Приложение к Постановлению от 21.08.2017 г № 546 Перечень

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в самарской области» на 2014 — 2019 годы


N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный исполнитель мероприятия (соисполнитель) Срок реализации, годы Объем финансирования по годам, млн. рублей Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего
Цель: реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения
Задача 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения Ожидаемые результаты по задаче 1: формирование и функционирование системы рационального назначения и применения лекарственных препаратов для медицинского применения; повышение уровня удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения; обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Самарской области
1.10. Обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов Министерство здравоохранения Самарской области 2016 646,675 646,675 Показатель (индикатор) - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета 646,675 646,675
Итого по задаче 1 1 878,684 2 126,214 1 931,797 1 827,497 1 165,424 1 164,618 10 094,013
В том числе:
средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года 28,189 0,0 0,0 0,0 0,0 28,189
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета (возврат неиспользованного остатка иного межбюджетного трансферта) 6,544 0,221 6,544
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета 969,474 1 130,632 977,871 875,198 223,125 218,274 4 394,353
Итого по Подпрограмме 1 878,684 2 126,214 1 931,797 1 827,497 1 165,424 1 164,618 10 094,013
В том числе:
средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года 28,189 0,0 0,0 0,0 0,0 28,189
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета (возврат неиспользованного остатка иного межбюджетного трансферта) 6,544 0,221 6,544
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета 969,474 1 130,632 977,871 875,198 223,125 218,274 4 394,353