Постановление Правительства Самарской области от 22.07.2015 № 445

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 22.07.2015 N 445

 

 

 О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области

    от 29.11.2013 N704 "Об утверждении государственной программы

        Самарскойобласти "Подготовка к проведению в 2018 году

                    чемпионата мира по футболу"

 

     В целях   реализации  мероприятий   государственной    программы

Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 годучемпионата мира

по футболу" Правительство Самарской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы  Самарской

области  "Подготовкак  проведению  в 2018  году чемпионата  мира  по

футболу" следующие изменения:

     вгосударственной  программе  Самарской области  "Подготовка   к

проведению  в 2018  году   чемпионата мира  по  футболу" (далее   -

Государственная программа):

     в паспорте Государственной программы:

     раздел"Участники  Государственнойпрограммы"  дополнить  абзацем

следующего содержания:

     "обществос  ограниченной ответственностью  "СамРЭК-Эксплуатация"

(по согласованию)";

     в разделе"Задачи Государственной программы" в абзаце пятом слова

"инфраструктуры водоснабжения   и водоотведения"  заменить   словами

"коммунальной инфраструктуры";

     в разделе"Показатели (индикаторы) Государственной программы":

     в абзацах шестоми седьмом  слова "к общемуколичеству"  заменить

словами "в общем количестве";

     абзац десятыйизложить в следующей редакции:

     "наличиеавтоматизированной системы управления дорожным движением

на улично-дорожной сети городского округа Самара;";

     после абзаца   четырнадцатого   дополнить  абзацем    следующего

содержания:

     "количествовведенных  в  эксплуатацию объектов  теплоснабжения,

предусмотренных Государственной программой;";

     в разделе   "Объемы   бюджетных  ассигнований    Государственной

программы":

     в абзаце первомсумму "52 148,8" заменить суммой "52 381,7";

     в абзаце второмсумму "24 743,4" заменить суммой "24 703,3";

     абзацы с пятогопо восьмой изложить в следующей редакции:

     "в 2015 году- 2 857,3  млн. рублей, из которых 79,6млн.  рублей

являются неиспользованным остатком 2014 года;

     в 2016 году - 7964,6 млн. рублей;

     в 2017 году - 10502,1 млн. рублей;

     в 2018 году - 2277,3 млн. рублей;";

     в абзаце девятомсумму "16 250,2" заменить суммой "16 231,0";

     абзацыдвенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:

     "в 2015 году- 3 900,2  млн. рублей, из которых 13,2млн.  рублей

являются неиспользованным остатком прошлых лет;

     в 2016 году - 5053,3 млн. рублей;";

     в абзацешестнадцатом сумму "907,4" заменить суммой "638,8";

     абзацы сдевятнадцатого по  двадцать второйизложить в следующей

редакции:

     "в 2015году  - 85,3 млн.  рублей, из  которых 0,5 млн.  рублей

являются неиспользованным остатком 2014 года;

     в 2016 году -192,3 млн. рублей;

     в 2017 году -243,5 млн. рублей;

     в 2018 году -92,3 млн. рублей.";

     в абзацедвадцать  пятом  сумму "10  247,8"  заменить     суммой

"10 808,6";

     в текстеГосударственной программы:

     в разделе 2"Приоритеты региональной политики в рамках подготовки

к проведению  чемпионата,  цель,   задачи  и  планируемые   конечные

результаты реализации Государственной программы" вабзаце  пятнадцатом

слова "инфраструктуры водоснабжения иводоотведения" заменить  словами

"коммунальной инфраструктуры";

     в разделе 7"Ресурсное обеспечение Государственной программы":

     в абзаце второмсумму "52 148,8" заменить суммой "52 381,7";

     абзацы с третьегопо пятый изложить в следующей редакции:

    "ассигнования областного бюджета - 24 703,3  млн. рублей, в  том

числе в 2013  году -295,3  млн. рублей,  в 2014 году - 1 031,7  млн.

рублей, в 2015 году - 2 857,3 млн. рублей, из которых 79,6млн. рублей

являются неиспользованным остатком  2014 года, в 2016  году - 7 964,6

млн. рублей, в 2017 году - 10 502,1 млн. рублей, в 2018 году- 2 277,3

млн. рублей;

     прогнозная оценкаобъема средств федерального бюджета - 16 231,0

млн. рублей,   в   том   числе в 2013 году - 587,0 млн. рублей, в 2014

году - 934,4 млн. рублей, из  которых   391,0 млн.  рублей  являются

неиспользованным остатком 2013  года,  в 2015 году  - 3  900,2 млн.

рублей, из которых 13,2 млн. рублей являютсянеиспользованным остатком

прошлых лет, в 2016 году - 5 053,3 млн. рублей, в 2017 году- 5  990,6

млн. рублей, в 2018 году - 416,7 млн. рублей;

     ассигнованияместного бюджета - 638,8 млн. рублей, в том числе  в

2013 году - 0,2 млн. рублей, в 2014 году  - 33,8 млн.рублей, в  2015

году  -  85,3 млн.  рублей,  из которых  0,5  млн. рублей  являются

неиспользованным остатком 2014 года, в 2016 году - 192,3млн.  рублей,

в 2017 году - 243,5 млн. рублей, в 2018 году - 92,3 млн.рублей.";

     в абзаце восьмомсумму "10 247,8" заменить суммой "10 808,6";

     в абзацепятнадцатом после цифр "6.8.3" дополнить цифрами "8.5.2,

8.7.2, 8.7.3, 8.8.2", цифры "8.12" заменитьцифрами "8.13";

     в абзацесемнадцатом цифры  "8.1 -8.8"  заменить цифрами"8.1  -

8.4, 8.5.1, 8.6, 8.7.1, 8.8.1, 8.15";

     приложение 1  к Государственной программе изложить  в  редакции

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

     в приложении 2 кГосударственной программе:

     в графе"Всего  по Государственнойпрограмме,  млн. рублей"  знак

сноски "<*>" заменить знаком сноски"<13>";

     строку"Всего по Государственной программе" изложить в редакции

согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

     в пункте  1.9  графу  "Наименование   мероприятия"  изложить  в

следующей редакции:

    "Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная  база

закрытого акционерного  общества  "Профессиональный  футбольный клуб

"Крылья Советов", г.Самара, ул. Шушенская, д. 50а, в том числе:";

     в пункте3.24  графу "Ожидаемыйрезультат"  изложить в  следующей

редакции:

     "Обеспечениебезопасности  дорожного  движения на  автомобильных

дорогах городского округа Самара";

     строку"Итого по плану мероприятий  поохране окружающей среды  в

период проведения чемпионата <6>"  и  пункт 5.1 изложить в  редакции

согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

     строку"Итого по плану мероприятий по благоустройству  городского

округа Самара"  и  пункты 6.7,  6.9  изложить в  редакции  согласно

приложению 4 к настоящему постановлению;

     раздел 8 изложитьв редакции  согласно приложению 5 к  настоящему

постановлению;

     строку "Итогопо плану мероприятий по реализации подготовительных

мероприятий, связанных со  строительствомстадиона"  и  пункты 10.1,

10.1.2  изложить  в редакции  согласно  приложению 6  к   настоящему

постановлению;

     в подтабличном примечании  знак  сноски "<*>" заменить  знаком

сноски "<13>";

     примечание сознаком сноски "<8>" признать утратившим силу;

     дополнитьпримечаниями   со   знаками  сносок   "<14>",   "<15>"

следующего содержания:

     "<14>Кассовые расходы не осуществлялись, в значении графы "Всего

по Государственной программе,  млн. рублей <*>"  построкам  "Всего",

"Федеральный бюджет", "Бюджет субъектаРоссийской Федерации", "Местный

бюджет", "Внебюджетные источники" неучитываются.

     <15>Распределение субсидий утверждается отдельным постановлением

Правительства Самарской области.";

     приложение 3  к Государственной программе изложить  в  редакции

согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

     2.Установить,   что   финансирование   расходных   обязательств

Самарской области,  возникающих  в результате  принятия   настоящего

постановления,  а  также увеличение  объема финансирования  отдельных

действующих расходных обязательств Самарской области,  предусмотренное

настоящим постановлением, осуществляются за  счетсредств  областного

бюджета   в   пределах   общего   объема   бюджетных   ассигнований,

предусматриваемого   в   установленном  порядке  на   соответствующий

финансовый год главным распорядителям бюджетных средствна  реализацию

Государственной программы.

     3.Опубликовать  настоящее  постановление в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

         Первый

    вице-губернатор -

председатель Правительства

    Самарской области                                      А.П.Нефёдов

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                         к постановлению Правительства

                                              Самарской области

                                              от 22.07.2015 N 445

 

 

 

 Перечень показателей(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и

     итоги реализациигосударственной программы Самарской области

                "Подготовка к проведению в 2018 году

                    чемпионата мира по футболу"

 

+----+-----------------------+------------+-----------+---------------------------------------------+

| N  |  Наименование цели,   | Единица   |   Срок   |  Значение показателя(индикатора) по годам  |

|п/п |  задачи,показателя   | измерения  |реализации,|                                             |

|    |     (индикатора)      |            |  годы    |                                             |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|    |                       |            |           | 2013 | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 |  2018  |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|Цель. Создание условий для проведения на высокоморганизационном уровне чемпионата мира по футболу |

|   в 2018 году всоответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой иСоглашением,    |

|  заключенным междуадминистрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных   |

|ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией"Организационный комитет "Россия - 2018"|

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

|      Задача 1.Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с      |

|                                        требованиями ФИФА                                         |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 1. |Количество введенных в |   единиц  |2013 - 2017|      |      |      |      |   1  |        |

|    |эксплуатацию стадионов,|           |           |      |     |       |      |      |        |

|   |соответствующих        |            |          |      |      |      |      |       |       |

|    |требованиямФИФА       |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 2. |Выполнение            |     %      |2013 - 2015| 70,6 | 88,5 | 100,0 |      |      |        |

|   |плана-графика          |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |проектно-изыскательских|            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |работ построительству |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |стадиона               |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 3. |Количество введенных в |   единиц  |2015 - 2018|      |      |      |      |   1  |   3    |

|   |эксплуатацию           |            |          |      |     |       |      |      |        |

|    |тренировочных площадок,|           |           |      |     |       |      |      |        |

|    |предназначенныхдля    |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |проведения             |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |предсоревновательных  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |тренировок             |            |          |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 4. |Количество введенных в |   единиц  |2015 - 2018|      |      |      |      |   1  |   3    |

|   |эксплуатацию           |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |тренировочныхплощадок |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |в местахразмещения баз|            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |команд, предназначенных|           |           |      |     |       |      |      |        |

|    |дляпроведения         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |тренировочных          |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |мероприятий            |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 5. |Выполнение            |     %      |2014 - 2018|      | 3,0 |  6,0  |     | 51,0  | 100,0  |

|    |плана-графикаобъемов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |работ построительству |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |временныхсооружений с |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |инженерным обеспечением|            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |на территориистадиона |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 6. |Доля введенных в       |    %      |           |      |     |       |      | 42,9 | 100,0  |

|    |эксплуатацию спортивных|            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |объектов,              |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |соответствующих        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |требованиямФИФА, в   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |общем количестве      |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |спортивныхобъектов,   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |предусмотренных        |            |          |      |      |      |      |       |       |

|   |государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программойСамарской   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |области"Подготовка к |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |проведению в2018 году |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |чемпионата мира по     |            |          |      |      |      |      |       |       |

|   |футболу" (далее -     |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |Государственная        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программа)             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|Задача 2. Обеспечение необходимого объема номерного фондаколлективных средств размещения Самарской|

|                           области для участников и гостей чемпионата                             |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 7. |Доля введенных в       |    %      |           |      |     |       |100,0 | 100,0 |        |

|   |эксплуатацию           |            |           |      |     |       |     |       |        |

|    |коллективныхсредств   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |размещения,            |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |сертифицированных в    |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |установленном порядке, |           |           |      |     |       |      |      |        |

|    |в общемколичестве     |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |коллективныхсредств   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |размещения,            |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |предусмотренных        |           |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программой             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 8. |Количество введенных в |   единиц  |2013 - 2017|      |      |      |  1   |  3   |        |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |коллективныхсредств   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |размещения             |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |соответствующей        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |категории,             |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |предусмотренных        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программой             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|   Задача 3.Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной    |

|инфраструктуры (речного, воздушного и электрическоготранспорта), входящих в маршрут следования от |

|     аэропорта идругих транспортных узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадионаи     |

|      сопутствующейинфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы       |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

| 9. |Количество введенных в |   единиц  |2013 - 2017|      |      |  1   |  5  |  27   |       |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |транспортной           |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |инфраструктуры,        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |предусмотренных        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программой             |            |          |      |      |      |      |       |       |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|10. |Наличие               |   единиц   |2015 - 2017|      |     |       |      |  1   |        |

|   |автоматизированной     |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |системыуправления     |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |дорожнымдвижением на |            |          |      |      |      |      |       |       |

|    |улично-дорожнойсети   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |городскогоокруга      |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |Самара                 |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|11. |Протяженность         |     км     |2014 - 2017|      |     |       |      | 18,0 |        |

|   |реконструированных и   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |построенныхтрамвайных |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |линий                  |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|12. |Количество закупаемого |   единиц  |2016 - 2018|      |      |      |  23  | 48   |   74   |

|    |подвижногосостава     |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|   Задача 4.Подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивныхобъектов,   |

|                               необходимых для проведения чемпионата                               |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|13. |Количество введенных в |   единиц  |2014 - 2017|      |      |      |  2   |  5   |        |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |     |      |       |     |       |        |

|   |инфраструктуры         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |энергоснабжения,       |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |предусмотренных        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программой             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|    Задача 5.Подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивныхобъектов,     |

|                               необходимыхдля проведения чемпионата                               |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|14. |Количество введенных в |   единиц  |2013 - 2018|      |  1  |   3   |     |   7   |  9    |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |водоснабжения,         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |водоотведения,         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |предусмотренных        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |     |      |      |      |       |       |

|    |программой             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|15. |Количество введенных в |   единиц  |2015 - 2017|      |      |      |      |   1  |        |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |теплоснабжения,        |            |           |     |      |      |      |       |       |

|   |предусмотренных        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программой             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|          Задача 6.Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара          |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|16. |Количество выполненных |   единиц  |2014 - 2018|      |  2  |   5   |     |  11   |  12   |

|    |мероприятий по         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |благоустройству        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |городскойсреды        |            |           |      |      |      |      |       |       |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|  Задача 7.Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостямСамарской   |

|                                              области                                              |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|17. |Степень выполнения    |     %      |2014 - 2018|      | 4,6 | 31,4  | 59,6 | 96,6  | 100,0 |

|    |мероприятий всфере    |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |здравоохранения,       |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |предусмотренных        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |Государственной        |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |программой             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|18. |Количество мероприятий,|   единиц  |2014 - 2018|      |  2   |   3  |  6   |  8   |   1    |

|   |проведенных в рамках   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |капитальногоремонта   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |учреждений             |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |здравоохранения        |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|19. |Количество медицинского|   единиц  |2015 - 2018|      |      | 144  |  43 |  38   |   3    |

|    |оборудования,ежегодно |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |вводимого в            |            |           |      |     |       |     |       |        |

|   |эксплуатацию           |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|20. |Количество             |  единиц   |   2017   |      |      |      |      |  10  |        |

|   |приобретенного         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |санитарного            |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |автотранспорта         |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|    |                       |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|  Задача 8. Созданиеусловий для улучшения экологической обстановки в Самарской области впериод   |

|                                      проведения чемпионата                                       |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|21. |Площадь               |     га     |2014 - 2017|      |     |       |      | 42,0 |        |

|    |рекультивированной    |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |территории             |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|22. |Количество            |   единиц   |  2017    |      |     |       |     |   2   |       |

|    |приобретенных мобильных|           |           |      |     |       |      |      |        |

|   |экологических          |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |лабораторий            |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|   Задача 9.Формирование положительного имиджа городского округа Самара какгорода-организатора   |

|                                           чемпионата                                             |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|23. |Количество проведенных |   единиц  |2014 - 2018|      |  2   |   3  |  4   |  5   |   7    |

|    |фестивалейболельщиков |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |и иныхмероприятий,    |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |способствующих         |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |популяризациифутбола  |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|                     Задача 10. Создание условий для строительства стадиона                       |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|24. |Площадь освобожденного |     га     |2013 - 2014|      | 27,0 |       |     |       |        |

|    |земельногоучастка,    |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |предназначенногодля   |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |строительствастадиона |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|Задача 10.1. Обеспечение населения городского округа Самарауслугами эфирного цифрового телевидения|

|     и радиовещания,обеспечение возможности предоставления услуг сотовой связи, радиосвязи и      |

|   организация системсвязи специальных и экстренных служб на территории, прилегающей к стадиону   |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|25. |Количество введенных в |   единиц  |2015 - 2017|      |      |      |      |  1   |        |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |связи                  |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|      Задача 11.Создание условий для обеспечения противопожарной и общественнойбезопасности      |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

|26. |Количество введенных в |   единиц  |2015 - 2017|      |      |      |      |   2  |        |

|    |эксплуатациюобъектов  |            |           |      |     |       |      |      |        |

|    |противопожарнойи      |           |           |      |     |       |      |      |        |

|   |общественной           |            |           |      |     |       |      |      |        |

|   |безопасности           |            |           |      |     |       |      |      |        |

+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                         к постановлению Правительства

                                              Самарской области

                                              от 22.07.2015 N 445

 

 

 

   Переченьмероприятий государственной программы Самарской области

   "Подготовка кпроведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

 

+---+---------------+----------------+-----------------------------------------------------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+-----------+

| N | Наименование |    Источник    |    Объем финансирования по годам, млн. рублей      |  Всего по    |   Главный  |   Участники   | Вводимая | Сметная  | Ожидаемый |

|п/п|  мероприятия  | финансирования |                                                    |Государственной|распорядитель|Государственной|мощность | стоимость | результат |

|   |               |                |                                                    |программе, млн.|  бюджетных  |  программы   |          | объекта  |           |

|  |               |                |                                                    |  рублей <13>  |  средств   |               |          | (остаток  |          |

|   |               |                |                                                    |               |             |               |          | сметной  |           |

|   |               |                |                                                    |               |             |               |          |стоимости),|           |

|   |               |                |                                                    |               |             |               |          |млн. рублей|           |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------++--------------++------------++--------------++---------++----------++-----------+

|   |               |                | 2013  | 2014 |  2015  | 2016  |  2017  |  2018  |               |             |               |          |           |            |

|   |               |                |  <1> |       |        |       |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |Всего по       |     Всего      |3310,9 |6342,0 | 9112,2 |14440,2 |17264,9 | 2796,3 | 52381,7 <12> |             |               |          |           |            |

|   |Государственной|                |       |      |        |        |        |        |               |             |               |          |           |            |

|   |программе      |                |       |      |        |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |Неиспользованный|       | 391,0 |  93,3 |        |        |        |     484,3    |             |               |          |           |            |

|   |               |  остаток всех |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |          |            |

|   |               |   источников  |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               | финансирования |       |      |        |       |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |  Федеральный  | 587,0 | 934,4 | 3900,2 | 5053,3 | 5990,6  | 416,7 | 16231,0 <12>  |             |               |          |           |            |

|   |               |     бюджет    |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |Неиспользованный|       | 391,0 |  13,2 |        |         |        |    404,2     |             |               |          |           |            |

|   |               |    остаток    |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |  федерального |       |       |       |        |         |        |               |            |               |          |           |            |

|   |               |    бюджета    |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |Бюджет субъекта | 295,3 |1031,7| 2857,3 | 7964,6 | 10502,1 | 2277,3 |    24703,3   |             |               |          |           |            |

|   |               |   Российской  |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |   Федерации   |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |Неиспользованный|       |      |  79,6  |       |         |        |    79,6      |             |               |          |           |            |

|   |               |остаток бюджета |       |      |        |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |    субъекта   |       |       |       |        |         |       |               |             |               |          |           |            |

|   |               |   Российской  |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |           |

|   |               |   Федерации   |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               | Местный бюджет |  0,2  |33,8  | 85,3  | 192,3  | 243,5  |  92,3 |     638,8     |             |               |          |          |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |Неиспользованный|       |      |  0,5   |       |         |        |     0,5      |             |               |          |           |            |

|   |               |остаток местного|       |      |        |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |    бюджета    |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |  Внебюджетные |2428,4 |4342,1 | 2269,4 | 1230,0 | 528,7  |  10,0 |    10808,6    |             |               |          |           |            |

|   |               |   источники   |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

|   |               |Неиспользованный|       |      |        |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |    остаток    |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |  внебюджетных |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

|   |               |   источников  |       |       |       |        |         |        |               |             |               |          |           |            |

+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                         к постановлению Правительства

                                              Самарской области

                                              от 22.07.2015 N 445

 

 

 

   Переченьмероприятий государственной программы Самарской области

   "Подготовка кпроведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

 

+------+-------------------+----------------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|  N   |  Наименование    |    Источник   |     Объем финансирования погодам, млн. рублей     |   Всего по    |    Главный      |   Участники  | Вводимая  |  Сметная |   Ожидаемый    |

| п/п  |    мероприятия    | финансирования |                                                    |Государственной|  распорядитель   |Государственной|мощность  | стоимость |   результат   |

|      |                   |                |                                                    |программе, млн.|бюджетных средств |   программы   |          |  объекта  |                |

|     |                   |                |                                                     |  рублей <13>  |                  |               |           | (остаток  |                |

|      |                   |                |                                                    |               |                  |               |           | сметной  |                |

|      |                   |                |                                                    |               |                  |               |           |стоимости),|                |

|      |                   |                |                                                    |               |                  |               |           |млн. рублей|                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |                |2013 <1>|  2014 |  2015  | 2016  |  2017 |  2018  |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|                                                        5.План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата                                                       |

|        Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий,- министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользованияСамарской области         |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |Итого по плану     |     Всего      |       |  36,9  |  17,1  | 327,4 | 388,0  |        |    752,3     |                  |               |           |           |                |

|      |мероприятий по     |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |охранеокружающей  |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |среды впериод     |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|     |проведения         |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |чемпионата<6>     |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |  17,1  |       |        |        |    17,1      |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  остаток всех |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   источников  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   | финансирования |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |  Федеральный  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |     бюджет    |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    остаток    |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  федерального |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   бюджета     |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Бюджет субъекта |        | 36,9  |  17,1  |327,4  | 388,0  |       |     752,3     |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Российской  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  Федерации    |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |  17,1  |       |        |        |    17,1      |                  |               |           |           |                |

|      |                   |остаток бюджета |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   субъекта    |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Российской  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Федерации   |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   | Местный бюджет |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |остаток местного|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    бюджета    |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |  Внебюджетные |        |        |        |       |        |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   источники   |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    остаток    |        |        |        |       |        |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  внебюджетных |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   источников  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

| 5.1. |Рекультивация      |    Всего      |        | 36,9  |  17,1  |327,4  | 358,0  |       |   722,3 <2>   |  Министерство   |               |           |           |  Улучшение    |

|      |территорий в районе|               |        |        |       |        |        |       |               |лесного хозяйства,|              |           |           | экологической  |

|      |сельского поселения|               |        |        |       |        |        |       |               |охраны окружающей|               |           |           | обстановки в |

|     |Рождествено        |                |        |       |        |        |       |        |               |     среды и      |               |           |           |городском округе|

|      |Самарскойобласти, |                |        |       |        |        |       |        |               |природопользования|               |           |           | Самара путем  |

|      |техногенно        |                |        |       |        |        |       |        |               |Самарской области |               |           |           | рекультивации  |

|      |деградированных   |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |  территории   |

|      |несанкционированным|                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           | площадью 42 га |

|     |размещением        |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|     |спиртовой барды (в |               |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |том числе          |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|     |проектирование)    |                |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |  17,1  |       |        |        |    17,1      |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  остаток всех |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   источников  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   | финансирования |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |  Федеральный  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |     бюджет    |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    остаток    |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  федерального |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    бюджета    |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Бюджет субъекта |        | 36,9  |  17,1  |327,4  | 358,0  |       |     722,3     |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Российской  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Федерации   |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |  17,1  |       |        |        |    17,1      |                  |               |           |           |                |

|      |                   |остаток бюджета |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    субъекта   |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Российской  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   Федерации   |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   | Местный бюджет |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |остаток местного|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    бюджета    |        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |  Внебюджетные |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   источники   |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

|      |                   |Неиспользованный|        |       |        |        |       |        |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |    остаток    |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |  внебюджетных |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

|      |                   |   источников  |        |        |       |        |        |       |               |                  |               |           |           |                |

+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

                                         к постановлению Правительства

                                              Самарской области

                                              от 22.07.2015 N 445

 

 

 

   Переченьмероприятий государственной программы Самарской области

   "Подготовка кпроведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

 

+----+----------------------+----------------+-----------------------------------------------------+---------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+---------------+

| N  |     Наименование     |   Источник    |     Объем финансирования по годам, млн. рублей      |   Всего по    |Главный распорядитель|    Участники     | Вводимая |  Сметная  |  Ожидаемый   |