Постановление Думы города Самары от 28.03.2002 № 138
Об утверждении городской целевой программы "Молодежь. Кадровый потенциал Самары" на 2002 - 2005 годы
САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2002 г. N 138
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САМАРЫ" НА 2002 - 2005 ГОДЫ
С целью улучшения социально - экономических условий жизнимолодежи, формирования активной жизненной позиции, повышения уровнякультурного развития и закрепления молодежи в городе Самаре, заслушави обсудив доклад заместителя главы администрации города СамарыВолчковой А.А., Самарская городская Дума постановила:
1. Утвердить городскую целевую программу "Молодежь. Кадровыйпотенциал Самары" на 2002 - 2005 годы (прилагается).
2. Включить городскую целевую программу "Молодежь. Кадровыйпотенциал Самары" на 2002 - 2005 годы в число городских целевыхпрограмм, финансируемых за счет планируемых и дополнительно полученныхдоходов в бюджет города Самары на 2002 год.
3. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренныхгородской целевой программой "Молодежь. Кадровый потенциал Самары" на2002 - 2005 годы, будет осуществляться после вступления в силупостановления городской Думы о внесении изменений в бюджет городаСамары на 2002 год, принятого с учетом пункта 2 настоящегоПостановления.
4. Администрации города (Колесников Н.В.) в срок до 30 апреля2002 года одновременно с отчетом об исполнении бюджета города запервый квартал представить на утверждение городской Думы проектпостановления о внесении изменений в бюджет города Самары на 2002 годс учетом пункта 2 настоящего Постановления.
5. Поручить Комитету по социальным вопросам (Сушин А. А.)совместно с администрацией города (Колесников Н. В.) разработатьмеханизм контроля за установлением цен на услуги, предоставляемыемуниципальными унитарными предприятиями в соответствии с городскойцелевой программой "Молодежь. Кадровый потенциал Самары" на 2002 -2005 годы.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наКомитет по социальным вопросам (Сушин А. А.).
Председатель
городской Думы Г.С.ЛИМАНСКИЙ
Утверждено
Постановлением
Самарской городской Думы
от 28 марта 2002 г. N 138
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САМАРЫ" НА 2002 - 2005 ГОДЫ
Паспорт городской целевой программы "Молодежь.
Кадровый потенциал Самары" на 2002 - 2005 годы
Наименование Городская целевая программа
Программы "Молодежь. Кадровый потенциал Самары"
на 2002 - 2005 годы
Заказчик Администрация города Самары
Основные Комитет по делам молодежи
разработчики Администрации г. Самары (КДМ)
Программы Управление образования
администрации г. Самары (ГУО)
Комитет по делам семьи
администрации г. Самары (КДС)
Комитет по физической культуре
и спорту администрации
г. Самары (КФС)
Управление по вопросам культуры и
организации досуга населения
администрации г. Самары (ГУК)
Управление здравоохранения
администрации г. Самары (УЗГ)
Цель Программы Создание правовых, экономических,
организационных условий
социальной поддержки молодежи и
закрепление ее в городе Самаре.
Задачи Программы - Решение социально - экономических
проблем молодежи.
- Решение вопросов профессионального
становления, занятости молодежи.
- Формирование у молодежи активной
жизненной позиции и повышение деловой
активности.
- Формирование приоритетов на
здоровый образ жизни.
- Духовно - нравственное и патриотическое
воспитание молодежи.
- Организация всесторонней
поддержки молодежи с ограниченными
возможностями.
Сроки реализации Начало: 2002 г.
Программы Окончание: 31.12.2005 г.
Исполнители Комитет по делам молодежи
Программы администрации г. Самары
Управление образования администрации
г. Самары
Комитет по делам семьи администрации
г. Самары
Комитет по физической культуре
и спорту администрации г. Самары
Управление по вопросам культуры и
организации досуга населения
администрации г. Самары
Управление здравоохранения администрации
г. Самары
Департамент строительства и
архитектуры администрации г. Самары
Объемы и источники Бюджет города: 83 989 тыс. руб.
финансирования 2002 г. - 13405 тыс. руб.
2003 г. - 22 869 тыс. руб.
2004 г. - 23 195 тыс. руб.
2005 г. - 24 520 тыс. руб.
Ожидаемые результаты - Формирование мотивации к
реализации Программы профессиональной трудовой деятельности,
закрепление молодежи на
предприятиях и в учреждениях города.
- Скоординированность действий служб
администрации города, предприятий,
образовательных учреждений
различного уровня профессионального
образования по созданию условий
для решения социально - экономических
проблем молодежи.
- Обеспеченность решения профессиональных
и социальных проблем молодежи с
ограниченными возможностями.
- Повышение деловой активности и
проявление активной жизненной
позиции молодежи.
- Подготовка и переподготовка
работников, обеспечивающих
решение проблем молодежи.
Система контроля за Рассмотрение вопросов, связанных
исполнением с исполнением мероприятий
Программы Программы, производится:
- 1 раз в год - на заседании
Самарской городской Думы;
- 1 раз в полугодие - на заседании
Консультационного общественного
совета по вопросам молодежной
политики при Главе города;
- 1 раз в квартал - на заседании
межведомственной комиссии по
реализации городской целевой
программы "Молодежь. Кадровый
потенциал Самары" на 2002 - 2005 годы.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
По последним статистическим данным в городе Самаре молодежь ввозрасте от 14 до 30 лет составляет более 270 тысяч человек, чтосоответствует 1/3 всего трудоспособного населения города. Поэтомуформирование и реализация последовательной молодежной политикиявляется приоритетным направлением деятельности администрации города.
Социально - экономические условия жизни молодежи являютсяфактором, определяющим ее общественные и личностные настроения,активность жизненной позиции, уровень культурного развития; влияют назакрепление молодежи в городе Самаре.
В настоящее время остаются нерешенными ряд проблем, характерныхдля молодежной среды нашего города.
Слабая мотивация у молодежи в получении рабочих специальностейобуславливает острую нехватку рабочих кадров на городскихпредприятиях.
Отсутствует взаимосогласованная система профессиональнойподготовки кадров в учебных заведениях и объективной потребностипредприятий города в специалистах, на подготовку которых затраченыгосударственные средства. Другой стороной данной проблемы является"профессиональная" безработица: квалифицированные молодые специалистыне имеют возможности реализовать полученные профессиональные знания повыбранной специальности.
В городе отсутствует целенаправленная поддержка молодежи приорганизации ею предпринимательской деятельности. Глубокиетеоретические знания, энергия, молодежный энтузиазм наталкиваются нажесткие условия рыночной экономики, неурегулированность нормативно -правовой базы, отсутствие льгот при получении стартового капитала дляначала предпринимательской деятельности.
Остро стоит проблема востребованности молодежи с ограниченнымифизическими возможностями.
Из года в год не решаются проблемы социальной обустроенностимолодежи - улучшение жилищных условий, организация досуга, наличиекачественных, но дешевых социальных услуг.
Наличие проблем привело к снижению у молодежи активной жизненнойпозиции, к увеличению неудовлетворенности своим социальным статусом,росту бездуховности, безнравственности, эгоизма в молодежной среде, акак результат - потеря веры в будущее.
Создавшаяся ситуация приводит к необходимости создания городскойцелевой программы, способной решить главную задачу - создание условийдля социализации молодежи в городском пространстве.
Программа разработана с учетом социологических исследованиймолодежной среды, предложений различных социальных групп молодежи,общественных и политических молодежных организаций, деятелей науки вобласти молодежных вопросов.
Основные цели и задачи Программы
Основной целью программы является создание правовых,экономических, организационных условий социальной поддержки молодежи изакрепление ее в городе Самаре.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
1. Создание эффективной системы взаимодействия различных служб порешению социально - экономических проблем молодежи.
2. Внедрение новых форм и методов работы с молодым населениемгорода.
3. Анализ решенности социально - экономических проблем молодежи,определение перспектив развития молодежной политики в городскомпространстве.
Организация управления и контроля за ходом
исполнения Программы
Программой определен круг исполнителей. Структурные подразделенияадминистрации города, указанные в графе "Исполнители" прилагаемогоперечня мероприятий, несут ответственность за организацию и исполнениесоответствующих мероприятий, заместитель главы администрации города посоциальным вопросам - за рациональное и целевое использованиевыделяемых бюджетных средств.
Контроль за целевым использованием средств бюджета городаосуществляет Департамент финансов администрации города Самары.
Общее руководство и координацию работы по исполнению Программыосуществляет межведомственная комиссия по реализации городской целевойпрограммы "Молодежь. Кадровый потенциал Самары" на 2002 - 2005 годы.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Самарскаягородская Дума, Консультационный общественный совет по вопросаммолодежной политики при Главе города.
Финансовое обеспечение Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетагорода Самары, предусмотренных Постановлением Самарской городской Думыо бюджете города на соответствующий финансовый год. Финансированиеосуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями впорядке, установленном бюджетным законодательством и нормативнымиактами органов местного самоуправления. При внесении изменений вбюджет города Самары на соответствующий финансовый год в связи споступлением дополнительных доходов Самарская городская Думарассматривает вопрос о возможности увеличения объемов финансирования,предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
Перечень мероприятий программы "Молодежь.
Кадровый потенциал Самары" на 2002 - 2005 гг.----T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------------------------------¬¦N ¦Мероприятия ¦Срок ¦Исполни- ¦Источник ¦ ¦Стоимость (тыс. руб.) ¦¦ ¦ ¦исполнения ¦тель ¦финансирования¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------T-------T-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ 1. Организационная деятельность ¦+---T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+¦1. ¦Формирование нормативно-¦ ¦ ¦Не требует до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦правовой базы в целях ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦полнительного ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦¦ ¦защиты прав молодежи. ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦2. ¦Создание банка данных о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦российских и международ-¦ ¦КДМ, КФС,¦Не требует до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных конкурсах, фестива- ¦2002 г. ¦КДС, ГУО,¦полнительного ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦¦ ¦лях, фондах, выделяющих ¦ ¦ГУК, УЗГ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гранты для решения моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дежных проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦3. ¦Проведение семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦слетов, форумов для вы- ¦2002-2005 гг.¦КДМ, ГУО ¦Бюджет города ¦1340,0 ¦290,0 ¦300,0 ¦350,0 ¦400,0 ¦¦ ¦явления и поддержки ини-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циатив школьной, сту- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦денческой и рабочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦4. ¦Создание и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирования муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пального учреждения "Дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественных молодежных ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦5700,0 ¦2400,0 ¦1000,0 ¦1100,0 ¦1200,0 ¦¦ ¦организаций" (пр. Лени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на, 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦5. ¦Создание и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирования муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пального учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Центр дополнительного ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦12250,0¦3750,0 ¦3500,0 ¦2500,0 ¦2500,0 ¦¦ ¦образования молодежи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ул. Ставропольская, 88)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦6. ¦Строительство городского¦ ¦Департа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дворца молодежи ¦2002-2005 гг.¦мент по ¦Бюджет города ¦32500,0¦2500,0 ¦10000,0¦10000,0¦10000,0¦¦ ¦ ¦ ¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тельству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦и архи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦51790,0¦8940,0 ¦14800,0¦13950,0¦14100,0¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ 2. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации молодых специалистов ¦+---T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+¦1. ¦Создание и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирования муници-¦2003-2005 гг.¦ГУО ¦Бюджет города ¦750,0 ¦- ¦200,0 ¦250,0 ¦300,0 ¦¦ ¦пального учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Центр профориентации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦старшеклассников и моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дежи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦2. ¦Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ярмарки профессий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦старшеклассников, выпус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кников учреждений на- ¦2002-2005 гг.¦КДМ, ГУО ¦Бюджет города ¦690,0 ¦90,0 ¦160,0 ¦200,0 ¦240,0 ¦¦ ¦чального, среднего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦высшего профессионально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го образования, незаня- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦той молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦3. ¦Организация международ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного сотрудничества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участие в международных ¦ ¦КДМ, КДС,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программах и проектах в ¦2002-2005 гг.¦ГУО, КФС,¦Бюджет города ¦560,0 ¦50,0 ¦160,0 ¦170,0 ¦180,0 ¦¦ ¦сфере развития молодеж- ¦ ¦ГУК, УЗГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦4. ¦Создание и постоянное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обновление городской мо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лодежной базы вакансий и¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦120,0 ¦- ¦35,0 ¦40,0 ¦45,0 ¦¦ ¦опубликование ее в пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦одических изданиях горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦5. ¦Организация и обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Школы лидеров молодежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественных объединений¦2003-2005 гг.¦КДМ, ГУО ¦Бюджет города ¦695,0 ¦- ¦200,0 ¦230,0 ¦265,0 ¦¦ ¦и Советов молодых спе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циалистов предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦6. ¦Организация и проведение¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦485,0 ¦- ¦145,0 ¦160,0 ¦180,0 ¦¦ ¦зимней и летней сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школы молодых специалис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦3300,0 ¦140,0 ¦900,0 ¦1050,0 ¦1210,0 ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ 3. Содействие социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, ¦¦ создание механизмов поддержки молодежного предпринимательства. ¦+---T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+¦1. ¦Организация надомного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦труда молодых специалис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов с ограниченными воз-¦2002-2005 гг.¦КДС,КДМ ¦Бюджет города ¦750,0 ¦80,0 ¦200,0 ¦220,0 ¦250,0 ¦¦ ¦можностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦2. ¦Организация работы по ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦временному трудоустрой- ¦года ¦КДМ ¦Бюджет города ¦900,0 ¦150,0 ¦200,0 ¦250,0 ¦300,0 ¦¦ ¦ству подростков и моло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дежи в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦3. ¦Проведение социологичес-¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦420,0 ¦100,0 ¦80,0 ¦110,0 ¦130,0 ¦¦ ¦ких исследований в моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дежной среде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦4. ¦Создание и организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирования Город- ¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦900,0 ¦- ¦250,0 ¦300,0 ¦350,0 ¦¦ ¦ского штаба студенческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профессиональных отрядов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦5. ¦Разработка форм, обеспе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чивающих адресную под- ¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦1050,0 ¦- ¦300,0 ¦350,0 ¦400,0 ¦¦ ¦держку социально незащи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щенным группам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦6. ¦Создание и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирования моло- ¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦1400,0 ¦- ¦400,0 ¦450,0 ¦550,0 ¦¦ ¦дежных муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦5420,0 ¦330,0 ¦1430,0 ¦1680,0 ¦1980,0 ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ 4. Создание условий для реализации научно - технического и творческого потенциала молодежи ¦+---T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+¦1. ¦Проведение конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выставок профессиональ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного мастерства учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школ, профессиональных ¦2003-2005 гг.¦КДМ, ГУО ¦Бюджет города ¦1000,0 ¦- ¦250,0 ¦350,0 ¦400,0 ¦¦ ¦технических училищ, ВУЗ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ов, молодых специалистов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦2. ¦Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дискуссионных программ ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦385,0 ¦50,0 ¦90,0 ¦110,0 ¦135,0 ¦¦ ¦среди учащейся, студен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ческой, работающей моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦3. ¦Поддержка молодежных и ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦2600,0 ¦500,0 ¦600,0 ¦700,0 ¦800,0 ¦¦ ¦студенческих спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦4. ¦Организация волонтерско-¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦750,0 ¦- ¦200,0 ¦250,0 ¦300,0 ¦¦ ¦го движения в молодежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦среде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦5. ¦Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фестиваля научно - тех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нического и творческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потенциала учащихся, ¦Ежегодно ¦КДМ ¦Бюджет города ¦730,0 ¦100,0 ¦180,0 ¦200,0 ¦250,0 ¦¦ ¦студентов, работающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦6. ¦Установление 100 именных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стипендий школьникам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦студентам, молодым спе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циалистам за успехи в ¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦1110,0 ¦- ¦350,0 ¦375,0 ¦385,0 ¦¦ ¦учебной и профессиональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦7. ¦Проведение конкурсов мо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лодежных проектов и вы- ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦2510,0 ¦260,0 ¦650,0 ¦750,0 ¦850,0 ¦¦ ¦деление грантов победи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦телям для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инициатив на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г. Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦8. ¦Проведение акции "Как ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦650,0 ¦120,0 ¦150,0 ¦180,0 ¦200,0 ¦¦ ¦живешь, выпускник!" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦9. ¦Организация и проведение¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦790,0 ¦150,0 ¦170,0 ¦220,0 ¦250,0 ¦¦ ¦студенческой Универсиады¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦10.¦Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦традиционных творческих ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦4795,0 ¦1061,0 ¦1154,0 ¦1230,0 ¦1350,0 ¦¦ ¦молодежных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦15320,0¦2241,0 ¦3794,0 ¦4365,0 ¦4920,0 ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ 5. Развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи на базе ¦¦ традиционных коммуникаций, современных технологий и компьютерных сетей ¦+---T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+¦1. ¦Выпуск информационных и ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рекламных листовок для ¦года ¦КДМ ¦Бюджет города ¦655,0 ¦100,0 ¦170,0 ¦185,0 ¦200,0 ¦¦ ¦учащихся, студентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молодых специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦2. ¦Создание Веб-сайта ¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦195,0 ¦- ¦60,0 ¦65,0 ¦70,0 ¦¦ ¦"Кадровый потенциал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Самары" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦3. ¦Подготовка и издание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ежегодного сборника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦научно - исследователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ских работ старшеклас- ¦2003-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦310,0 ¦- ¦95,0 ¦100,0 ¦115,0 ¦¦ ¦сников, студентов, моло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дых ученых и изобретате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лей города Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦4. ¦Создание информационно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рекламных молодежных ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦800,0 ¦100,0 ¦200,0 ¦235,0 ¦265,0 ¦¦ ¦стендов по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦5. ¦Издание городского ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦1045,0 ¦250,0 ¦250,0 ¦265,0 ¦280,0 ¦¦ ¦журнала "Самарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молодежный вестник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦3005,0 ¦450,0 ¦775,0 ¦850,0 ¦930,0 ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ 6. Материально - техническое обеспечение деятельности центров, работающих в социальной сфере ¦+---T------------------------T-------------T---------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------+¦1. ¦Капитальный ремонт ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦1014,0 ¦354,0 ¦140,0 ¦240,0 ¦280,0 ¦¦ ¦молодежных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦2. ¦Материально-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оснащение молодежных ¦2002-2005 гг.¦КДМ ¦Бюджет города ¦4140.0 ¦950,0 ¦1030,0 ¦1060,0 ¦1100,0 ¦¦ ¦центров по месту житель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦5154,0 ¦1304,0 ¦1170,0 ¦1300,0 ¦1380,0 ¦+---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТ ГОРОДА ¦83989,0¦13405,0¦22869,0¦23195,0¦24520,0¦L---+------------------------+-------------+---------+--------------+-------+-------+-------+-------+----------