ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. N 151
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 704 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018
ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОФУТБОЛУ"
В целях реализации мероприятий государственной программы
Самарскойобласти "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира
по футболу"Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 N704 "Об утверждении государственнойпрограммы Самарской
области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу"следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее -
Государственнаяпрограмма):
в паспорте Государственной программы:
раздел "Задачи Государственной программы" дополнить абзацами
следующегосодержания:
"обеспечение населения городскогоокруга Самара услугами эфирного
цифрового телевидения и радиовещания, обеспечение возможности
предоставленияуслуг сотовой связи, радиосвязи и организация систем
связиспециальных и экстренных служб на территории, прилегающей к
стадиону;
создание условий для обеспечения противопожарнойи общественной
безопасности";
раздел "Показатели (индикаторы) Государственной программы"
дополнитьабзацами следующего содержания:
"количество введенных в эксплуатациюобъектов связи;
количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и
общественнойбезопасности";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной
программы":
в абзаце первом сумму "56 075,4"заменить суммой "52 577,0";
в абзаце втором сумму "27 010,6"заменить суммой "24 902,6";
абзацы с пятого по восьмой изложить вследующей редакции:
"в 2015 году - 2 764,6 млн. рублей;
в 2016 году - 7 874,8 млн. рублей;
в 2017 году - 10 502,1 млн. рублей;
в 2018 году - 2 434,1 млн. рублей;";
в абзаце девятом сумму "17595,9" заменить суммой "16 506,6";
абзацы с двенадцатого по четырнадцатый изложить в следующей
редакции:
"в 2015 году - 3 831,2 млн. рублей;
в 2016 году - 5 143,9 млн. рублей;
в 2017 году - 5 984,1 млн. рублей;";
вабзаце шестнадцатом сумму "1 221,1" заменить суммой"920,0";
абзацы с девятнадцатого по двадцать второй изложить в следующей
редакции:
"в 2015 году - 95,3 млн. рублей;
в 2016 году - 311,6 млн. рублей;
в 2017 году - 356,7 млн. рублей;
в 2018 году - 122,4 млн. рублей.";
раздел "Ожидаемые результаты реализации Государственной
программы"дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка на
территории,прилегающей к стадиону.";
в тексте Государственной программы:
в разделе 2 "Приоритеты региональнойполитики в рамках подготовки
кпроведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные
результатыреализации Государственной программы":
после абзаца двадцатого дополнить абзацамиследующего содержания:
"обеспечение населения городскогоокруга Самара услугами эфирного
цифровоготелевидения и радиовещания, обеспечение возможности
предоставленияуслуг сотовой связи, радиосвязи и организация систем
связиспециальных и экстренных служб на территории, прилегающей к
стадиону;
создание условий для обеспечения противопожарнойи общественной
безопасности.";
после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего
содержания:
"пожарную безопасность и общественный порядок на территории,
прилегающей кстадиону.";
в разделе 7 "Ресурсное обеспечениеГосударственной программы":
в абзаце втором сумму "56 075,4"заменить суммой "52 577,0";
абзацы с третьего по пятый изложить вследующей редакции:
"ассигнования областного бюджета- 24 902,6 млн. рублей, в том
числе в 2013 году - 295,3 млн. рублей, в 2014 году - 1 031,7 млн.
рублей, в 2015году - 2 764,6 млн. рублей, в 2016 году - 7 874,8 млн.
рублей, в 2017году - 10 502,1 млн. рублей, в 2018 году - 2 434,1 млн.
рублей;
прогнозная оценка объема средствфедерального бюджета - 16 506,6
млн. рублей, втом числе в 2013 году - 587,0 млн. рублей, в 2014 году
- 934,4 млн. рублей, из которых 391,0 млн. рублей является
неиспользованным остатком 2013 года, в 2015 году -3 831,2 млн.
рублей, в 2016году - 5 143,9 млн. рублей, в 2017 году - 5 984,1 млн.
рублей, в 2018году - 417,0 млн. рублей;
ассигнования местного бюджета - 920,0 млн.рублей, в том числе в
2013 году - 0,2млн. рублей, в 2014 году - 33,8 млн. рублей, в 2015
году - 95,3 млн.рублей, в 2016 году - 311,6 млн. рублей, в 2017 году
- 356,7 млн.рублей, в 2018 году - 122,4 млн. рублей.";
в абзаце пятнадцатом цифры "3.2 -3.5, 3.11, 6.5 - 6.7" заменить
цифрами"3.2 - 3.9, 6.5 - 6.7, 6.8.1 - 6.8.3, 8.10 - 8.12, 10.1.2";
в абзаце шестнадцатом цифры"3.7" заменить цифрами "3.11" и после
цифр"9.5" дополнить цифрами "10.2";
в абзаце семнадцатом цифры "3.6, 3.8 - 3.10" заменить цифрами
"3.10, 3.12- 3.15" и после цифр "6.4.2" дополнить цифрами "6.10";
в абзаце двадцатом после цифр"6.4.3" дополнить цифрами "6.9";
в приложении 1 к Государственнойпрограмме:
строку "Задача 10. Создание условий для строительства стадиона"
изложить вследующей редакции:
"Задача 10.1. Создание условий длястроительства стадиона";
пункты 9, 14, 15, 20, 22 изложить и дополнить строками "Задача
10.2.Обеспечение населения городского округа Самара услугами эфирного
цифрового телевидения и радиовещания, обеспечение возможности
предоставленияуслуг сотовой связи, радиосвязи и организация систем
связиспециальных и экстренных служб на территории, прилегающей к
стадиону", "Задача 11. Создание условий для обеспечения
противопожарной и общественной безопасности" и пунктами 24, 25 в
редакциисогласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
в приложении 2 к Государственнойпрограмме:
строку "Всего по Государственной программе" изложить в редакции
согласноприложению 2 к настоящему Постановлению;
в пунктах 1.1 и 1.6.1 в графе "Наименование мероприятия" слова
"проектно-изыскательские" заменить словами "проектные и
изыскательские";
раздел 3 "План мероприятий по модернизации транспортной
инфраструктуры"изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Постановлению;
строку "Итого по планумероприятий по охране окружающейсреды в
периодпроведения чемпионата" и пункт 5.1 изложить в редакции согласно
приложению 4 кнастоящему Постановлению;
строку "Итого по плану мероприятий поблагоустройству городского
округаСамара" и пункты 6.1, 6.1.1,6.1.2, 6.7 изложить и дополнить
пунктами 6.8,6.8.1 - 6.8.3, 6.9, 6.10 в редакции согласно приложению
5 к настоящемуПостановлению;
раздел 8 "План мероприятий по подготовке инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование спортивных объектов" изложить в
редакциисогласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
раздел 10 "План мероприятий по реализации подготовительных
мероприятий,связанных со строительством стадиона" изложить в редакции
согласноприложению 7 к настоящему Постановлению;
примечания со знаками сносок"<8>" и "<12>" признать утратившими
силу;
приложение 3 к Государственной программе изложить в редакции
согласноприложению 8 к настоящему Постановлению.
2. Установить, что финансирование расходных обязательств
Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего
Постановления, а также увеличение объемафинансирования отдельного
действующего расходного обязательства Самарской области,
предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляются за счет
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на
соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных
средств нареализацию Государственной программы.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
отношения,возникшие с 1 января 2015 года.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 30 марта 2015 г. N 151
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ
ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА КПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОФУТБОЛУ"
+---+------------------+------------+-----------+--------------------------------------+
| N|Наименование цели,| Единица | Срок | Значение показателя (индикатора) по |
|п/п|задачи,показателя| измерения |реализации,| годам |
| | (индикатора) | | годы | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| | | | |2013 |2014 |2015 |2016 | 2017 |2018 |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| Задача 3. Обеспечение нормативного состоянияавтомобильных дорог, магистралей и |
| транспортной инфраструктуры (речного,воздушного и электрического транспорта), |
| входящих в маршрут следования от аэропорта идругих транспортных узлов, от мест |
| пребывания гостей чемпионата до стадиона исопутствующей инфраструктуры, а также |
| обеспечение надежной работытранспортной системы |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|9.|Количество | единиц |2013 - 2017| | | 1,0 | 5,0 | 27,0 | |
| |введенных в | | | | | | | | |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | |
| |транспортной | | | | | | | | |
| |инфраструктуры, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|Задача 5.Подготовка инфраструктуры водоснабжения и водоотведения для функционирования|
| спортивных объектов, необходимыхдля проведения чемпионата |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|14.|Количество | единиц |2013 - 2018| | 1,0 | | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| |введенных в | | | | | | | | |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | |
| |водоснабжения, | | | | | | | | |
| |водоотведения, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| Задача 6. Обеспечение благоустройствагородской среды в городском округе Самара |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|15.|Количество | единиц |2014 - 2018| | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 13,0 |
| |выполненных | | | | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | | |
| |благоустройству | | | | | | | | |
| |городской среды | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|Задача 8.Создание условий для улучшения экологической обстановки в Самарской области |
| в период проведения чемпионата |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|20.|Площадь | га |2014 - 2017| | | | | 42,0 | |
| |рекультивированной| | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| Задача 9. Формирование положительного имиджагородского округа Самара как города - |
| организаторачемпионата |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|22.|Количество | единиц |2014 - 2018| | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| |проведенных | | | | | | | | |
| |фестивалей | | | | | | | | |
| |болельщиков и иных| | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | | |
| |способствующих | | | | | | | | |
| |популяризации | | | | | | | | |
| |футбола | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| Задача 10.2. Обеспечение населениягородского округа Самара услугами эфирного |
| цифрового телевидения и радиовещания,обеспечение возможности предоставления услуг |
|сотовой связи,радиосвязи и организация систем связи специальных и экстренных служб на|
| территории,прилегающей к стадиону |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|24.|Количество | единиц |2015 - 2018| | | | | | 1,0 |
| |введенных в | | | | | | | | |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |объектов связи | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| Задача 11. Создание условий дляобеспечения противопожарной и общественной |
| безопасности |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|25.|Количество | единиц |2015 - 2017| | | | | 2,0 | |
| |введенных в | | | | | | | | |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | |
| |противопожарной и | | | | | | | | |
| |общественной | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+-------+
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 30 марта 2015 г. N 151
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮВ 2018 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОФУТБОЛУ"
+----+---------------+-------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+-----------+
| N | Наименование | Источник | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по | Главный | Участники | Вводимая | Сметная | Ожидаемый |
|п/п| мероприятия | финансирования | |Государственной|распорядитель|Государственной|мощность | стоимость | результат |
| | | | |программе, млн.| бюджетных | программы | | объекта | |
| | | | | рублей | средств | | | (остаток | |
| | | | | | | | | сметной | |
| | | | | | | | |стоимости),| |
| | | | | | | | |млн. рублей| |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------++--------------++------------++--------------++----------++----------++-----------+
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | <1> | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+------------+
| |Всего по | Всего |3310,9| 6342,0| 8802,3 |14357,5 | 17181,8 |2973,5| 52577,0 | | | | | |
| |Государственной| | | <2> | | | | | | | | | | |
| |программе | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+------------+
| | |Федеральный бюджет |587,0 |934,4 | 3831,2 | 5143,9 | 5984,1 |417,0 | 16506,6 | | | | | |
| | | | | <2> | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+------------+
| | | Бюджет субъекта |295,3 | 1031,7 | 2764,6 | 7874,8 | 10502,1|2434,1| 24902,6 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+------------+
| | | Местный бюджет | 0,2 | 33,8 | 95,3 | 311,6 | 356,7 |122,4 | 920,0 | | | | | |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+------------+
| | | Внебюджетные |2428,4| 4342,1 | 2111,2 | 1027,2 | 338,9 | | 10247,8 | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+------+---------------+-------------+---------------+-----------+-----------+------------+
Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 30 марта 2015 г. N 151
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮВ 2018 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОФУТБОЛУ"
+-------+------------------+--------------------+-----------------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------------+-----------+-------------+--------------+
| N п/п | Наименование | Источник | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по |Главный распорядитель| Участники | Вводимая | Сметная | Ожидаемый |
| | мероприятия | финансирования | | Государственной | бюджетных средств | Государственной | мощность | стоимость | результат |
| | | | | программе, млн. | | программы | | объекта | |
| | | | | рублей | | | | (остаток | |
| | | | | | | | | сметной | |
| | | | | | | | | стоимости), | |
| | | | | | | | | млн. рублей | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-+-------------+-----+---------------+-----+-------------+-----+---------+-+---------+---+--------------+
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | <1> | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
|3. Планмероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры. Соисполнитель,ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерствотранспорта и автомобильных дорог Самарской |
| области |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| |Итого по плану | Всего |2258,8|3093,7|4217,9 |6451,8 |8212,9 |500,0 | 24735,1 | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |
| |модернизации | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортной | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | |3158,8 |3537,8 |4410,9 | | 11107,5 | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта |207,0 | 45,0 | 341,7 |2806,5 |3736,4 |450,0 | 7586,6 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | 5,0 | 19,2 | 107,5 | 65,6 | 50,0 | 247,3 | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные |2051,8|3043,7 | 698,2 | | | | 5793,7 | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.1. |Реконструкция и | Всего |2258,8|3043,7| 745,8 | | 50,0 | | 6098,3 | Министерство | Открытое | | | Технологическое |
| |модернизация | | | | | | | | | энергетики и | акционерное | | |усовершенствование|
| |международного | | | | | | | | |жилищно-коммунального| общество | | | международного |
| |аэропорта Курумоч,| | | | | | | | | хозяйства Самарской| "Международный | | |аэропорта Курумоч|
| |г. Самара, втом | | | | | | | | | области |аэропорт "Курумоч"| | | |
| |числе | | | | | | | | | | (по согласованию) | | | |
| |реконструкция | | | | | | | | | | | | | |
| |пассажирского | | | | | | | | | | | | | |
| |терминала, системы| | | | | | | | | | | | | |
| |электро- и | | | | | | | | | | | | | |
| |газоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| |аэропорта <6> | | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта |207,0 | | 47,6 | | 50,0 | | 304,6 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные |2051,8|3043,7 | 698,2 | | | | 5793,7 | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.2. |Реконструкция | Всего | | | 476,3 | 952,5 |1000,0| | 2428,8 | Министерство | | 4,05 км | 2428,8 | Повышение |
| |автомобильной | | | | | | | | | транспорта и | | | | пропускной |
| |дороги Волжский- | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | способности |
| |аэропорт Курумоч | | | | | | | | | Самарской области | | | | автомобильных |
| | | | | | | | | | | | | | | дорог |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | 451,3 | 902,5 | 950,0 | | 2303,8 | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | 25,0 | 50,0 | 50,0 | | 125,0 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.3. |Реконструкция | Всего | | |2857,5 |2785,3 |3647,8 | | 9290,6 | Министерство | | 9,181 км | 9290,6 | Повышение |
| |Московского шоссе | | | | | | | | | транспорта и | | | | пропускной |
| |на участке от | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | способности |
| |проспекта Кирова | | | | | | | | | Самарской области | | | | автомобильных |
| |до АЗС N 115 | | | | | | | | | | | | | дорог |
| |"Роснефть" | | | | | | | | | | | | | |
| |городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| |Самара, | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечивающего | | | | | | | | | | | | | |
| |подъезд к стадиону| | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | |2707,5 |2635,3 |3460,9 | | 8803,7 | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | 150,0 | 150,0 | 186,9 | | 486,9 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.4. |Реконструкция | Всего | | | |1190,0 |1190,0 | | 2380,0 | Министерство | | 4,6 км | 2380,0 | Повышение |
| |автомобильной | | | | | | | | | транспорта и | | | | пропускной |
| |дороги общего | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | способности |
| |пользования | | | | | | | | | Самарской области | | | | автомобильных |
| |регионального | | | | | | | | | | | | | дорог |
| |значения в | | | | | | | | | | | | | |
| |Самарской области,| | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Ташкентская | | | | | | | | | | | | | |
| |(от проспекта | | | | | | | | | | | | | |
| |Карла Маркса до | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Георгия | | | | | | | | | | | | | |
| |Димитрова) | | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | |1190,0 |1190,0 | | 2380,0 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.5. |Строительство | Всего | | | | 225,0 | 225,0 | | 450,0 | Министерство | | 2,8 км | 450,0 | Улучшение |
| |автомобильной | | | | | | | | | транспорта и | | | | транспортной |
| |дороги общего | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | доступности к |
| |пользования | | | | | | | | | Самарской области | | | | стадиону |
| |регионального | | | | | | | | | | | | | |
| |значения в | | | | | | | | | | | | | |
| |Самарской области,| | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Дальняя (от | | | | | | | | | | | | | |
| |Московского шоссе | | | | | | | | | | | | | |
| |до ул. Арена 2018)| | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | | 225,0 | 225,0 | | 450,0 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.6. |Строительство | Всего | | | | 310,0 | 310,0 | | 620,0 | Министерство | | 2,6 км | 620,0 | Улучшение |
| |автомобильной | | | | | | | | | транспорта и | | | | транспортной |
| |дороги общего | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | доступности к |
| |пользования | | | | | | | | | Самарской области | | | | стадиону |
| |регионального | | | | | | | | | | | | | |
| |значения в | | | | | | | | | | | | | |
| |Самарской области,| | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Арена 2018 (от| | | | | | | | | | | | | |
| |Волжского шоссе до| | | | | | | | | | | | | |
| |ул. | | | | | | | | | | | | | |
| |Демократической) | | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | | 310,0 | 310,0 | | 620,0 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.7. |Проектирование и | Всего | | | | 5,4 |107,5 | | 112,9 | Министерство | Государственное | 11450 | 112,9 | Необходимость |
| |строительство | | | | | | | | | строительства |казенное учреждение| парковочных | | объекта в |
| |парковки на | | | | | | | | | Самарской области | Самарской области | мест для | | соответствии с |
| |территории, | | | | | | | | | | "Управление | автомобилей, | |требованиями ФИФА |
| |прилегающей к | | | | | | | | | | капитального |430 парковочных| | |
| |стадиону, в том | | | | | | | | | |строительства" (по | местдля | | |
| |числе: южная | | | | | | | | | | согласованию) | автобусов | | |
| |парковка, | | | | | | | | | | | | | |
| |восточная | | | | | | | | | | | | | |
| |парковка, северная| | | | | | | | | | | | | |
| |парковка, г. | | | | | | | | | | | | | |
| |Самара, в границах| | | | | | | | | | | | | |
| |Московского шоссе,| | | | | | | | | | | | | |
| |Ракитовского | | | | | | | | | | | | | |
| |шоссе, Волжского | | | | | | | | | | | | | |
| |шоссе, ул. | | | | | | | | | | | | | |
| |Ташкентской, ул. | | | | | | | | | | | | | |
| |Демократической | | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | | 5,4 | 107,5 | | 112,9 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.8. |Проектирование и | Всего | | | | 53,1 |1061,6 | | 1114,7 | Министерство | | 8,6 км | 1114,7 | Улучшение |
| |строительство | | | | | | | | | транспорта и | | | | транспортной |
| |подъездов к | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | доступности на |
| |северной парковке | | | | | | | | | Самарской области | | | | территории, |
| |с Волжского шоссе | | | | | | | | | | | | | прилегающей к |
| | | | | | | | | | | | | | | стадиону |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | | 53,1 |1061,6 | | 1114,7 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.9. |Проектирование и | Всего | | | | 2,0 |19,4 | | 21,4 | Министерство | Государственное | Площадкадля | 21,4 | Необходимость |
| |строительство | | | | | | | | | строительства |казенное учреждение|единовременного| | объекта в |
| |вертолетной | | | | | | | | | Самарской области | Самарской области | приема одного | | соответствии с |
| |площадки на | | | | | | | | | | "Управление | вертолета | |требованиями ФИФА |
| |территории, | | | | | | | | | | капитального | | | |
| |прилегающей к | | | | | | | | | |строительства" (по| | | |
| |стадиону, г. | | | | | | | | | | согласованию) | | | |
| |Самара, в границах| | | | | | | | | | | | | |
| |Московского шоссе,| | | | | | | | | | | | | |
| |Ракитовского | | | | | | | | | | | | | |
| |шоссе, Волжского | | | | | | | | | | | | | |
| |шоссе, ул. | | | | | | | | | | | | | |
| |Ташкентской, ул. | | | | | | | | | | | | | |
| |Демократической | | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Бюджет субъекта | | | | 2,0 | 19,4 | | 21,4 | | | | | |
| | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+-------+------------------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+---------------+---------------------+-------------------+---------------+-----------+------------------+
| 3.10.|Предоставление из | Всего | | | | 354,8 | | | 354,8 | Министерство | Органы местного |Четыре парковки| 354,8 | Обеспечен