Приложение к Постановлению от 16.12.2009 г № 672 Показатель
Приложение 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в 2009 году
Цели, тактические
задачи и показатели результативности
деятельности Единица измере-ния Отчетный период Плановый период Целевое значение показателя результа-тив¬ности деятельно-сти
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
плановое фактиче-ское плановое фактиче-ское плановое текущее пла¬новое ожидае-мое плано¬вое ожидае-мое пла¬новое ожидае-мое
Цель 1. Улучшение здоровья населения
Общая численность лиц, впервые при-знанных инвалидами количе-ство че-ловек 19 848 18 998 18 908 10733 18 818 18 727 18 727 18 727
Число лиц трудо-способного возраста, впервые признанных инвалидами количе-ство че-ловек 9837 9913 9867 5056 9802 9762 9762 9762
Средняя продолжи-тельность временной нетрудоспособности в связи с за-болеванием в расчете на одного рабо-тающего
дни 4,8 6,3 4,8 6,4 6,0 6,0 5,8 5,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в об-щей численности учащихся государст-венных (муниципаль-ных) общеобразова-тельных учреждений
процен-ты 79,0 78,5 79,5 79,9 80 80 80,5 80,5 81 81 81 81 81
Задача 1. Содействие снижению смертности отдельных категорий населения, в первую очередь от предотвратимых причин, материнской и младенческой смертности
Младенческая смертность число умерших в возрас-те до
одного
года на 1000 ро-див-шихся живыми 7,6 6,9 7,1 6,8 6,8 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Смертность насе-ления в возрастной группе от 1 года до 4 лет число умерших на 100000 человек соот-ветст-вующего возраста 50 56,8 52 51,5 50 50 50 50 48 48 48 48 48
Смертность насе-ления в возрастной группе от 5 до 9 лет число умерших на 100000 человек соот-ветст-вующего возраста 40 21,4 18 29,5 17 17 16 16 16 16 16 16 16
Смертность насе-ления в возрастной группе от 10 до 14 лет число умерших на 100000 человек соот-ветст-вующего возраста 36 41,4 37 31,3 36 36 35 35 34 34 34 34 34
Смертность насе-ления в возрастной группе от 15 до 19 лет число умерших на 100000 человек соот-ветст-вующего возраста 110 107,8 95 98,6 95 95 90 90 90 90 90 90 90
Материнская смертность число умерших женщин на 100000 детей, родив-шихся живыми 2,9 2,9 15,0 11,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Смертность населе-ния трудоспособного возраста число умерших на 100000 человек соответ-ствую-щего возраста 712,2 720,8 676,6 695,5 669,8 669,8 663,2 663,2 660 660 660 660 660
Смертность населе-ния трудоспособного возраста от внешних причин число умерших на 100000 человек соответ-ствую-щего возраста 256,4 259,5 251,3 243 242,2 242,2 241,3 241,3 235 235 235 235 235
Смертность насе-ления трудоспособного возраста от болезней системы крово-обращения число умерших на 100000 человек соответ-ствую-щего возраста 175,3 177,4 171,8 164,9 164,9 164,9 164 164 162 162 162 162 162
Смертность насе-ления трудоспособного возраста от ново-образований
число умерших на 100000 человек соответ-ствую-щего возраста 87,9 88,9 86,2 87,2 84,5 84,5 83,7 83,7 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Смертность насе-ления в результате дорожно-транспортных про-исшествий число умерших на 100000 человек соответ-ствую-щего возраста 34,1 22,4 30 18,4 18,4 18,4 18,2 18,2 18 18 18 18 18
Задача 2. Повышение доступности качественной медицинской помощи
Среднемесячная но-минальная начислен-ная заработная плата работников государ-ственных (муници-пальных) учреждений здравоохранения рубли 9198,6 9198,6 10951 11422,7 13232 12253 13232 13232 13232 13232 13232 13232 13232
Среднемесячная но-минальная начислен-ная заработная плата врачей государствен-ных (муниципальных) учреждений здраво-охранения рубли 13962 13962 16622 14497 16672 18181 16672 16672 16672 16672 16672 16672 16672
Среднемесячная но-минальная начислен-ная заработная плата среднего медицин-ского персонала госу-дарственных (муни-ципальных) учрежде-ний здравоохранения рубли 8975 8975 10685 9375 10781 11175 10781 10781 10781 10781 10781 10781 10781
Расходы консоли-дированного бюджета субъекта Российской Федерации на здраво-охранение тыс. рублей 12 604 337 12 604 337 20 147 096 14 494 297
10 315 613 6 005 771 10 315 613 10 315 613 10 315 613 10 315 613 10 315 613 10 315 613 10 315 613
Расходы консоли-дированного бюджета субъекта Российской Федерации на здраво-охранение в части увеличения стоимо-сти основных средств тыс. рублей 2 586 584 2 586 584 5 480 813 4 762 359 1 486 826
730 160 1 486 826
1 486 826
1 486 826
1 486 826
1 486 826
1 486 826
1 486 826
Расходы консоли-дированного бюджета субъекта Российской Федерации на здраво-охранение в части те-кущих расходов тыс. рублей 10 017 753 10 017 753 14 666 283 9 731 938 8 828 787
5 275 611 8 828 787
8 828 787
8 828 787
8 828 787
8 828 787
8 828 787
8 828 787
Расходы консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации на здраво-охранение в части те-кущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс. рублей 2 034 863 2 034 863 3 043 629 2 926 716 3 437 247
2 223 410 3 437 247
3 437 247
3 437 247
3 437 247
3 437 247
3 437 247
3 437 247
Расходы консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию тер-риториальной программы государственных гарантий оказания бесплатной ме-дицинской помощи гражданам Российской Федера-ции в расчете на одного жителя рубли 4 133,2 4 133,2 5 334,7 5 062,3 5 838,88 3 763,16 5 838,88 5 838,88 5 838,88 5 838,88 5 838,88 5 838,88 5 838,88
Расходы консоли-дированного бюджета субъекта Российской Федерации на здраво-охранение (средства обязательного меди-цинского страхова-ния) в расчете на од-ного жителя рубли 2 077,8 2 077,8 2 725,26 2 600,33 3 091,73 2122,01 3 091,73 3 091,73 3 091,73 3 091,73 3 091,73 3 091,73 3 091,73
Количество государ-ственных (муници-пальных) учреждений здравоохранения, пе-реведенных преиму-щественно на одно-канальное финанси-рование через систе-му обязательного ме-дицинского страхова-ния единицы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля государствен-ных (муниципальных) медицинских учреж-дений, переведенных на оплату медицин-ской помощи по ре-зультатам деятельно-сти процен-ты 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государ-ственных (муници-пальных) медицин-ских учреждений пе-реведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориен-тированную на ре-зультат единицы 0,0 0,0 8 8 151 151 151 151 151 151 151 151 151
Количество государ-ственных (муници-пальных) амбулатор-но-поликлинических учреждений, финан-сирование которых осуществляется по результатам деятель-ности на основании подушевого нормати-ва на прикрепленное население единицы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государ-ственных (муници-пальных) больничных учреждений, финан-сирование которых осуществляется по результатам деятель-ности по законченно-му случаю единицы 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Объем расходов на оказание стационар-ной медицинской по-мощи в рамках терри-ториальной програм-мы государственных гарантий оказания бесплатной медицин-ской помощи гражда-нам Российской Фе-дерации тыс. рублей 5 827 663 5 314 170 7 435 931 7 112 234 7 746 383
5 058 216 7 746 383
7 746 383
7 746 383
7 746 383
7 746 383
7 746 383
7 746 383
Объем расходов на оказание амбулатор-ной медицинской по-мощи в рамках терри-ториальной програм-мы государственных гарантий оказания бесплатной медицин-ской помощи гражда-нам Российской Фе-дерации тыс. рублей 3 638 532 3 689 250 4 926 009 4 693 436 5 555 507 3 706 836 5 555 507 5 555 507 5 555 507 5 555 507 5 555 507 5 555 507 5 555 507
Объем расходов на оказание медицин-ской помощи в днев-ных стационарах всех типов в рамках тер-риториальной про-граммы государст-венных гарантий ока-зания бесплатной ме-дицинской помощи гражданам Россий-ской Федерации тыс. рублей 528 361 467 288 698 052 573 758 784 580
415 777
784 580 784 580 784 580 784 580 784 580 784 580 784 580
Объем расходов на оказание скорой ме-дицинской помощи в рамках территори-альной программы государственных га-рантий оказания бес-платной медицинской помощи гражданам Российской Федера-ции тыс. рублей 677 567 666 270 816 344 807 542 955 814 620 226 955 814 955 814 955 814 955 814 955 814 955 814 955 814
Стоимость террито-риальной программы обязательного меди-цинского страхова-ния, утвержденная субъектом Россий-ской Федерации тыс. рублей 6 942 863 8 690 858 9 859 548
9 859 548
9 859 548
9 859 548
9 859 548
Объем оказанной стационарной меди-цинской помощи в расчете на одного жителя койко-дни 2,430 2,430 2,729 2,482 2,464 1,817 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464
Объем оказанной амбулаторной меди-цинской помощи в расчете на одного жителя количе-ство
посеще-ний 8,117 8,117 9,364 8,450 9,111 6,082 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111
Объем оказанной медицинской помощи в дневных стациона-рах всех типов в рас-чете на одного жите-ля пациен-то-дни 0,557 0,557 0,597 0,581 0,603 0,454 0,603 0,603 0603 0,603 0,603 0,603 0,603
Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя количе-ство
вызовов 0,283 0,283 0,266 0,266 0,283 0,216 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283
Стоимость единицы объема оказанной стационарной меди-цинской помощи (фактическое значе-ние) рубли 687,90 903,29
Стоимость единицы объема оказанной ам-булаторной медицин-ской помощи (факти-ческое значение) рубли 143,00 175,06
Стоимость единицы объема оказанной ме-дицинской помощи в дневных стационарах всех типов (фактиче-ское значение) рубли 264,10 311,06
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение) рубли 741,70 958,41
Стоимость 1 койко-дня в государствен-ных (муниципальных) учреждениях здраво-охранения (без учета вида расходов, воз-мещаемых в рамках территориальной программы обяза-тельного медицин-ского страхования) рубли 181,50 181,50 266,71 222,04 207,24 184,68 207,24 207,24 207,24 207,24 207,24 207,24 207,24
Средняя продолжи-тельность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) уч-реждениях здраво-охранения дни 11,8 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Уровень госпитали-зации в государст-венные (муниципаль-ные) учреждения здравоохранения количе-ство случаев на 100 человек населе-ния 20,7 20,7 21,0 21,0 21,2 10,6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
Удовлетворенность населения высоко-технологичной меди-цинской помощью (на конец года) процен-ты от числа опро-шенных 41,5 41,5 66,7 66,7 70,0 66,7 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Удовлетворенность населения медицин-ской помощью процен-ты от числа опро-шенных 29,0 29,2
Количество коек в государственных (муниципальных) уч-реждениях здраво-охранения в город-ской местности количе-ство
коек 86,6 86,6 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
Количество коек в государственных (муниципальных) уч-реждениях здраво-охранения в сельской местности количе-ство
коек 45,3 45,3 45,2 45,2 45,2 44,9 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2
Среднегодовая за-нятость койки в госу-дарственных (муни-ципальных) учрежде-ниях здравоохране-ния дни 325 325 326 325 327 161 329 329 329 329 329 329 329
Численность рабо-тающих в государст-венных (муниципаль-ных) учреждениях здравоохранения (на конец года): физиче-ские лица (за исклю-чением работающих в федеральных учреж-дениях) количе-ство че-ловек 59100 59108 59550 59421 59570 59421 59651 59651 59751 59751 59751 59751 59751
Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) уч-реждениях здраво-охранения (на конец года) количе-ство че-ловек на 10000 населе-ния 35,8 36,7 36,1 36,9 37,0 36,9 37,2 37,2 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
Численность средне-го медицинского пер-сонала (физические лица) в государст-венных (муниципаль-ных) учреждениях здравоохранения (на конец года) количе-ство че-ловек на 10000 населе-ния 79,6 78,0 79,8 77,2 80,1 77,2 82,1 82,1 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3
Количество государ-ственных (муници-пальных) учреждений здравоохранения единицы 146 147 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
Количество государ-ственных (муници-пальных) амбулатор-но-поликлинических учреждений единицы 40 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Количество государ-ственных (муници-пальных) больничных учреждений единицы 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Количество медико-экономических стан-дартов, используемых при оказании амбула-торной медицинской помощи, скорой ме-дицинской помощи, стационарной меди-цинской помощи единицы 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965
Доля государствен-ных (муниципальных) медицинских учреж-дений, применяющих медико - экономичес-кие стандарты оказа-ния медицинской по-мощи процен-ты 96,8 96,8 94,7 94,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество государ-ственных (муници-пальных) учреждений здравоохранения, ис-пользующих единые информационные технологии для учета объемов и стоимости оказанной медицин-ской помощи единицы 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Количество зданий учреждений здраво-охранения единицы 582 582 592 592 599 599 601 601 601 601 601 601 601
Количество зданий учреждений здраво-охранения, находя-щихся в аварийном состоянии или тре-бующих капитально-го ремонта единицы 193 193 213 213 223 223 233 233 243 243 243 243 243
Количество обосно-ванных жалоб при оказании медицин-ской помощи граж-дан, застрахованных в системе ОМС единицы 1627 1888 2450 788 2450 2100 2100 2100
Количество обосно-ванных жалоб на ле-карственное обеспе-чение при оказании медицинской помощи граждан, застрахо-ванных в системе ОМС единицы 477 633 820 230 820 720 720 720
Задача 3. Обеспечение профилактики заболеваний у населения
Количество лиц с тяжелыми хрониче-скими заболеваниями на 100000 населе-ния
30501,7 30501,7 32000 34266,3 32000 32000 35500 35500 36500 36500 36500 36500 36500
Распространенность случаев инфекцион-ной заболеваемости
на 100000 населе-ния 24274,2 24274,2 23266,2 18453,4 18453,4 18453,4 23624 23624 23624 23624 23624 23624 23624
Доля посещений, сделанных с профи-лактической целью, в общем количестве посещений процен-ты 30,2 30,2 29,6 30,9 30,9 30,9 35 35 38 38 38 38 38
Заболеваемость ак-тивным туберкулезом (число больных с впервые в жизни ус-тановленным диагно-зом) на 100000 населе-ния
79,5 79,2 79,2 83,4 83,4 83,4 75 75 75 75 75 75 75
Охват прививками детей в возрасте от 2 лет до 2 лет 11 ме-сяцев 29 дней
процен-ты 98,85 98,85 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9
Охват населения прививками против гриппа процен-ты 25,4 25,4 30,6 18,6 18,6 16 31 31 31 31 31 31 31
Задача 4. Совершенствование лекарственного обеспечения отдельных категорий жителей Самарской области
Доля граждан, полу-чивших лекарствен-ное обеспечение за счет средств феде-рального бюджета, в общем количестве федеральных льгот-ников, сохранивших право на набор соци-альных услуг
процен-ты 70 71 75 61 61 61 61 61 60 60 60 60 60
Доля граждан, полу-чивших лекарствен-ное обеспечение за счет средств област-ного бюджета, в об-щем количестве гра-ждан, имеющих право на льготное лекарст-венное обеспечение за счет средств обла-стного бюджета процен-ты 40 44 45 46 46 46 50 50 50 50 50 50 50
Доля граждан, стра-дающих ресурсоем-кими заболеваниями, получивших лекарст-венное обеспечение, в общем количестве граждан, страдающих ресурсоемкими забо-леваниями, имеющи-ми право на льготное лекарственное обес-печение процен-ты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Цель 2. Снижение бедности отдельных категорий граждан
Доля пенсионеров, имеющих доход ниже величины прожиточ¬ного ми-нимума
процен-ты 40 20,82 25,19 17,99 18 18 0 0 0 0 0 0 0
Доля семей, полу-ча¬ющих социальную помощь, в общем числе семей в Са-марской области
процен-ты 7,5 7 7 5,6 6,5 6,3 6,3 6 6 5,8 5,6 5,6 5
Доля семей, полу-чающих субсидии на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг, в общем количестве семей в Самарской области процен-ты 13,2 13,0 12,0 14 12 14 14 14 14 14 14 14
Задача 1. Усиление адресного характера мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Доля получателей социальных выплат со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в общем количестве получа-телей социальных выплат процен-ты 43,5 50,3 43,8 31,9 44,5 34 44,9 34 50,2 34 34 34 35
Доля социальных выплат семьям с детьми в общем ко-личестве выплат процен-ты 16 17,4 18,9 20,6 19,2 21,2 19,5 21,2 19,8 21,2 21,2 21,2 21,2
Задача 2. Адаптация системы социальных выплат к современным рыночным отношениям
Доля муниципаль-ных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг предоставляются в денежной форме (через счета в бан-ках, организации связи или иным способом) процен-ты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля муниципаль-ных образований, в которых предостав-ление установлен-ных федеральными законами и закона-ми субъектов Рос-сийской Федерации мер социальной поддержки гражда-нам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исклю-чением субсидий гражданам на опла-ту жилого помеще-ния и комму-нальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предос-тавление таких мер через счета в бан-ках, организации связи или иным способом)
процен-ты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Задача 3. Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
Количество видов выплат, производи-мых населению че-рез органы социальной защиты населения вид 91 97 97 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Цель 3. Информационная открытость органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального развития Самарской области
Количество интер-нет-киосков, прихо-дя¬щихся на 10 000 населения едини-цы 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Задача 1. Формирование и развитие информационного пространства в курируемой отрасли
Количество инфор-мационных узлов министерства
едини-цы 413 413 433 433 435 435 435 435 435 435 435 435 435
Задача 2. Разработка и реализация проектов по взаимодействию органов власти и населения области на основе информационных технологий
Доля государствен-ных и муниципаль-ных учреждений, использующих еди-ные информацион-ные технологии для взаимодействия с населением и при-нятия управленче-ских решений, в общем количестве государственных и муниципальных уч-реждений процен-ты 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Задача 3. Координация проведения мероприятий административной реформы по разработке и внедрению стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты населения
Степень удовлетворен-ности населения каче-ством предос-тавляемых услуг с использованием рег-ламентов проценты 40 40 48 48 48 48 49 49 49,5 49,5 50 50 50
Цель 4. Обеспечение доступности социального обслуживания населения Самарской области
Число койко-мест в государственных стационарных уч-реждениях социального обслуживания в расчете на 10 000 населения
количе-ство койко-мест 15,7 15,7 15,7 15,7 16 16,4 16,6 16,4 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
Удельный вес граж-дан пожилого воз-раста и инвалидов, получивших услуги социального обслу-живания на дому, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвали-дов процен-ты 98,6 98,2 99,3 98,8 99,3 98,8 99,3 98,8 99,3 99,3 99,3 99,3
Доля расходов кон-солидированного бюджета Самар-ской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых авто-номными учрежде-ниями и негосудар-ственными (нему-ниципальными) ор-ганизациями, в об-щем объеме расхо-дов консолидиро-ванного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социаль-ной сферы (по во-просам, относящимся к компетенции мини-стерства) процен-ты
Доля инвалидов, получивших реаби-литационные услу-ги, в общем числе инвалидов, обра-тившихся за их по-лучением
процен-ты не менее 70 75 не менее 70 77 не менее 70 не менее 70 не менее 70 не менее 70
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений соци-альной защиты на-селения рубли 5024 5043 5832 6994 7003 7820 7043 7043 7043 7043 7043 7043 7043
Задача 1. Повышение доступности стационарного социального обслуживания
Количество мест в стационарных уч-реждениях социального обслу-живания
койки 4849 4849 4919 4919 4994 4964 4994 5014 5014 5014 5014 5014 5014
Количество мест в отделениях мило-сердия стационар-ных учреждений социального обслу-живания
койки 1660 1665 1665 1665 1685 1710
1710 1710
1710 1710 1710 1710 1710
Удельный вес граж-дан пожилого воз-раста и инвалидов, получающих услуги в стационарных уч-реждениях социального обслуживания, от общего числа об-ратившихся граж-дан пожилого воз-раста и инвалидов процен-ты 88 88 88 88 90 92 90 92 93 92 93 93 93
Задача 2. Совершенствование нестационарного социального обслуживания
Количество граж-дан, обслуженных в отделениях надом-ного обслуживания
тыс. че-ловек 55,6 55,8 55,8 56 55,8 56,5 56,5 57 57 57 57 57
Удельный вес граж-дан пожилого воз-раста и инвалидов, принимающих уча-стие в различных спортивных и со-циокультурных ме-роприятиях, прово-димых нестацио-нарными учрежде-ниями социального обслуживания, от общего числа граж-дан пожилого воз-раста и инвалидов Самарской области процен-ты 13,4 14 14 15,4 14 16,4 15,4 17,4 16,4 17,4 17,4 17,4
Удельный вес граж-дан, получивших различные виды срочной социаль-ной помощи, от числа населения области процен-ты 6 6,1
6,1 6,2 6,2 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Задача 3. Совершенствование системы социальной интеграции инвалидов в Самарской области
Доля инвалидов, прошедших курсы реабилитации, в общем числе обра-тившихся за их по-лучением процен-ты 75 75 67,7 67,7 65 59,9 50,6 50,6 55 55 55
Доля инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими сред-ствами реабилита-ции (далее – ТСР), в общем количестве инвалидов, состоя-щих на учете на по-лучение ТСР в со-ответствии с регио-нальным перечнем процен-ты 50 59 50,5 60 62 62 65 65 68 68 68
Доля работающих инвалидов в общем количестве инвали-дов, проживающих в Самарской облас-ти процен-ты 16,0 16,6 17,0 17,4 17,2 17,0 17,5 17,0 18,0 17,0 18,0
Показатель количе-ства сохраненных лет жизни, скоррек-тированных по ка-честву (QALY) едини-цы 570 577 600 584 610 588 615 592 615 596 620
Задача 4. Профилактика бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий
Число мест в подве-домственных учре-ждениях социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий количе-ство койко-мест 103 103 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
Удельный вес лиц без определенного места жительства и занятий, получив-ших значимые виды социально-реабилитацион¬ной помощи, от общего числа обративших-ся лиц без определенного места жительства
процен-ты 98,6 98,6 98,7 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
Цель 5. Улучшение социально-демографической ситуации в Самарской области
Численность детей, у которых оба родителя или единственный родитель лишены родительских прав человек 843 843 825 785 748 748 711 711 674 674 637 637 637
Уровень рождаемо-сти детей на 1000 населения промил-ле 10,7 10,7 11,0 11,4 11,6 11,6 11,8 11,8 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2
Задача 1. Улучшение положения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля детей, остав-шихся без попече-ния родителей процен-ты 0,42 0,42 2,36 2,36 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Доля детей, остав-шихся без попече-ния родителей, пе-реданных неродст-венникам (в прием-ные семьи, на усы-новление (удочере-ние), под опеку (по-печительство), ох-ваченных другими формами семейного устройства (семей-ные детские дома, патронатные семьи) процен-ты 64,93 64,93 36,81 36,81 37,0 37,0 37,2 37,2 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4
Доля детей, нахо-дящихся в трудной жизненной ситуа-ции, охваченных летним отдыхом в оздоровительных учреждениях раз-личных типов, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации процен-ты 9,9 9,9 9,3 9,3 10,15 10,15 11,0 11,0 11,85 11,85 12,7 12,7 12,7
Задача 2. Формирование у граждан моделей позитивного родительства
Доля беременных женщин, прошед-ших подготовку к рождению ребенка в специализирован-ных учреждениях службы семьи по программе «Пози-тивное родительст-во» процен-ты 17,0 17,0 18,5 19,6 21,6 21,6 23,6 23,6 25,6 25,6 27,6 27,6 27,6
Число браков тыс. человек 29,4 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7
Число разводов тыс. человек 15,8 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Задача 3. Профилактика наркомании и употребления психоактивных веществ у несовершеннолетних
Доля подростков, охваченных про-граммами первич-ной профилактики употребления пси-хоактивных ве-ществ, в общем ко-личестве подрост-ков в Самарской области процен-ты 19,6 19,6 20,0 22,2 23,9 23,9 25,6 25,6 27,3 27,3 29,0 29,0 29,0
Задача 4. Снижение уровня безнадзорности несовершеннолетних
Доля безнадзорных детей в общей чис-ленности детского населения процен-ты 0,23 0,23 0,23 0,23 0,225 0,225 0,22 0,22 0,215 0,215 0,21 0,21 0,21
Доля детей, пере-данных из семейных воспитательных групп социально-реабилитационных центров на воспита-ние в замещающие семьи и возвращен-ных в родные семьи, в общей численности детей, выпущенных из семейных воспитательных групп процен-ты 73,0 73,0 74,0 75,0 77,0 77,0 79,0 79,0 81,0 81,0 83,0 83,0 83,0