ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2015 г. N576
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 704"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТАМИРА ПО ФУТБОЛУ"
В целях реализации мероприятий государственной программы
Самарской области "Подготовкак проведению в 2018 году чемпионата мира
по футболу" Правительство Самарскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственнойпрограммы Самарской
области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу" следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее -
Государственнаяпрограмма):
в паспорте Государственной программы:
в разделе "Участники Государственнойпрограммы":
абзац двадцать третий изложить в следующейредакции:
"государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области "Самарская городскаяполиклиника N 13 Железнодорожного района"
(по согласованию)";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной
программы":
в абзаце первом сумму "52 381,7"заменить суммой "52 376,3";
в абзаце втором сумму "24 703,3"заменить суммой "24 697,9";
в абзаце пятом сумму "2 857,3"заменить суммой "2 856,5";
в абзаце шестом сумму "7 964,6"заменить суммой "7 962,3";
в абзаце седьмом сумму "10502,1" заменить суммой "10 499,8";
в тексте Государственной программы:
раздел 5 "Описание мер правового игосударственного регулирования
в рамках подготовки к проведению чемпионата, направленных на
достижение цели Государственной программы" после абзаца десятого
дополнить абзацем следующегосодержания:
"приказ Министерства спортаРоссийской Федерации от 18.08.2014 N
704 "Об утверждении плана-графика реализации Программы подготовки к
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу".";
в разделе 7 "Ресурсное обеспечениеГосударственной программы":
в абзаце втором сумму "52 381,7"заменить суммой "52 376,3";
абзац третий изложить в следующейредакции:
"ассигнования областного бюджета- 24 697,9 млн. рублей, в том
числе в 2013 году -295,3 млн. рублей, в 2014 году - 1 031,7 млн.
рублей, в 2015 году - 2 856,5 млн.рублей, из которых 79,6 млн. рублей
являются неиспользованнымостатком 2014 года, в 2016 году - 7 962,3
млн. рублей, в 2017 году - 10499,8 млн. рублей, в 2018 году - 2 277,3
млн. рублей;";
абзац двенадцатый признать утратившимсилу;
в приложении 2 к Государственнойпрограмме:
строку "Всего по Государственной программе", строку "Итого по
плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса" и
пункт 2.1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Постановлению;
в пункте 3.2 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт
"Курумоч";
в пункте 3.8 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области ул. 1-я стадионная,
расположенной вгородском округе Самара";
в пункте 3.9 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области ул. 2-я стадионная,
расположенной вгородском округе Самара";
в пункте 3.10 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 1, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.11 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 2, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.12 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 3, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.13 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 4, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.14 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 5, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.15 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 6, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.16 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 7, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.17 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 8, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.18 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 9, расположенной в
городском округеСамара";
в пункте 3.19 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 10, расположенной
в городском округе Самара";
в пункте 3.20 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарскойобласти Проезд N 11, расположенной
в городском округе Самара";
в пункте 6.1 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Предоставление из областного бюджетабюджетам городских округов
Самарской области субсидий нареконструкцию территории набережной реки
Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди), (4 очередь), в том
числе :";
в пункте 6.1.1 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Реконструкция территории набережнойреки Волга городского округа
Самара (1 и 3 очереди)";
в пункте 6.1.2 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Реконструкция территории набережнойреки Волга городского округа
Самара (4 очередь)<5>";
в пункте 6.4.1 в графе "Участники Государственной программы"
слова "государственноебюджетное учреждение здравоохранения "Самарский
областной клинический кардиологический диспансер" (по согласованию)"
заменить словами"государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13
Железнодорожного района" (посогласованию)";
в подтабличномпримечании со знаком сноски <14> знак сноски "<*>"
заменить знаком сноски"<13>";
пункт 7 и строку "Итого"приложения 3 к Государственной программе
изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 14 сентября 2015 г. N 576
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА КПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОФУТБОЛУ"
+----+------------------------+----------------+----------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| N |Наименование мероприятия| Источник | Объем финансирования погодам, млн. рублей | Всего по | Главный | Участники | Вводимая | Сметная | Ожидаемый |
|п/п | | финансирования | |Государственной|распорядитель |Государственной| мощность | стоимость | результат |
| | | | |программе, млн.| бюджетных | программы | | объекта | |
| | | | | рублей <13> | средств | | | (остаток | |
| | | | | | | | | сметной | |
| | | | | | | | |стоимости), | |
| | | | | | | | |млн. рублей | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | <1> | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| |Всего по Государственной| Всего |3310,9 |6342,0 | 9111,4 |14437,9 |17262,6 | 2796,3 | 52376,3<12> | | | | | |
| |программе | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | 391,0 | 93,3 | | | | 484,3 | | | | | |
| | | остаток всех | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
| | | финансирования | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Федеральный | 587,0 | 934,4 | 3900,2 | 5053,3| 5990,6 | 416,7 | 16231,0<12> | | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | 391,0 | 13,2 | | | | 404,2 | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Бюджет субъекта |295,3 |1031,7 | 2856,5 | 7962,3 |10499,8| 2277,3 | 24697,9 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | 79,6 | | | | 79,6 | | | | | |
| | |остаток бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | субъекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Местный бюджет | 0,2 |33,8 | 85,3 | 192,3 | 243,5 | 92,3 | 638,8 | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | |
| | |остатокместного| | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Внебюджетные |2428,4 |4342,1 | 2269,4 | 1230,0| 528,7 | 10,0 | 10808,6 | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| 2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса |
| Соисполнитель, ответственный заразработку и реализацию плана мероприятий - министерство экономическогоразвития, инвестиций и торговли Самарской области |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| |Итого по плану | Всего | 376,6 |1212,0| 1333,8 | 851,1 | 397,7 | 9,7 | 4180,9 | | | | | |
| |мероприятий по развитию | | | | | | | | | | | | | |
| |туристско-рекреационного| | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток всех | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
| | | финансирования | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Федеральный | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Бюджет субъекта | | 6,4 | 51,8 | 184,5 | 208,9 | 9,7 | 461,3 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | |остаток бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | субъекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | |остатокместного| | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Внебюджетные | 376,6 |1205,6 | 1282,0 |666,6 | 188,8 | | 3719,6 | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
|2.1.|Предоставление субсидий | Всего | | | 42,9 | 70,5 | 92,4 | | 205,8 | Министерство | Юридические | 1450 | | Модернизация |
| |юридическим лицам на | | | | | | | | |экономического| лица (по | номеров | | номерного |
| |возмещение процентной | | | | | | | | | развития, | согласованию) | | |фонда средств |
| |ставки по кредитам на | | | | | | | | | инвестиций и | | | |коллективного|
| |создание и модернизацию | | | | | | | | | торговли | | | | размещения |
| |гостиничной и туристской| | | | | | | | | Самарской | | | | Самарской |
| |инфраструктуры и | | | | | | | | | области | | | | области |
| |альтернативных средств | | | | | | | | | | | | | |
| |размещения для | | | | | | | | | | | | | |
| |клиентских групп ФИФА и | | | | | | | | | | | | | |
| |болельщиков | | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток всех | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
| | | финансирования | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Федеральный | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Бюджет субъекта | | | 42,9 | 70,5 | 92,4 | | 205,8 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | |остаток бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | субъекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | |остатокместного| | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
+----+------------------------+----------------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------------+--------------+---------------+-----------+------------+--------------+
Приложение 2
к постановлениюПравительства
Самарскойобласти
от 14 сентября 2015 г. N 576
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКАМИФИНАНСИРОВАНИЯ
КОТОРЫХ В ТОМЧИСЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТУПАЮЩИЕ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВРАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОФУТБОЛУ"
+-----+-----------------+------------------+---------------------------------------------------------------------+
|N п/п| Наименование | Источник | Объемы расходов, млн.рублей |
| | главного | финансирования | |
| | распорядителя | | |
| |бюджетных средств| | |
+-----+-----------------+------------------+-----------+---------------------------------------------------------+
| | | | Всего | в том числе по годам |
+-----+-----------------+------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+
| | | | |2013 <1>| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
+-----+-----------------+------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+
| 7. |Министерство |Средства | 461,3 | | 6,4 | 51,8 |184,5 | 208,9 | 9,7 |
| |экономического |областного бюджета| | | | | | | |
| |развития, | | | | | | | | |
| |инвестиций и | | | | | | | | |
| |торговли | | | | | | | | |
| |Самарской области| | | | | | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+
| |Итого |Всего | 36043,6 | 295,3 | 1031,7 | 6028,5 |11500,1 |14910,7 | 2277,3 |
+-----+-----------------+------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+
| | |Средства | 11120,7 | | | 3172,0 | 3537,8 | 4410,9 | |
| | |федерального | | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+
| | |Средства | 24922,9 | 295,3 | 1031,7 | 2856,5 | 7962,3 |10499,8 | 2277,3 |
| | |областного бюджета| | | | | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+