Приложение к Закону от 31.01.2011 г № 4-ГД Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования самарской области классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования самарской области на плановый период 2012 и 2013 годов


Наименование Код ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей
2012 год 2013 год
Общегосударственные вопросы 395 01 00 160 405,4 168 425,6
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 160 405,4 168 425,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 160 405,4 168 425,6
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 160 405,4 168 425,6
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 160 405,4 168 425,6
Здравоохранение 395 09 00 11 743 207,9 11 442 686,2
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 11 743 207,9 11 442 686,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений 395 09 09 096 00 00 892 257,5 0,0
Социальные выплаты 395 09 09 096 00 00 005 892 257,5 0,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 395 09 09 505 17 00 10 850 950,4 11 442 686,2
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 10 850 950,4 11 442 686,2
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 10 850 950,4 11 442 686,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 395 14 00 3 131 835,5 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 3 131 835,5 0,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений 395 14 03 096 00 00 3 131 835,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 00 00 017 3 131 835,5 0,0
ИТОГО 15 035 448,8 11 611 111,8
Условно утвержденные расходы 282 342,5 611 111,2
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 15 317 791,3 12 222 223,0

";
9) приложение N 5 изложить в следующей редакции: