Приложение к Решению от 24.08.2007 г № 194 Программа

Городская целевая программа «Дети октябрьска» на 2007 — 2009 годы


                            Паспорт Программы
Наименование Программы     - Городская    целевая     программа     "Дети
                             Октябрьска" на 2007 - 2009 гг.
Заказчик Программы         - Администрация городского округа
Основные разработчики и    - Управление  по  вопросам  семьи,  Управление
исполнители Программы        культуры, Территориальный отдел  образования
                             и науки Самарской области
Цели и задачи Программы    - Практическая реализация в  городском  округе
                             Октябрьск государственной семейной  политики
                             по  улучшению  благополучия  семей,   защите
                             детства;      формирование       позитивного
                             мировосприятия  и  навыка  здорового  образа
                             жизни; поддержка одаренных детей;  улучшение
                             состояния  физического  и   психологического
                             здоровья детей
Сроки реализации           - 2007 - 2009 годы
Программы
Основные мероприятия       - защита детей-сирот и детей,  оставшихся  без
Программы                    попечения родителей, укрепление семей;
                             - здоровье детей;
                             - поддержка одаренных  детей  и  талантливых
                             детей;
                             -   социальная    реабилитация    детей    с
                             ограниченными возможностями
Объемы и источники         - финансовые затраты на  реализацию  Программы
финансирования               составят 842600 рублей из местного бюджета
Ожидаемые результаты       - Улучшение демографической ситуации в городе,
реализации Программы         повышение численности рождения детей (с  222
                             чел. в 2006 г. до 250 чел. в 2007 г., до 300
                             чел. в 2009 г.). Сокращение  числа  детей  с
                             ограниченными   возможностями.    Укрепление
                             семьи и брака, сокращение разводов (с 152  в
                             2006 г. до 130 в 2007 г., к 2009 г. до 130 в
                             год). Увеличение числа браков (с 214 в  2006
                             г., к 2009 г. до  240).  Повышение  престижа
                             материнства, отцовства и детства, сокращение
                             лишенных родительских прав (с 12 чел. в 2006
                             г.  до  5  в  2009  г.).  Сокращение   числа
                             отказных детей (с 1 в 2006 г. до  0  в  2009
                             г.).   Снижение   числа   выявленных  детей,
                             оставшихся без попечения родителей (с  27  в
                             2006 г. до 15  в  2009  г.),  в  то же время
                             увеличение   доли   детей-сирот   и   детей,
                             оставшихся    без    попечения    родителей,
                             переданных на воспитание в семью (с 25  чел.
                             - 17% в 2006 г., до 35 чел.  -  23%  в  2009
                             г.). Увеличение числа творческих и одаренных
                             детей.   Увеличение   числа    успешных    и
                             благополучных  семей.  Сокращение  кризисных
                             семей (с 70 в 2006 г. до 60 в 2009 г.).

1.Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства
N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Финансовое обеспечение в тысячах рублей Источник финансирования Главный распорядитель, получатель средств
2007 2008 2009 всего
1 Оказание адресной материальной помощи приемным семьям 1 раз в год по заявлению 30,0 30,0 30,0 90,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
2 Оказание единовременной материальной помощи приемным родителям при образовании приемной семьи 1 раз при образовании 4 семьи в 2007 году по 3,0 = 12,0, в 2008 - 2009 гг. 6 семей по 3,0 = 18,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
12,0 18,0 18,0 48,0
3 Организация клуба приемных семей 1 раз в квартал 4,0 4,0 4,0 12,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи, Центр социальной помощи семье и детям
4 Проведение фестиваля творчества приемных детей 1 раз в год 6,0 6,0 6,0 18,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи, Центр социальной помощи семье и детям
5 Оказание единовременной материальной помощи семьям, родившим 3-го ребенка и более 1 раз при рождении 15 чел. в год по 2,0 = 30,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
30,0 30,0 30,0 90,0
6 Проведение ежегодного конкурса "Лучшая семья года" 10,0 10,0 10,0 30,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
7 Оказание единовременной материальной помощи семьям, родившим ребенка в "День города" (период с 7 по 13 августа текущего года) 20,0 20,0 20,0 50,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
8 Приобретение подарков семьям, родившим юбилейного ребенка - 100, 150, 200, 250 ребенка 3,0 4,0 4,0 11,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
ИТОГО: 115,0 122,0 122,0 359,0

2.Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Финансовое обеспечение в тысячах рублей Источник финансирования Главный распорядитель, получатель средств
2007 2008 2009 всего
1 Проведение городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Веснушки" ежегодно 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи, Центр социальной помощи семье и детям
2 Организация городского праздника с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, посвященного Дню инвалида ежегодно ноябрьдекабрь 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи, Центр социальной помощи семье и детям
3 Семейные "Веселые старты" ежегодно 4,7 10,0 14,7 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ЦВР
4 "Русские игрища" ежегодно 5,1 7,0 12,1 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ЦВР
5 Акция "Дети детям" ежегодно 6,2 10,0 16,2 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ЦВР
ИТОГО 10,0 26,0 37,0 15,0

3.Здоровье детей
N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Финансовое обеспечение в тысячах рублях Источник финансирования Главный распорядитель, получатель средств
2007 2008 2009 всего
1 Организация работы по программам "Позитивное материнство", "Здоровый образ жизни" ежегодно 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи, Центр социальной помощи семье и детям
2 Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 3 лет в детском отделении ЦГБ ежегодно по мере необходимости 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи
3 Работа спецмедгрупп для детей с хроническими заболеваниями на базе общеобразовательных учреждений ОУ СОШ N 3, N 8 ежегодно 10,8 10,8 10,8 32,4 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ОУ СОШ N 3, N 8
4 Медикаментозное лечение анемии у малообеспеченных беременных женщин ежегодно 7,0 10,0 10,0 27,0 местный бюджет Управление по вопросам семьи, Центр социальной помощи семье и детям
ИТОГО 27,8 30,8 30,8 89,4

4.Поддержка одаренных и талантливых детей
N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Финансовое обеспечение в тысячах рублей Источник финансирования Исполнители
2007 2008 2009 всего
1 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и костюмов для одаренных детей ежегодно по мере необходимости 20,0 20,0 20,0 60,0 местный бюджет Управление культуры
2 Покупка специальной литературы ежегодно по мере необходимости 6,0 6,0 6,0 18,0 местный бюджет Управление культуры
3 Приобретение образовательных программ для учебного процесса ежегодно по мере необходимости 12,0 12,0 12,0 36,0 местный бюджет Управление культуры
4 Оплата за участие в областных российских и международных конкурсах /поездки на конкурсы в течение года 25,0 25,0 25,0 75,0 местный бюджет Управление культуры
5 Организация встреч с кумирами, талантливыми педагогами, поездки в филармонию, театры в течение года 15,0 15,0 15,0 45,0 местный бюджет Управление культуры
6 "Культпоход" программа выходного дня для детей, детей-инвалидов, малообеспеченных и воспитанников детского реабилитационного центра в течение года 14,4 14,4 14,4 43,2 местный бюджет Управление культуры
7 Проведение ежегодного фестиваля одаренных детей и молодежи "Жемчужинки" ежегодно 10,0 10,0 10,0 30,0 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ЦВР
8 Проведение новогоднего театрализованного представления ежегодно декабрь 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ЦВР
9 Слет юных бардов и поэтов "Волшебное перо" ежегодно 3,0 3,0 3,0 9,0 местный бюджет Управление по физической культуре, спорту и образованию, ЦВР
ИТОГО 110,4 110,4 110,4 331,2

ВСЕГО финансовые затраты на реализацию программы 842 600 рублей.
На 2007 год - 253 200 рублей.
На 2008 год - 289 200 рублей.
На 2009 год - 300 200 рублей.
По получателям: всего 2007 г. 2008 г. 2009 г.
1 Управление по вопросам семьи -436,0 132,0 152,0 152,0
2 Управление культуры -277,2 92,4 92,4 92,4
3 Управление по физической культуре, спорту и образованию 129,4 28,8 44,8 55,8