Приложение к Постановлению от 22.04.2005 г № 54

Исполнение районного бюджета по расходам за 2004 год


Р

ПР

ЦСР

ВР

Расходы

Уточнен.
план
Исполнен.
за год
%
исполн.
01
06
000
000
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
37900
37900
100
05
01
601
075
Правоохранительная деятельность
4713
4713
100
05


01


601


075


Районные целевые программы по обеспече-   4713
нию общественной безопасности по борьбе
с преступностью и наркобизнесом
4713


100


 
07
07
313
198
Капвложения
17958
17688
98
    
- газификация
13930
13931
100
    
- строительство водопровода
   
    
- инвестиции
1250
1250
100
    
- жилкомхоз-во (приобретение осн.
средств)
839

839

100

    
- приобретение и строительство жилья
1060
789
74
    
- МЦ ДОЦ "Жигулевский Артек"
879
879
100
08
00
000
000
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
18036
18034
100
08
08
01
02
344
340
212
290
Районные программы по развитию приоритетных
направлений в с/х производстве
   
    
из них на возвратной основе
13060
13060
100
    
на безвозвратной основе
4236
4234
100
08
05
342
075
Содержание ветслужбы
740
740
100
11
01
000
000
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
275
275
100
11
01
381
290
Малый бизнес и предпринимательство
275
275
100
12
00
000
000
Жилищно-коммунальное хозяйство
73651
73418
99
12
01
310
290
393 Жилищное хозяйство
13042
13042
100
12
02
356
356
    
12
02
397
397
440, 442, 443 Коммунальное хозяйство
60609
60376
99
13
03
601
075
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И МОБИЛИЗ., ЭКОНОМ.
220
214
97
13

04

601

075

Программа "Противопожарная безопас-
ность"
1424

1414

99

14
00
000
000
ОБРАЗОВАНИЕ
27450
27450
100
14
01
400
259
Детские сады
7269
7269
100
14
02
401
260
Образовательн. и внешкольные учрежден.
17586
17587
100
14
07
515
386
Прочие
2595
2594
100
14
02
401
264
Детские музыкальные школы
1857
1856
100
15
01
410
280
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФ.
15964
15963
100
15
01
283
283
284
   
15
01
280
280
283, 284 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
14805
14804
100
15
02
415
282
Кинематография
834
834
100
15
03
515
386
Прочие
325
325
100
16
02
425
292
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1437
1437
100
16
02
425
292
Редакция газеты "Ставрополь-на-Волге"
1437
1437
100
17
00
000
000
Здравоохранение и физич. культура
12163
12149
100
17
01
430
300
302, 310, 386 Здравоохранение
10506
10506
100
17

02

432

311

Обеспечен. санитарно-эпидем. благополу-
чия в р-не
500

486

97

17
03
434
314
Физкультура и спорт
1157
1157
100
18
00
000
000
Соцполитика
23294
23249
100
18
01
440
318
Центр социального обслуживания
6170
6170
100
18
03
446
323
Молодежная политика
800
756
95
18
06
515
397
Программа социальной защиты населения
15895
15894
100
18
06
515
397
Социальные выплаты
262
262
100
 
06

515

397

Финансовая поддержка обществ. организа-
ций
167

167

100

30
00
000
000
Прочие расходы:
7486
6671
89
30



01



510



435



Резервный фонд для финансирования не-     4900
предвиденных расходов и мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций
4096



84



 
30
02
511
394
Выборы
900
895
99
30
03
514
399
Возврат кредита
- 1065
- 1065
100
30

04

515

397

Прочие расходы, не отнесен. к другим
подр.
2389

2389

100

30
04
515
381
Военкомат
362
356
98
    
ИТОГО РАСХОДОВ:
243828
242431
99