Приложение к Постановлению от 29.07.2005 г № 84 Структура

Структура расходов бюджета города Сызрани на 2005 год экономической классификации расходов


Код Наименование статьи Сумма, тыс. руб. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 192 684 48 767 - 5 246 - 9 721 - 21 021 22 231 45 501 40 197
211 Заработная плата 150 840 38 002 4 124 7 695 15 916 17 458 35 806 31 839
212 Прочие выплаты 2 785 462 494 11 993 201 619 5
213 Начисления на оплату труда 39 059 10 303 628 2 015 4 112 4 572 9 076 8 353
220 Приобретение услуг 220 646 24 771 1 000 2 060 - 47 243 995 80 519 12 933 41 648 9 477
221 Услуги связи 6 125 2 874 412 241 291 542 1 187 578
222 Транспортные услуги 1 590 567 50 149 357 66 195 206
223 Коммунальные услуги 90 057 2 721 1 393 267 56 750 6 927 17 778 4 221
224 Арендная плата за пользование имуществом 320 - 16 - 80 86 18 120
225 Услуги по содержанию имущества 87 686 3 836 29 46 122 19 120 2 651 12 789 3 139
226 Прочие услуги 34 868 14 773 1 000 160 464 995 3 921 2 661 9 681 1 213
230 Обслуживание долговых обязательств 9 400 9 400 - - - - - - - - -
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 9 400 9 400 - - - - -
232 Обслуживание внешних долговых обязательств - - - - - - -
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 245 032 - - - 36 470 206 672 - - 1 890 - -
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 245 032 - - 36 470 206 672 - - 1 890 - -
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций - - - - - -
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам - - - - - - - - - - -
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - - - - - -
252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств - - - - - -
253 Перечисления международным организациям - - - -
260 Социальное обеспечение 192 180 - - - - - - 3 570 - - 188 610
261 Пособия по социальному страхованию населения - - - -
262 Пособия по социальной помощи населению 191 533 - - - - 3 570 - - 187 963
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 647 - - - - 647
290 Прочие расходы 50 467 2 867 46 751 99 214 500 36 -
300 Поступления нефинансовых активов 140 389 7 398 - 3 237 7 000 53 688 8 300 11 909 4 005 36 896 7 956
310 Увеличение стоимости основных средств 101 137 3 569 1 752 7 000 53 218 8 300 7 914 3 057 13 635 2 692
320 Увеличение стоимости нематериальных активов - - - - - -
340 Увеличение стоимости материальных запасов 39 252 3 829 1 485 470 3 995 948 23 261 5 264
540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам - - -
600 Выбытие финансовых активов - - - - - - - - - - -
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале - - - - -
640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам - - - - -
ИТОГО РАСХОДОВ 1 050 798 93 203 1 000 10 543 90 221 317 423 9 295 117 233 41 559 124 081 246 240