Постановление от 04.07.2012 г № 1903-П/1
О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 N 3040-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти „Молодежь Тольятти“ на 2012 — 2020 гг»
ТОЛЬЯТТИ ОТ 07.10.2011 N 3040-П/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ
"МОЛОДЕЖЬ ТОЛЬЯТТИ" НА 2012 - 2020 ГГ."
В целях эффективного использования средств бюджета городского округа Тольятти, в связи с предоставлением субсидии из бюджета Самарской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую программу организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг., утвержденную Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 N 3040-п/1 (далее - Программа) (газета "Городские ведомости" от 15 октября 2011 года, N 114, от 14 января 2012 года, N 2), следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 288931,9 тыс. руб., в том числе:
1. По источникам финансирования:
- 272283,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 32,3 тыс. руб. - средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из вышестоящих источников;
- 16615,7 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2. По годам:
2012 год - 13711,3 тыс. руб.;
2013 год - 14061,9 тыс. руб.;
2014 год - 31249,5 тыс. руб.;
2015 - 2017 года - 122304,6 тыс. руб.;
2018 - 2020 года - 107604,6 тыс. руб.
Указанная Программа не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области (далее - областной бюджет). Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.";
1.2.В разделе V Программы:
1.2.1.Первый абзац изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы в целом составит 288931,9 тыс. руб., в том числе:
- 272283,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 32,3 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 16615,7 тыс. руб. - внебюджетные средства.";
1.2.2.Таблицу N 2 "Финансирование по задачам и источникам финансирования за весь период реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
N |
Задача |
Объем финансирования по Программе в целом
(тыс. руб.) |
|
|
Всего |
Средства
местного
бюджета |
Средства
областного
бюджета |
Внебюджетные
средства |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Содействие развитию
человеческого потенциала,
формирование системы
поддержки инициативной и
талантливой молодежи |
86439,0 |
69823,3 |
0,0 |
16615,7 |
2. |
Профилактика негативных
явлений в молодежной среде,
содействие социализации
молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации |
10174,0 |
10174,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Содействие занятости
молодежи, вовлечение
молодежи в социальную
практику и развитие
инновационной экономики |
146577,0 |
146577,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Развитие инфраструктуры
сферы молодежной политики |
45741,9 |
45709,6 |
32,3 |
0,0 |
|
ИТОГО: |
288931,9 |
272283,9 |
32,3 |
16615,7 |
";
1.2.3.Таблицу N 3 "Финансирование реализации задач Программы по годам" изложить в следующей редакции:
"
N |
Задача |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 2017 |
2018 2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Содействие развитию
человеческого потенциала,
формирование системы
поддержки инициативной и
талантливой молодежи |
5930,0 |
5144,5 |
8373,3 |
33495,6 |
33495,6 |
2. |
Профилактика негативных
явлений в молодежной среде,
содействие социализации
молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации |
650,0 |
500,0 |
1166,0 |
3929,0 |
3929,0 |
3. |
Содействие занятости
молодежи, вовлечение
молодежи в социальную
практику и развитие
инновационной экономики |
6929,0 |
7029,0 |
18759,0 |
56930,0 |
56930,0 |
4. |
Развитие инфраструктуры
сферы молодежной политики |
202,3 |
1388,4 |
2951,2 |
27950,0 |
13250,0 |
|
ИТОГО: |
13711,3 |
14061,9 |
31249,5 |
122304,6 |
107604,6 |
";
1.2.4.Дополнить раздел таблицей N 6 "Финансирование реализации задач Программы за счет средств областного бюджета":
"
N |
Задача |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 2017 |
2018 2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Содействие развитию человеческого
потенциала, формирование системы
поддержки инициативной и
талантливой молодежи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Профилактика негативных явлений в
молодежной среде, содействие
социализации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Содействие занятости молодежи,
вовлечение молодежи в социальную
практику и развитие инновационной
экономики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Развитие инфраструктуры сферы
молодежной политики |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО: |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
";
1.3.В приложении N 1 к Программе:
1.3.1.В таблице "Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы и финансовые затраты на их реализацию в 2012 году":
1.3.1.1.Пункты 4.1, 4.1.4, 4.1.6 изложить в следующей редакции:
"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Главный
распорядитель
средств
(исполнитель) |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|
|
2012 год |
|
|
Всего |
бюджет |
Внебюдж. |
|
|
|
местный |
областной |
федеральный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4.1. Приобретение основных средств для МБУ
"Дом молодежных организаций "Шанс" |
Комитет по
делам молодежи
мэрии |
67,3 |
35,0 |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
4.1.4. Оргтехника |
|
12,5 |
0,0 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
4.1.6. Звуковое и световое оборудование |
|
19,4 |
0,0 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
";
1.3.1.2.Дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:
"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Главный
распорядитель
средств
(исполнитель) |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|
|
2012 год |
|
|
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|
|
|
местный |
областной |
федеральный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4.1.7. Флеш-накопитель |
|
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
";
1.3.1.3.Строки "Итого по задаче 4" и "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Главный
распорядитель
средств
(исполнитель) |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|
|
2012 год |
|
|
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|
|
|
местный |
областной |
федеральный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по задаче 4 |
|
202,3 |
170,0 |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
Итого по Программе: |
|
13711,3 |
13279,0 |
32,3 |
0,0 |
400,0 |
";
1.3.2.В таблице "Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы и финансовые затраты на их реализацию в 2012 - 2020 гг.":
1.3.2.1.Пункты 4.1, 4.1.4, 4.1.6 изложить в следующей редакции:
"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Главный
распорядитель
средств
(исполнитель) |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|
|
Весь период реализации (2012 - 2020 годы) |
|
|
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|
|
|
местный |
областной |
федеральный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4.1. Приобретение основных средств для МБУ
"Дом молодежных организаций "Шанс" |
Комитет по
делам молодежи
мэрии |
3730,9 |
3698,6 |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
4.1.4. Оргтехника |
|
712,5 |
700,0 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
4.1.6. Звуковое и световое оборудование |
|
1569,4 |
1550,0 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
";
1.3.2.2.Дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:
"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Главный
распорядитель
средств
(исполнитель) |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|
|
Весь период реализации (2012 - 2020 годы) |
|
|
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|
|
|
местный |
областной |
федеральный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4.1.7. Флеш-накопитель |
|
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
";
1.3.2.3.Строки "Итого по задаче 4" и "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Главный
распорядитель
средств
(исполнитель) |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|
|
Весь период реализации (2012 - 2020 годы) |
|
|
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|
|
|
местный |
областной |
федеральный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по задаче 4 |
|
45741,9 |
45709,6 |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
Итого по Программе: |
|
288931,9 |
272283,9 |
32,3 |
0,0 |
16615,7 |
".
2.Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Ширнину Е.В.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ