Приложение к Решению от 31.05.2006 г № 51 Норматив

Структура расходов бюджета города Сызрани на 2005 год по разделам и подразделам функциональной бюджетной классификации Российской Федерации и направлениям расходов городского бюджета


Код





Наименование разделов и подразделов





Уточненные
бюджетные
назначения
на 2005
год,
тыс. руб.
Кассовое
исполнение
за
2005 год,
тыс. руб.

% испол-
нения




0100
Общегосударственные вопросы
88 151
86 018
97,6%
0102


Функционирование высшего  должностного
лица субъекта Российской  Федерации  и
органа местного самоуправления
458


456


99,6%


 
Администрация города
458
456
99,6%
0103



Функционирование       законодательных
(представительных)             органов
государственной  власти   и   местного
самоуправления
12 273



12 180



99,2%



 
Городская Дума
12 273
12 180
99,2%
0104




Функционирование         Правительства
Российской Федерации,  высших  органов
исполнительной    власти     субъектов
Российской     Федерации,      местных
администраций
38 773




37 802




97,5%




 
Администрация города

36 758
2 015
35 801
2 001
97,4%
99,3%
0106


Обеспечение  деятельности  финансовых,
налоговых  и  таможенных   органов   и
органов надзора
9 770


9 669


99,0%


 
Финансовое управление
7 770
7 693
99,0%
 
Контрольно-счетная палата
2 000
1 976
98,8%
0112

Обслуживание    государственного     и
муниципального долга
6 932

6 693

96,6%

0113
Резервные фонды
-
-
 
0115
Другие общегосударственные вопросы
19 945
19 218
96,4%
 
Реформирование бюджетного учета
1 935
1 750
90,4%
 
Информационные услуги (городская Дума)
341
340
99,7%
 
Информационные      услуги      отдела
статистики
390

390

100,0%

 
Мероприятия,   связанные   с   оценкой
имущества муниципальных предприятий  и
организаций и программное  обеспечение
информационных систем
1 375


1 215


88,4%


 
Услуги банка за перечисление  субсидий
малообеспеченных граждан
500

494

98,8%

 
УСЗН  реализация   программы   "Единое
информационное окно"
364

364

100,0%

 
Мероприятия     по     стратегическому
развитию города
665

665

100,0%

 
Администрация города
1 674
1 674
100,0%
 
Военный комиссариат
50
50
100,0%
 
Капитальный      ремонт       объектов
недвижимого имущества
2 069

2 063

99,7%

 
Аудиторские услуги
400
400
100,0%
 
Комитет по строительству и архитектуре
6 904
6 539
94,7%
 
Управление        архитектуры        и
градостроительства
2 851

2 847

99,9%

 
Реализация    Программы     содействия
занятости населения
427

427

100,0%

0200
Национальная оборона
600
570
95,0%
0203
Мобилизационная подготовка экономики
600
570
95,0%
0300

Национальная      безопасность       и
правоохранительная деятельность
3 866

3 452

89,3%

0302
Органы внутренних дел
32
31
96,9%
 
УВД
-
-
 
 
Медвытрезвитель
32
31
96,9%
0309



Предупреждение      и       ликвидация
последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных    бедствий,     гражданская
оборона
3 541



3 133



88,5%



0310

Обеспечение            противопожарной
безопасности
293

288

98,3%

0400
Национальная экономика
94 758
94 507
99,7%
0408
Транспорт
49 058
49 057
100,0%
0409
Связь и информатика
-
  
0411

Другие вопросы в области  национальной
экономики
45 700

45 450

99,5%

 
Организация и  проведение  мероприятий
по землеустройству и землепользованию,
ведение  государственного  кадастра  и
мониторинга земель
40 000



39 840



99,6%



 
Строительство и архитектура
5 700
5 610
98,4%
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
384 112
377 319
98,2%
0501
Жилищное хозяйство
26 342
26 209
99,5%
0502
Коммунальное хозяйство
252 035
247 502
98,2%
0504

Другие     вопросы      в      области
жилищно-коммунального хозяйства
105 735

103 608

98,0%

 
Комитет    по    жилищно-коммунальному
хозяйству и строительству
11 491

11 072

96,4%

 
Строительство и архитектура
94 244
92 536
98,2%
0600
Охрана окружающей среды
10 702
10 049
93,9%
0604

Другие  вопросы   в   области   охраны
окружающей среды
10 702

10 049

93,9%

 
Мероприятия по охране окружающей среды
1 295
647
50,0%
 
Строительство и архитектура
9 407
9 402
99,9%
0700
Образование
106 915
105 021
98,2%
0701
Дошкольное образование
18 093
18 062
99,8%
0702
Общее образование
64 655
63 733
98,6%
 
образовательные учреждения просвещения
47 072
46 628
99,1%
 
образовательные учреждения культуры
17 583
17 105
97,3%
0706
Высшее профессиональное образование
3 000
2 794
93,1%
0707

Молодежная  политика  и   оздоровление
детей
10 351

9 813

94,8%

0709
Другие вопросы в области образования
10 816
10 619
98,2%
 
Управление образования
2 724
2 616
96,0%
 
Прочие    учреждения     в     области
образования
1 652

1 563

94,6%

 
Строительство и архитектура
6 440
6 440
100,0%
0800

Культура,  кинематография  и  средства
массовой информации
43 181

42 103

97,5%

0801
Культура
32 154
31 250
97,2%
0803
Телевидение и радиовещание
1 189
1 141
96,0%
0804
Периодическая печать и издательства
1 504
1 482
98,5%
0806


Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии  и   средств   массовой
информации
8 334


8 230


98,8%


 
Управление  культуры,   информации   и
рекламы
4 734

4 630

97,8%

 
Строительство и архитектура
3 600
3 600
100,0%
0900
Здравоохранение и спорт
125 635
125 207
99,7%
0901
Здравоохранение
101 110
100 751
99,6%
0902
Спорт и физическая культура
7 845
7 800
99,4%
0904

Другие     вопросы      в      области
здравоохранения и спорта
16 680

16 656

99,9%

 
Комитет    по    здравоохранению     и
социальной защите населения
2 605

2 605

100,0%

 
Управление   физической   культуры   и
спорта
2 633

2 610

99,1%

 
Строительство и архитектура
11 442
11 441
100,0%
1000
Социальная политика
267 266
250 541
93,7%
1001
Пенсионное обеспечение
647
646
99,8%
1002
Социальное обслуживание населения
43 772
37 271
85,1%
 
МП пансионат
2 157
2 147
99,5%
 
Социальная столовая
414
411
99,3%
 
Центры    социального     обслуживания
граждан
22 708

22 697

100,0%

 
МУ    "Социальная    гостиница     для
беременных женщин и женщин с  грудными
детьми,         оказавшихся          в
социально-опасном положении"
4 924



3 163



64,2%



 
МУ "Центр социальной реабилитации  для
подростков,      освобожденных      из
воспитательных  учреждений   закрытого
типа и воспитательно-трудовых колоний"
5 278



4 482



84,9%



 
МУ "Территориальный  центр  социальной
помощи семье и детям "Семья"
3 006

2 871

95,5%

 
МУ     коррекционного      образования
психолого-педагогической  диагностики,
коррекции развития детей
3 785


-


0,0%


 
МУ Социальная гостиница
1 500
1 500
100,0%
1003
Социальное обеспечение населения
149 903
143 341
95,6%
 
Расходы на реализацию льгот - всего
149 903
143 341
95,6%
 
Возмещение   субсидий   населению   по
коммунальным  услугам   и   содержанию
жилищного фонда
35 605


32 499


91,3%


 
Субвенции          на           оплату
жилищно-коммунальных  услуг  отдельным
категориям граждан
114 298


110 842


97,0%


 
Расходы    на    реализацию     льгот,
установленных ФЗ "О ветеранах"
89 277

86 858

97,3%

 
в т.ч. за счет  средств:  федерального
бюджета
12 882

12 882

100,0%

 
областного бюджета
70 381
68 006
96,6%
 
городского бюджета
6 014
5 970
99,3%
 
Расходы    на    реализацию     льгот,
установленных ФЗ "О социальной  защите
граждан,  подвергшихся   радиационному
воздействию" (ЧАЭС, ПО "Маяк")
444



444



100,0%



 
Расходы    на    реализацию     льгот,
установленных ФЗ "О социальной  защите
инвалидов в РФ"
19 202


19 202


100,0%


 
Расходы    на    реализацию     льгот,
установленных ФЗ "О реабилитации жертв
политических репрессий"
4 131


3 094


74,9%


 
Расходы    на    реализацию     льгот,
установленных ФЗ "О статусе Героев ССР
и полных кавалеров ордена Славы"
87


87


100,0%


 
Расходы на реализацию льгот по  оплате
ЖКУ гражданам, проживающим в  сельской
местности
216


216


100,0%


 
Расходы    на    реализацию     льгот,
установленных многодетным семьям
941

941

100,0%

1004

Борьба   с   беспризорностью,   опека,
попечительство
8 328

6 814

81,8%

1006

Другие вопросы  в  области  социальной
политики
64 616

62 469

96,7%

 
Управление социальной защиты населения
10 312
10 307
100,0%
 
Управление    по    вопросам    семьи,
материнства и детства
4 558

4 450

97,6%

 
Социальная   помощь   малообеспеченным
категориям граждан
3 400

3 378

99,4%

 
Расходы на реализацию льгот по  оплате
жилищно-коммунальных   услуг,   связи,
установленных          Постановлениями
Администрации города
1 235



1 195



96,8%



 
Расходы  на  оплату  проезда  льготной
категории    граждан,    установленных
решениями Сызранской городской Думы
45 111


43 139


95,6%


 
ИТОГО РАСХОДОВ
1 125 186
1 094 787
97,3%

Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ