Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 19.12.2001 № 61

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2001 год. Прогноз социально-экономического развития г.Сызрани и основные направления зкономической и социальной политики Администрации города на 2002-2004 годы

  
               СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 19 декабря 2001 г. N 61
           ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                 ГОРОДА ЗА 2001 ГОД. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО -
              ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ И ОСНОВНЫЕ
             НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
                 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НА 2002 - 2004 ГОДЫ
       Рассмотрев, в соответствии  со  статьей  52  Устава  г.  Сызрани,представленные  Администрацией города материалы,  Сызранская городскаяДума постановила:
       1. Принять  к сведению ожидаемые итоги социально - экономическогоразвития города за 2001 год (Приложение N 2).
       2. Одобрить   прогноз  социально  -  экономического  развития  г.Сызрани и основные направления  экономической  и  социальной  политикиАдминистрации города на 2002 - 2004 годы (Приложение N 1).
       Глава города, председатель
       Сызранской городской Думы          В.Г.ЯНИН
                                                  Приложение N 1
                                                  к постановлению
                                              Сызранской городской Думы
                                              от 19 декабря 2001 г. N 61
                                 ПРОГНОЗ
                   СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                      Г. СЫЗРАНИ НА 2002 - 2004 ГГ.
                          Пояснительная записка
              к прогнозу социально - экономического развития
                      г. Сызрани на 2002 - 2004 годы
       Условия функционирования экономики г.  Сызрани в 2002 - 2004 годыопределяются    тенденциями    развития   в   предшествующий   период,возможностями использования имеющегося  производственного  потенциала,эффективного   использования   социальной   инфраструктуры,   а  такжефакторами,  влияющими  на  экономическое  развитие  в   прогнозируемомпериоде.
       Прогноз базируется  на  сценарных  условиях  развития   экономикиРоссийской   Федерации   и  Самарской  области,  скорректированных  наособенности и внутренние возможности  города,  и  учитывает  намеренияпредприятий и организаций города по своему развитию.
       Прогноз на 2002 -  2004  годы  разработан  в  двух  вариантах  пометодике Минэкономразвития РФ.
       Первый вариант  исходит  из  принципа  консервативного  прогноза,включающего в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутреннихусловий.
       Второй вариант исходит из сценария возможности сохранения в целомдействующих  благоприятных  внешних  и  внутренних  условий   развитияэкономики города.
                         Развитие промышленности
       При разработке  прогноза  были проанализированы прогнозные оценкиразвития более 25 крупных и средних предприятий города, представляющихвсе  отрасли  промышленности  и  производящих  свыше 90%  промышленнойпродукции.  В среднесрочной перспективе (2002  -  2004  гг.)  развитиепромышленности  города  будет  осуществляться,  в  основном,  за  счетдальнейшего развития кооперационных связей  в  различных  отраслях  и,прежде всего, в автомобилестроении.
       В прогнозируемом периоде будут создаваться условия для сохраненияи  расширения внутреннего спроса на выпускаемую продукцию на имеющихсяпроизводственных  мощностях,  увеличения  инвестирования  в   основнойкапитал предприятий.
       Прогнозируется рост промышленного производства в целом  по  обоимвариантам прогноза.
       В целом за период 2002 - 2004 годы прирост производства  составит5,3% по первому варианту и 9,2% по второму варианту.
       Прогнозируемые темпы  роста  промышленного  производства   городапозволят к 2004 году достичь 62%  уровня 1990 года по первому варианту(по Самарской области - 85%) и свыше 64%  - по  второму  варианту  (поСамарской области - 90%).
       По первому варианту прогноза в 2002 году  прогнозируется  приростпромышленного  производства  по  городу в целом на 1,9%.  Рост объемовпроизводства ожидается во всех отраслях промышленности,  в том числе внефтеперерабатывающей  1,2%,  в  химической  и нефтехимической - 1,8%,машиностроении - 4,7%,  в легкой промышленности  на  3,5%,  в  пищевойпромышленности   на   уровне   текущего   года.   В  последующие  годыпрогнозируется рост промышленного производства по городу  в  целом:  в2003  году  -  1%,  в  2004  -  2,4%.  Спад  производства  ожидается вэлектроэнергетике - 3,2%.
       В целом   за   прогнозируемый   период   (до   2004  года)  объемпромышленного производства увеличится на 10,2%  по  сравнению  с  2000годом.
       По второму варианту в 2002 году  возможен  прирост  промышленногопроизводства  на  3,3%  за  счет  более  благоприятной  конъюнктуры нароссийском  и  мировом  рынках,  повышения  платежеспособного   спросапотребителей.
       Более высокими  темпами  в  отличие  от  первого  варианта  будутразвиваться  химическая  и  нефтехимическая  промышленность  - 104,0%,машиностроение - 105,0%,  нефтепереработка  -  102,1%,  промышленностьстроительных  материалов - 105,0%,  легкая промышленность - 104,0%.  Вдругих отраслях возможно сохранение производства на уровне 2001 года.
       За весь  прогнозируемый  период  объем производства увеличится на12,7% к уровню 2000 года.
       Структура промышленного    производства    за    последние   годысущественно  меняется.  Значительно  растет  доля   ведущих   отраслейпромышленности  -  машиностроения  с 16,3 в 1990 году до 43,6%  в 2004году и химической и нефтехимической промышленности с 21% до 36,8%.
       Машиностроительный комплекс  в  значительной  мере  изменил  свойпрофиль  в  сторону  автомобилестроения,  доля  которого   в   отраслипревышает 75%.
       Ведущим предприятием химической и нефтехимической отрасли (99% отобщего  объема)  является  "Пластик",  в  объеме  которого  90%  такжесоставляют заказы АвтоВАЗа.
       Поэтому перспективы  развития этих отраслей связаны с реализацией"Мероприятий  по  развитию  сотрудничества  промышленных   предприятийСамарской области с ОАО "АвтоВАЗ" в 2001 - 2005 годах".
       Таким образом,  именно  эти  отрасли  могут  дать  дополнительныйимпульс промышленному производству города в среднесрочной перспективе.
       По первому варианту  в  2002  году  машиностроительной  продукциипрогнозируется произвести на 4,7%  больше предыдущего года,  в 2003 г.возможен прирост продукции машиностроения на 4%, в 2004 г. - на 5,3%.
       По второму  варианту  в машиностроительной отрасли прогнозируетсяежегодное увеличение объемов производства  в  2002  -  2004  годах  на5%,5,5%,6% соответственно.
       Рост физического объема производства в машиностроении возможен  восновном за счет роста объема выпуска продукции на таких предприятиях,как ЗАО "РосЛада", ЗАО "Кардан", ОАО "Тяжмаш", ОАО "Нефтемаш".
       Основной проблемой   развития   предприятий   машиностроительногокомплекса  является  неплатежеспособность  отечественных  потребителейвыпускаемой продукции.  За последние годы резко сократились заказы ОАО"Тяжмаш" на производство основного технологического  оборудования  длябазовых    отраслей    страны   (энергетики,   металлургии,   угольнойпромышленности,  стройиндустрии). В этой связи, определяющим значениемдля развития предприятия будет производство запасных частей.
       На ЗАО  "РосЛада",  где   изготавливаются   модели   ВАЗ-2106   иВАЗ-21093, программой развития предприятия, рассчитанной до 2005 года,предусматривается  также  создание  своих   окрасочных   и   сварочныхпроизводств. Ведется большая работа по модернизации автомобилей.
       В химической и нефтехимической отрасли прогнозируется рост объемапроизводства в 2002 - 2004 годах к 2000 году на 9,6%.
       По второму варианту в химической и нефтехимической отрасли объемыпроизводства  в  2002 - 2004 годах возрастут по сравнению с 2000 годомна 15,2%.
       В топливной промышленности нефтепереработка составляет 99%. Объемуслуг АО "СНПЗ" в общем объеме промышленного производства за последниегоды  имел  тенденцию к снижению (с 43%  в 1995 г.  до 9,6%  в текущемгоду).  В текущем году впервые за последние 4  года  наблюдается  ростпроизводства  (по  итогам  8  месяцев - 16,0%).  На ОАО "СНПЗ" принятапрограмма повышения качества нефтепродуктов,  рассчитанная на  2001  -2005   годы.  Ее  реализация  направлена  на  улучшение  экологическиххарактеристик бензинов.  В 2005 году 80%  всей  продукции  ОАО  "СНПЗ"должно стать экологически чистой и отвечать международным стандартам.
       Реалии текущего  года:  проведение  инновационной   политики   НК"ЮКОС", ввод установки ЭЛОУ АВТ-6, модернизация других технологическихобъектов завода, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции- позволяют строить более оптимистические прогнозы, поэтому по первомуварианту прогнозируется рост в 2004 году  к  2000  году  на  6,7%.  Повторому варианту - на 8,9%.
       В деревообрабатывающей   промышленности   по   первому   вариантупрогнозируется  прирост  производства в 2002 - 2004 годах в среднем по1% ежегодно. По второму варианту - по 2%.
       В промышленности  строительных  материалов  по  первому  вариантупрогноза рост объемов производства по отрасли в 2002 г.  - 2%,  в 2003г. - 1,5%, в 2004 - 2%. По второму по 5 - 5,8% ежегодно.
       В легкой  промышленности  прогнозируется  по  первому  и  второмувариантам прогноза рост 3 - 4% ежегодно.
       Основной проблемой    развития    предприятий    перерабатывающейпромышленности   агропромышленного   комплекса   остается  обеспечениесырьем,  недостаток  оборотных  средств.   Темпы   роста   предприятийперерабатывающей промышленности будут сдерживаться также ограниченнымивозможностями роста  объемов  производства  животноводческой  отрасли,низкого  покупательского  спроса  населения.  В  этой  связи  развитиепредприятий   перерабатывающей   промышленности    ориентированно    вперспективе  на  повышение  потребительских  качеств продовольственныхтоваров,  улучшение  товарного  вида,  сроков  хранения  и  расширениеассортимента выпускаемой продукции.
       С учетом реалий текущего года по первому варианту в 2002  -  2004годы   в   пищевой  промышленности  (включая  мукомольно  -  крупяную)прогнозируется стабилизация производства на уровне текущего  года,  повторому    варианту   незначительное   ежегодное   повышение   объемовпроизводства на 1,5 - 2%.
                               Малый бизнес
       На период  2002  -  2004  гг.  в  малом  бизнесе   прогнозируетсяувеличение количества малых предприятий в среднем на 100 предприятий вгод. Предполагается, что в сложившихся условиях существует возможностьдальнейшего увеличения объемов продукции (работ,  услуг).  По прогнозудальнейшее развитие получат такие отрасли,  как промышленность,  сферауслуг  и связь.  При прогнозе также учитывается возможность быстрого игибкого реагирования малых предприятий на изменение внешних факторов.
       С учетом вышеизложенного по первому варианту прогноза в 2002 годупрогнозируется прирост объемов производства на 5,4%.  Рост наблюдаетсяво всех отраслях.  В последующие годы прогнозируется прирост в 2003 г.- на 6,3%  и в 2004 г. - на 5,2%. В целом за период увеличение объемовсоставит 17,8%.
       Численность работников на малых предприятиях будет  увеличиватьсяежегодно: в 2002 г. - на 3% по отношению к предыдущему году, в 2003 г.- 2%, в 2004 г. - на 1%. Рост среднесписочной численности по отношениюк 2000 году составит 13%.
       По второму варианту, учитывая более благоприятные условия, в 2002году прогнозируется прирост объемов производства на 9,8%  по отношениюк 2001 году,  в последующие годы соответственно на 7,3%  и на 6,7%.  Вцелом за период 2002 - 2004 гг. рост объемов составит 25%.
       Численность работников на малых  предприятиях  за  прогнозируемыйпериод увеличится на 18,5%.  В 2002 г. оно составит 10,6 тыс. человек,т.  е.  возрастет по сравнению с 2001 годом на 8%,  в последующие годысоответственно на 2,8% и на 1%.
                                Инвестиции
       В последние    годы    наблюдается   активизация   инвестиционнойдеятельности предприятий города.
       На активизацию       инвестиционных      процессов      оказываютнепосредственное  влияние  следующие  факторы:  улучшение   финансовыхрезультатов  деятельности  предприятий,  снижение  объемов  неденежныхрасчетов,  постепенное восстановление располагаемых  денежных  доходовнаселения, успешное исполнение городского бюджета.
       Улучшение инвестиционного климата  путем  создания  благоприятныхусловий  для  инвесторов  позволит  предприятиям  активнее  вкладыватьресурсы  в  основной  капитал,  тем  самым  обеспечивая  модернизацию,реконструкцию  и  расширение  производства  на  новой  технологическойоснове.   В   связи   с   принятием   областной   целевой    программыэнергосбережения  в  Самарской  области  на  2000  -  2005  годы будутзадействованы механизмы реализации энергосберегающей политики.
       Вместе с тем, долгосрочное инвестирование продолжает сдерживатьсядороговизной   кредитных   ресурсов,   практически    неиспользованнымпотенциалом  в  решении  проблем  повышения  инвестиционной активностиявляются сбережения населения.  Следует учесть  и  негативное  влияниетеневой экономики на инвестиционный климат.
       По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал  засчет всех источников финансирования в 2001 г.  по г.  Сызрани составит1254,6  млн.  руб.  Исходя  из  принципа   консервативного   прогноза,включающего в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутреннихфакторов (по  первому  варианту),  сумма  средств,  инвестированных  вэкономику  города  в  2002  г.  прогнозируется  на  уровне 1529,4 млн.руб.,2003 г. - 1797,3 млн. руб.,2004 г. - 2114,7 млн. руб.
       При реализации  второго  варианта  объем  инвестиций  в  основнойкапитал прогнозируется в 2002 г.  на уровне 1544,7 млн. руб.,2003 г. -1833,8 млн. руб.,2004 г. - 2198,4 млн. руб.
       В структуре инвестиций по источникам финансирования  продолжаетсярост  доли  собственных  средств предприятий:1999 г.  - 73%,2000 г.  -86%,2001 г. - 87,7%.
       В связи  с прогнозируемым достаточно высоким уровнем цен на нефтьожидается увеличение объема  инвестиций  в  топливной  промышленности.Необходимо  отметить  большое  влияние,  оказываемое на инвестиционнуюдеятельность   на   территории   города   отраслевых   вертикально   -интегрированных компаний.  В частности значительные средства НК "ЮКОС"направляются на реализацию  мер  по  улучшению  первичной  переработкинефти  на ОАО "Сызранский НПЗ".  В мае месяца текущего года произведенпуск  установки  ЭЛОУ-АВТ-6,   что   позволяет   добиться   углубленияпереработки нефти,  улучшения экологической обстановки.  В 2001 г.  назаводе  планируется  освоить  700  млн.  руб.  инвестиций  в  основнойкапитал,2002 г.  - 365,9 млн. руб.,2003 г. - 413,4 млн. руб.,2004 г. -458,9 млн. руб. В 2001 г. на предприятии также запланировано внедрениепроцесса  легкого  гидрокрекинга - реконструкция установки А-24/8С,  в2002 г.  - завершение модернизации атмосферного блока к установке ЭЛОУАВТ-6 (для улучшения качества переработки промежуточного продукта),  в2003  г.  -  реконструкция  каталитического  реформинга  для   выпускавысокооктановых  бензинов  и установки гидроочистки дизельного топлива(для выпуска  экологически  чистого  дизельного  топлива,  отвечающегосовременным российским и зарубежным стандартам).
       Продолжится инвестиционное    развитие     в     химической     инефтехимической  промышленности.  На ОАО "Пластик" проводится обширнаяпрограмма  по  совершенствованию   действующих   производств,   заменефизически  и  морально устаревшего оборудования,  в т.  ч.  для воднойрезки  обивки  дверей  и  крыш  автомобилей.  В  2001  г.  планируетсяинвестировать  в развитие основных средств 43 млн.  руб.,2002 г.  - 49млн. руб.,2003 г. - 55 млн. руб.,2004 г. - 61 млн. руб. На 2001 - 2002гг. намечен ввод в эксплуатацию лабораторного корпуса.
       На ОАО "Тяжмаш" также продолжится  модернизация  производства.  В2002  -  2003  г.  предусмотрено  внедрение перспективной технологии сучетом приобретения по лизингу  прогрессивного  станка  с  ЧПУ  (SIGMAOPAL-220) для профильного шлифования зубчатых колес. Внедрение данногооборудования   позволит   снизить    трудоемкость    изготовления    исебестоимость единицы изделия, повысить качество продукции.
       Большое внимание данное предприятие продолжает  уделять  развитиюсоциальной  сферы  -  в  2001 г.  планируется завершение реконструкциижилого дома по ул. Шмидта (площадью 4732 кв. м). Всего в период 2001 -2004  гг.  на ОАО "Тяжмаш" планируется направить инвестиций в основнойкапитал в сумме 97,4 млн.  руб., в т. ч. в 2001 г. - 20 млн.,2002 г. -23 млн. руб.,2003 г. - 25,8 млн. руб.,2004 г. - 28,6 млн. руб.
       Другим не менее важным источником инвестиционных  ресурсов  будутявляться  средства  областного  и  местного  бюджетов.  Доля бюджетныхисточников в общем объеме  инвестиций  будет  расти  в  прогнозируемомпериоде с 9,3%  в 2000 г.  до 9,6%  в 2004 году.  В первую очередь этообъясняется   произошедшей   в   2001   году   консолидацией   средствтерриториального дорожного фонда в бюджете Самарской области.
       В рамках    областной    инвестиционной    программы    основнымиприоритетами   будут   жилищное   строительство   и  образование.  Внезависимости от влияния внешних и внутренних  факторов  объем  средств,выделяемых  на  развитие  данных  отраслей,  будет  определен с учетомвыполнения установленных плановых заданий.
       Строительство и  реконструкция  образовательных  учреждений будетосуществляться в рамках реформирования системы образования в Самарскойобласти.   В   первую  очередь  приоритет  будет  отдан  использованиюнезавершенного строительства.
       Жилищная политика Администрации города будет ориентирована как нанужды  социально  незащищенных  групп  населения,  так  и  на  решениежилищных    проблем    основной    части    неработающего   населения,располагающего средними доходами и имеющими  жилье.  В  прогнозируемомпериоде  продолжится  переход  от практики строительства жилья за счетсредств бюджета и его бесплатного распределения к  приобретению  жильяна  свободном  рынке  за  счет собственных средств граждан и кредитов,предоставленных на эти цели населению.
       Администрацией области    ставится   задача   сократить   очередьнуждающихся в улучшении жилищных условий в  Самарской  области  в  двараза  в течение ближайших 4 лет.  В настоящее время общее число семей,состоящих на учете для  получения  жилой  площади  в  г.  Сызрани,  посостоянию на 01.01.2001 г. составляет 6727.
       Выделенные средства  областного  бюджета  для  приобретения   илистроительства жилья с целью его дальнейшего бесплатного предоставлениясохранится  только  для  следующих  категорий  граждан:   инвалиды   иучастники  Великой  Отечественной  войны  и лица,  приравненные к ним,ликвидаторы последствий аварии на  Чернобыльской  АЭС.  Для  ветерановбудет  реализована  программа строительства специализированного дома вЮго - Западном районе города.
       Предоставление жилья   военнослужащим,  вынужденным  переселенцамбудет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
       Решить жилищные  проблемы  остальных нуждающихся предполагается врамках  программы  ипотечного  кредитования,  в   которой   определеныреальные  механизмы привлечения средств населения города.  В настоящеевремя отрабатывается схема, по которой Сызранский фонд жилья и ипотеки"Новый  дом"  наряду с выполнением городской ипотечной программы будетвыполнять функции агента  (представителя)  Областного  фонда  жилья  иипотеки  на территории г.  Сызрани.  Эта схема предварительно одобренаобластным Департаментом по строительству.
       Для развития  Областной  программы  ипотечного  кредитования в г.Сызрани предлагается ежегодно выделять квоту средств Областного  фондана ипотечное кредитование жителей г.  Сызрани. При выделении в 2002 г.квоты в сумме 12 млн.  руб.  можно будет обеспечить жильем 120  -  140семей работников бюджетной сферы.
       В целом  по  городу  до  конца  2001  г.  запланирован   ввод   вэксплуатацию следующих объектов,  строительство которых осуществляетсяза счет средств областного и местного бюджета:
       - 2 очередь школы на 990 мест в Юго - Западном районе;
       - АТС в поселке Новокашпирском (3000 номеров);
       - здание УВД в Юго - Западном районе (60 сотрудников).
       В прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию:
       а) в 2002 году:
       - трансформаторную подстанцию 35/6 кВ с разводящими сетями 6 кВ впоселке Новокашпирском;
       - пождепо в Юго - Западном районе (6 а/машин);
       - 1 очередь троллейбусного движения (21 км);
       - краеведческий музей (60 тыс. посещений в год);
       - здание военкомата г. Сызрани (100 работающих).
       б) в 2003 году:
       - 2 очередь троллейбусного движения (10 км);
       - мост через р. Крымза по ул. Интернациональной (43,2 п/м);
       - 1  очередь  полигона  по  захоронению  твердых  бытовых отходов(277,5 тыс. м3 мусора в год).
       в) в 2004 году:
       - библиотека в центральной части города (300 тыс. формуляров);
       - здание УВД в центральной части города.
                                Демография
       В прогнозируемом периоде численность населения по обоим вариантамбудет снижаться,  за счет естественной убыли  населения  и  сокращениямиграционного прироста.
       По первому варианту уровень рождаемости увеличится с 7,8 промиллев  2000  году  до 8,2 промилле в 2002 году и 8,6 промилле в 2004 году.Предпосылкой к этому является  складывающаяся  положительная  динамикавозрастной структуры женщин детородного возраста.  Численность молодыхженщин в 2004 году возрастет на 2,1% по сравнению с 2000 годом.
       Ожидается, что  уровень  смертности  начиная  с  2001  года будетпостепенно  снижаться.  В  2001  году  общий  коэффициент   смертностисоставит 19,3 промилле, это на 2,5% ниже, чем в 2000 году, в 2004 годуон составит 17,5 промилле.
       Среднегодовая численность постоянного населения города по первомуварианту составит в 2004 году 178,3 тыс.  человек. За 2002 - 2004 годысреднегодовая численность постоянного населения снизится на 2,8%.
       По второму варианту ожидается,  что уровень  рождаемости  в  2004году достигнет 8,8 промилле, против 7,8 промилле в 2000 году.
       Уровень смертности снизится с 19,8 промилле в 2000 году  до  16,8промилле в 2004 году.
       Среднегодовая численность постоянного населения города по второмуварианту  за  2002 - 2004 годы снизится на 2,6%  и составит 178,5 тыс.человек.
       В общей  численности  постоянного населения доля населения моложетрудоспособного возраста по обоим вариантам сократится с 18,1%  в 2000г. до 17,2% в 2004 году.
       Доля пожилого возраста сократится с 23,4%  в 2000 году до 22,8% в2004 году.
                           Занятость населения
       В прогнозируемом  периоде  ожидается  улучшение  ситуация в сферезанятости.
       Численность трудовых ресурсов в обоих вариантах будет расти.  Этосвязано с вступлением в трудоспособный  возраст  молодежи  конца  70-хначала 80-х годов, когда рождаемость еще была высокой.
       По первому варианту в 2004  году  численность  трудовых  ресурсовсоставит  104,5  тыс.  человек  против  103,8 человек в 2000 году,  повторому - 104,9 тыс. человек.
       По первому   варианту   начиная   с   2001   года  прогнозируетсянезначительный  рост  в  сфере  занятости.  В  2002  году  численностьработающих  останется  на  уровне 2001 года.  В 2004 году она составит76,8 тыс. человек, и возрастет относительно 2000 года на 0,7%.
       По второму  варианту  численность  работающих  в  экономике будетрасти на 0,5 - 0,6%  ежегодно.  В  2002  году  она  составит  77  тыс.человек, а в 2004 году - 77,8 тыс. человек. Численность занятых в 2004году увеличится по сравнению с 2000 годом на 2%.
       Рост занятости    ожидается    во    всех   отраслях   экономики.Прогнозируется рост числа работающих в сфере малого бизнеса.
       В прогнозируемом  периоде  ожидается  снижение масштабов и уровнябезработицы.
       Численность зарегистрированных  безработных  по  первому вариантуснизится с 1,3 тыс.  человек в 2000 году до 0,9 тыс.  человек  в  2004году, по второму варианту - до 0,8 тыс. человек в 2004 году.
       Уровень официальной   безработицы   к   экономически    активномунаселению снизится по первому варианту с 1,6%  в 2000 году до 1,12%  в2004 году, по второму варианту - до 1%.
       В области  занятости  населения  действия городской Администрациибудут  направлены  на  реализацию  региональной  программы  содействиязанятости   населения  и  городских  специальных  программ  содействиязанятости населения:  это организация общественных работ,  организациятрудоустройства   граждан  особо  нуждающихся  в  защите,  организациятрудоустройства несовершеннолетних.  Основная  доля  затрат  (98%)  намероприятия  занятости  населения  будут  направлены из федерального иобластного бюджетов.
                   Денежные доходы и расходы населения
       На основе    прогнозируемого    устойчивого    роста    экономикипредусматривается  укрепление  тенденций  роста реальных располагаемыхдоходов населения.
       По первому  варианту  годовые  темпы  роста  номинальных  доходовнаселения прогнозируются за 2002 год на уровне 18,4%,  за 2003  год  -18,1%, за 2004 год - 20,8%. В целом за прогнозируемый период (2004 годк   2001   году)   рост   номинальных   денежных   доходов   населенияпредполагается  на  68,9%.  По  второму  варианту  - соответственно на19,8%,18,9%,22% и за весь период - 73,8%.
       Реальные располагаемые  доходы  населения  за весь прогнозируемыйпериод (2004 год к 2001 году) увеличатся на 17,9%  по первому вариантуи  на  30,3%  -  по  второму  варианту,  в  том  числе  в  2002 году -соответственно на 4% и 7%.
       Ожидаемые темпы  роста  промышленного производства дают основанияпредполагать в прогнозируемом периоде  средние  темпы  роста  реальнойзаработной  платы  по  первому  варианту  -  на 3%  в год и по второмуварианту - на 6,8%. Фонд оплаты труда может увеличиться в 2004 году поотношению  к оценке 2001 года в 1,75 раза по первому варианту и в 1,81раза - по второму варианту,  в том числе в 2002 году -  соответственнона 17,4%(составит 2272 млн. руб.) и на 19,6%(2314,6 млн. руб.).
       Прогнозируется восстановление роли заработной платы как основногоисточника  доходов  населения:  доля  фонды оплаты труда в общей суммедоходов населения возрастет с 52,8%  по оценке в 2001 году до 54,6% попервому варианту и 55% - по второму варианту в 2004 году.
       Динамика социальных трансфертов  (пенсии  и  пособия)  принята  втемпах роста фонда оплаты труда,  превышающих темпы роста инфляции: за2002 год рост составит  по  первому  варианту  на  20,4%,  по  второмуварианту - 22,3%,  в целом за прогнозируемый период (2004 год к оценке2001 года) соответственно в 1,8 - 1,87 раза.
       Социальная поддержка  населения  будет  основываться  на принципеадресной направленности  социальной  помощи,  сутью  которой  являетсясосредоточение   городских  ресурсов  на  удовлетворение  потребностейнаиболее нуждающейся части населения,  тех,  кто самостоятельно  не  всилах  преодолеть  трудную жизненную ситуацию (инвалиды,  престарелые,одинокие,  длительно безработные и некоторые другие).  Оказание  такойподдержки  будет  осуществляться  в  соответствии  с законом Самарскойобласти "О социальной помощи в Самарской области" и в  соответствии  сразрабатываемой  в городе программы по социальной поддержке малоимущихграждан и отдельных категорий населения города с  учетом  возможностейгородского  бюджета.  Так  по  проекту данной Программы на 2002 год нареализацию ее мероприятий требуется более 270 млн. рублей, в том числеиз   городского   бюджета  220  млн.  рублей.  Продолжится  реализациякомплекса мер по медико - социальной и  профессиональной  реабилитацииинвалидов и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности на 2001 -2005 гг.
       Доходы от  предпринимательской деятельности прогнозируются исходяиз прогноза развития потребительского рынка товаров и услуг. Их доля вдоходах населения в прогнозируемом периоде составит около 11%.
       В расходовании  полученных   доходов   населения   прогнозируетсясохранение тенденции увеличения расходов на потребление,  при снижениидоли расходов населения на покупку товаров в пользу расходов на оплатууслуг.
       В целом денежные расходы населения увеличатся против 2001 года попервому варианту на 17,8%  - в 2002 году и на 54,7%  - в 2004 году, повторому варианту - соответственно на 16,7% и 52,3%.
                          Потребительский рынок
       Исходя из текущей ситуации и предлагаемой динамики развития сферыторговли,  объемов  и  структуры  потребительского  спроса  населения,индексов  -  дефляторов  цен  на  товары  оборот  розничной   торговлипрогнозируется по первому варианту:  в 2002 году - в сумме 2668,1 млн.руб.  с приростом в физическом объеме к уровню 2001 года  на  1,5%;  в2004  году  - с индексом физического объема к уровню 2000 года на 12%.По второму варианту оборот розничной торговли прогнозируется:  в  2002году в сумме 2658,3 млн.  руб. с приростом к 2001 году на 2,5%; в 2004году - с приростом в физическом объеме к уровню 2000 года на 17%.
       Задачами Администрации  города  в сфере потребительского рынка напрогнозируемый  период  являются:  реализация  единой  государственнойполитики   в  области  обеспечения  качества  и  безопасности  пищевыхпродуктов,   развитие   взаимовыгодного   торгово   -   экономическогосотрудничества  с  регионами  РФ,  обеспечение  насыщенности товарногорынка и сохранение  единого  торгового  пространства,  реализации  мерзащиты прав потребителей.
       Определяющими факторами функционирования рынка услуг на 2002  годбудут  конъюнктура потребительского спроса,  динамика денежных доходовнаселения, цен и тарифов на услуги.
       Участие Администрации  города  в функционировании рынка услуг длянаселения будет выражаться в контроле  за  ценами  на  отдельные  видыуслуг  для  населения,  в  т.  ч.  жилищно  - коммунального хозяйства,сертификации и лицензировании услуг,  финансовой поддержке организацийи  предпринимателей,  оказывающих  социально  -  значимые  виды услуг.Прогнозируется дальнейшее расширение рынка  платных  социальных  услуг(образование,  здравоохранение, физическая культура и спорт), развитиеконкуренции  за  счет  расширения  номенклатуры,  повышения  качества,обеспечения норм безопасности предлагаемых услуг.
       В расчете прогнозируемых объемов  услуг  для  населения  заложеныопережающие  темпы  роста  тарифов  на  услуги  против  цен на товары,прирост объемов реализации платных услуг населению прогнозируется:  попервому варианту в сумме:  в 2002 году - 813 млн.  руб.  с приростом в2001 году на 2%(в физическом объеме), индекс физического объема в 2004году к 2000 году составит 115,9%. По второму варианту населению городабудет реализовано платных услуг на сумму 810 млн.  руб.  с приростом куровню  2001 года на 5%;  в 2004 году индекс физического объема к 2000году составит 126,4%.
                     Пояснительная записка к балансу
                    финансовых ресурсов по г. Сызрани
       Прогноз сводного   баланса   финансовых   ресурсов   г.   Сызраниразработан в двух вариантах с учетом принятых в  2001  году  отдельныхглав Налогового кодекса РФ и введения их в действие с 01.01.2002 г., атакже изменений в области бюджетной политики.
       Учтены следующие   основные  изменения  налогового  и  бюджетногозаконодательства:
       - снижение ставки налога на прибыль с 35%  до 24%  и отменой всехналоговых льгот,
       - индексация ставок акцизов на 12%,
       - индексация ставок земельного налога и арендной платы,  платежейза пользование лесным фондом на 12%,
       - передача  нормативов  в  полном  объеме  в  бюджет  субъекта  ииндексация в 2,1 раза платы за пользование водными объектами,
       - зачисление всей суммы собранного на территории города налога надоходы физических лиц в консолидированный бюджет области,
       - отмена с 2002 г.  отчислений на  воспроизводство  минерально  -сырьевой базы,  с 2003 г. - налога на пользование автомобильных дорог,с 2004 г. - налога с продаж.
       В 2002  году прогнозируется рост финансовых ресурсов на 18,2%  попервому варианту и на 20,2%  по второму варианту прогноза.  В  течениевсего  периода  прогнозирования  (2004  к  2001 г.) финансовые ресурсыувеличатся соответственно на 56,9%  и 64,3%  в зависимости от вариантапрогноза.
       Важнейшим источником  финансирования   доходной   части   балансафинансовых ресурсов является прибыль.  По оценке,  за 2001 г.  прибыльприбыльных предприятий города сложится в сумме 471,4 млн.  руб.,  а  сучетом   средств,   перечисляемых   вертикально   -   интегрированнымиструктурами на развитие дочерних предприятий (НК  "ЮКОС"  на  развитиематериально - технической базы ОАО "СНПЗ") - 1138,0 млн.  руб.  В 2002г.  рост прибыли составит в зависимости от варианта  прогноза  121%  и123%.  За  весь анализируемый период прогнозируется увеличение прибылина 64%  по первому варианту и на 73%  по второму варианту прогноза. Нарост  прибыли  окажут  влияние  увеличение объемов производства,  ростоптовых и потребительских цен, уменьшение доли убыточных предприятий иснижение  сумм  убытков.  Для прибыли в структуре финансовых ресурсов,сформированных на территории города, увеличится с 26,5% в 2001 году до27,7%  в 2004 году по первому варианту и до 27,9%  по второму вариантупрогноза.
       Тенденция к  росту сохранится и по налоговым доходам:  по первомуварианту прогноза они увеличатся на 17%  в 2002 году и на 53,3% в 2004году,  по второму варианту - на 19%  и 61,4% соответственно. Структураналоговых  платежей  существенно  не  изменится.  Их  доля  в  доходахсводного  баланса  финансовых  ресурсов  в 2001 году составляет 54,6%,этот показатель будет сохраняться на таком же уровне и в дальнейшем.
       Рост поступлений по налогу на добавленную стоимость составит 111%в 2002 году и 136,8%  за весь прогнозируемый период.  Он будет  вызванростом объемов производства, оптовых и потребительских цен.
       Прогноз поступлений   произведен   исходя   из   роста    объемовподакцизной  продукции  и индексации ставок акцизов.  В 2002 году ростакцизов составит 117% по первому варианту и 118% по второму варианту.
       В соответствии с ростом фонда оплаты труда увеличатся поступленияналога на доходы физических лиц и единого социального налога.  В  2002году  рост  поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц и единогосоциального налога составит в зависимости от варианта прогноза  119,2%и  121,1%.  За  весь анализируемый период прогнозируется увеличение поданным налогам на 62,6%  по первому  варианту  и  на  65%  по  второмуварианту.
       С 2001  года  в  федеральный  бюджет  перечисляется   вся   суммасобранного  на  территории  города  налога на добавленную стоимость,1%налога на доходы физических лиц,  а также  часть  акцизов,  налога  наприбыль,  платежей за пользование природными ресурсами,  отчислений навоспроизводство минерально -  сырьевой  базы,  неналоговых  доходов  идругих    платежей    в    соответствии    с   действующим   бюджетнымзаконодательством.
       С изменением  налогового  и бюджетного законодательства снижаетсядоходная база города. Доля средств (сальдо), направленных с территориигорода   в   федеральный   и   областной  бюджеты,  в  государственныевнебюджетные  фонды,  составит  в   2001   году   43,5%.   В   течениепрогнозируемого  периода сохранится тенденция роста данного показателя(в 2004 г. - 43,6 - 43,9%).
       На протяжении   всего   периода   прогнозирования  доля  расходовпредприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплатыналога,  а также за счет амортизации,  в общей сумме расходов сводногобаланса финансовых ресурсов составит порядка 47 - 48%.
       Сохранится социальная   направленность   расходования  финансовыхресурсов: доля расходов на социально - культурную сферу, финансируемыхза счет бюджета,  а также средств единого социального налога, составитв 2002 году 36%  в общей сумме расходов и практически не  изменится  втечение всего прогнозируемого периода.
       На претерпит  существенных  изменений   и   структура   остальныхрасходных статей сводного финансового баланса.
       В связи со  снижением  доли  доходов,  остающихся  на  территориигорода,  баланс  финансовых ресурсов спрогнозирован с ростом дефицита:если в 2002 г.  по первому варианту  дефицит  прогнозируется  3,8%  отдоходов,  по второму - 3,9%, то в 2004 г. он увеличится до 5,9% и 6,0%по вариантам соответственно.
               Прогноз социально - экономического развития
                      г. Сызрани на 2002 - 2004 годы------------------------------T-------------T------T------T-------------------------------------------------¬¦Показатели                   ¦ Единица     ¦отчет ¦оценка¦          прогноз                                ¦¦                             ¦ измерения   +------+------+-----------------T---------------T---------------+¦                             ¦             ¦2000  ¦2001  ¦  2002 г.        ¦   2003 г.     ¦  2004 г.      ¦¦                             ¦             ¦год   ¦год   +--------T--------+------T--------+------T--------+¦                             ¦             ¦      ¦      ¦вар. 1  ¦вар. 2  ¦вар. 1¦вар. 2  ¦вар. 1¦ вар. 2 ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦                               ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                                                              ¦+-----------------------------T-------------T------T------T--------T--------T------T--------T------T--------+¦Продукция промышленности     ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦(работ и услуг) в оптовых    ¦млн.руб.     ¦7632  ¦9909  ¦11832   ¦11996   ¦13831 ¦14246   ¦15717 ¦ 16339  ¦¦ценах (без  НДС  и  акци-    ¦в %  к       ¦108,0 ¦105,5 ¦101,9   ¦103,3   ¦ 101,0¦102,6   ¦102,4 ¦ 103,3  ¦¦зов) в целом                 ¦пред. г.     ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦в том числе по отраслям:     ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦электроэнергетика            ¦млн.руб.     ¦499   ¦561   ¦695     ¦718     ¦ 864  ¦919     ¦1090  ¦ 1160   ¦¦                             ¦в % к        ¦97,8  ¦94,9  ¦96,8    ¦100,0   ¦  97,2¦100,0   ¦100,0 ¦100,3   ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦топливная промышленность     ¦млн.руб.     ¦761   ¦955   ¦1044    ¦1064    ¦1173  ¦1207    ¦1295  ¦ 1337   ¦¦                             ¦в % к        ¦62,4  ¦107,3 ¦99,4    ¦101,3   ¦ 100,2¦102,2   ¦100,5 ¦ 100,7  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦из нее:                      ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦нефтеперерабатывающая        ¦млн.руб.     ¦739   ¦926   ¦1020    ¦1030    ¦1144  ¦1166    ¦1260  ¦ 1288   ¦¦                             ¦в % к        ¦62,2  ¦108,0 ¦101,2   ¦102,1   ¦ 101,0¦102,0   ¦102,1 ¦ 102,3  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦сланцевая                    ¦млн.руб.     ¦22    ¦29    ¦24      ¦34      ¦ 29   ¦41      ¦35    ¦ 49     ¦¦                             ¦в % к        ¦68,9  ¦97,6  ¦66,2    ¦93,8    ¦  98,2¦98,0    ¦100,0 ¦ 100,5  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦химическая и нефтехим.       ¦млн.руб.     ¦2876  ¦3926  ¦4636    ¦4736    ¦ 5244 ¦5506    ¦5776  ¦ 6155   ¦¦промышленность               ¦в % к        ¦110,4 ¦111,0 ¦101,8   ¦104,0   ¦ 101,0¦103,8   ¦102,0 ¦ 103,5  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦машиностроение               ¦млн.руб.     ¦3025  ¦4006  ¦4907    ¦4921    ¦ 5920 ¦5965    ¦6857  ¦ 6955   ¦¦                             ¦в % к        ¦136,7 ¦104,8 ¦104,7   ¦105,0   ¦ 104,0¦105,5   ¦105,3 ¦ 106,0  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦деревообрабатывающая         ¦млн.руб.     ¦24    ¦28    ¦32      ¦32,3    ¦ 36   ¦ 37,2   ¦40    ¦ 41,4   ¦¦                             ¦в % к        ¦93,7  ¦102,9 ¦101,1   ¦102,0   ¦ 100,5¦102,0   ¦101,1 ¦ 102,0  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦пром.стройматериалов         ¦млн.руб.     ¦45    ¦60    ¦75      ¦77      ¦ 89   ¦95      ¦103   ¦ 114    ¦¦                             ¦ в % к       ¦63,4  ¦109,2 ¦102,0   ¦105,0   ¦ 101,5¦105,3   ¦102,0 ¦ 105,8  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦легкая промышленность        ¦млн.руб.     ¦39    ¦45    ¦52,6    ¦52,9    ¦ 60,3 ¦61,1    ¦68,3  ¦ 70     ¦¦                             ¦в % к        ¦102,2 ¦103,0 ¦103,5   ¦104,0   ¦ 103,2¦104,0   ¦103,0 ¦ 104,2  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦пищевая промышленность,      ¦млн.руб.     ¦354   ¦319   ¦380     ¦384     ¦ 433  ¦444     ¦475   ¦ 494    ¦¦включая муком.-крупяную      ¦в %  к       ¦78,5  ¦76,7  ¦100,0   ¦101,2   ¦ 100,0¦101,5   ¦100,6 ¦ 102,1  ¦¦                             ¦пред.г.      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦прочие отрасли               ¦млн.руб.     ¦ 9    ¦ 9    ¦10,4    ¦10,4    ¦ 11,8 ¦11,8    ¦13    ¦ 13     ¦¦                             ¦в % к        ¦92,1  ¦82,6  ¦100,0   ¦100,0   ¦ 100,0¦100,0   ¦100,0 ¦ 100,0  ¦¦                             ¦пред.г       ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦Объем производства           ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦важнейших                    ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦видов промышл. продукции     ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦в натуральном выражении      ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦электроэнергия               ¦тыс.квт.час  ¦814   ¦ 750  ¦730     ¦  750   ¦720   ¦   750  ¦ 720  ¦  750   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦теплоэнергия                 ¦ млн. Гкл    ¦1,666 ¦1,500 ¦1,450   ¦ 1,500  ¦1,400 ¦ 1,500  ¦1,400 ¦  1,52  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦бензин автомобильный         ¦ тыс.тонн    ¦ 655  ¦700   ¦ 705    ¦  715   ¦ 712  ¦  730   ¦720   ¦  745   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦топливо дизельное            ¦ тыс.тонн    ¦1098  ¦1204  ¦ 1220   ¦  1230  ¦1232  ¦  1255  ¦1240  ¦  1280  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦мазут топочный               ¦ тыс.тонн    ¦ 1136 ¦1380  ¦1350    ¦  1400  ¦ 1380 ¦  1420  ¦1400  ¦  1430  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦топливо для реактив.двиг.    ¦ тыс. тонн   ¦ 114  ¦ 159  ¦ 160    ¦   165  ¦ 162  ¦   168  ¦ 170  ¦   175  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦сланец                       ¦ тыс.тонн    ¦  5   ¦  1   ¦  -     ¦    3   ¦  -   ¦    5   ¦  -   ¦    5   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦синтет. смолы и пластмассы   ¦тыс.тонн     ¦15,2  ¦16,8  ¦ 17     ¦  17,5  ¦17,2  ¦  17,8  ¦ 17,5 ¦   18   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦турбины гидравлические       ¦ шт.         ¦  1   ¦  2   ¦   2    ¦   4    ¦   2  ¦    3   ¦   2  ¦    8   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦мельницы всех видов          ¦ шт.         ¦  22  ¦ 13   ¦  10    ¦  15    ¦   10 ¦    5   ¦  12  ¦    6   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦котельные установки разл.    ¦ шт.         ¦ 290  ¦ 300  ¦  305   ¦  310   ¦  310 ¦   320  ¦ 313  ¦  325   ¦¦модиф.                       ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦автомобили легковые          ¦ тыс.шт      ¦31941 ¦39200 ¦40000   ¦40500   ¦41600 ¦42200   ¦43500 ¦ 44300  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦карданный вал в сборе        ¦тыс. компл.  ¦209,9 ¦296,6 ¦ 300    ¦ 350    ¦ 380  ¦  400   ¦ 420  ¦  450   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦эмалин                       ¦ тонн        ¦ 40   ¦  60  ¦ 60     ¦  65    ¦ 62   ¦  65    ¦ 66   ¦   70   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦праймер                      ¦ тонн        ¦ 242  ¦  480 ¦ 480    ¦  490   ¦ 485  ¦  493   ¦ 490  ¦  500   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦технич.моющие средства       ¦ тонн        ¦ 156  ¦  100 ¦  90    ¦  110   ¦  85  ¦   120  ¦  80  ¦  130   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦обувь кож.детская            ¦ тыс.пар     ¦ 153  ¦  188 ¦ 205    ¦  210   ¦ 210  ¦   220  ¦ 220  ¦  250   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦куртки                       ¦ тыс.шт.     ¦ 106  ¦   65 ¦  60    ¦  70    ¦  65  ¦   80   ¦  65  ¦   90   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦                               АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС                                                   ¦+-----------------------------T-------------T------T------T--------T--------T------T--------T------T--------+¦Производство продукции       ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦перерабатывающей пром. АПК   ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦хлеб и хлебобулочные изделия ¦ тыс. тонн   ¦ 14,4 ¦ 14,5 ¦  14    ¦  14,8  ¦  14  ¦   15   ¦ 14   ¦  15,2  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦колбасные изделия            ¦тонн         ¦1059  ¦1505  ¦ 1510   ¦ 1600   ¦1550  ¦  1650  ¦  1700¦  1760  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦цельномолочная продукция     ¦тонн         ¦5299  ¦6130  ¦6150    ¦  6500  ¦ 6200 ¦  6700  ¦ 6300 ¦  7000  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦масло животное               ¦тонн         ¦185   ¦175   ¦ 175    ¦   180  ¦ 178  ¦  190   ¦ 180  ¦   200  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦сыр                          ¦тонн         ¦123   ¦162   ¦ 165    ¦   170  ¦ 165  ¦  175   ¦ 168  ¦   180  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦концентраты                  ¦тонн         ¦795   ¦ 129  ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦овощные консервы             ¦туб.         ¦4220  ¦ 435  ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦кондитерские изделия         ¦тонн         ¦ 633  ¦ 146  ¦ 150    ¦   150  ¦ 155  ¦  160   ¦  158 ¦   162  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦мука                         ¦тыс.тонн     ¦41,9  ¦ 38   ¦ 40     ¦  45    ¦ 40   ¦   48   ¦  42  ¦   50   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦крупа                        ¦тонн         ¦ 512  ¦ 117  ¦ 115    ¦  120   ¦ 117  ¦  123   ¦ 120  ¦  125   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦ликеро - водочные изделия    ¦тыс.дал      ¦144   ¦ 120  ¦ 120    ¦  125   ¦ 120  ¦  130   ¦ 120  ¦  135   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦                МАЛЫЙ БИЗНЕС                                                                               ¦+-----------------------------T-------------T------T------T--------T--------T------T--------T------T--------+¦Объем продукции (работ, ус-  ¦млн. руб.    ¦1329,6¦1712,1¦2137,4  ¦2183    ¦ 2568 ¦  2648  ¦2985,5¦3138,4  ¦¦луг), произведенный малыми   ¦в % к п.г.   ¦ 104,6¦ 105,7¦ 105,4  ¦109,5   ¦ 106,3¦  107,3 ¦ 105,2¦ 106,7  ¦¦предприятиями всего:         ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦в том числе по отраслям:     ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦промышленность               ¦млн. руб.    ¦584,7 ¦ 761,9¦  920   ¦ 928,8  ¦1121,5¦ 1142,9 ¦1319,6¦ 1357,4 ¦¦                             ¦в % к п.г.   ¦103,7 ¦ 107,7¦  103   ¦ 106    ¦ 106  ¦  107   ¦ 106  ¦  107   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦строительство                ¦млн. руб.    ¦443,5 ¦ 563,5¦  679,1 ¦ 685,7  ¦ 805,8¦  821,3 ¦ 930,2¦  966,3 ¦¦                             ¦в % к п.г.   ¦ 92   ¦ 105  ¦  103   ¦ 104    ¦ 105  ¦  106   ¦ 104  ¦  106   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦транспорт и связь            ¦млн. руб.    ¦ 16,1 ¦  22,5¦  29,2  ¦ 29,7   ¦ 38,2 ¦  39,6  ¦ 47,9 ¦  51,9  ¦¦                             ¦в % к п.г.   ¦110   ¦ 115  ¦  110   ¦ 110    ¦ 110  ¦  112   ¦ 110  ¦  115   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦торговля и общественное      ¦млн. руб.    ¦253,1 ¦ 321,6¦ 374,6  ¦ 440,5  ¦ 436,6¦  518,3 ¦ 504,3¦  610   ¦¦питание                      ¦в % к п.г.   ¦106   ¦ 105  ¦  104   ¦ 105    ¦ 105  ¦  106   ¦ 105  ¦  107   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦сфера услуг                  ¦млн. руб.    ¦ 90   ¦ 119,6¦ 147,8  ¦ 149,3  ¦ 182,9¦  186,6 ¦ 216,9¦  225,5 ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦Среднесписочная численность  ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦работников малых предприятий ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦всего:                       ¦тыс.чел.     ¦ 9,2  ¦ 9,8  ¦  10,1  ¦  10,6  ¦ 10,3 ¦  10,9  ¦  10,4¦   11   ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦в том числе по отраслям:     ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦промышленность               ¦тыс. чел.    ¦ 2,9  ¦ 3,1  ¦  3,2   ¦  3,3   ¦ 3,3  ¦  3,4   ¦ 3,23 ¦   3,5  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦строительство                ¦тыс. чел.    ¦ 2,5  ¦ 2,65 ¦  2,8   ¦  2,85  ¦ 2,8  ¦  2,9   ¦ 2,8  ¦   2,9  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦транспорт и связь            ¦тыс. чел.    ¦ 0,2  ¦ 0,4  ¦  0,42  ¦  0,46  ¦ 0,44 ¦  0,47  ¦ 0,44 ¦   0,5  ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦торговля и общественное      ¦тыс. чел.    ¦ 2,2  ¦ 2,3  ¦  2,3   ¦  2,4   ¦ 2,3  ¦  2,43  ¦ 2,3  ¦   2,5  ¦¦питание                      ¦             ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+¦сфера услуг                  ¦тыс. чел.    ¦ 1,4  ¦ 1,35 ¦  1,33  ¦  1,35  ¦ 1,38 ¦  1,4   ¦ 1,4  ¦   1,6  ¦L-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+---------
                                Инвестиции------------------------------T----------T-------------T------T------------------------------------------------¬¦Показатели                   ¦ Единица  ¦отчет        ¦оценка¦          прогноз                               ¦¦                             ¦ измерения+------T------+------+-----------------T---------------T--------------+¦                             ¦          ¦1999  ¦2000  ¦2001  ¦  2002 г.        ¦   2003 г.     ¦  2004 г.     ¦¦                             ¦          ¦год   ¦год   ¦год   +--------T--------+------T--------+------T-------+¦                             ¦          ¦      ¦      ¦      ¦вар. 1  ¦вар. 2  ¦вар. 1¦вар. 2  ¦вар. 1¦ вар. 2¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Объем инвестиций в (основной ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦капитал) за счет всех ис-    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦точников финансирования      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦всего:                       ¦млн.руб.  ¦337,2 ¦822,7 ¦1254,6¦1529,4  ¦ 1544,7 ¦1797,3¦ 1833,8 ¦2114,7¦2198,4 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦в % к предыдущему году в     ¦ %        ¦ 97,8 ¦178,1 ¦108,0 ¦ 106,0  ¦ 108,0  ¦ 104,0¦ 106,0  ¦ 106,0¦ 108,0 ¦¦сопоставимых ценах           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦в том числе:                 ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦производственного            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦назначения                   ¦млн.руб.  ¦241,9 ¦701,2 ¦1066,4¦1299,9  ¦1313,0  ¦1527,7¦1558,7  ¦1797,5¦1868,6 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦непроизводственного          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦назначения                   ¦млн.руб.  ¦95,3  ¦121,5 ¦188,2 ¦229,5   ¦  231,7 ¦ 269,6¦ 275,1  ¦317,2 ¦329,8  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Из общего объема             ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦инвестиций:                  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦финансируемые из феде-       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦рального бюджета             ¦млн.руб.  ¦15,7  ¦ 18,3 ¦ 20,2 ¦ 24,6   ¦   24,9 ¦  28,9¦ 29,5   ¦34,0  ¦35,4   ¦¦в том числе:                 ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦по федеральной инвести-      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦ционной программе            ¦млн.руб.  ¦15,7  ¦ 2,8  ¦  6,0 ¦  7,3   ¦  7,4   ¦ 8,6  ¦  8,8   ¦10,1  ¦10,5   ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦финансируемые из средств     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦областного и местных бюджетов¦млн.руб.  ¦35,5  ¦ 58,2 ¦100,2 ¦122,1   ¦123,4   ¦143,5 ¦146,5   ¦168,9 ¦175,6  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦финансируемые за счет        ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦собственных средств          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦предприятий                  ¦млн.руб.  ¦246,7 ¦709,0 ¦1100,2¦1341,1  ¦1354,6  ¦1576,1¦1608,1  ¦1854,5¦1927,8 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦из них прибыль               ¦млн.руб.  ¦129,1 ¦521,2 ¦ 850,8¦1037,2  ¦1047,5  ¦1218,9¦1243,6  ¦1434,1¦1490,9 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦амортизация                  ¦млн.руб.  ¦117,6 ¦186,6 ¦ 247,9¦ 302,2  ¦ 305,2  ¦355,1 ¦362,3   ¦417,9 ¦ 434,3 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦прочие средства (выручка от  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦реализации основных средств и¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦др.)                         ¦ млн.руб. ¦      ¦ 1,2  ¦ 1,5  ¦  1,7   ¦  1,9   ¦ 2,1  ¦  2,3   ¦  2,5 ¦  2,6  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦заемные средства             ¦млн. руб. ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦из них:                      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦кредиты банков               ¦млн.руб.  ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦внебюджетные фонды           ¦млн.руб.  ¦7,5   ¦ 22,3 ¦ 12,9 ¦  15,7  ¦ 15,8   ¦18,5  ¦18,9    ¦ 21,7 ¦ 22,6  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦средства акций               ¦млн.руб.  ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦другие источники             ¦млн.руб.  ¦31,8  ¦ 14,9 ¦21,1  ¦25,9    ¦  26,0  ¦ 30,3 ¦ 30,8   ¦35,6  ¦ 37,0  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Кроме того: Инвестиции       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦на охрану окружающей         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦среды за счет собственных    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦средств                      ¦млн.руб.  ¦21,4  ¦194,4 ¦ 68,7 ¦  83,7  ¦  84,6  ¦ 98,4 ¦100,4   ¦115,8 ¦ 120,4 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Ввод в действие новых        ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦основных фондов в ценах      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦соответствующих лет          ¦млн.руб.  ¦132,1 ¦ 296  ¦1006,0¦320,0   ¦  323,0 ¦ 374,4¦ 381,9  ¦438,0 ¦ 451,0 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Ликвидация основных фон-     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦дов по полной балансовой     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦стоимости                    ¦млн.руб.  ¦5,3   ¦ 181,3¦225,6 ¦237,0   ¦  225,9 ¦289,2 ¦265,6   ¦353,1 ¦ 312,5 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Основные фонды по полной     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦балансовой стоимости на      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦конец года всего             ¦млн.руб.  ¦1162,6¦1277,3¦2057,7¦2140,7  ¦ 2237,8 ¦2323,0¦2439,3  ¦2524,2¦ 2662,7¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Ввод в действие важнейших    ¦в соот.   ¦      ¦103   ¦6 млн.¦21 км тролл.линий¦10 км. тролл.  ¦300 тыс.      ¦¦производственных мощностей   ¦единиц.   ¦      ¦п/м,  ¦т/год ¦    35,6 кВ      ¦линий,         ¦формуляров    ¦¦                             ¦          ¦      ¦990   ¦      ¦                 ¦277,5 тыс. м3  ¦              ¦¦                             ¦          ¦      ¦мест  ¦      ¦                 ¦               ¦              ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------T--------+------T--------+------T-------+¦Строительство объек-         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦тов социальной сферы         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Ввод в эксплуатацию жилых    ¦кв.м      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦домов за счет всех источни-  ¦общ.      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦ков финансирования           ¦пл.       ¦25300 ¦7319  ¦20620 ¦40960   ¦ 41360  ¦48140 ¦ 49120  ¦56640 ¦58880  ¦¦в том числе, за счет:        ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦средств федерального         ¦кв.м      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦бюджета                      ¦общ.пл.   ¦5000  ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦средств областного и местного¦кв.м      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦бюджетов                     ¦общ.пл.   ¦2100  ¦4371  ¦ 4200 ¦ 5120   ¦ 5170   ¦6020  ¦ 6140   ¦7080  ¦ 7360  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦средств предприятий и ор-    ¦кв.м      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦ганизаций, долевые           ¦общ.пл.   ¦14700 ¦  0   ¦13420 ¦ 32180  ¦ 32500  ¦37820 ¦ 38590  ¦44500 ¦ 46260 ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦средств индивидуальных       ¦кв.м      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦застройщиков                 ¦общ.пл.   ¦3500  ¦2948  ¦ 3000 ¦ 3660   ¦ 3690   ¦4300  ¦ 4390   ¦5060  ¦ 5260  ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦Ввод в действие              ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦объектов социально -         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦культурной сферы:            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦дошкольных образователь-     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦ных учреждений               ¦мест      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦учреждений общего            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦пользования                  ¦мест      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦больниц                      ¦коек      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦+-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+¦амбулаторно - поликлини-     ¦пос.      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦¦ческих учреждений            ¦в см.     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦      ¦       ¦L-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------
                                Демография----------------------T-----------T-------T-------T-----------------------------------------------¬¦Показатели           ¦ Единица   ¦2000 г.¦2001 г.¦               Прогноз                         ¦¦                     ¦ измерения ¦       ¦       +---------------T---------------T---------------+¦                     ¦           ¦       ¦       ¦   2002 год    ¦    2003 год   ¦   2004 год    ¦¦                     ¦           +-------+-------+-------T-------+------T--------+------T--------+¦                     ¦           ¦отчет  ¦оценка ¦вар.1  ¦вар.2  ¦вар.1 ¦вар.2   ¦вар.1 ¦ вар.2  ¦+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Среднегодовая        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦численность          ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦постоянного населения¦тыс.чел.   ¦185    ¦183    ¦181,5  ¦181,6  ¦179,8 ¦179,9   ¦178,3 ¦178,5   ¦¦                     ¦в % к пред.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                     ¦году       ¦99,2   ¦99,1   ¦99,0   ¦99,0   ¦99,1  ¦99,1    ¦99,2  ¦99,2    ¦+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Общий  коэффициент   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦рождаемости<*>       ¦промилле   ¦7,8    ¦7,9    ¦8,2    ¦8,3    ¦8,4   ¦8,5     ¦8,6   ¦8,8     ¦¦                     ¦в % к пред.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                     ¦году       ¦108,3  ¦101,3  ¦103,8  ¦105,1  ¦102,4 ¦102,4   ¦102,4 ¦103,5   ¦+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Общий коэффициент    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦смертности           ¦промилле   ¦19,8   ¦19,3   ¦19     ¦18,7   ¦18,6  ¦18,1    ¦17,5  ¦16,8    ¦¦                     ¦в % к пред.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                     ¦году       ¦113,1  ¦97,5   ¦98,4   ¦96,9   ¦97,9  ¦96,8    ¦94,1  ¦92,8    ¦+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Общий  коэффициент   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦естественного прирос-¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦та/убыли             ¦промилле   ¦-12    ¦-11,5  ¦-10,9  ¦-10,5  ¦-10,2 ¦ -9,6   ¦ -8,9 ¦ -8     ¦¦                     ¦в % к пред.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                     ¦году       ¦116,5  ¦ 95,8  ¦ 94,8  ¦ 91,3  ¦ 93,6 ¦ 91,4   ¦87,3  ¦83,3    ¦+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Миграционный прирост ¦чел.       ¦714    ¦200    ¦200    ¦200    ¦200   ¦180     ¦180   ¦160     ¦¦                     ¦в % к пред.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                     ¦году       ¦107,4  ¦28,0   ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0 ¦90,0    ¦90,0  ¦88,9    ¦L---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+---------
                           Занятость населения---------------------------------T------------T-------T-------T----------------------------------------------¬¦Показатели                      ¦ Единица    ¦2000 г.¦Оценка ¦              Прогноз                         ¦¦                                ¦ измерения  ¦       ¦2001 г.+--------------T---------------T---------------+¦                                ¦            ¦       ¦       ¦   2002 год   ¦    2003 год   ¦   2004 год    ¦¦                                ¦            ¦       ¦       +-------T------+------T--------+------T--------+¦                                ¦            ¦       ¦       ¦вар.1  ¦вар.2 ¦вар.1 ¦вар.2   ¦вар.1 ¦ вар.2  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦X. Труд                         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Численность трудовых ресурсов<*>¦тыс. человек¦  103,8¦ 104,1 ¦ 104,3 ¦ 104,5¦ 104,4¦ 104,6  ¦ 104,5¦ 104,9  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Численность занятых в экономике ¦тыс. человек¦   76,3¦  76,6 ¦  76,6 ¦  77  ¦  76,7¦  77,5  ¦  76,8¦  77,8  ¦¦(среднегодовая) - всего         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦в том числе:                    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в материальном производстве -   ¦тыс. человек¦   53,8¦  53,9 ¦  53,9 ¦  54,1¦  54,0¦  54,3  ¦  54,0¦  54,4  ¦¦всего                           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦промышленность                  ¦тыс. человек¦   25,3¦  25,5 ¦  25,5 ¦  25,8¦  25,6¦  25,9  ¦  25,8¦  26,0  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦сельское хозяйство (включая     ¦тыс. человек¦    0,2¦   0,2 ¦   0,2 ¦   0,2¦   0,2¦   0,2  ¦   0,2¦   0,2  ¦¦личное подсобное хозяйство)     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦транспорт                       ¦тыс. человек¦    9,3¦   9,4 ¦   9,5 ¦   9,6¦   9,5¦   9,5  ¦   9,5¦   9,6  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦связь                           ¦тыс. человек¦    1,2¦   1,3 ¦   1,4 ¦   1,5¦   1,4¦   1,5  ¦   1,4¦   1,5  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦строительство                   ¦тыс. человек¦    4,0¦   4,1 ¦   4,1 ¦   4,3¦   4,2¦   4,4  ¦   4,3¦   4,5  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦торговля и общественное питание ¦тыс. человек¦    8,8¦   8,9 ¦   9,0 ¦   9,1¦   9,0¦   9,4  ¦   9,2¦   9,3  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦другие отрасли                  ¦тыс. человек¦    5,0¦   4,5 ¦   4,2 ¦   3,6¦   4,1¦   3,4  ¦   3,6¦   3,3  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в непроизводственной сфере -    ¦тыс. человек¦   22,5¦  22,7 ¦  22,7 ¦  22,9¦  22,8¦  23,2  ¦  22,8¦  23,4  ¦¦всего                           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦жилищно - коммунальное          ¦тыс. человек¦    3,5¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,7¦   3,7¦   3,8  ¦   3,7¦   3,8  ¦¦хозяйство                       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦непроизводственные виды         ¦тыс. человек¦    1,0¦   1,1 ¦   1,2 ¦   1,3¦   1,2¦   1,4  ¦   1,3¦   1,4  ¦¦бытового обслуживания           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦здравоохранение, физическая     ¦тыс. человек¦    5,8¦   5,8 ¦   5,8 ¦   5,8¦   5,8¦   5,8  ¦   5,8¦   5,8  ¦¦культура и спорт, социальное    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦обеспечение                     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦образование                     ¦тыс. человек¦    6,0¦   6,1 ¦   6,1 ¦   6,1¦   6,1¦   6,1  ¦   6,1¦   6,1  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦культура и искусство            ¦тыс. человек¦    0,9¦   1,0 ¦   1,0 ¦   1,0¦   1,0¦   1,1  ¦   1,1¦   1,2  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦наука и научное обслуживание    ¦тыс. человек¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦кредитование, финансы,          ¦тыс. человек¦    0,5¦   0,6 ¦   0,6 ¦   0,7¦   0,6¦   0,7  ¦   0,7¦   0,8  ¦¦страхование                     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦аппарат органов управления      ¦тыс. человек¦    1,6¦   1,7 ¦   1,7 ¦   1,6¦   1,7¦   1,6  ¦   1,7¦   1,6  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦другие отрасли                  ¦тыс. человек¦    3,2¦   2,7 ¦   2,7 ¦   2,7¦   2,7¦   2,7  ¦   2,4¦   2,7  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Из численности занятых всего:   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦на предприятиях и в организациях¦тыс. человек¦    9,5¦   9,0 ¦   8,8 ¦   9,0¦   8,8¦   9,0  ¦   8,8¦   9,0  ¦¦государственной формы собствен- ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ности                           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦на предприятиях и в организациях¦тыс. человек¦   16,7¦  16,8 ¦  16,8 ¦  17  ¦  16,8¦  17,0  ¦  16,8¦  17,0  ¦¦муниципальной формы собственнос-¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ти                              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в общественных объединениях и   ¦тыс. человек¦    0,2¦   0,2 ¦   0,2 ¦   0,2¦   0,2¦   0,2  ¦   0,2¦   0,2  ¦¦организациях                    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦на предприятиях и в организациях¦тыс. человек¦   27,9¦  25,9 ¦  25,4 ¦  25,6¦  25,0¦  25,1  ¦  25,0¦  25,2  ¦¦со смешанной формой собственнос-¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ти                              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦на предприятиях с иностранным   ¦тыс. человек¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦участием                        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в частном секторе - всего       ¦тыс. человек¦   23  ¦  24,7 ¦  25,4 ¦  25,5¦ 25,9 ¦  26,2  ¦  26,0¦  26,4  ¦¦в том числе:                    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в крестьянских (фермерских)     ¦тыс. человек¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦хозяйствах (включая наемных     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦работников)                     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в частных предприятиях          ¦тыс. человек¦   13,7¦  14,5 ¦  15,7 ¦  15,7¦  15,7¦  16,1  ¦  15,8¦  16,1  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦индивидуальным трудом и по      ¦тыс. человек¦    9,3¦   9,5 ¦   9,7 ¦   9,8¦  10,2¦  10,1  ¦  10,2¦  10,3  ¦¦найму у отдельных граждан       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в домашнем хозяйстве (включая   ¦тыс. человек¦   15,3¦  15,9 ¦  16,0 ¦  16,1¦  16,1¦  16,0  ¦  16,3¦  16,3  ¦¦личное подсобное хозяйство)     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Учащиеся (с отрывом от произ-   ¦тыс. человек¦    7,7¦   7,8 ¦   7,9 ¦   7,9¦   7,9¦   7,9  ¦   7,9¦   7,9  ¦¦водства)                        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Лица в трудоспособном возрасте, ¦тыс. человек¦    4,1¦   3,8 ¦   3,8 ¦   3,5¦   3,7¦   3,1  ¦   3,5¦   2,9  ¦¦не занятые трудовой деятель-    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ностью и учебой                 ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Численность безработных,        ¦тыс. человек¦    1,3¦   1,0 ¦   1,0 ¦   0,9¦   0,9¦   0,8  ¦   0,9¦   0,8  ¦¦зарегистрированных в службах    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦занятости                       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Уровень безработицы <**>        ¦ % к ЭАН    ¦    1,6¦   1,4 ¦   1,24¦  1,12¦  1,12¦   1,0  ¦ 1,12 ¦   1,0  ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦Количество вновь созданных      ¦  мест      ¦  650  ¦  300  ¦ 250   ¦ 280  ¦ 260  ¦  300   ¦ 290  ¦  320   ¦¦рабочих мест<***>               ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в том числе                     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦в сфере материального производ- ¦  мест      ¦  467  ¦  150  ¦ 190   ¦ 215  ¦ 190  ¦  210   ¦ 200  ¦  220   ¦¦ства                            ¦            ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+¦в непроизводственной сфере      ¦  мест      ¦  183  ¦   50  ¦  60   ¦  65  ¦  70  ¦   90   ¦  90  ¦  100   ¦L--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+---------
          Показатели отраслей социальной сферы, предоставляемые
            для разработки прогноза социально - экономического
            развития Самарской области на 2002 год и на период
                               до 2004 года
                              Город Сызрань--------------------------------T----------T-------T-------T-----------------------------------------------¬¦Показатели                     ¦ Единица  ¦2000 г.¦Оценка ¦               Прогноз                         ¦¦                               ¦ измерения¦       ¦2001 г.+---------------T---------------T---------------+¦                               ¦          ¦       ¦       ¦   2002 год    ¦    2003 год   ¦   2004 год    ¦¦                               ¦          ¦       ¦       +-------T-------+------T--------+------T--------+¦                               ¦          ¦       ¦       ¦вар.1  ¦вар.2  ¦вар.1 ¦вар.2   ¦вар.1 ¦ вар.2  ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Образование:                   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Численность детей в учреждениях¦человек   ¦ 5792  ¦ 5600  ¦ 5500  ¦ 5500  ¦ 5220 ¦  5220  ¦ 5148 ¦  5148  ¦¦дошкольного образования        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Численность учащихся в         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦учреждениях:                   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦общего образования             ¦человек   ¦ 23947 ¦ 22248 ¦ 21700 ¦ 22000 ¦ 21100¦ 21500  ¦ 21000¦ 21200  ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦начального профессионального   ¦человек   ¦ 2892  ¦ 3187  ¦ 3177  ¦ 3177  ¦ 3144 ¦  3144  ¦ 3050 ¦  3050  ¦¦образования                    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦среднего профессионального     ¦человек   ¦ 4169  ¦ 3952  ¦ 3873  ¦ 3923  ¦ 3752 ¦  3752  ¦ 3778 ¦  3778  ¦¦образования                    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦высшего профессионального      ¦человек   ¦ 1881  ¦ 1804  ¦ 2102  ¦ 2108  ¦ 2290 ¦  2297  ¦ 2362 ¦  2362  ¦¦образования                    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Выпуск специалистов учреждения-¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ми:                            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦среднего профессионального     ¦человек   ¦ 1424  ¦ 1357  ¦ 1028  ¦ 1048  ¦  958 ¦   958  ¦ 1000 ¦  1000  ¦¦образования                    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦высшего профессионального      ¦человек   ¦  155  ¦  172  ¦  285  ¦  289  ¦  365 ¦   370  ¦  390 ¦   390  ¦¦образования                    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Обеспеченность:                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Учреждениями дошкольного       ¦мест на   ¦ 673,9 ¦  623,8¦ 651,6 ¦ 640,9 ¦ 677,9¦ 658,9  ¦ 733,0¦  689,9 ¦¦образования                    ¦1000 детей¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦дошк.     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦возраста  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Количество обучающихся в первую¦   %      ¦  79   ¦  81   ¦  82,4 ¦  82,4 ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦смену в дневных учреждениях    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦общего образования в % к общему¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦числу обучающихся в этих учреж-¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦дениях                         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦город<*>                       ¦   %      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦село<*>                        ¦   %      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Справочно:                     ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Численность детей дошкольного  ¦человек   ¦ 9466  ¦ 9400  ¦ 9000  ¦ 9150  ¦ 8650 ¦  8900  ¦ 8000 ¦  8500  ¦¦возраста                       ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Численность детей школьного    ¦человек   ¦28900  ¦28400  ¦ 27900 ¦ 28000 ¦27500 ¦ 27700  ¦27000 ¦ 27500  ¦¦возраста                       ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Количество мест в учреждениях  ¦мест      ¦15878  ¦ 15878 ¦15878  ¦ 15878 ¦ 15878¦ 15878  ¦15878 ¦ 15878  ¦¦общего образования             ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Здравоохранение                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Обеспеченность:                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Больничными койками            ¦коек на 10¦ 83,6  ¦ 81,0  ¦ 81,8  ¦ 81,8  ¦ 82,6 ¦ 82,5   ¦ 83,3 ¦  83,2  ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦в том числе койками:           ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦интенсивного лечения           ¦коек на 10¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦восстановительного лечения     ¦коек на 10¦ 0,5   ¦  0,5  ¦  0,6  ¦ 0,6   ¦ 0,6  ¦   0,6  ¦ 0,6  ¦  0,6   ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦для лечения хронических        ¦коек на 10¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦больных                        ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦медико - социальной помощи     ¦коек на 10¦ 2,16  ¦  2,45 ¦  2,48 ¦ 2,48  ¦ 2,50 ¦   2,50 ¦ 2,52 ¦  2,52  ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦стационаров дневного пребывания¦коек на 10¦  1,1  ¦  0,27 ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Амбулаторно - поликлиническими ¦посещений ¦  268,2¦ 270,5 ¦ 273,3 ¦ 273,2 ¦ 275,9¦  275,8 ¦ 278,2¦ 277,9  ¦¦учреждениями                   ¦в смену на¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦10 тыс.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦населения ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦в том числе:                   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦дневными стационарами <*>      ¦посещений ¦    0,4¦   0,4 ¦   0,4 ¦   0,4 ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦в смену на¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦10 тыс.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦населения ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦фельдшерско - акушерскими      ¦посещений ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦пунктами<*>                    ¦в смену на¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦10 тыс.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦населения ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Врачами                        ¦чел. на 10¦ 41,5  ¦  41,8 ¦ 42,8  ¦ 42,8  ¦ 43,2 ¦  43,2  ¦ 43,6 ¦ 43,5   ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦в том числе:                   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦врачами общей практики (семей- ¦чел. на 10¦  1,1  ¦   1,1 ¦  1,4  ¦  1,4  ¦  1,4 ¦   1,4  ¦  1,4 ¦  1,4   ¦¦ными врачами)                  ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Средним медицинским персоналом ¦чел. на 10¦138,1  ¦ 139,3 ¦140,7  ¦140,6  ¦142,0 ¦ 142,0  ¦143,2 ¦143,1   ¦¦                               ¦тыс.насел.¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Справочно:                     ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Количество больничных коек     ¦коек      ¦ 1547  ¦  1485 ¦ 1485  ¦  1485 ¦ 1485 ¦ 1485   ¦ 1485 ¦  1485  ¦¦(на конец года)                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦в том числе:                   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦интенсивного лечения           ¦коек      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦восстановительного лечения     ¦коек      ¦  10   ¦  10   ¦  10   ¦  10   ¦  10  ¦  10    ¦  10  ¦   10   ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦для лечения хронических больных¦коек      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦медико - социальной помощи     ¦коек      ¦ 40    ¦ 45    ¦  45   ¦  45   ¦ 45   ¦  45    ¦ 45   ¦  45    ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦стационаров дневного пребывания¦коек      ¦ 20    ¦  5    ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Мощность фельдшерско - акушер- ¦посещений ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ских пунктов                   ¦в смену   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Мощность дневных стационаров   ¦посещений ¦ 190,0 ¦ 219,0 ¦ 219,0 ¦  219,0¦ 219,0¦ 219,0  ¦219,0 ¦  219,0 ¦¦при амбулаторно - поликлиничес-¦в смену   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦ких учреждениях                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Численность врачей общей прак- ¦человек   ¦  20   ¦  20   ¦  25   ¦  25   ¦  25  ¦   25   ¦  25  ¦   25   ¦¦тики (семейные врачи)          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Социальное обслуживание        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Обеспеченность:                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦стационарными учреждениями     ¦мест на 10¦  43,8 ¦  44,1 ¦  44,5 ¦ 44,5  ¦ 44,8 ¦  44,8  ¦ 45,1 ¦  45    ¦¦социального обслуживания       ¦тыс. насе-¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦престарелых и инвалидов (взрос-¦ления     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦лых и детей)                   ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Культура                       ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Обеспеченность:                ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Общедоступными библиотеками<*> ¦учрежд. на¦ 1,5   ¦ 1,5   ¦ 1,5   ¦  1,5  ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦10 тыс.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦населения ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Клубными учреждениями<*>       ¦учрежд. на¦ 0,54  ¦ 0,54  ¦ 0,54  ¦  0,54 ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦10 тыс.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦¦                               ¦населения ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦+-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+¦Население (среднегодовое)      ¦тыс. чел. ¦  185  ¦ 183,4 ¦ 181,5 ¦ 181,6 ¦ 179,8¦  179,9 ¦ 178,3¦  178,5 ¦L-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+---------
       -----------------------------
       <*> показатели, не предоставляемые на 2003 - 2004 гг.
                    Баланс денежных доходов и расходов
                                населения-------------------------------------T---------T-------T-------T---------------T--------------------------------T------------------------------¬¦Наименование показателя             ¦         ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г. прогноз¦Темпы роста в %                 ¦  Удельный вес в доходах      ¦¦                                    ¦         ¦отчет  ¦оценка +-------T-------+---------T-------T--------------+-------T-------T--------------+¦                                    ¦         ¦       ¦       ¦вар.1  ¦вар.2  ¦2000 г.  ¦2001 г.¦2001 г. к 2002¦2000 г.¦2001 г.¦2001 г. к 2002¦¦                                    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦отчет    ¦оценка ¦году          ¦отчет  ¦оценка ¦году          ¦¦                                    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       +------T-------+       ¦       +-------T------+¦                                    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦1 вар.¦2 вар. ¦       ¦       ¦1 вар. ¦2 вар.¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Доходы                              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Доходы  от предпринимательской      ¦млн. руб.¦316,3  ¦407    ¦484,3  ¦480,0  ¦109,1%   ¦128,7% ¦119,0%¦117,9% ¦12,2%  ¦11,1%  ¦11,2%  ¦10,9% ¦¦деятельности (с 1998 г.)<*>         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Оплата труда                        ¦млн. руб.¦1283   ¦1935   ¦2272   ¦2314,6 ¦136,2%   ¦150,8% ¦117,4%¦119,6% ¦49,6%  ¦52,8%  ¦52,4%  ¦52,7% ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Доходы рабочих и служащих от пред-  ¦млн. руб.¦  64   ¦  75   ¦ 103,3 ¦ 103   ¦106,5%   ¦117,2% ¦137,7%¦137,3% ¦  2,5% ¦ 2,0%  ¦ 2,4%  ¦ 2,3% ¦¦приятий и организаций, кроме оплаты ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦¦труда                               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Социальные трансферты               ¦млн. руб.¦669,8  ¦950    ¦1143,6 ¦1161,7 ¦165,4%   ¦141,8% ¦120,4%¦122,3% ¦25,9%  ¦25,9%  ¦26,4%  ¦26,5% ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Пенсии, пособия и социальная помощь ¦млн. руб.¦664,6  ¦943,9  ¦1136,4 ¦1154   ¦166,2%   ¦142,0% ¦120,4%¦122,3% ¦25,7%  ¦25,8%  ¦26,2%  ¦26,3% ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Стипендии                           ¦млн. руб.¦1,7    ¦2,1    ¦2,5    ¦2,5    ¦106,3%   ¦123,5% ¦119,0%¦119,0% ¦0,1%   ¦0,1%   ¦0,1%   ¦0,1%  ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Доходы населения от собственности   ¦млн. руб.¦102,2  ¦105    ¦125    ¦127    ¦110,6%   ¦102,7% ¦119,0%¦121,0% ¦4,0%   ¦2,9%   ¦2,9%   ¦2,9%  ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Доходы от продажи иностранной       ¦млн. руб.¦118,7  ¦154    ¦170    ¦165    ¦143,9%   ¦129,7% ¦110,4%¦107,1% ¦4,6%   ¦4,2%   ¦3,9%   ¦3,8%  ¦¦валюты                              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Деньги, полученные по переводам     ¦         ¦  5,1  ¦  8,7  ¦  9    ¦  8,9  ¦115,9%   ¦170,6% ¦103,4%¦102,3% ¦ 0,2%  ¦ 0,2%  ¦ 0,2%  ¦ 0,2% ¦¦(за вычетом переведенных и внесенных¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦¦сумм)                               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Другие доходы                       ¦млн. руб.¦26     ¦27     ¦30     ¦28     ¦ 86,7%   ¦103,8% ¦111,1%¦103,7% ¦1,0%   ¦0,7%   ¦0,7%   ¦0,6%  ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Всего денежных доходов              ¦млн. руб.¦2585,1 ¦3661,7 ¦4337,2 ¦4388,2 ¦135,6%   ¦141,6% ¦118,4%¦119,8% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0%¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Превышение расходов над доходами    ¦млн. руб.¦609,8  ¦414,5  ¦464,8  ¦369    ¦         ¦       ¦      ¦       ¦24%    ¦11%    ¦11%    ¦8%    ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Баланс                              ¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802   ¦4757,2 ¦128,2%   ¦127,6% ¦117,8%¦116,7% ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Расходы                             ¦         ¦3162,3 ¦4047,4 ¦4769,2 ¦4725   ¦127,2%   ¦128,0% ¦117,8%¦116,7% ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Покупка товаров и оплата услуг      ¦млн. руб.¦2427,1 ¦3111,8 ¦3697,2 ¦3680   ¦130,3%   ¦128,2% ¦118,8%¦118,3% ¦ 93,9% ¦ 85,0% ¦ 85,2% ¦ 83,9%¦¦в том числе                         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Покупка товаров                     ¦млн. руб.¦1942,5 ¦2474,2 ¦2884,2 ¦2870   ¦130,6%   ¦127,4% ¦116,6%¦116,0% ¦ 75,1% ¦67,6%  ¦66,5%  ¦65,4% ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Оплата услуг и другие расходы       ¦млн. руб.¦484,6  ¦637,6  ¦813    ¦810    ¦129,2%   ¦131,6% ¦127,5%¦127,0% ¦18,7%  ¦17,4%  ¦18,7%  ¦18,5% ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Обязательные платежи и разнообразные¦млн. руб.¦183    ¦276    ¦324    ¦330    ¦134,7%   ¦150,8% ¦117,4%¦119,6% ¦7,1%   ¦7,5%   ¦7,5%   ¦7,5%  ¦¦взносы                              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Сбережения во вкладах и ценных бума-¦млн. руб.¦193,5  ¦211    ¦253    ¦250    ¦131,8%   ¦109,0% ¦119,9%¦118,8% ¦7,5%   ¦5,8%   ¦5,8%   ¦5,7%  ¦¦гах                                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Расходы  на покупку недвижимости    ¦млн. руб.¦44     ¦53     ¦60,4   ¦58,1   ¦67,7%    ¦120,5% ¦114,0%¦109,6% ¦1,7%   ¦1,4%   ¦1,4%   ¦1,3%  ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Расходы  на приобретение            ¦млн. руб.¦331    ¦410    ¦451    ¦423    ¦118,6%   ¦123,9% ¦110,0%¦103,2% ¦12,8%  ¦11,2%  ¦10,4%  ¦ 9,6% ¦¦иностранной валюты                  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Изменение задолженности по кредитам ¦млн. руб.¦16,3   ¦14,4   ¦16,4   ¦16,1   ¦493,9%   ¦88,3%  ¦113,9%¦111,8% ¦0,6%   ¦0,4%   ¦0,4%   ¦0,4%  ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Деньги, отосланные по переводам     ¦млн. руб.¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦¦(за вычетом полученных сумм)        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Всего денежных расходов и сбережений¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802,0 ¦4757,2 ¦128,2%   ¦127,6% ¦117,8%¦116,7% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0%¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦ Баланс                             ¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802,0 ¦4757,2 ¦128,2%   ¦127,6% ¦117,8%¦116,7% ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Сводный индекс потребительских цен  ¦ %       ¦121,33 ¦ 122   ¦ 114   ¦  112  ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Реальное содержание денежных доходов¦ %       ¦111,8  ¦ 116,1 ¦ 103,9 ¦  107,0¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦+------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+¦Реальное содержание оплаты труда    ¦ %       ¦112,3  ¦ 123,6 ¦ 103,0 ¦  106,8¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦L------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------------T---------T-------T-------T------------------------------------------¬¦Наименование показателя       ¦         ¦2000 г.¦2001 г.¦    прогноз                               ¦¦                              ¦         ¦отчет  ¦оценка +-------------T-------------T--------------+¦                              ¦         ¦       ¦       ¦2002 г.      ¦2003 г.      ¦2004 г.       ¦¦                              ¦         ¦       ¦       +------T------+------T------+-------T------+¦                              ¦         ¦       ¦       ¦1 вар.¦2 вар.¦1 вар.¦2 вар.¦1 вар. ¦2 вар.¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Доходы                        ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Оплата труда                  ¦млн. руб.¦ 1283  ¦ 1935  ¦ 2272 ¦2314,6¦2747  ¦2801  ¦ 3379  ¦ 3501 ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Всего денежных доходов        ¦млн. руб.¦ 2585  ¦3661,7 ¦4337,2¦4388,2¦5124,0¦5219,0¦6189,0 ¦6365,0¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Расходы                       ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Покупка товаров и оплата      ¦млн. руб.¦2427,1 ¦3111,8 ¦3697,2¦3680  ¦4291,3¦4236,3¦4915,3 ¦4817  ¦¦услуг                         ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦в том числе                   ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦¦Покупка товаров               ¦млн. руб.¦1942,5 ¦2474,2 ¦2884,2¦2870  ¦3269,7¦3244,6¦3693,5 ¦3660  ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Оплата услуг и другие         ¦млн. руб.¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦¦расходы                       ¦         ¦484,6  ¦637,6  ¦813   ¦810   ¦1021,6¦991,7 ¦1221,8 ¦1157  ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Всего денежных расходов       ¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802,0¦4757,2¦5531,0¦5464,0¦6306,0 ¦6208,0¦¦и сбережений                  ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Сводный индекс потребительских¦  %      ¦ 121,33¦ 122   ¦114   ¦ 112  ¦  113 ¦ 110  ¦  111  ¦ 108  ¦¦цен                           ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Реальное содержание денежных  ¦  %      ¦ 111,8 ¦ 116,1 ¦103,9 ¦ 107,0¦ 104,5¦108,1 ¦ 108,8 ¦ 112,9¦¦доходов                       ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦+------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+¦Реальное содержание оплаты    ¦  %      ¦ 112,3 ¦ 123,6 ¦103,0 ¦ 106,8¦ 107,0¦110,0 ¦ 110,8 ¦ 115,7¦¦труда                         ¦         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦L------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+--------------------------------------T-------------------------------------------------T-----------------------------------------------------¬¦Наименование показателя       ¦           Темпы роста, %                        ¦      Удельный вес в доходах, в %                    ¦¦                              +-------T-------------T-------------T-------------+-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦                              ¦2001 г.¦2002 к 2001  ¦2003 к 2002  ¦2004 к 2003  ¦2000 ¦2001 ¦2002         ¦2003         ¦2004         ¦¦                              ¦к 2000 +------T------+------T------+------T------+     ¦     +------T------+------T------+------T------+¦                              ¦       ¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦     ¦     ¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Доходы                        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Оплата труда                  ¦105,8  ¦117,4 ¦119,6 ¦120,9 ¦121,0 ¦123,0 ¦125,0 ¦49,6 ¦52,8 ¦ 52,4 ¦ 52,7 ¦ 53,6 ¦ 53,7 ¦54,6  ¦55,0  ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Всего денежных доходов        ¦141,6  ¦118,4 ¦119,8 ¦118,1 ¦118,9 ¦120,8 ¦122,0 ¦100% ¦100% ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Расходы                       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Покупка товаров и оплата услуг¦128,2  ¦118,8 ¦118,3 ¦116,1 ¦115,1 ¦114,5 ¦113,7 ¦93,9 ¦85,0 ¦85,2  ¦83,9  ¦83,7  ¦81,2  ¦79,4  ¦75,7  ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦в том числе                   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦Покупка товаров               ¦127,4  ¦116,6 ¦116,0 ¦113,4 ¦113,1 ¦113,0 ¦112,8 ¦75,1 ¦67,6 ¦66,5  ¦65,4  ¦63,8  ¦62,2  ¦59,7  ¦57,5  ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Оплата услуг и другие расходы ¦131,6  ¦127,5 ¦127,0 ¦125,7 ¦122,4 ¦119,6 ¦116,7 ¦18,7 ¦17,4 ¦18,7  ¦18,5  ¦19,9  ¦19,0  ¦19,7  ¦18,2  ¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+¦Всего денежных расходов и     ¦127,6  ¦117,8 ¦116,7 ¦115,2 ¦114,9 ¦114,0 ¦113,6 ¦100% ¦100% ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦100%  ¦¦сбережений                    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦L------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------------------------------T-----------T------T------T-----------------------------------------¬¦                           ¦Единица    ¦2000  ¦2001  ¦                                         ¦¦                           ¦измерения  +------+------+-------------T-------------T-------------+¦                           ¦           ¦отчет ¦оценка¦   2002      ¦    2003     ¦    2004     ¦¦                           ¦           ¦      ¦      +------T------+------T------+------T------+¦                           ¦           ¦      ¦      ¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦ 1                         ¦    2      ¦  3   ¦  4   ¦   5  ¦   6  ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦XII. Потребительский рынок ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦Оборот розничной торговли  ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦1865,1¦2347,0¦2668,1¦2658,3¦3035,6¦3013,4¦3439,3¦3417,2¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦108,3 ¦104,5 ¦101,5 ¦102,5 ¦102,5 ¦104   ¦103   ¦105   ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦индекс цен ¦121,6 ¦120,4 ¦112   ¦110,5 ¦111   ¦109   ¦110   ¦108   ¦¦                           ¦на товары в¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦% к пред.  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦Объем платных услуг        ¦млн. руб. в¦484,6 ¦637,6 ¦813,0 ¦810,0 ¦1021,6¦991,7 ¦1221,8¦1157  ¦¦населению                  ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦107,8 ¦106,1 ¦102,0 ¦105,0 ¦103,0 ¦106,0 ¦104,0 ¦107,0 ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦индекс цен ¦119,9 ¦124,0 ¦125,5 ¦121,0 ¦122,0 ¦115,5 ¦115,0 ¦109,0 ¦¦                           ¦на товары в¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦% к пред.  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦в том числе                ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦<*> бытовые услуги         ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦ 86,5 ¦113,8 ¦146,5 ¦142,5 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦105,2 ¦102,0 ¦103,0 ¦103,5 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> услуги пассажирского   ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦транспорта                 ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветстующих ¦43,3  ¦56,0  ¦70,7  ¦69,1  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦ 82,7 ¦100,3 ¦101,0 ¦102,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> услуги связи           ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветстующих ¦54,1  ¦ 71,9 ¦103,5 ¦101,3 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦101,1 ¦103,0 ¦115,2 ¦116,4 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> жилищные услуги        ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦25,4  ¦32,8  ¦41,0  ¦40,1  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦ 78,0 ¦100,1 ¦100,0 ¦101,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> коммунальные услуги    ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦149,4 ¦198,5 ¦258,0 ¦252,2 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦124,4 ¦103,0 ¦104,0 ¦105,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> услуги учреждений      ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦культуры                   ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦ 5,3  ¦ 6,7  ¦8,4   ¦8,2   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦ 95,6 ¦ 98,0 ¦100,2 ¦101,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> туристско - экскурсион-¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦ные услуги                 ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦7,9   ¦10,2  ¦12,7  ¦12,4  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦ 63,7 ¦100,1 ¦100,0 ¦101,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> услуги физической куль-¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦туры и спорта              ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦0,2   ¦0,23  ¦0,29  ¦0,28  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦в 2,5 ¦105,0 ¦101,0 ¦102,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦р.    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> медицинские услуги     ¦млн.рую. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦13,3  ¦17,1  ¦21,6  ¦21,1  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦182,5 ¦100,0 ¦101,0 ¦102,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> санаторно - оздорови-  ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦тельные услуги             ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦36,4  ¦47,0  ¦58,7  ¦57,4  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦278,9 ¦100,0 ¦100,0 ¦101,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> ветеринарные услуги    ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦2,5   ¦3,3   ¦4,1   ¦3,97  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦112,3 ¦102,3 ¦100,0 ¦100,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> услуги правового       ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦характера                  ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦2,4   ¦2,6   ¦2,9   ¦2,8   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦ 68,6 ¦ 84,0 ¦89,2  ¦90,0  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> услуги в системе       ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦образования                ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦22,1  ¦29,1  ¦37,5  ¦36,7  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦120,3 ¦102,0 ¦103,0 ¦104,0 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦+---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+¦<*> прочие виды платных    ¦млн.руб. в ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦услуг                      ¦ценах соот-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ветствующих¦35,8  ¦48,4  ¦47,1  ¦62,0  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦лет        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦в % к пред.¦66,5  ¦58,7  ¦77,9  ¦105,9 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦году в со- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦поставимых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦¦                           ¦ценах      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦L---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------
       -----------------------------
       <*> показатели на 2003 - 2004 гг. не представляются
                   Прогноз сводного финансового баланса
                      г. Сызрани на 2002 - 2004 годы----------------------------T----------T-------T--------T-----------------------------------------------------¬¦Показатели                 ¦Единица   ¦отчет  ¦оценка  ¦           Прогноз                                   ¦¦                           ¦измерения +-------+--------+-----------------T-----------------T-----------------+¦                           ¦          ¦2000   ¦2001    ¦   2002          ¦    2003         ¦    2004         ¦¦                           ¦          ¦год    ¦год     +--------T--------+--------T--------+--------T--------+¦                           ¦          ¦       ¦        ¦вар. 1  ¦вар. 2  ¦вар. 1  ¦вар. 2  ¦вар. 1  ¦вар. 2  ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Доходы                     ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Прибыль (убыток) - сальдо  ¦млн. руб. ¦ 478,80¦902,30  ¦1091,78 ¦1109,83 ¦1299,22 ¦1342,89 ¦1481,11 ¦1557,7  ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦188,45  ¦ 121,00 ¦ 123,00 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,00 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦в том числе:               ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦прибыль прибыльных предпри-¦млн. руб. ¦ 559,60¦1138,00 ¦1376,98 ¦1399,74 ¦1638,61 ¦1693,69 ¦1868,01 ¦1964,6  ¦¦ятий<*> (в т.ч. средства,  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦перечисляемые от вертикаль-¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦но - интегрированных струк-¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦тур)                       ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Амортизационные отчисления ¦млн. руб. ¦ 162,50¦166,00  ¦ 200,86 ¦ 204,18 ¦ 239,02 ¦ 247,06 ¦ 272,49 ¦ 286,5  ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦102,15  ¦ 121,00 ¦ 123,00 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,00 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Налоговые доходы (без нало-¦млн. руб. ¦1141,40¦2351,30 ¦2751,02 ¦2798,05 ¦3218,69 ¦3329,68 ¦3604,94 ¦3795,8  ¦¦га на прибыль)             ¦в % к пре-¦       ¦206,00  ¦ 117,00 ¦ 119,00 ¦ 117,00 ¦ 119,00 ¦ 112,00 ¦ 114,00 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦из них:                    ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦Налог на добавленную       ¦ млн. руб.¦ 339,60¦ 551,80 ¦ 612,50 ¦ 623,53 ¦ 692,12 ¦ 704,59 ¦ 782,10 ¦ 796,3  ¦¦стоимость                  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Акцизы                     ¦ млн. руб.¦ 361,40¦1114,00 ¦1303,38 ¦1314,52 ¦1498,89 ¦1498,55 ¦1723,72 ¦1708,3  ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Налог на доходы физических ¦ млн. руб.¦ 146,60¦ 238,00 ¦ 283,70 ¦ 288,22 ¦ 336,18 ¦ 340,39 ¦ 386,94 ¦ 392,8  ¦¦лиц                        ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Неналоговые доходы         ¦ млн. руб.¦  22,40¦  24,40 ¦  29,52 ¦  30,01 ¦  35,13 ¦  36,31 ¦  40,05 ¦  42,3  ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства целевых бюджетных ¦ млн. руб.¦ 166,80¦  88,00 ¦  90,00 ¦  91,00 ¦  93,00 ¦  94,00 ¦  95,00 ¦  96,0  ¦¦фондов                     ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства единого социально-¦ млн. руб.¦ 556,70¦ 525,30 ¦ 626,16 ¦ 636,14 ¦ 742,00 ¦ 751,28 ¦ 854,04 ¦ 866,9  ¦¦го налога                  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Прочие налоги, сборы и пош-¦ млн. руб.¦ 293,80¦ 295,50 ¦ 341,62 ¦ 359,56 ¦ 475,08 ¦ 565,92 ¦ 532,18 ¦ 716,4  ¦¦лины                       ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого доходов              ¦млн. руб. ¦2528,60¦4293,00 ¦5074,54 ¦5159,12 ¦5966,45 ¦6152,01 ¦6734,53 ¦7052,1  ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦169,78  ¦ 118,21 ¦ 120,18 ¦ 117,58 ¦ 119,25 ¦ 112,87 ¦ 114,60 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Сальдо финансовых взаимоот-¦ млн. руб.¦-663,90¦-1866,70¦-2222,65¦-2261,98¦-2607,50¦-2698,60¦-2938,64¦-3094,00¦¦ношений с другими уровнями ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦власти                     ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства, перечисляемые:   ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦в федеральный бюджет       ¦млн. руб. ¦ 731,80¦1366,30 ¦1553,70 ¦1583,38 ¦1829,30 ¦1904,77 ¦2076,67 ¦2210,40 ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦186,70  ¦ 113,72 ¦ 115,89 ¦ 117,74 ¦ 120,30 ¦ 113,52 ¦ 116,05 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦в государственные внебюд-  ¦млн. руб. ¦ 434,10¦ 472,00 ¦ 562,62 ¦ 571,59 ¦ 666,71 ¦ 675,05 ¦ 767,38 ¦ 779,01 ¦¦жетные фонды               ¦в % к пре-¦       ¦108,73  ¦ 119,20 ¦ 121,10 ¦ 118,50 ¦ 118,10 ¦ 115,10 ¦ 115,40 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦в областной бюджет         ¦млн. руб. ¦ 283,90¦ 821,00 ¦ 991,92 ¦1005,05 ¦1150,74 ¦1174,26 ¦1289,38 ¦1325,27 ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства, получаемые:      ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦из федерального бюджета    ¦млн. руб. ¦  18,30¦  20,20 ¦  24,62 ¦  24,87 ¦  28,94 ¦  29,53 ¦  34,05 ¦  35,40 ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦110,38  ¦ 121,90 ¦ 123,12 ¦ 117,52 ¦ 118,72 ¦ 117,66 ¦ 119,88 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦из государственных внебюд- ¦млн. руб. ¦ 618,30¦ 595,00 ¦ 709,24 ¦ 720,55 ¦ 840,45 ¦ 850,96 ¦ 967,36 ¦ 982,01 ¦¦жетных фондов              ¦в % к пре-¦       ¦ 96,23  ¦ 119,20 ¦ 121,10 ¦ 118,50 ¦ 118,10 ¦ 115,10 ¦ 115,40 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦из областного бюджета      ¦млн. руб. ¦ 149,30¦ 177,40 ¦ 151,73 ¦ 152,62 ¦ 169,86 ¦ 175,00 ¦ 193,38 ¦ 203,27 ¦¦                           ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Всего доходов              ¦млн. руб. ¦1864,70¦2426,30 ¦2851,89 ¦2897,13 ¦3358,96 ¦3453,42 ¦3795,88 ¦3958,19 ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦130,12  ¦ 117,54 ¦ 119,41 ¦ 117,78 ¦ 119,20 ¦ 113,01 ¦ 114,62 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Расходы                    ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦Расходы предприятий за     ¦млн. руб. ¦ 571,10¦1139,00 ¦1412,43 ¦1435,77 ¦1680,79 ¦1737,28 ¦1916,10 ¦2026,86 ¦¦счет прибыли, остающейся в ¦в % к пре-¦       ¦199,44  ¦ 124,01 ¦ 126,06 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,67 ¦¦их распоряжении после упла-¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦ты налога, а также за счет ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦амортизации                ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Затраты на государственные ¦млн. руб. ¦  76,50¦ 120,40 ¦ 146,77 ¦ 148,24 ¦ 172,48 ¦ 175,99 ¦ 202,94 ¦ 210,97 ¦¦инвестиции                 ¦в % к пре-¦       ¦157,39  ¦ 121,90 ¦ 123,12 ¦ 117,52 ¦ 118,72 ¦ 117,66 ¦ 119,88 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦из них за счет:            ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦средств федерального бюдже-¦млн. руб. ¦ 18,30 ¦ 20,20  ¦  24,62 ¦  24,87 ¦ 28,94  ¦ 29,53  ¦  34,05 ¦  35,40 ¦¦та                         ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦средств бюджетов субъектов ¦млн. руб. ¦ 58,20 ¦100,20  ¦ 122,14 ¦ 123,37 ¦143,54  ¦146,46  ¦ 168,89 ¦ 175,58 ¦¦Федерации                  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Государственные дотации,   ¦млн. руб. ¦ 232,30¦ 222,80 ¦ 269,59 ¦ 274,04 ¦ 320,81 ¦ 331,59 ¦ 365,72 ¦ 384,65 ¦¦субсидии, субвенции        ¦в % к пре-¦       ¦ 95,91  ¦ 121,00 ¦ 123,00 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,00 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Расходы на социально -     ¦млн. руб. ¦ 872,60¦ 867,40 ¦1035,89 ¦1052,48 ¦1228,19 ¦1246,85 ¦1411,93 ¦1439,83 ¦¦культурную сферу, финанси- ¦в % к пре-¦       ¦ 99,40  ¦ 119,42 ¦ 121,34 ¦ 118,56 ¦ 118,47 ¦ 114,96 ¦ 115,48 ¦¦руемые за счет бюджета,    ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦а также средств единого    ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦социального налога         ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦из них:                    ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> образование            ¦млн. руб. ¦ 55,00 ¦ 63,30  ¦  76,59 ¦ 77,86  ¦ 91,15  ¦ 94,21  ¦ 103,91 ¦ 109,28 ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> здравоохранение, физи- ¦млн. руб. ¦ 28,80 ¦ 18,80  ¦  22,75 ¦ 23,12  ¦ 27,07  ¦ 27,98  ¦  30,86 ¦  32,46 ¦¦ческая культура и спорт    ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> культура, искусство,   ¦млн. руб. ¦ 24,00 ¦ 23,70  ¦  28,68 ¦ 29,15  ¦ 34,13  ¦ 35,27  ¦  38,90 ¦  40,92 ¦¦кинематография             ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> средства массовой ин-  ¦млн. руб. ¦  2,60 ¦  2,60  ¦   3,15 ¦  3,20  ¦  3,74  ¦  3,87  ¦   4,27 ¦   4,49 ¦¦формации                   ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> социальной политики    ¦млн. руб. ¦762,20 ¦759,00  ¦ 904,73 ¦919,15  ¦1072,10 ¦1085,51 ¦1233,99 ¦1252,68 ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦в том числе:               ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦<*> пенсионное обеспечение ¦млн. руб. ¦436,90 ¦514,40  ¦ 613,16 ¦622,94  ¦726,60  ¦735,69  ¦ 836,32 ¦ 848,99 ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> государственные пособия¦млн. руб. ¦ 25,70 ¦ 29,60  ¦  35,28 ¦ 35,85  ¦ 41,81  ¦ 42,33  ¦  48,12 ¦  48,85 ¦¦и компенсационные выплаты  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦населению                  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> социальное страхование ¦млн. руб. ¦ 93,40 ¦100,00  ¦ 119,20 ¦121,10  ¦141,25  ¦143,02  ¦ 162,58 ¦ 165,04 ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> медицинское страхование¦млн. руб. ¦155,40 ¦100,00  ¦ 119,20 ¦121,10  ¦141,25  ¦143,02  ¦ 162,58 ¦ 165,04 ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦<*> обеспечение занятости  ¦млн. руб. ¦ 28,90 ¦ 15,00  ¦  17,88 ¦ 18,17  ¦ 21,19  ¦ 21,45  ¦  24,39 ¦  24,76 ¦¦населения                  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Расходы на научные исследо-¦млн. руб. ¦ 0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦ 0,00   ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦¦вания и разработки         ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Расходы за счет средств це-¦млн. руб. ¦31,00  ¦ 17,90  ¦ 25,00  ¦27,00   ¦ 27,00  ¦ 32,00  ¦ 35,00  ¦ 40,00  ¦¦левых бюджетных фондов     ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Расходы на содержание пра- ¦млн. руб. ¦ 2,30  ¦  1,00  ¦  1,19  ¦ 1,21   ¦  1,41  ¦  1,43  ¦  1,63  ¦  1,65  ¦¦воохранительных органов,   ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦судебную власть (без капи- ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦тальных вложений)          ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Расходы на содержание ор-  ¦млн. руб. ¦25,60  ¦ 29,40  ¦ 35,04  ¦35,60   ¦ 41,53  ¦ 42,05  ¦ 47,80  ¦ 48,52  ¦¦ганов государственной влас-¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦ти (без капитальных вложе- ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦ний)                       ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Погашение долгосрочных     ¦млн. руб. ¦ 0,00  ¦ 0,00   ¦ 0,00   ¦ 0,00   ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦¦кредитов                   ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Прочие расходы             ¦млн. руб. ¦38,60  ¦33,00   ¦33,00   ¦35,00   ¦ 35,00  ¦ 40,00  ¦ 40,00  ¦ 45,00  ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Всего расходов             ¦млн. руб. ¦1850,00¦2430,90 ¦2958,91 ¦3009,35 ¦3507,21 ¦3607,18 ¦4021,12 ¦4197,48 ¦¦                           ¦в % к пре-¦       ¦131,40  ¦ 121,72 ¦ 123,80 ¦ 118,53 ¦ 119,87 ¦ 114,65 ¦ 116,36 ¦¦                           ¦дыдущему  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦                           ¦году      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Превышение доходов над     ¦млн. руб. ¦ 14,70 ¦  -4,60 ¦-107,02 ¦ -112,21¦-148,25 ¦-153,77 ¦-225,23 ¦ -239,29¦¦расходами(+) или расходов  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦¦над доходами(-)            ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦+---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Дефицит                    ¦ %        ¦       ¦ 0,2    ¦  3,8   ¦  3,9   ¦  4,4   ¦  4,5   ¦  5,9   ¦  6,0   ¦L---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
                                             Приложение N 1
                                  к Прогнозу социально - экономического
                                  развития г. Сызрани на 2002 - 2004 гг.
                  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
                   ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ
                                2001 ГОДА-----------------------------T---------T-------------T--------------T--------¬¦Показатели                  ¦Един.    ¦Отчетный     ¦Соотв. пер.   ¦Рост    ¦¦                            ¦измерен. ¦период в     ¦прош. года    ¦физичес.¦¦                            ¦         ¦факт. действ.¦в факт. дейст.¦объема, ¦¦                            ¦         ¦ценах        ¦ценах         ¦%       ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦Объем промышленной продукции¦тыс. руб.¦ 7555354     ¦ 5587813      ¦107,7   ¦¦(работ, услуг) - всего      ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦в том числе по отраслям:    ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- энергетика                ¦  -"-    ¦ 374153      ¦ 365399       ¦ 93,4   ¦¦в т.ч. ТЭЦ                  ¦         ¦ 312375      ¦ 317755       ¦ 93,1   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- топливная промышленность  ¦  -"-    ¦ 762143      ¦ 564190       ¦116,0   ¦¦в т.ч. нефтепереработка     ¦         ¦ 744254      ¦ 549255       ¦115,6   ¦¦(АО "СНПЗ")                 ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- химическая и нефтехимичес-¦  -"-    ¦ 3017339     ¦ 2124327      ¦118,5   ¦¦кая промышленность,         ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦в т.ч. АО "Пластик"         ¦         ¦ 2766996     ¦ 2119417      ¦108,9   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- машиностроение            ¦  -"-    ¦ 3048032     ¦ 2175288      ¦108,3   ¦¦в т.ч. энергетическое (АО   ¦         ¦  429484     ¦  469245      ¦ 73,4   ¦¦"ЗТМ")                      ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦автомобил. (ЗАО "РосЛада")  ¦         ¦ 1983299     ¦ 1266974      ¦122,8   ¦¦нефтяное (ОАО "Нефтемаш")   ¦         ¦  191254     ¦   96283      ¦141,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- деревообрабатывающая      ¦  -"-    ¦   22843     ¦   17121      ¦107,2   ¦¦(АО "Мебельная фабрика")    ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- пром. стройматериалов     ¦  -"-    ¦   52737     ¦   32578      ¦140,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- легкая промышленность     ¦  -"-    ¦   36558     ¦   27599      ¦116,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- пищевая промышленность    ¦  -"-    ¦  188434     ¦  193138      ¦ 95,1   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- муком. - круп. и комбикор-¦  -"-    ¦   44573     ¦   81426      ¦ 43,5   ¦¦мовая промышленность        ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- прочие                    ¦  -"-    ¦    8542     ¦    6747      ¦ 90,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦Объем производства важней-  ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦ших видов промышленной про- ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦дукции                      ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- сланец                    ¦ тонн    ¦    3891     ¦    5048      ¦ 77,1   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- переработка нефти         ¦тыс. тонн¦    3613     ¦    3124      ¦115,7   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- бензин                    ¦тыс. тонн¦     530     ¦     477      ¦111,1   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- дизтопливо                ¦тыс. тонн¦     930     ¦     808      ¦115,1   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- мазут топочный            ¦тыс. тонн¦    1098     ¦     819      ¦134,1   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- синтет. смолы и пластмассы¦     тонн¦   12785     ¦   11476      ¦111,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- изделия из пластмасс      ¦     тонн¦   20704     ¦   18880      ¦109,7   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- турбины гидравлические    ¦  шт.    ¦       2     ¦       1      ¦200,0   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- мельницы                  ¦  шт.    ¦       7     ¦      18      ¦ 38,9   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- автомобили ВАЗ 2106, 2109 ¦  шт.    ¦   29789     ¦   24259      ¦122,8   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- машины для животнов.      ¦  шт.    ¦       9     ¦     267      ¦  3,4   ¦¦ТПФ-45                      ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- сеялка АУП-18             ¦  шт.    ¦       2     ¦     128      ¦  1,6   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- карданный вал в сборе     ¦  шт.    ¦  221561     ¦  152179      ¦145,6   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- обувь                     ¦тыс. пар ¦     161     ¦     101      ¦159,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦Производство продукции      ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦перерабатывающей пром. АПК  ¦         ¦             ¦              ¦        ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- колбасные изделия         ¦  тонн   ¦    1115     ¦     750      ¦148,7   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- цельномолочная продукция  ¦  тонн   ¦    5239     ¦    4192      ¦125,0   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- масло животное            ¦  тонн   ¦     132     ¦     150      ¦ 88,0   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- сыр                       ¦  тонн   ¦     146     ¦     132      ¦110,6   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- концентраты               ¦  тонн   ¦     129     ¦     445      ¦ 29,0   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- овощные консервы          ¦  туб.   ¦     435     ¦    3296      ¦ 13,2   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- кондитерские изделия      ¦  тонн   ¦     131     ¦     513      ¦ 25,5   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- мука                      ¦тыс.тонн ¦   15306     ¦   25339      ¦ 60,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- крупа                     ¦  тонн   ¦     115     ¦     228      ¦ 50,4   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦- вино - водочные изделия   ¦тыс.дек.л¦      81     ¦     113      ¦ 71,7   ¦+----------------------------+---------+-------------+--------------+--------+¦Удельный вес производствен- ¦   %     ¦             ¦              ¦ 30     ¦¦ных предприятий, снизивших  ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦объем производства пром.    ¦         ¦             ¦              ¦        ¦¦продукции                   ¦         ¦             ¦              ¦        ¦L----------------------------+---------+-------------+--------------+---------
                                            Приложение N 2
                                  к Прогнозу социально - экономического
                                  развития г. Сызрани на 2002 - 2004 гг.
                   УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТРАСЛЕЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
                        ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА--------------------------T----------------------------T----------------------------¬¦Отрасли                  ¦ январь - сентябрь 2001 г.  ¦ январь - сентябрь 2000 г.  ¦¦                         +-------------T--------------+-------------T--------------+¦                         ¦объем пром.  ¦уд.вес отрасли¦объем пром.  ¦уд.вес отрасл覦                         ¦производства,¦в общем объеме¦производства,¦в общем объем妦                         ¦тыс. руб.    ¦произв., в %  ¦тыс. руб.    ¦произв., %    ¦+-------------------------+-------------+--------------+-------------+--------------+¦Промышленность - всего   ¦  7555354    ¦    100,0     ¦  5587813    ¦    100,0     ¦¦в т.ч. по отраслям:      ¦             ¦              ¦             ¦              ¦¦энергетика               ¦   374153    ¦      5,0     ¦   365399    ¦      6,5     ¦¦топливная промышленность ¦   762143    ¦     10,1     ¦   564190    ¦     10,1     ¦¦химия и нефтехимия       ¦  3017339    ¦     39,9     ¦  2124327    ¦     38,0     ¦¦машиностроение           ¦  3048032    ¦     40,3     ¦  2175288    ¦     38,9     ¦¦деревообработка          ¦    22843    ¦      0,3     ¦    17121    ¦      0,3     ¦¦пром. стройматериалов    ¦    52737    ¦      0,7     ¦    32578    ¦      0,6     ¦¦легкая промышленность    ¦    36558    ¦      0,5     ¦    27599    ¦      0,5     ¦¦пищевая промышленность   ¦   188434    ¦      2,5     ¦   193138    ¦      3,5     ¦¦муком - круп. и комбикор.¦    44573    ¦      0,6     ¦    81426    ¦      1,5     ¦¦прочие отрасли           ¦     8542    ¦      0,1     ¦     6747    ¦      0,1     ¦L-------------------------+-------------+--------------+-------------+---------------
                                            Приложение N 3
                                  к Прогнозу социально - экономического
                                  развития г. Сызрани на 2002 - 2004 гг.
                      ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
                      ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2001 ГОД--------------------------------T---------T-------------T--------------T---------¬¦Показатели                     ¦Един.    ¦Отчетный     ¦Соотв. пер.   ¦Темп     ¦¦                               ¦измерен. ¦период в     ¦прош. года    ¦роста    ¦¦                               ¦         ¦факт. действ.¦в факт. дейст.¦в сопост.¦¦                               ¦         ¦ценах        ¦ценах         ¦ценах, % ¦+-------------------------------+---------+-------------+--------------+---------+¦Объем капвложений за счет      ¦тыс. руб.¦ 816645      ¦   511570     ¦  113,0  ¦¦всех источников финансиро-     ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦вания                          ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦в том числе: СМР               ¦тыс. руб.¦ 269493      ¦   165865     ¦  115,0  ¦+-------------------------------+---------+-------------+--------------+---------+¦Из общего объема капвложений   ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦капвложения, направленные на   ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦строительство объектов:        ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- производственного назначения ¦  -"-    ¦ 661482      ¦   412727     ¦  113,0  ¦¦- непроизводственного назначе- ¦  -"-    ¦ 155163      ¦    98843     ¦  111,0  ¦¦ния                            ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦в том числе:                   ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- на жилищное строительство    ¦  -"-    ¦  33316      ¦    33583     ¦   70,0  ¦¦- на строительство объектов    ¦  -"-    ¦  48934      ¦    35822     ¦   97,0  ¦¦коммунального назначения       ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- на строительство объектов    ¦  -"-    ¦    377      ¦    20933     ¦    1,0  ¦¦просвещения                    ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- на строительство объектов    ¦  -"-    ¦    -        ¦      -       ¦    -    ¦¦здравоохранения                ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- на строительство объектов    ¦  -"-    ¦   3652      ¦     3197     ¦   81,0  ¦¦культуры                       ¦         ¦             ¦              ¦         ¦+-------------------------------+---------+-------------+--------------+---------+¦Из общего объема капвложений:  ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- средства предприятий         ¦  -"-    ¦ 729389      ¦   412059     ¦  125,0  ¦¦- средства федерального бюдже- ¦  -"-    ¦   2736      ¦    21234     ¦    9,0  ¦¦та                             ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- средства областного бюджета  ¦  -"-    ¦  38796      ¦    42176     ¦   65,0  ¦¦- средства местного бюджета    ¦  -"-    ¦  14144      ¦     3230     ¦  310,0  ¦¦- другие источники, в т.ч.     ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- федеральный и территориальный¦  -"-    ¦  10501      ¦    25291     ¦   30,0  ¦¦дорожный фонд                  ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- долевые средства             ¦  -"-    ¦  21079      ¦     7580     ¦  197,0  ¦+-------------------------------+---------+-------------+--------------+---------+¦Справочно:                     ¦         ¦             ¦              ¦         ¦¦- программа "Газификация"      ¦ -"-     ¦   3228      ¦     5235     ¦   44,0  ¦¦- программа "Жилье"            ¦ -"-     ¦  33316      ¦    33583     ¦   70,0  ¦L-------------------------------+---------+-------------+--------------+----------
                                                    Приложение N 2
                                                    к постановлению
                                               Сызранской городской Думы
                                              от 19 декабря 2001 г. N 61
                Итоги социально - экономического развития
                   города за январь - сентябрь 2001 год
                     и оценка итогов развития за год
       В текущем году продолжается  положительная  динамика  большинствамакроэкономических показателей.
                                                               Таблица 1
              Основные показатели социально - экономического
                развития г. Сызрани за 9 месяцев 2001 года--------------------------------------T---------------T---------¬¦Показатели                           ¦Единица        ¦январь-  ¦¦                                     ¦измерения      ¦сентябрь ¦¦                                     ¦               ¦2001 года¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Объем промышленной продукции         ¦в   %  к  пред.¦107,7    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Инвестиции в основной капитал        ¦в   %  к  пред.¦113,0    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Прибыль по экономике                 ¦млн. руб.      ¦336,0    ¦¦                                     ¦в   %  к  пред.¦121,0    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Оборот розничной торговли            ¦в   %  к  пред.¦104,2    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Объем платных услуг                  ¦в   %  к  пред.¦105,0    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Средняя заработная плата одного рабо-¦               ¦         ¦¦тающего:                             ¦               ¦         ¦¦Номинальная                          ¦руб.           ¦2040,0   ¦¦Реальная                             ¦в   %  к  пред.¦124,9    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Среднемесячные номинальные денежные  ¦руб.           ¦1594,0   ¦¦доходы на душу населения             ¦в   %  к  пред.¦140,2    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Реальные    располагаемые    денежные¦%              ¦111,9    ¦¦доходы населения                     ¦               ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Прожиточный минимум в среднем на душу¦руб.           ¦1026,39  ¦¦населения (на конец периода)         ¦в   %  к  пред.¦118,1    ¦¦                                     ¦году           ¦         ¦+-------------------------------------+---------------+---------+¦Численность зарегистрированных безра-¦в   %  к  пред.¦52,2     ¦¦ботных (на конец периода)            ¦году           ¦         ¦L-------------------------------------+---------------+----------
                              Промышленность
       За январь - сентябрь 2001 года объем промышленного производства вгороде  увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущегогода на 7,7%, что незначительно выше чем по Самарской области (7,4%)
       Среди городов  Самарской  области  город  Сызрань занимает третьеместо по общему объему промышленного производства.
       Прирост промышленного  производства  в  2001  году  ожидается  науровне 5,5%, что выше прогнозных параметров.
       Анализ темпов  развития  промышленности  в  отраслевом разрезе поитогам  9  месяцев  текущего  года  свидетельствует   о   значительныхразличиях в их динамике.
       Отмечен значительный прирост производства в ведущих отраслях:
       в топливной промышленности - на 16%,
       химической и нефтехимической промышленности - на 18,5%,
       в машиностроении - на 8,3%.
       Рост производства в топливной промышленности  достигнут  за  счетнефтепереработки.  НК  "ЮКОС"  увеличила поставки нефти на переработкуОАО "СНПЗ" более чем на 15%  по сравнению с  соответствующим  периодомпрошлого года.
       В химической и  нефтехимической  промышленности  рост  обусловленпрактически  всей  номенклатурой  ОАО  "Пластик",  а  также  развитиемпроизводства оконных конструкций.
       В машиностроении   рост   также   обусловлен   практически   всейноменклатурой (за исключением сельскохозяйственной техники и некоторыхвидов энергетического оборудования),  но в большей степени увеличениемвыпуска автомобилей ВАЗ -  на  22,8%,  карданных  валов  -  на  45,6%,производства нефтеаппаратуры - на 41,4%.
       В связи  с  этим   развитие   ведущих   отраслей   промышленностипроисходит темпами,  значительно превышающими прогнозные показатели. Сучетом  наблюдаемого  снижения  к  концу  года  степени  интенсивностиприроста производства, за год можно ожидать рост:
       в топливной промышленности - 7,3 %,
       в машиностроении - 4,8%,
       в химической и нефтехимической промышленности - 111%.
       Значительный рост производства за январь - сентябрь текущего годапроизошел в промышленности строительных материалов (на 40,4%) за  счетувеличения  выпуска  мягких  кровельных  и  изоляционных  материалов ижелезобетонных конструкций.
       Высокие показатели  развития  в  текущем году отмечаются в легкойпромышленности (рост на 16,4%) за счет  увеличения  выпуска  обуви  на59,4%.
       Снижение объемов производства за  девять  месяцев  текущего  годанаблюдается  в  энергетике  (на  6,6%),  пищевой (4,9%) и мукомольно -крупяной промышленности (на 64,5%).  В этих отраслях текущая  ситуацияопределяется     в     основном     конкурентными    производственнымиобстоятельствами предприятий и политикой собственника.  Их развитие  вцелом за 2001 год оценивается ниже прогнозных параметров.
       В январе - августе 2001 года крупными  и  средними  предприятиямипромышленности получена прибыль в сумме 212,9 млн.  руб., что на 29,3%больше чем за аналогичный период 2000 года.  По оценке,  за  2001  годприбыль в промышленности составит 232 млн. руб.
       Удельный вес убыточных предприятий в  промышленности  снизился  с30%  на  начало  текущего  года  до  22%  на 01.09.2001.  Однако числоубыточных  предприятий  еще  значительно,   чтобы   считать   ситуациюблагополучной.
       Негативное влияние   на   формирование   финансовых   результатовпредприятий  оказывает  высокий  уровень  кредиторской  и  дебиторскойзадолженности.  Кредиторская задолженность предприятий  промышленностина 01.09.2001 составила 5961 млн.  руб.  (на 36%  больше чем на началотекущего года),20%  из которой является просроченной (на  начало  года45%).
       Изменилась структура просроченной задолженности.  По сравнению  сначалом  года  произошло уменьшение доли задолженности во внебюджетныефонды с 6,5%  до 5%  при увеличении доли задолженности в бюджеты  всехуровней   с   11,3%   до  32,7%.  Доля  задолженности  поставщикам  запоставленные товары и оказанные услуги снизилась с 79,8 до 60,2%.
       Несколько снизился   разрыв   между  кредиторской  и  дебиторскойзадолженностью:  с 1,8 раза на начало года до 1,6 раза на  01.09.2001.Это свидетельствует о снижении долговой нагрузки на предприятия.
       В текущем  году  Администрацией  города  проводилась  работа   посодействию   реформированию   предприятий,   увеличению   загрузки  ихпроизводственных мощностей,  продвижению  продукции  на  российском  имеждународном рынках.
       В текущем   году   начало   функционировать   первое   совместноепредприятие,  организованное  ОАО  "Пластик"  в содружестве с немецкойфирмой "Хенкель".  Выпущена первая партия продукции (пластизолей).  Доконца года намечается начать серийный выпуск.
       Достигнута договоренность о строительстве еще одного СП -  заводапо выпуску керамической и гранитной плитки.
       Продолжается приемка   ведомственного   жилья   в   муниципальнуюсобственность.  В  текущем году от ОАО "Пластик" и ООО "Стройкомплект"принято 2 жилых дома и 2 общежития общей площадью 12,7 тыс. кв. м.
       В текущем   году  поддержка  предприятий  осуществлялась  в  виденалоговых субсидий и представления кредитов за счет средств областногои  городского бюджетов.  Администрация города согласовала отсрочку ОАО"Пластик" в целевой бюджетный дорожный фонд по налогу на пользователейавтомобильных   дорог  в  размере  30,4  млн.  руб.  для  стабилизациифинансового состояния предприятия.
       Во втором  полугодии  текущего  года  из  городского  бюджета былпредоставлен кредит в размере  3  млн.  руб.  ОАО  "Сызраньмолоко"  назаготовку на зиму сухого молока.
       В связи с улучшением финансового положения появилась  возможностьпо  реструктуризации  задолженности по платежам в бюджет ОАО "Тяжмаш",ОАО "Пластик",  ОАО "Сызранский автоагрегатный завод",  ОАО "МОЗ 136",ОАО "Нефтемаш",  ОАО "КЗТИ",  ОАО "Швейная фабрика",  некоторые из нихуже подали заявки в налоговую инспекцию.
       В текущем  году  предприятия  (представители  почти всех отраслейпромышленности) нашего года принимали участие в  различных  выставках,ярмарках,  экономических  миссиях:  выставке  -  ярмарке  промыслов  иремесел мастеров Ассоциации "Большая  Волга"  в  г.  Самаре,  выставке"Между   Волгой  и  Уралом"  в  г.  Ульяновске,  экономической  миссииСамарской области в г.  Санкт-Петербурге,  выставке - презентации "150лет  Самарской  губернии",  выставке  "Продмаркет-2001"  в  г.  Пензе,выставке "Автомир - 2001" в  г.  Саратове,  международной  Познаньскойярмарке  (Польша),  делового  круиза Самара-Углич-Самара с проведениемэкономической миссии в г. Ярославле и др.
       Все эти  мероприятия  способствовали  налаживанию  взаимовыгодныхконтактов и предложений участникам выставок.
       В конце   2000  года  подписано  Соглашение  о  сотрудничестве  вразличных областях деятельности между  городами  Сызрань  и  китайскойпровинцией Пиндиншань,  в связи с чем появилась возможность расширениявнешнеэкономических связей.
                               Малый бизнес
       В посткризисный период,  начиная с середины  1999  года  в  маломбизнесе   стал   наблюдаться   рост   числа   предприятий   и  частныхпредпринимателей.
       В текущем   году   на   территории   города   функционируют  1322предприятия малого бизнеса,  что составляет 40%  от общего  количествапредприятий  города,  количество частных предпринимателей составило на01.10.2001 - 12395.
       Наибольшее количество  малых  предприятий  сосредоточено  в такихотраслях,  как торговля (41,3%),  строительство (25,8%) и производство(19,7%).  Начиная  с  1999  г.,  отмечается  некоторое увеличение долитранспорта (с 2,7% в 1998 г. до 4,1% в 2000 г.).
       Численность работающих  на  малых предприятиях оценивается в 2001году в 9,8 тыс.  чел.,  или  12,8%  от  общего  количества  занятых  вэкономике города.
       В отраслевой    структуре    занятости     в     сфере     малогопредпринимательства   наибольшая   доля   работающих   приходится   напромышленность (28,4%), строительство (27,8%), торговлю и общественноепитание (25,2%).
       Выпуск товаров  и  услуг  малыми  предприятиями  по  всем   видамдеятельности оценивается в 2001 году в 1,3 млрд. руб.
       Предприниматели способствуют   решению   такой   проблемы,    какзанятость  населения.  Занятость в малом бизнесе составляет около 30%.Достаточно значительна и доля налоговых отчислений в  казну  города  -14%.
       Основной чертой малых предприятий  города  является  производствокачественной конкурентоспособной продукции. К таким предприятиям можноотнести  ЗАО  "Эридан",  ООО   "Комплекс   -   98",   "Октан-транзит","Мега-пласт" и другие.
       В городе  действует  программа   поддержки   и   развития   малыхпредприятий   г.   Сызрани.   В   рамках   программы  предпринимателямоказывается организационно - правовая  поддержка,  консультационная  ифинансовая помощь в форме предоставления льготных кредитов, проводятсяпрактические семинары.
       В виде  финансовой помощи субъектам малого предпринимательства наразвитие   перспективных   и   значимых   для   городской    экономикипредпринимательских  проектов в рамках программы из городского бюджетабыло выделено 330 тыс.  руб. (ООО "Полиграфия"). Из областного бюджетабыло выделено 9,5 тыс. руб. на организацию выставочной деятельности.
       В целях развития  предпринимательства  Центром  поддержки  малогобизнеса  Администрации  города в текущем году были привлечены средствакоммерческих банков и иностранных партнеров на сумму 7974 тыс.  руб. ввиде  льготных кредитов и займов на становление и развитие своего деласубъектами малого предпринимательства.
       В текущем году Центром поддержки малого бизнеса была организованаюбилейная выставка "Малый бизнес - 2001", где приняло участие более 40предприятий г. Сызрани и других городов.
                                Инвестиции
       В текущем  году  сохраняется тенденция активизации инвестиционнойдеятельности.
       Объем инвестиций  в  основной  капитал  за  9  месяцев  2001 годасоставил - 816,7  млн.  руб.,  или  113%  к  соответствующему  периодупрошлого   года.  По  итогам  2001  года  объем  капитальных  вложенийоценивается на уровне - 1255 млн. руб., или 108% к уровню 2000 года.
       Рост инвестиционной   активности  сопровождается  ростом  объемоввыполненных подрядных работ, которые за 9 месяцев составили 121,7 млн.руб.,  или  134%  к  соответствующему  уровню прошлого года.  С учетомсложившихся темпов роста до конца года ожидается выполнение  в  объеме230 млн.  руб. Вместе с тем велика и вероятность снижения темпов ростаиз-за значительного снижения объемов  работ  подрядных  организаций  всвязи  с  потерей  их  юридической  самостоятельности  (5  из 13 сталифилиалами самарских структур).
       В отчетном    периоде    капитальные   вложения   преимущественнонаправлялись на закупку машин и  технологического  оборудования  и  нацели производственного строительства (81%).
       Несмотря на  это  продолжается   процесс   старения   действующихпроизводственных мощностей.
       Производственные капиталовложения   далеко    не    удовлетворяютреальным   потребностям   города  в  инвестиционных  ресурсах,  и  какследствие - накопление в производстве морально и физически  изношенныхосновных  фондов.  Степень  износа  основных  фондов в целом по городусоставляет 52,6%,  в том числе в промышленности 53,5%,  из  них  износмашин и оборудования составляет 67,2%.
       Это обстоятельство является причиной перераспределения инвестицийв основном на модернизацию и реконструкцию устаревших мощностей.
       В качестве   основного   источника   финансирования   капитальныхвложений  продолжают  оставаться  собственные средства предприятий.  Вобщем объеме инвестиций в  основные  фонды  доля  собственных  средствпредприятий составляет 89%.
       На ОАО "Пластик" за отчетный период освоено инвестиций 31,8  млн.руб., что в сопоставимых ценах на 21% меньше чем за тот же период 2000года,  ожидается за 2001 г.  - 42 млн.  руб.,  в т.  ч.  на обновлениетехнологического оборудования 38,3 млн. руб.
       На ОАО "Тяжмаш" за 9 месяцев текущего года инвестиции в  основнойкапитал  возросли  в  2,3 раза по сравнению с соответствующим периодомпрошлого  года  и  составили  14,3  млн.  руб.  В  связи  с  тем,  чтозначительные  инвестиции  в  2000  году были привлечены в 4-м квартале(75%) ожидаемая сумма инвестиций за 2001 год - 20 млн.  руб., составитлишь 81% от объема 2000 года.
       Лидирующую позицию по инвестициям в основной  капитал  продолжаетзанимать  -  ОАО  "СНПЗ".  За отчетный период здесь освоено 640,7 млн.руб.,  что в 2,3 раза больше чем за соответствующий период 2000 года иожидаемый  темп  инвестиций за 2001 г.128,9%(или 700 млн.  руб.) Кромезавершения строительства  ЭЛОУ  -  АВТ-6  инвестиционные  вложения  НК"ЮКОС" осуществлял и на другие объекты завода. Так, за отчетный периодосвоены средства на следующих направлениях:
       - 157,0 млн. руб. - реконструкция установки Л-24/8;
       - 77,3 млн.  руб. - оборудование, не входящее в сметную стоимостьстроительства,
       - 45,4 млн. руб. - реконструкция узла учета нефтепродуктов.
       Необходимо отметить,  что значительный,  более 50% удельный вес вобъеме инвестиций занимают строительно - монтажные работы.
       Амортизационные отчисления составят лишь 28% в объеме собственныхсредств предприятий.  На инвестиции  используют  лишь  33%  фактическиначисленной  амортизации.  Большая  часть  амортизационных  отчисленийиз-за остающихся проблем  неплатежей  направляется  на  финансированиетекущих нужд производства.
       По итогам  9  месяцев  имеется  незначительное  (13%)  отставаниетемпов  жилищного строительства по сравнению с прошлым годом.  Всего в2001 году ожидается ввести 20,6 тыс.  м2 жилья, вместо предполагаемого33,6 тыс. м2., т. е.61% от прогноза на 2001 г.
       Вместе с тем наблюдается рост объемов  индивидуального  жилищногостроительства.  За  отчетный  период  текущего  года введено 36 домов,общей площадью 5,7 тыс. кв. м, (за аналогичный период предыдущего года24 дома площадью 2,7 тыс. кв. м).
       Одним из  приоритетных  направлений  инвестиционного  развития  втекущем году является жилищное строительство.
       В рамках   целевых   областных   программ   "Обеспечение   жильеминвалидов,  участников  ВОВ и лиц,  приравненных к ним",  "Обеспечениежильем инвалидов - ликвидаторов последствий  аварии  на  ЧернобыльскойАЭС" в городе в текущем году начато строительство социального дома, начто из областного бюджета профинансировано 5,3  млн.  руб  при  лимите14,5 млн. руб.
       Одним из перспективных путей решения жилищной  проблемы  являетсяразвитие   системы   ипотечного   кредитования.   В   счет  ипотечногокредитования ведется строительство 120 квартирного жилого дома в Юго -Западном районе.
       Значительная роль бюджетных  инвестиций  для  жизнеобеспечивающихпроизводств  и  социальной  сферы,  которые еще малопривлекательны длячастного капитала.  Бюджетные средства в общем  объеме  инвестиций  задевять  месяцев  2001  года составили 66,2 млн.  руб.,  или 8%,  в томчисле:
       средства федерального бюджета - 13,2 млн. руб.
       средства областного бюджета - 38,8 млн. руб.
       средства местного бюджета - 14,1 млн. руб.
       По оценке в 2001 г.  ожидаются инвестиции из всех уровней бюджетав сумме 120,4 млн.  руб.,  в т. ч. из федерального бюджета - 20,2 млн.руб., из областного и местного - 100,2 млн. руб.
       Администрация города   Сызрани   намерена   активно  поддерживатьинвестиционные  механизмы,  направленные  на   развитие   приоритетныхнаправлений города.  Такими народными стройками являются:  газификациягорода природным газом, строительство троллейбусной линии (1 очередь),АТС в пос.  Новокашпирский. Продолжается поиск внебюджетных источниковфинансирования на строительство моста через реку Крымза.
                                  Бюджет
       За 9 месяцев в бюджетную систему всех уровней с территории городапоступило  налоговых  платежей  и других доходов на сумму 1 905,5 млн.руб, (в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года) из нее:
       - в федеральный бюджет - 68,3%
       - в областной - 14,7 %
       - в городской (с учетом повыш. нормат. по соглашению) - 17%.
       За аналогичный   период   предыдущего   года   это    соотношениесоответственно имело значение:58%/12,3%/29,7%.
       Значительное влияние на поступления налоговых платежей  в  бюджетоказало введение II части Налогового кодекса РФ.
       За девять месяцев 2001  года  исполнение  городского  бюджета  подоходам  и  расходам составило 398,6 млн.  руб.  или 76,1%  от годовыхназначений (за аналогичный период прошлого года по доходам - 86,4%  отгодовых назначений, по расходам - 85%).
       В текущем году значительно изменилась структура  доходов  бюджетагорода  в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства(введение единой ставки налога на доходы физических  лиц  и  измененияпропорции распределения суммы поступившего налога между региональным ифедеральным  бюджетами  с  84/16  на  99/1,  перечисления  всей  суммысобранного  на  территории  региона  налога на добавленную стоимость вфедеральный бюджет,  отменой местного налога на  содержание  жилищногофонда  и  объектов  социально  -  культурной сферы,  введением местнойставки налога на прибыль до 5%).
       Если за  9  месяцев  2000  года основную долю собственных доходовгородского бюджета составляли поступления от платежей:
       - местных налогов - 26,9%(в т.  ч.  от налога на содерж.  жилья -26,2%);
       - подоходного налога с физ. лиц - 24,7%;
       - налога на имущество - 15,6%;
       - налоги  на товары и услуги,  лицензионные и регистрац.  сборы -13,2%, то в отчетном периоде 2001 года основные поступления
       составляют от платежей:
       - подоходного налога с физ. лиц - 40,5%;
       - погашение задолженности пред.  лет по налогу на содерж. жилья -16,1%;
       - налог на имущество - 15%;
       - налог на прибыль - 13,9%(в т. ч. по местной ставке - 6,3%).
       Доля трансферты  из  областного  бюджета  в общей сумме доходов вотчетном периоде снизилась до 19,9%  с  32,4%  за  аналогичный  периодпредыдущего года.
       Приоритеты в расходовании бюджетных средств практически  осталисьте же,  что и в 2000 году:45,3%  составляют расходы на ЖКХ,12,7%  - наобразование,8,6%  - на социальную политику,8%  - субсидия на городскиепассажирские перевозки.
       В условиях  недостатка  денежных  средств  на  расчетных   счетахпредприятий   сохраняется   значительная  задолженность  по  налоговымплатежам в бюджеты  всех  уровней.  В  течение  9  месяцев  2001  годанаблюдается  ее неуклонный рост.  По сравнению с началом текущего годазадолженность  по  налоговым  платежам  увеличилась  на  23,3%  и   на01.10.2001  составила  813 млн.  руб.  Из общей суммы задолженности нанедоимку приходится 90,8%,  на отсроченные  (рассроченные)  платежи  -4,3%, на приостановленные к взысканию платежи - 4,9%.
       Недоимка по платежам в городской бюджет по  сравнению  с  началомгода снизилась на 20% и на 1.10.2001 составила 168 млн. руб.
       Основными должниками по  платежам  в  городской  бюджет  остаютсяпредприятия   -   банкроты:   ОАО  "Углерод"  -  29,8  млн.  руб,  ОАО"Сызраньсельмаш" - 20 млн. руб., а также подразделения КЖД - 24,6 млн.руб.
                  Потребительский рынок товаров и услуг
       В текущем  году  среднемесячные темпы инфляции были незначительнониже прошлогодних.  Инфляция за 9 месяцев 2001 года составила 12,5%(за9 месяцев 2000 г. - 13,2%), при сложившихся темпах роста цен на товарыи услуги в среднем в месяц 1,3%, а в прошлом году - 1,4%.
       Наиболее высокими  темпами  росли цены на платные услуги 120,8%(в2000 г.  - 115,7%). На продовольственную группу товаров темпы инфляцииувеличились на 11,9%  в текущем году,  а в 2000 г.  - на 10,3%.  В 1,7раза уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого  годаиндекс  цен на непродовольственные товары и составил 109,4%  в текущемгоду (в 2000 г. - 116,4%).
       Сезонное снижение  цен  сказалось на уровне инфляции,  так индексцен на продовольственные товары в июле составил -  96%,  в  августе  -98,32%, в сентябре - 99,92%.
       В секторе свободного ценообразования по различным группам товаровсоциального  значения темпы роста (снижения) розничных цен существенноотличались.
       Отмечалось существенное   подорожание   товаров   первоочередногоспроса.  Цены на хлебобулочные изделия увеличились на 19,3%, на мясо -на 32,6%, колбасные изделия - на 15,4%, масло подсолнечное - на 21,3%,на сыр - на 19%.
       На молочную  продукцию  цены  возросли  - на 3,9%,  на сахар - на4,4%, на рыбу и маргарин - на 5,5%.
       Снизились на 9% цены на бензин.
       Возросли тарифы на жилищно - коммунальные  услуги,  а  именно  наэлектроэнергию - на 34,4%,  водоснабжение - на 39,6% и газоснабжение -на 48,7%.  Тарифы на услуги пассажирского  транспорта  увеличились  на40%, услуги связи - на 29,9%.
       Стоимость минимального набора  продуктов  питания  в  среднем  погородам Самарской области на конец сентября составила: в Самаре 873,06руб.,  в Тольятти 928,51 руб.,  в Сызрани 793,41  руб.  и  по  области885,06 руб.
       За отчетный период реальный объем розничной  торговли  увеличилсяна 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
       В связи с опережающим ростом цен,  на продовольственные товары посравнению   с   непродовольственными  в  структуре  оборота  розничнойторговли  (по  официально  учтенным  предприятиям)  увеличилась   доляпотребления продуктов питания в текущем году и составила 69,2%  против58,6%  в 2000 г.,  доля  непродовольственных  товаров  30,7%  и  41,4%соответственно.
       Объем оборота розничной торговли до конца года ожидается в  сумме2347  млн.  рублей  с  ростом  на  4,5%  в сопоставимых ценах к уровнюпрошлого года.
       За 9  месяцев  2001  года  населением  города приобретено платныхуслуг на сумму 437 млн.  руб,  что на 5%  выше уровня соответствующегопериода 2000 года.
       Опережающими темпами растет покупательский спрос на услуги связи,медицинские, образовательные, правового характера.
       В соответствии с Мероприятиями по социальной поддержке малоимущихграждан  и отдельных категорий населения г.  Сызрани за 9 месяцев 2001года на оплату льгот по услугам связи и радио  из  городского  бюджетаизрасходовано  240  тыс.  руб.  Льготами  пользуются  около  700  чел.Возмещались расходы за предоставление услуг бань. Обслужено льготников23158  чел.,  на  эти  цели из городского бюджета выделено 3413,2 тыс.руб.
       С учетом   тенденций  на  рынке  платных  услуг  в  текущем  годуабсолютный объем услуг за 2001 год оценивается в объеме 637,6 млн. рубпри росте в физическом объеме по отношению к 2000 году на 6,1%.
                         Демографическая ситуация
       В текущем году усилился процесс депопуляции населения города.
       За 9 месяцев  текущего  года  численность  постоянного  населениягорода  сократилась  на 1450 человек (за 9 месяцев 2000 года - на 1090чел.) и составила  1.10.2001  года  182,8  тыс.  человек.  По  оценке,среднегодовая  численность  постоянного населения за 2001 год составит183,4 тыс.  человек и уменьшится по сравнению с 2000 годом на 1,6 тыс.человек.
       Определяющим фактором процесса депопуляции остается  естественнаяубыль населения. За 9 месяцев 2001 года по сравнению с соответствующимпериодом   прошлого   года   произошло    незначительное    сокращениеестественной убыли населения на 82 человека (с 1657 до 1575 человек).
       Это связано со снижением смертности:  за 9 месяцев текущего  годаумерло  2651  человек,  что на 105 человек меньше,  чем за аналогичныйпериод  прошлого  года.  Общий  коэффицент  смертности  составил  19,2промилле  против  19,8  промилле  в  2000  году,  в  целом  за  год оноценивается в 17,2 промилле.
       По оценке  естественная  убыль населения снизится с 12 промилле в2000 г. до 11,5 промилле в 2001 году.
       В структуре   причин  смерти  сохранилась  тенденция  роста  долиумерших от болезней кровообращения,  от травм, отравлений. Сократиласьдоля умерших от болезней органов дыхания.
       Снизилась младенческая смертность с 8,32 промилле  за  9  месяцев2000 г. до 7,45 промилле 9 месяцев 2001 г.
       В текущем году незначительно снизилась рождаемость  населения.  Вабсолютном    выражении   рождаемость   снизилась   по   сравнению   ссоответствующим периодом прошлого года на 26 человек (на 2,4%).  Общийкоэффициент рождаемости составил 7,8 промилле (на уровне 2000 года). Вцелом за год он оценивается на уровне 7,9 промилле.
       В текущем  году  отмечается  резкий  спад  миграционного приростанаселения:  за 9 месяцев текущего  года  по  сравнению  с  аналогичнымпериодом  прошлого  года  он  сократился  в  4,6  раза  и составил 122человека.
       Число выбывших  из  города  уменьшилось  на 15%  и составило 1026человек,  число прибывших в  город,  соответственно,  на  35%  и  1148человек.
       Потери от  естественной  убыли  населения  миграционный   приросткомпенсировал  всего  на  10%.  По  оценке,  в  2001 году миграционныйприрост составит 200 человек.
       Ухудшились семейные  отношения:  за  9  месяцев  2001 г.  на 1000браков приходится 805 разводов (9 месяцев 2000 г. - 762 развода).
                    Занятость населения и рынок труда
       Численность занятых  в  экономике  города  составила  76,5   тыс.человек  (42,0%  от  численности  населения).  На  крупных  и  среднихпредприятиях работает 70% от общей численности занятых.
       На крупных  и  средних  промышленных предприятиях среднесписочнаячисленность работников по сравнению с  аналогичным  периодом  прошлогогода  снизилась на 2,2%.  Уменьшилась численность работающих в пищевойпромышленности (на  19,6%),  топливной  промышленности  (на  9,1%),  вмашиностроении  и металлообработке (на 2,1%),  в легкой промышленности(на 2,9%).
       Рост числа  работников  отмечен  в  химической  и нефтехимическойотрасли  (на  5,8%),  в  электроэнергетике  (на  3,6%),  в  лесной   идеревообрабатывающей (на 1,8%).
       Возросла численность занятых в торговле,  в строительстве, связи,жилищно - коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве.
       Возросла численность работающих на малых предприятиях.  На  новыерабочие места принято 274 человека.
       По сравнению  с  аналогичным  периодом  2000   года   значительносократились   масштабы   неполной  занятости.  Численность  работниковкрупных и средних предприятий города,  работавших в  режиме  неполногорабочего времени по инициативе администрации,  сократилась в 2 раза, аимевших вынужденные административные отпуска - в 2,5 раза.
       По оценке,  к  концу  года численность занятых в экономике городаувеличится по сравнению с 2000 годом на  0,4%  и  составит  76,6  тыс.человек.
       Долевое соотношение числа занятых по сферам экономики,  по оценкеза  2001  год,  не  претерпит  существенных изменений:70,6%  занятых вэкономике  работают  в  сфере  материального  производства,29,4  -   внепроизводственном секторе.
       Позитивные изменения  в  экономике  положительно   сказались   насостоянии рынка труда.
       С начала текущего года численность зарегистрированных безработныхсократилась  в  1,9  раза и составила на 1.10.2001 г.702 чел.  Уровеньзарегистрированной безработицы на  конец  отчетного  периода  составил0,67%.
       Причинами сокращения  безработицы  являются  возросший  спрос  нарабочую силу. В отчетном периоде спрос на рабочую силу, по сравнению ссоответствующим периодом прошлого года  увеличился  в  2  раза  (за  9месяцев  текущего года поступило вакансий 4388 ед.,  за 9 месяцев 2000г. - 2143).
       Преимущественную долю безработных,77,6%, составляют женщины,21,4%безработных - молодежь.  (На начало 2001 г.  доля безработной молодежисоставляла 24,6%).
       Пополнение числа  зарегистрированных   безработных   в   отчетномпериоде  происходило  за  счет  граждан,  уволившихся  по собственномужеланию (57,4%) и высвобожденных с предприятий города (31%).
       Из 2538    выпускников    профессиональных    учебных   заведенийневостребованы остались 42 чел.  (1,6%), из них 17 человек (или 40%) -выпускники политехнического колледжа.
       В 2001 году службой занятости населения  трудоустроено  61,0%  отчисла  обратившихся  в  поисках  работы (в 2000 году - 47%),  или 1801человек, из которых 60% составляют женщины.
       Направлено на  обучение  522  человека,  закончили  обучение  424человека,576 несовершеннолетних граждан были  заняты  на  общественныхработах, в общественных работах участвовали 86 человек.
       За 9 месяцев 2001 года на реализацию областной целевой  программысодействия  занятости  населения  Самарской  области  из  федеральногобюджета поступило 8,1 млн. рублей. Из городского бюджета было выделено111,6 тыс. рублей.
                         Уровень жизни населения
       В отчетном    периоде   не   произошло   ухудшения   показателей,характеризующих уровень жизни населения.
       Начисленная среднемесячная  заработная  плата в январе - сентябретекущего года составила 2040 руб.,  возросла по  сравнению  с  тем  жепериодом 2000 года на 51,3%, реальная заработная плата на - 24,9%.
       Рост номинальной  заработной  платы  отмечен  во  всех   отрасляхэкономики.   Темпы   роста   оплаты   труда   превышали   темпы  ростапотребительских   цен   и   тарифов   во    всех    отраслях,    кромедеревообрабатывающей, мукомольной.
       Среди отраслей  реального  сектора  экономики  наиболее   высокийуровень  заработной платы отмечен в топливной промышленности (4,3 тыс.рублей),   электроэнергетике   (4,8   тыс.   рублей),   химической   инефтехимической     промышленности    (3,2    тыс.    рублей).    Вышесреднегородского уровня  сложилась  оплата  труда  в  строительстве  исвязи.
       Среднемесячная заработная  плата   работников   бюджетной   сферы(образования,  здравоохранения, культуры) за отчетный период составила50 - 70%  от среднегородского уровня и 35 - 50%  от средней заработнойплаты работников промышленности.
       С января  2001  года  увеличена  ставка  1   разряда   работниковбюджетной  сферы  финансируемых  из  городского бюджета (ПостановлениеАдминистрации N 72 от 19.01.2001г.) на 20%.
       В целях     повышения    социальной    защищенности    работниковмуниципальных предприятий с 1  марта  2001  года  увеличена  ставка  1разряда  основного  рабочего  в  1,2  раза  на  предприятиях жилищно -коммунального хозяйства,  МУП "СПАТК",  МУПГ "Сызранские троллейбусныелинии" (Постановление Администрации N 318,317 от 28.02.2001 г.)
       Соотношение средней заработной платы и  прожиточного  минимума  всреднем  на душу населения в отчетном периоде составило 198,8%  против153,4% в 2000 году, по промышленности, соответственно 273,5% и 211,5%.
       Величина прожиточного  минимума  на душу населения по сравнению сначалом года увеличилась на 6,8% и на 1 октября составила 1026,39 руб.(по области - 1091,27 руб.)
       В сфере   регулирования   оплаты   труда    сумма    просроченнойзадолженности  по выдаче средств на заработную плату на 2 октября 2001в целом по городу составила 1,4млн. руб., что на 1,3 млн. руб. больше,чем на начало года и на 700 тыс. руб. меньше, чем на ту же дату в 2000году.3 месячную задолженность имеет мехколонна - 68,  2  месячную  ОАО"Комбинат хлебопродуктов".
       В основном  задолженность  приходится  на   внебюджетный   секторэкономики.
       В текущем году  при  соблюдении  прогнозных  параметров  инфляциипродолжится  тенденция  постепенного  роста  покупательной способностизаработной платы.
       В целом  за  2001  год  реальные  располагаемые  доходы населенияувеличатся к уровню 2000 года,  по оценке,  на  116%.  При  превышениитемпов  инфляции  прогнозных  значений реальные располагаемые денежныедоходы населения оцениваются на уровне 2000 года.
       Средний размер  назначенных  месячных  пенсий  в  городе на конецотчетного периода составил 1142,2  рубля  и  увеличился  на  49,4%  посравнению с сентябрем 2000 года,  реальный размер пенсий увеличился на25,3%.
       Этому способствовали    проводимые    Правительством   РоссийскойФедерации меры по увеличению пенсий на 10%  с 1.02.01 г. и 1.08.01 г.;с   1.05.01  г.  увеличения  с  0,95  до  1,2  соотношения  заработковприменяемых при определении индивидуального коэффициента пенсионера.
       Вместе с  тем более 18%  пенсионеров продолжают получать пенсию вразмере ниже прожиточного минимума пенсионера.
       Задержек с  выплатой  пенсий и государственных пособий на детей вгороде нет.
       В отчетном   году   социальная   поддержка   малоимущих   гражданоказывалась в виде предоставления льгот и услуг,  пособий, субсидий пооплате   жилья   и   коммунальных  услуг,  единовременной  денежной  инатуральной помощи,  а также мероприятий,  направленных  на  медико  -социальную реабилитацию и социально - психологическую адаптацию.
       1227 граждан,  попавших в  трудные  жизненные  условия,  получилиадресную материальную помощь,2410 человек - натуральную в виде одежды,обуви,  постельных принадлежносте,61 ветерану города оказана помощь нагазификацию своих домов на общую сумму 73,1 тыс. рублей.
       За 9 месяцев текущего  года  около  25  тыс.  малоимущих  гражданоказана  социальная  помощь  на сумму более 2 млн.  рублей.  (средстваобластного  бюджета).  Ежемесячно  социальную  помощь  получают   1200малоимущих семей, имеющих детей.
       За счет средств  областного  бюджета  получили  благотворительноепитание более 2761 человек.
       При Управлении  социальной  защиты  населения   действует   кассавзаимопомощи.  За  отчетный  период 95 человек получили ссуду на общуюсумму 195,5 тыс. рублей.
       Одним из  видов  социальной  поддержики  является  предоставлениельгот и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг.
       Льготы на  жилье  и  коммунальные  услуги  получают более 54 тыс.жителей города.
       Субсидии за  жилье  и  коммунальные услуги на 1 октября 2001 годаполучили 5397 квартиросъемщиков на общую  сумму  6,7  млн.  рублей.  Всвязи  с  ростом пенсий и доходов населения число получателей субсидийуменьшилось более чем в два раза по сравнению с началом года.
       Приоритетной формой  социальной  поддержки пожилых людей являетсясоциальное обслуживание на дому.
       В текущем  году в районе "Тяжмаш" открылось отделение социальногообслуживания на дому. Сегодня в городе таких отделений 19. На надомномобслуживании находится 2564 пенсионера и инвалида, это составляет 4,7%от общего числа пенсионеров.
       Для обслуживания   самых  немощных  и  тяжелобольных  пенсионеровоткрылось специализированное отделение медико - социальной  помощи  надому на 60 человек. Таких отделений в городе два.
       Лечение одиноких  престарелых  граждан,  инвалидов   и   граждан,страдающих недугами, проводится в отделении медико - социальной помощи(на базе МУЗ больницы N 3),  где за 9 месяцев  пролечились  более  250человек.  В  хосписе  оказана квалифицированная медицинская помощь 131онкологическому больному.
       В отделении  дневного пребывания при Управлении социальной защитыотдохнуло 282 ветерана и инвалида города.
       За отчетный  период оказана помощь в зубном протезированиии более900 ветеранам и инвалидам на сумму 504,7 тыс. руб., из них 74 человека- за счет средств городского бюджета (54,3 тыс. руб.).
       За счет средств федерального и областного бюджетов в санаториях ипрофилакториях  города  и  области  отдохнул  181  ветеран  и  инвалидгорода,1907 инвалидов ВОВ  получили  компенсацию  за  неиспользованноесанаторно - курортное лечение.
       Инвалидам всех категорий за  счет  средств  федерального  бюджетабыло выделено 48 автомобилей "Ока",167 человек получили компенсации заГСМ.
       На проведение   капитального  ремонта  жилья  в  частном  сектореинвалидам ВОВ  из  городского  бюджета  выделено  388,3  тыс.  рублей,отремонтировано 11 домов, до конца года будет отремонтировано еще 4. В6 домах, где проживают инвалиды - колясочники, установлены пандусы, доконца года будут установлены пандусы еще в 33 домах.
       Фирмой "Биллайн" по программе  "Милосердие"  установлены  сотовыетелефоны 20 инвалидам войны и инвалидам по общему заболеванию.
       Для организации полноценного досуга пожилых людей работают  клубыпо  интересам:  "Умелые  руки",  "Ветеран",  "Посиделки"  "Рябинушка","3абавушка" и др.
       На базе  спортивного  комплекса  "Спарта"  для пожилых работают 4группы здоровья, где занимаются более 200 человек.
       В рамках  Комплексной программы по социальной поддержке населенияза 9 2001 года за счет средств городского бюджета реализован  комплексмероприятий  по  оказанию социальной помощи малообеспеченным гражданамна сумму 129,6  млн.  руб.,  что  составляет  37%  от  общих  расходовбюджета.
       В области   здравоохранения   в    соответствии    в    основныминаправлениями  Концепции  развития  здравоохранения  и государственнойполитики в области укрепления здоровья населения Самарской области  на2001  -  2005  годы  продолжалась реструктуризация учреждений отрасли,способствующая постепенному сокращению сети  стационарных  и  развитиюамбулаторно     -     поликлинических    учреждений.    Осуществлялосьреформирование первичной медико - санитарной помощи по принципу  врачаобщей практики.
       За отчетный период сокращено 72 койки,  на 01.10.2001  количествокоек  -  1475.  Сегодня  в  городе оказывают первичную многопрофильнуюмедицинскую помощь 22 врача общей практики
       Населению города   оказывалась   бесплатная   медицинская  помощьгарантированного объема и качества в  соответствии  с  Территориальнойпрограммой  государственных  гарантий  обеспечения населения Самарскойобласти бесплатной медицинской помощью на 2001 год.
       За 9  месяцев  2001  года на бесплатное лекарственное обеспечениеграждан израсходовано 13,7 млн.  рублей,  это  в  1,2  раза  превышаетаналогичный показатель соответствующего периода прошлого года.
       В плане реализации ФЗ "О социальной защите  инвалидов  в  РФ"  изфедерального    бюджета   на   льготное   обеспечение   лекарственнымипрепаратами  и  на  бесплатное  зубопротезирование  данной   категорииперечислено более 2 млн. рублей.
       В текущем году проводилась работа по реализации областной целевойпрограммы  "Здоровье населения Самарской области на 2001 - 2005 годы",на что из областного  бюджета  выделено  867  тыс.  рублей  и  целевыхгородских    программ    "Вакцинопрофилактика",   "Сахарный   диабет","Бронхиальная астма",  "Лекарственное обеспечение населения г. Сызранижизненно - важными медикаментами", "Анти-СПИД"
       Всего на реализацию  целевых  городских  программ  за  9  месяцевнаправлено из городского бюджета 1489 тыс. рублей.
       Кроме того, из городского бюджета на финансирование дорогостоящихвидов медицинской помощи выделено 531 тыс. рублей.
       За отчетный период приобретено медицинского оборудования на сумму893  тыс.  рублей  (средства ОМС).  Из городского бюджета выделено 630тыс. рублей на приобретение мультиформатной камеры.
       Проведен капитальный  ремонт в 4 учреждениях здравоохранения.  Накапитальный ремонт учреждений  здравоохранения  за  9  месяцев  т.  г.направлено из городского бюджета 3,5 млн. рублей.
       В текущем году продолжена реорганизация системы образования.
       Средняя общеобразовательная   школа   N  3  реорганизована  путемвыделения  первой  ступени.  Учреждена  начальная  общеобразовательнаяшкола N 24.
       Ликвидировано дошкольное  общеобразовательное  учреждение  N  58,находящийся  на  балансе  АО  "Пластик".  ДОУ N 9 реорганизовано путемприсоединения к средней  общеобразовательной  школе  N  4.  Сегодня  вгороде  44  дошкольных  учреждения,  в  том  числе  37 в муниципальнойсобственности (из них 26 с правом юридического  лица  и  11  входят  всостав общеобразовательных школ) и 7 - ведомственных. Количество детейв  дошкольных  учреждениях  5599  человек.  Охват  детей   дошкольнымиучреждениями - 60,0%
       Велась работа  по  изучению  спроса  на  образовательные   услугидошкольных учреждений среди населения города.  Открыты консультативныепункты для родителей в ДОУ N 5,10,19.
       В соответствии  с общегородской межведомственной программой "ДетиСызрани" в текущем году проводилась работа по профилактике социальногосиротства,  нарабатывался  опыт  работы  с  приемными семьями,  веласьработа  по  профилактике  безнадзорности,  правонарушений,  наркоманиисреди несовершеннолетних,  решались вопросы,  связанные с охраной правдетей, нуждающихся в защите.
       Сегодня в городе 67 приемных семей, где воспитывается 92 ребенка.Прошли курс подготовки в приемные родители 8 семей. За 9 месяцев т. г.взято под опеку 58 детей,  организовано 7 семейных групп и 13 приемныхсемей.  Издан  справочник  "Семейный  консультант"   по   обслуживаниюнаселения   города.   Издан   "Социальный  паспорт  2001",  в  которомсистематизированы данные о социальном статусе семей, детей и молодежи.
       Проконсультировано 105  семей  по  проблемам  семьи  и  семейноговоспитания.
       На базе Центра диагностики и коррекции развития детей дошкольногои  школьного  возраста  организовано   индивидуальное   обучение.   Наиндивидуальном обучении находится 136 человек,  из них 75 - инвалидов.Специалистами Центра проводится  консультативная  работа  с  детьми  иродителями по проблемам образования.
       Оказана материальная помощь более 1300  малообеспеченным  семьям,имеющим  детей,198 детей были обеспечены горячими обедами в социальнойстоловой на базе МТ Центра КОСПСДиМ
       В текущем  году выделены две квартиры детям - сиротам (1 квартираза счет средств городского бюджета и 1 - за  счет  средств  областногобюджета).
       Для детей,  стоящих на учете и нуждающихся в получение профессии,организовано   обучение  в  учреждениях  начального  профессиональногообразования и Центра трудовой адаптации.  За отчетный период  получилиспециальность швеи - 15 человек, токаря - 15 человек, столяр - плотник- 4 человека.
       Организовано обучение   детей   с   ограниченными   возможностямиздоровья по специальности "Слесарь КИПиА",  "Секретарь -  машинистка","Художник - оформитель".
       Сегодня в городе 496 семей,  в которых воспитывается 515 детей  -инвалидов.  На  социальном  патронаже состоит 31 семья,  находящихся всоциально опасном положении, в них 33 ребенка - инвалида.
       В отчетном периоде 26 семьям,  имеющим детей - инвалидов, оказанаденежная помощь,6  семьям  -  вещевая  помощь,12  детям  -  инвалидам,обучающимся в спецшколе в г.  Тольятти,  выделены денежные средства натранспорт.
       В профилакториях  г.  Сызрани  отдохнуло  29  детей  - инвалидов.Развиваются  и   поддерживаются   творческие   способности   детей   сограниченными  возможностями.  На  базе  подросткового  клуба  "Чайка"проведен конкурс "Рождественские встречи",  в котором приняли  участие16 детей - "колясочников"
       В текущем году проводилась работа с одаренными детьми.
       Совместно с   компанией   "ЮКОС"   проведен   фестиваль   "Диалогцивилизаций",  в котором приняли участие  176  учащихся.  В  областнойнаучно  - практической конференции приняли участие 15 школьников,10 изних заняли призовые  места.  Учащиеся  общеобразовательных  учрежденийучаствовали  в  Российском  форуме  "Одаренные дети".  Гимназист ЛаринАндрей занял в федеральном конкурсе 3 место.
       Учащийся школы   N6   Хакимов   Руслан   занял   первое  место  вМеждународной  Соросовской  конференции  (г.   Самара)   в   номинации"Литература и языки",3 лицеиста по ее итогам награждены грамотами.
       По итогам  Всероссийской  научно   -   практической   конференцииучащихся "Юность,  наука,  культура" 3 сызранских школьника награжденыграмотой Администрации Президента  Российской  Федерации,4  -  названылауреатами.
       Одаренным детям на городском празднике "Звездопад" было вручено 6городских премий,5 специальных и 18 поощрительных призов,  учреждено 7городских стипендий.
       На базе   подростковых   клубов   были   организованы  смены  дляталантливой молодежи, отдохнуло 101 человек.
       За 9 месяцев 2001 г. в летних загородных оздоровительных лагерях,в оздоровительных лагерях на базе профилакториев, подростковых клубах,в  пришкольных  лагерях  дневного пребывания отдохнуло более 22,7 тыс.детей.
       На выполнение   мероприятий,   предусмотренных  программой  "ДетиСызрани" 113 всех источников  финансирования  направлено  за  отчетныйпериод 27,9 млн. руб., в том числе из городского бюджета 5,9 млн. руб.
       В плане реализации мероприятий  программы  "Молодежь  Сызрани"  вотчетном   периоде   решались  вопросы  профессионального  развития  изанятости молодежи,  создавались  условия  для  творческого  развития,гражданского  становления,  духовно  - нравственного и патриотическоговоспитания  молодежи,  оказывалась  поддержка  и   социальная   защитаталантливой и одаренной молодежи.
       На выполнение   мероприятий   программы   из   всех    источниковфинансирования направлено 14,3 млн.  рублей,  в т. ч. 6 млн. рублей изгородского бюджета
       В настоящее  время  роль  культуры  в  формировании  здорового  ипроцветающего  общества,  в  воспитании  свободного  и  ответственногопоколения выступает как социальная необходимость.
       В связи с этим управлением культуры  информации  и  рекламы  былиорганизованы  и  проведены  выставки,  конкурсы,  фестивали  различнойтематики и направленности.
       С 14  -  20  августа  2001  г.  в  городе  прошел V Международныйфестиваль духовых оркестров "Серебрянные трубы Поволжья".
       Муниципальный академический  хор  "Многолетие"  принял  участие вМеждународном  фестивале  европейских   оркестров",   проходившим   воФранции.
       Организованы выставки работ:  оренбургского художника Оликова  А.А.,   эстонского   художника   -  комиста  Олега  Высоцкого,  выставкакомпьютерных копий работ Боттичелли,  художественная выставка в  честьДня города.
       В целях  осуществления  и  координации   рекламной   деятельностиведется   работа  с  рекламодателями  по  распространению  рекламно  -информационной продукции на тумбах и  досках  стабильного  размещения.Установлено  20  рекламных щитов ЗАО "Самкон" во всех районах города счастичным размещением социальной рекламы города,  а также 3  рекламныхустановки ОАО "Билайн - Самара".
       В плане работ по взаимодействию со средствами массовой информациии  литературно  -  издательской  деятельности издано 9 выпусков газеты"Творческая палитра" и выпущено в эфир на канале КТВ-Луч  18  программ"Творческая  палитра".  Ведется еженедельное информационное наполнениеновостной ленты электронного издания "Сызрань-Инфо".
       Ежегодно из  городского  бюджета  выделяются  средства на охрану,реставрацию памятников архитектуры и ремонт  учреждений  культуры.  Заотчетный период на эти цели израсходованы 8,97 млн.  руб. Продолжалисьработы по реконструкции Краеведческого музея  (пер.  Достоевского,34),помещения   первого   этажа  готовятся  к  сдаче,  ведутся  работы  повыполнению   автоматического   пожаротушения,    электроснабжения    исантехнические работы. Сдан зрительный зал в ДК "Горизонт" и выполненавнутренняя отделка фойе  2-го  этажа.  Закончены  работы  по  наружнойотделке Детской художественной школы и Колледжа искусств. Продолжаютсяработы по замене кровли в ДК "Восток".
       Развитие физической    культуры   и   спорта   осуществлялось   всоответствии с Законом Самарской  области  "О  физической  культуре  испорте"   и  Концепцией  физического  воспитания  населения  Самарскойобласти на 1996 - 2005  годы.  В  настоящее  время  общая  численностьзанимающихся  в секциях и группах по видам спорта 12 тыс.  человек.  Вгороде  получили  развитие  и  культивируют  свыше  30  видов  спорта.Работают  30 общественных спортивных объединений и городских федерацийпо видам спорта.
       В рамках  празднования  150-летия  Самарской губернии 22 - 26 мая2001  г.,  в  г.   Сызрани   проводился   ставший   уже   традиционнымМеждународный молодежный фестиваль, в котором приняли участие 931 чел.спортсменов  из  г.  Сызрани,529  спортсменов  из  других   российскихгородов,  зарубежные спортивные делегации из Индии,  Болгарии,  Литвы,Украины, Беларуси, Азербайджана.
       По сравнению  с  предыдущим  фестивалями  существенно расшириласьпрограмма и география спортивных делегаций.  Так впервые в г.  Сызранибыли представлены:  флорбол,  кикбоксинг, ушу, русская лапта, бильярд,вызвавшие  большой  интерес  у  спортивной  общественности  города   изрителей.
       Спортивная гордость  Сызрани  -  призер   Олимпиады   в   Сиднее,заслуженный  мастер  спорта  Максим  Алешин  и чемпион Европы,  мастерспорта международного класса Юрий Тихоновский подтвердили свой высокиймеждународный класс, одержав победы на чемпионате России 25 - 29.04.01г. и в Кубке России 3 - 6.08.01 г. в г. Москве.
       В составе  сборной России оба спортсмена участвовали во ВсемирнойУниверсиаде (август - сентябрь) в Пекине.
       Хоккейная команда "Торпедо" успешно выступили в Первенстве Россиикоманд 1 лиги, выиграв зональный турнир и в финале в г. Братске заняли4 место.
       Высокую оценку получил проведенный в  ФОКе  "Надежда"  турнир  напервенство  России  по  каратэ  -  кекусинкай  среди юниоров.  СборнаяСамарской области,  составленная в основном из сызранских  спортсменовзаняла 2 место.
       Целенаправленно ведется спортивная  и  оздоровительная  работа  синвалидами.  Совместно с горсоветом ВОИ, управлением социальной защитыорганизованы и проведены цикл городских  соревнований  по  настольномутеннису,  бадминтону,  легкой  атлетике,  дартсу,  гонкам  и фигурномувождению спортсменов - колясочников.
       Впервые в   г.   Сызрани  14.09.01г.  на  стадионе  "Центральный"проведена региональная Паралимпийская спартакиада инвалидов  Самарскойобласти по 7 видам спорта.  Сформирована сборная команда для участия вобластном финале 18 - 21.10.01 г. в г. Самаре.