Постановление Правительства Самарской области от 23.11.2018 № 701

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2018 г. N 701

 

 

О внесении изменений в постановление ПравительстваСамарской области

от 14.11.2013 N 623 "Об утверждениигосударственной программы

Самарской области "Управление государственнымифинансами и развитие

межбюджетных отношений" на 2014 - 2020годы"

 

 

В целяхуточнения объемов финансирования мероприятий государственной программыСамарской области "Управление государственными финансами и развитиемежбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлениемПравительства Самарской области от 14.11.2013 N 623, Правительство Самарскойобласти постановляет:

1.Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственнойпрограммы Самарской области "Управление государственными финансами иразвитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы" следующиеизменения:

вгосударственной программе Самарской области "Управление государственнымифинансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы (далее -Государственная программа):

впаспорте Государственной программы:

послераздела "Задачи Государственной программы" дополнить разделом"Стратегические показатели (индикаторы) Государственной программы"следующего содержания:

 

"СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

коэффициент сбалансированности областного бюджета";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" изложитьв следующей редакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Государственной программы";

вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы"сумму "74 127,4" заменить суммой "72 674,0", сумму "10088,9" заменить суммой "10 020,2", сумму "10 381,4"заменить суммой "8 996,6";

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы"изложить в следующей редакции:

"Результатыреализации Государственной программы";

втексте Государственной программы:

наименованиераздела I "Характеристика проблемы, на решение которой направленаГосударственная программа" изложить в следующей редакции:

"I.Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализацииГосударственной программы, показатели и анализ рисков реализацииГосударственной программы";

вразделе II "Приоритеты, основные цели и задачи, планируемые конечныерезультаты реализации Государственной программы":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"II.Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы, описание целей и задач Государственной программы,планируемые результаты реализации Государственной программы, характеризующиецелевое состояние (изменение состояния) сферы реализации Государственнойпрограммы";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Исходяиз Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от12.07.2017 N 441, приоритетами бюджетной политики являются:";

разделV "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"V.Перечень стратегических показателей (индикаторов)

Государственнойпрограммы

 

Переченьстратегических показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановыхзначений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен вприложении 1.1 к Государственной программе. Методика расчета стратегическихпоказателей (индикаторов) Государственной программы приведена в приложении 3 кГосударственной программе.";

дополнитьразделом V.I "Перечень тактических показателей (индикаторов)Государственной программы" следующего содержания:

 

"V.I.Перечень тактических показателей (индикаторов)

Государственнойпрограммы

 

Переченьтактических показателей (индикаторов) Государственной программы с указаниемплановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализацииприведен в приложении 1 к Государственной программе. Методика расчетатактических показателей (индикаторов) Государственной программы приведена вприложении 3 к Государственной программе.";

вподпрограмме "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020годы (далее - подпрограмма 1):

впаспорте подпрограммы 1:

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 1" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) подпрограммы 1";

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации подпрограммы 1";

втексте подпрограммы 1:

вразделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход иитоги реализации подпрограммы 1":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"III.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации подпрограммы 1";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы 1 характеризуют следующие тактическиепоказатели (индикаторы):";

вабзаце пятом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами"тактических показателей (индикаторов)";

вподразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 1" разделаVIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 1":

вабзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова"показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменитьсловами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числеи падеже;

абзацвосьмой изложить в следующей редакции:

"Длярасчета показателя эффективности реализации подпрограммы 1 используются всетактические показатели (индикаторы) подпрограммы 1, приведенные в приложении 1к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-готактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чемна 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

вподпрограмме "Совершенствование управления государственным долгомСамарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 2):

впаспорте подпрограммы 2:

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) подпрограммы 2";

вразделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" сумму "32236,2" заменить суммой "30 801,7", сумму "3 960,1"заменить суммой "3 910,3", сумму "5 156,9" заменить суммой"3 772,1";

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации подпрограммы 2";

втексте подпрограммы 2:

вразделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации подпрограммы 2":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"III.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации подпрограммы 2";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы 2 характеризуют следующие тактическиепоказатели (индикаторы):";

вабзаце шестом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами"тактических показателей (индикаторов)";

вподразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 2" разделаVIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 2":

вабзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова"показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменитьсловами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числеи падеже;

абзацыс восьмого по десятый изложить в следующей редакции:

"Fплан - объем ресурсов, предусмотренных(направленных) на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году;

Fфакт - объемресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 2 на конец отчетного года.

Длярасчета показателя эффективности реализации подпрограммы 2 используются всетактические показатели (индикаторы) подпрограммы 2, приведенные в приложении 1к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-готактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чемна 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора)принимается равной 130%.";

вподпрограмме "Внутрирегиональные межбюджетныеотношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 3):

впаспорте подпрограммы 3:

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 3" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) подпрограммы 3";

вразделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" сумму "38344,3" заменить суммой "38 356,2", сумму "5 628,0"заменить суммой "5 640,0";

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации подпрограммы 3";

втексте подпрограммы 3:

вразделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход иитоги реализации подпрограммы 3":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"III.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации подпрограммы 3";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы 3 характеризуют следующие тактическиепоказатели (индикаторы):";

вабзаце двенадцатом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами"тактических показателей (индикаторов)";

вподразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 3" разделаVIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3":

вабзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова"показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменитьсловами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числеи падеже;

абзацыс восьмого по десятый изложить в следующей редакции:

"Fплан - объем ресурсов, предусмотренных(направленных) на реализацию подпрограммы 3 в отчетном году;

Fфакт - объемресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 3 на конец отчетного года.

Длярасчета показателя эффективности реализации подпрограммы 3 используются все тактическиепоказатели (индикаторы) подпрограммы 3, приведенные в приложении 1 кГосударственной программе. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

вподпрограмме "Организация планирования и исполнения областногобюджета" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 4):

впаспорте подпрограммы 4:

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 4" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) подпрограммы 4";

вразделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" сумму "2258,3" заменить суммой "2 264,1", сумму "333,0"заменить суммой "338,9";

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации подпрограммы 4";

втексте подпрограммы 4:

вразделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход иитоги реализации подпрограммы 4":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"III.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации подпрограммы 4";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы 4 характеризуют следующие тактическиепоказатели (индикаторы):";

вабзаце двенадцатом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами"тактических показателей (индикаторов);

вподразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 4" разделаVIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 4":

вабзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слова"показатели (индикаторы)" в соответствующих числе и падеже заменитьсловами "тактические показатели (индикаторы)" в соответствующих числеи падеже;

абзацыс восьмого по десятый изложить в следующей редакции:

"Fплан - объем ресурсов, предусмотренных(направленных) на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году;

Fфакт - объемресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 4 на конец отчетного года.

Длярасчета показателя эффективности реализации подпрограммы 4 используются всетактические показатели (индикаторы) подпрограммы 4, приведенные в приложении 1к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-готактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чемна 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора)принимается равной 130%.";

вподпрограмме "Создание и развитие единого информационного пространствауправления консолидированным бюджетом Самарской области в качестверегионального сегмента государственной интегрированной информационной системыуправления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 -2020 годы (далее - подпрограмма 5):

впаспорте подпрограммы 5:

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 5" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) подпрограммы 5";

вразделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" сумму "1288,7" заменить суммой "1 252,0", сумму "167,9"заменить суммой "131,1";

втексте подпрограммы 5:

вразделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход иитоги реализации подпрограммы 5":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"III.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации подпрограммы 5";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы 5 характеризуют следующие тактическиепоказатели (индикаторы):";

вабзаце восьмом слова "показателей (индикаторов)" заменить словами"тактических показателей (индикаторов)";

вподразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 5" разделаVIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 5":

вабзацах первом, третьем, четвертом, пятом слова "показателей(индикаторов)" заменить словами "тактических показателей(индикаторов)";

абзацыс шестого по восьмой изложить в следующей редакции:

"Fплан - объем ресурсов, предусмотренных(направленных) на реализацию подпрограммы 5 в отчетном году;

Fфакт - объемресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 5 на конец отчетного года.

Длярасчета показателя эффективности реализации подпрограммы 5 используются всетактические показатели (индикаторы) подпрограммы 5, приведенные в приложении 1к Государственной программе. В случае если фактическое значение n-готактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чемна 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора)принимается равной 130%.";

вприложении 1 к Государственной программе:

наименованиеизложить в следующей редакции:

"Переченьтактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итогиреализации государственной программы Самарской области "Управление государственнымифинансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы";

наименованиеграфы "Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)" изложить вследующей редакции:

"Наименованиецели, задачи, тактического показателя (индикатора)";

наименованиеграфы "Значение показателя (индикатора) по годам" изложить вследующей редакции:

"Значениетактического показателя (индикатора) по годам";

дополнитьприложением 1.1 к Государственной программе в редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению;

приложение2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению;

вприложении 3 к Государственной программе:

наименованиеизложить в следующей редакции:

"Методикарасчета стратегических и тактических показателей (индикаторов) государственнойпрограммы Самарской области "Управление государственными финансами иразвитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы";

внаименовании графы "Наименование целевого показателя (индикатора)"слово "целевого" исключить;

внаименовании графы "Методика расчета целевого показателя(индикатора)" слово "целевого" исключить;

передпунктом 1 дополнить наименованием раздела следующего содержания:

"Тактическиепоказатели (индикаторы)";

передразделом "Тактические показатели (индикаторы)" дополнить разделом"Стратегические показатели (индикаторы)" в редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению.

2.Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующихрасходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением,осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объемабюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерствууправления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год иплановый период.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

             И.о. первого

         вице-губернатора -

председателяПравительства

         Самарской области                                                                                                   Ю.А.Рожин

 

 

 

 

 

Приложение1

к Постановлению

ПравительстваСамарской области

от 23 ноября2018 г. N 701

 

ПЕРЕЧЕНЬ

СТРАТЕГИЧЕСКИХПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ФИНАНСАМИ ИРАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"

НА 2014 - 2020ГОДЫ

 

 



 

 

N п/п

Наименование цели, стратегического показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение стратегического показателя (индикатора) по годам

2017 (отчет)

2018 (оценка)

плановый период (прогноз)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области

1.

Коэффициент сбалансированности областного бюджета

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Приложение2

к Постановлению

ПравительстваСамарской области

от 23 ноября2018 г. N 701

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области

Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области

Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области

1.

Разработка бюджетного прогноза Самарской области

Министерство управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО)

2016

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа)

2.

Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 2 приложения 1 к Государственной программе

Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала

3.

Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе

4.

Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов

МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе

 

Итого по подпрограмме

 

 

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы

Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области

Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области

1.

Обеспечение своевременного обслуживания долговых обязательств Самарской области

МУФ СО

2014 - 2020

3 594,7

4 529,8

5 234,7

4 370,0

3 895,3

3 759,0

5 332,4

30 715,9

Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе

2.

Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе

3.

Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе

Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований

4.

Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований

МУФ СО

2014 - 2020

9,6

7,2

9,8

12,3

13,3

11,4

10,0

73,7

Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе

5.

Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе

Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА-(RU)

6.

Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами

МУФ СО

2014 - 2020

2,3

2,3

0,9

1,6

1,7

1,7

1,7

12,2

Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе

 

Итого по подпрограмме

 

 

3 606,6

4 539,4

5 245,4

4 383,9

3 910,3

3 772,1

5 344,1

30 801,7

 

Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014 - 2020 годы

Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области

Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов

1.

Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)

МУФ СО

2014

4 162,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 162,2

 

2.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований

МУФ СО

2015 - 2020

0,0

3 997,5

3 448,9

3 171,0

3 644,4

3 709,0

3 709,0

21 679,9

Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе

3.

Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов

МУФ СО,

2014 - 2020

1 944,9

1 944,9

1 945,0

1 945,1

1 945,5

945,0

945,0

11 615,6

Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

4.

Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами

МУФ СО

2014 - 2020

325,0

175,0

177,2

51,4

50,0

60,0

60,0

898,6

Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе

5.

Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе

 

Итого по подпрограмме

 

 

6 432,2

6 117,4

5 571,2

5 167,5

5 640,0

4 714,0

4 714,0

38 356,2

 

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы

Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета

1.

Обеспечение бюджетного процесса

МУФ СО

2014 - 2020

349,9

299,9

310,5

301,8

338,9

331,5

331,7

2 264,1

Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе

Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством

2.

Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе

3.

Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе

4.

Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета

МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе

Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов

5.

Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

6.

Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предоставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

7.

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

8.

Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

9.

Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

10.

Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

11.

Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО

МУФ СО

2015 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 15 приложения 1 к Государственной программе

12.

Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО

МУФ СО

2015 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 16 приложения 1 к Государственной программе

13.

Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности)

МУФ СО

2016 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 17 приложения 1 к Государственной программе

Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее - клиенты)

14.

Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета

МУФ СО

2014 - 2015

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

15.

Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности

МУФ СО

2016 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 19 приложения 1 к Государственной программе

16.

Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

17.

Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета

МУФ СО

2014 - 2015

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

18.

Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

19.

Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета

МУФ СО

2014 - 2015

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

20.

Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

21.

Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

22.

Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа "Расходное расписание"

МУФ СО

2014

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

23.

Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт

МУФ СО

2015

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

 

Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области

24.

Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе

25.

Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности в электронном виде

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе

26.

Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчетности

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе

Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета

27.

Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов

МУФ СО

2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатель - п. 21 приложения 1 к Государственной программе

Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета

28.

Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО

МУФ СО

2014 - 2020

Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО

Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе

 

Итого по подпрограмме

 

 

349,9

299,9

310,5

301,8

338,9

331,5

331,7

2 264,1

 

Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы

Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

1.

Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона

МУФ СО

2014 - 2016

3

0,5

4,1

0

0

0

0

7,6

Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе

Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области

2.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области

МУФ СО

2014 - 2020

193,1

233,95

166,4

159,8

131,1

178,9

178,9

1 252,0

Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе

3.

Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО

МУФ СО

2017

 

 

 

2,1

 

 

 

2,1

Показатель - п. 28 приложения 1 к Государственной программе

 

Итого по подпрограмме

 

 

196,1

234,5

170,5

161,9

131,1

178,9

178,9

1 252,0

 

 

ВСЕГО

 

 

10 584,8

11 191,1

11 297,5

10 015,2

10 020,2

8 996,6

10 568,8

72 674,0

 

 

 

 

 

 

Приложение3

к Постановлению

ПравительстваСамарской области

от 23 ноября2018 г. N 701

 

МЕТОДИКА

РАСЧЕТАСТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для расчета значения показателя (индикатора)

Примечание

Стратегические показатели (индикаторы)

1.

Коэффициент сбалансированности областного бюджета, Ис1

Показатель Ис1 рассчитывается по формуле:

Ис1 = (Дв + Идф) / Р x 100%,

где Дв - общий объем доходов областного бюджета;

Идф - общий объем источников финансирования дефицита областного бюджета;

Р - общий объем расходов областного бюджета

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317)