Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 30.12.2003 № 88
О бюджете города Сызрани на 2004 год
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2003 г. N 88
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Постановлением Сызранской городской Думы от Уставом города, Сызранская городская Думапостановляет:
1. Утвердить городской бюджет на 2004 год по доходам в сумме 708000 тыс. рублей и расходам в сумме 771 548 тыс. рублей с дефицитом 63548 тыс. рублей или 10 процентов к собственным доходам.
2. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счетналоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений изобластного бюджета. Ставки и нормативы отчислений от доходовустановлены законодательством Российской Федерации и Самарскойобласти. Доходы городского бюджета, поступающие в 2004 году,формируются за счет:
- налога на прибыль организаций;
- налога на доходы физических лиц;
- налога на игорный бизнес;
- акцизов на водку и ликероводочные изделия;
- акцизов на пиво;
- налога с продаж (в части заключительных оборотов за 2003 год ипогашения задолженности прошлых лет);
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, учета и отчетности;
- единого налога на вмененный доход для определенных видовдеятельности;
- налогов на имущество;
- налога на добычу полезных ископаемых, не связанных с добычейполезных ископаемых;
- платы за пользование водными объектами;
- земельного налога;
- государственной пошлины;
- целевого сбора с граждан и предприятий на содержаниемуниципальной милиции, благоустройство территории и другие цели (вчасти заключительных оборотов за 2003 год и погашения задолженностипрошлых лет);
- прочих местных налогов и сборов;
- доходов от имущества, находящегося в государственной имуниципальной собственности, или от деятельности государственных имуниципальных организаций;
- административных платежей и сборов;
- штрафных санкций, возмещений ущерба.
3. Утвердить поступление доходов в городской бюджет по основнымисточникам в соответствии с приложением N 1.
4. При исполнении бюджета руководствоваться нормативамиотчислений от налогов и сборов, установленными федеральным ирегиональным законодательством (Приложение N 2).
5. Освободить в 2004 году общественные организации инвалидов,расположенные в г. Сызрани, в которых инвалиды и их законныепредставители составляют не менее 80 процентов, а также находящиеся вих собственности предприятия, учреждения и организации, уставныйкапитал которых полностью состоит из вкладов общественных организацийинвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляетне менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов - не менее 25процентов: от арендной платы в части поступающей в городской бюджет запользование земельным участком на территории г. Сызрани, на которомрасположены предприятия и организации.
6. Передать общественным организациям и объединениям инвалидов,указанным в пункте 5 настоящего Постановления, в безвозмездноепользование помещения, находящиеся в муниципальной собственности, вкоторых они располагаются, по договорам на безвозмездное пользованиенедвижимым имуществом.
7. Установить общественным организациям, занимающимсякультурно-просветительной, музейно-выставочной деятельностью иисследованиями в области краеведения, коэффициент социальнойзначимости по оплате аренды помещений - 0,5.
8. Администрация города имеет право предоставлять предприятиям иорганизациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, всоответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством:
- инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в городскойбюджет на сумму, составляющую не более двух процентов от суммыутвержденных налоговых доходов;
- отсрочки и рассрочки (реструктуризация) по уплате налогов вгородской бюджет;
- налоговые кредиты на сумму, составляющую не более 1 процентасуммы поступивших в текущем году в городской бюджет налоговых доходов;
- бюджетные кредиты (ссуды) на сумму, не превышающую три процентарасходов городского бюджета;
- муниципальные гарантии на привлечение заимствований на сумму,не превышающую пять процентов расходов местного бюджета на пополнениеоборотных средств, инвестиции. Бюджетные кредиты (ссуды) имуниципальные гарантии направлять на развитие следующих отраслей:
- транспорт;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- жилищное строительство;
- здравоохранение;
- экологические мероприятия.
9. Продолжить в 2004 году списание половины или полной суммызадолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которыхрешения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а такжезадолженности по пеням и штрафам в доле средств городского бюджетабыли приняты на основании ходатайств Администрации города и всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от03.09.99 N 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризациикредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, атакже задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральнымбюджетом" и которые погасили (при условии своевременного внесениятекущих налоговых платежей) половину или полную суммуреструктуризированной задолженности в течение двух или четырех летсоответственно с момента погашения указанной задолженности.
Решение о списании задолженности по пеням и штрафам принимаетсяруководителем налогового органа.
10. Условием выделения субвенций межрайонной инспекции МНС РоссииN 3 по Самарской области на цели, предусмотренные Законом Самарскойобласти "Об областном бюджете на 2004 г.", является выполнениеконтрольных показателей поступления в бюджет города налоговых платежейи предоставление Администрации г. Сызрани информации, необходимой впроцессе анализа и прогнозирования социально-экономического развитиягорода, формирования и исполнения городского бюджета в соответствии ссоглашением, заключенным между Администрацией г. Сызрани и УправлениемМинистерства по налогам и сборам РФ по Самарской области. Указанныесубвенции отражать в расходной части городского бюджета.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета:
- по направлениям расходов в разрезе разделов и подразделовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации всоответствии с приложением N 3;
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации всоответствии с приложением N 4;
- по экономической классификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации в соответствии с приложением N 5;
- по получателям средств ведомственной классификации расходовгородского бюджета в соответствии с приложением N 6.
12. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений всоответствии с приложением N 7. Установить, что выделение средств накапитальные вложения юридическим лицам, финансируемым за счет средствгородского бюджета, осуществляется при наличии технико-экономическогообоснования, проектно-сметной документации.
13. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащихфинансированию из городского бюджета на 2004 год, в соответствии сприложением N 8. Реализацию городских целевых программ осуществлять сучетом корректировки их мероприятий головным исполнителем в пределахбюджетных назначений, установленных настоящим Постановлением.
14. Утвердить источники покрытия дефицита городского бюджета всоответствии с приложением N 9.
15. Администрация города имеет право вносить в ходе исполнениягородского бюджета изменения в приложения N 3, 4, 5, 6, 7 в пределахлимитов, установленных Бюджетным кодексом РФ и Положением "О бюджетномпроцессе и бюджетном устройстве в г. Сызрани".
16. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января2005 года в сумме 58 048 тыс. рублей.
17. Финансовому управлению Администрации города Сызрани приисполнении бюджета города обеспечить первоочередное предоставлениеденежных средств на финансирование следующих социально значимыхстатей:
- оплата труда с начислениями ЕСН;
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.
18. Финансовому управлению Администрации города направлятьдополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджетасверх утвержденных настоящим Постановлением, на приоритетныенаправления развития социально значимых отраслей (здравоохранение,образование, социальная защита населения, молодежная политика,физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство).
19. Финансовому управлению Администрации города осуществлятьконтроль за соблюдением бюджетного законодательства РоссийскойФедерации, субъекта Российской Федерации и местных органовсамоуправления главными распорядителями, распорядителями иполучателями бюджетных средств.
20. Администрация города представляет в городскую Думу отчет обисполнении бюджета за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и год.
21. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.
22. Администрации города опубликовать настоящее Постановление вгазете "Волжские вести".
23. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить напланово-бюджетную комиссию Сызранской городской Думы (Кистанов И.В.).
Глава города, Председатель
Сызранской городской Думы В.Г.ЯНИН
Приложение 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
В 2004 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ--------T-----------------------------------------T------------¬¦ Код ¦ Наименование источника ¦ Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 599 703¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010100¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 385 762¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 14 449¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010110¦Налог на прибыль организаций,¦ 14 449¦¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 368 235¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010201¦Налог на доходы физических лиц,¦ 60 000¦¦ ¦полученные в виде дивидендов от долевого ¦ ¦¦ ¦участия в деятельности организаций ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за¦ 306 735¦¦ ¦исключением доходов, получаемых в виде¦ ¦¦ ¦дивидендов, выигрышей и призов в целях¦ ¦¦ ¦рекламы, материальной выгоды по заемным¦ ¦¦ ¦средствам и процентным доходам по¦ ¦¦ ¦вкладам в банках, доходов, получаемых¦ ¦¦ ¦физическими лицами, не являющимися¦ ¦¦ ¦налоговыми резидентами РФ, а также лиц,¦ ¦¦ ¦осуществляющих предпринимательскую¦ ¦¦ ¦деятельность без образования¦ ¦¦ ¦юридического лица ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010205¦Налог на доходы физических лиц,¦ 1 500¦¦ ¦осуществляющих предпринимательскую¦ ¦¦ ¦деятельность без образования¦ ¦¦ ¦юридического лица ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 3 078¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1010402¦Налог на игорный бизнес ¦ 3 078¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И¦ 4 933¦¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам¦ ¦¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦¦ ¦минерального сырья, производимым на¦ 160¦¦ ¦территории РФ ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1020217¦пиво ¦ 44¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1020220¦водка ¦ 116¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4 773¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 22 671¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с¦ 10 480¦¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦¦ ¦налогообложения, учета и отчетности для¦ ¦¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для¦ 12 191¦¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 95 210¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1040100¦налог на имущество физических лиц ¦ 779¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1040200¦налог на имущество предприятий ¦ 94 001¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1040300¦налог с имущества, переходящего в порядке¦ 430¦¦ ¦наследования и дарения ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ¦ 84 343¦¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 14¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1050302¦налог на добычу полезных ископаемых (за¦ 14¦¦ ¦исключением полезных ископаемых в ¦ ¦¦ ¦виде углеводородного сырья и¦ ¦¦ ¦общераспространенных полезных ископаемых)¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 2 430¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1050700¦Земельный налог ¦ 81 899¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1050702¦земельный налог за земли городов и¦ 81 899¦¦ ¦поселков ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 6 784¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 4 130¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1400102¦госпошлина с исковых и иных заявлений и¦ 940¦¦ ¦жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1400103¦госпошлина за совершение нотариальных¦ 3 190¦¦ ¦действий, за гос. регистрацию актов граж-¦ ¦¦ ¦данского состояния и другие юридически ¦ ¦¦ ¦значимые действия, за рассмотрение и вы-¦ ¦¦ ¦дачу документов, связанных с приобретени-¦ ¦¦ ¦ем гражданства или выходом из гражданст-¦ ¦¦ ¦ва РФ ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 2 654¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦1400502¦целевой сбор с граждан и предприятий на¦ 554¦¦ ¦содержание муниципальной милиции, благо- ¦ ¦¦ ¦устройство территории и другие цели ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦ 2100¦прочие местные налоги и сборы ¦ 2 100¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 35 500¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В¦ 28 000¦¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОС.¦ ¦¦ ¦И МУНИЦИП. ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ ¦¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦¦ ¦и муниципальной собственности ¦ 28 500¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2010202¦арендная плата за земли городов и¦ 5 000¦¦ ¦поселков ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2010240¦прочие доходы от сдачи в аренду¦ ¦¦ ¦имущества, находящегося в государствен- ¦ ¦¦ ¦ной и муниципальной собственности ¦ 23 500¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2010800¦Платежи от государственных и¦ 100¦¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2010803¦Перечисление части прибыли¦ 100¦¦ ¦государственных и муниципальных унитар- ¦ ¦¦ ¦ных предприятий, остающейся после упла-¦ ¦¦ ¦ты налогов и иных обязательных платежей ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2013000¦Средства от реализации арестованного,¦ 300¦¦ ¦конфискованного и иного имущества, обра- ¦ ¦¦ ¦щенного в доход государства ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2013030¦Средства от распоряжения и реализации¦ 300¦¦ ¦конфискованного и иного имущества, об- ¦ ¦¦ ¦ращенного в доход государства, ¦ ¦¦ ¦зачисляемого в местные бюджеты ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 500¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые госу-¦ ¦¦ ¦дарственными или муниципальными организа-¦ ¦¦ ¦циями за выполнение определенных функций¦ 500¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 6 100¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции,¦ 6 100¦¦ ¦включая штрафы за нарушение правил до- ¦ ¦¦ ¦рожного движения ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 635 203¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 72 797¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 72 797¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦3020111¦Дотация на выравнивание уровня бюджетной¦ 58 449¦¦ ¦обеспеченности населения ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦3020200¦Субвенции другим бюджетам бюджетной¦ 14 348¦¦ ¦системы РФ ¦ ¦+-------+-----------------------------------------+------------+¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 708 000¦L-------+-----------------------------------------+-------------
Приложение 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2004 ГОДУ--------------T---------------------------------------T--------------------¬¦Код бюджетной¦Виды (группы) налогов ¦Нормативы отчислени馦классификации¦ ¦ в бюджет города от¦¦ ¦ ¦ консолидированног ¦ ¦бюджета области (%) ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1010110 ¦Налог на прибыль организаций,¦ 100 ¦¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1010201 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ ¦¦ ¦полученные в виде дивидендов от долево-¦ ¦¦ ¦го участия в деятельности организаций ¦ 57 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1010202 ¦Налог на доходы физических лиц, за¦ 57 ¦¦ ¦исключением доходов, получаемых в виде ¦ ¦¦ ¦дивидендов, выигрышей и призов в целях ¦ ¦¦ ¦рекламы, материальной выгоды по заемным¦ ¦¦ ¦средствам и процентным доходам по ¦ ¦¦ ¦вкладам в банках, доходов, получен- ¦ ¦¦ ¦ных физическими лицами, не являющимися ¦ ¦¦ ¦налоговыми резидентами РФ, а также¦ ¦¦ ¦лиц, осуществляющих предпринимательскую¦ ¦¦ ¦деятельность без образования юридиче- ¦ ¦¦ ¦ского лица ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1010205 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ 100 ¦¦ ¦осуществляющих предпринимательскую дея-¦ ¦¦ ¦тельность без образования юридиче- ¦ ¦¦ ¦ского лица ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦ 100 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1020217 ¦Акциз на пиво ¦ 10 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1020220 ¦Акциз на водку ¦ 5 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1020230 ¦Акциз на ликероводочные изделия ¦ 5 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1020700 ¦Налог с продаж ¦ 60 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с¦ 100 ¦¦ ¦применением упрощенной системы налого- ¦ ¦¦ ¦обложения, учета и отчетности для¦ ¦¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для¦ 100 ¦¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 100 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦ 50 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1040300 ¦Налог с имущества, переходящего в¦ 100 ¦¦ ¦порядке наследования и дарения ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1050302 ¦Налог на добычу полезных ископаемых¦ ¦¦ ¦(за исключением полезных ископаемых ¦ ¦¦ ¦ в виде углеводородного сырья и обще- ¦ ¦¦ ¦распространенных полезных ископаемых) ¦ 50 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1050500 ¦Плата за пользование водными объектами ¦ 50 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1050702 ¦Земельный налог за земли городов и¦ 50 ¦¦ ¦поселков ¦ ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 100 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 100 ¦+-------------+---------------------------------------+--------------------+¦ 2010202 ¦Арендная плата за земли городов и¦ 50 ¦¦ ¦поселков ¦ ¦L-------------+---------------------------------------+---------------------
Приложение 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА-----T------------------------------------------T---------¬¦ Код¦Наименование раздела, подраздела¦ Сумма, ¦¦ ¦функциональной классификации направления¦тыс. руб.¦¦ ¦расходов ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ 59 867 ¦¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 59 867 ¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Администрация города ¦ 19 066 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Городская Дума ¦ 4 204 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Финансовое управление ¦ 6 465 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной¦ 4 422 ¦¦ ¦защите населения ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 3 752 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 8 697 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление образования ¦ 3 565 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 608 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 769 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства¦ 2 807 ¦¦ ¦и детства ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 1 845 ¦¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление архитектуры и¦ 3 667 ¦¦ ¦градостроительства ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0500¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 3 420 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 3 420 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦УВД ¦ 1 005 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 415 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦¦ ¦СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ 43 500 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0701¦Топливный энергетический комплекс ¦ - ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии на услуги, предоставляемые¦ ¦¦ ¦населению газоснабжающими организациями ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные капитальные вложения на¦ 43 500 ¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Капитальные вложения ¦ 43 500 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 5 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 5 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ ¦¦ ¦землеустройству и землепользованию,¦ ¦¦ ¦ведению государственного кадастра и ¦ ¦¦ ¦мониторинга земель ¦ 5 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦¦ ¦И ИНФОРМАТИКА ¦ 33 350 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 28 500 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии - возмещение убытков транспортно-¦ ¦¦ ¦му предпр. по перевозке населения города ¦ 28 500 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1005¦Прочие виды транспорта ¦ 4 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии - возмещение убытков транспортно-¦ ¦¦ ¦му предпр. по перевозке населения города ¦ 4 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1006¦Связь ¦ 850 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии ¦ 850 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1200¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 320 294 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 82 900 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии ¦ 23 300 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии малообеспеченным гражданам ¦ 50 600 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 9 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 700 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 231 294 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии ¦ 171 140 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Текущий ремонт элементов городского¦ 57 154 ¦¦ ¦благоустройства ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского¦ 3 000 ¦¦ ¦благоустройства ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 6 100 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Субсидии ¦ 6 100 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 4 189 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС¦ 2 449 ¦¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации¦ 2 449 ¦¦ ¦города ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1304¦Государственная противопожарная служба ¦ 1 740 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 100 056 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1401¦Дошкольное образование ¦ 14 831 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1402¦Общее образование ¦ 62 681 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 53 105 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 9 576 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 12 206 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 11 305 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Образовательные учреждения здравоохранения¦ 901 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 7 338 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦в том числе на летний отдых детей ¦ 5 200 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦спортивно-оздоровительный лагерь "Юность" ¦ 526 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦летний клуб "Планета дружбы" ¦ 2 190 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 484 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 29 824 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1501¦Культура и искусство ¦ 29 824 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 600 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 400 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 42 650 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1701¦Здравоохранение ¦ 34 350 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 27 600 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Городские целевые программы ¦ 6 750 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 8 300 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 112 020 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 25 390 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦МУЧ пансионат ¦ 1 750 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Территориальный центр социальной¦ 1 710 ¦¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Отделения, отделы при управлении¦ 18 632 ¦¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Социальная столовая ¦ 368 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства¦ 910 ¦¦ ¦и детства ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Социальная гостиница для беременных¦ 920 ¦¦ ¦женщин и женщин с грудными детьми,¦ ¦¦ ¦оказавшихся в социально опасном положении"¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации для¦ 1 100 ¦¦ ¦подростков, освобожденных из¦ ¦¦ ¦воспитательных учреждений закрытого типа¦ ¦¦ ¦и воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1802¦Социальная помощь ¦ 260 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1803¦Молодежная политика ¦ 2 020 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦в том числе "Патриотическое воспитание¦ 350 ¦¦ ¦молодежи" ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной¦ 84 350 ¦¦ ¦политики ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Социальная помощь моалообеспеченным¦ 3 200 ¦¦ ¦категориям граждан ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Оказание социальной помощи взрослому¦ 2 760 ¦¦ ¦населению ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Оказание социальной помощи детям и¦ 440 ¦¦ ¦подросткам ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 81 150 ¦¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" в части¦ ¦¦ ¦переданных субъектом полномочий местному¦ ¦¦ ¦самоуправлению ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦в т.ч. оплата жилищно-комунальн. услуг ¦ 57 150 ¦¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦оплата проезда в муницип. транспорте ¦ 24 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1900¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ 2 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦1901¦Процентные платежи по муниципальному долгу¦ 2 000 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦2300¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 820 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 10 558 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦3001¦Резервные фонды ¦ 6 478 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные расходы ¦ 6 199 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по¦ 279 ¦¦ ¦ликвидации ЧС ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ - ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов¦ 10 000 ¦¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных¦ 10 000 ¦¦ ¦ссуд) ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 4 080 ¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет Территориального общественного¦ 1 492 ¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Военный комиссариат ¦ 630 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦УСЗН реализация программы "Единое¦ 1 106 ¦¦ ¦организационное окно" ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Мероприятия по организации рабочих мест ¦ 92 ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Администрация (отдел статистики,¦ 345 ¦¦ ¦управление труда) ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление архитектуры и¦ 415 ¦¦ ¦градостроительства ¦ ¦+----+------------------------------------------+---------+¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 771 548 ¦L----+------------------------------------------+----------
Приложение 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ--------------T-------------------------------------T---------¬¦ Коды ¦ Наименование раздела, ¦ Сумма, ¦+--T--T---T---+ подраздела функциональной ¦тыс. руб.¦¦ Р¦ПР¦ЦСР¦ ВР¦ классификации направления расходов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 59 867¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного ¦ 59 867¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦ 48 664¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦01¦06¦000¦029¦Обеспечение деятельности органов ¦ 11 203¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦ 11 203¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦05¦00¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ 3 420¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦05¦01¦000¦000¦Органы внутренних дел ¦ 3 420¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦05¦01¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ 3 420¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦ 43 500¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦07¦07¦000¦000¦Строительство, архитектура ¦ 43 500¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦07¦07¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦ 43 500¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦07¦07¦313¦198¦Государственные капитальные вложения ¦ 43 500¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на безвозвратной основе ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 5 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦ 5 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦08¦02¦344¦000¦Мероприятия по улучшению ¦ 5 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и землепользования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемые за счет средств ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра, ¦ 5 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦и водных биоресурсов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦И ИНФОРМАТИКА ¦ 33 350¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦ 32 500¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка ¦ 32 500¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦01¦372¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 32 500¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦ 850¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей ¦ 850¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦10¦07¦376¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 850¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 320 294¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦ 82 900¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного ¦ 82 900¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦01¦310¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 73 900¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦01¦310¦290¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 23 300¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающих при продаже ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ, услуг) ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 9 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦01¦352¦356¦Субсидии малообеспеченным гражданам ¦ 50 600¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦ 231 294¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка ¦ 231 294¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 171 140¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающих при продаже ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ и услуг) ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на услуги, оказываемые ¦ 171 140¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению электро- и теплоснабжающими¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦443¦Расходы на благоустройство ¦ 57 154¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦443¦Субсидии и субвенции ¦ 57 154¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 3 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦02¦311¦397¦Капитальный ремонт ¦ 3 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦03¦000¦000¦Прочие структуры коммунального ¦ 6 100¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦03¦311¦000¦Государственная поддержка ¦ 6 100¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦12¦03¦311¦444¦Расходы на прочие структуры ¦ 6 100¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦комммунального хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 4 189¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦ 4 189¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦ 4 189¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦13¦02¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ 4 189¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 100 056¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦ 14 831¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦ 14 831¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦ 14 831¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦ 62 681¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦02¦401¦000¦Ведомственные расходы на общее ¦ 62 681¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦02¦401¦260¦Школы, детские сады, школы ¦ 51 346¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние, средние ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦02¦401¦263¦Школы-интернаты ¦ 1 457¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦02¦401¦264¦Учреждения по внешкольной работе с ¦ 3 721¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦02¦401¦265¦Детские дома ¦ 6 157¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное образование ¦ 12 206¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее ¦ 12 206¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения ¦ 12 206¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее ¦ 3 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦ 3 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области образования ¦ 7 338¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 7 338¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения, мероприятия в ¦ 2 138¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации¦ 5 200¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей и¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 29 824¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦ 29 824¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и¦ 22 399¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусство ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие¦ 14 234¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения клубного типа ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦ 1 902¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦ 6 263¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров,¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций исполнительских искусств ¦ 3 515¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации,¦ 3 515¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦цирки и другие организации¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в¦ 3 910¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 3 910¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 600¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦01¦420¦000¦Государственная поддержка¦ 1 600¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦01¦420¦285¦Содержание объектов¦ 627¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной сферы ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦01¦420¦290¦Государственная поддержка¦ 973¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 400¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦02¦425¦000¦Государственная поддержка городских¦ 1 400¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦газет ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦16¦02¦425¦292¦Оплата расходов, связанных с¦ 1 400¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством и распространением¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских газет ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА¦ 42 650¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦ 34 350¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на¦ 34 350¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники,¦ 27 853¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитали ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦430¦301¦Поликлиники, амбулатории,¦ 2 730¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦ 398¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой и неотложной помощи ¦ 1 203¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 166¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области здравоохранения ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦ 8 300¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую¦ 8 300¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и спорт ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦03¦434¦075¦Содержание подведомственных структур ¦ 6 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 300¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области физической культуры и спорта ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 112 020¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦ 25 390¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области¦ 25 390¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения¦ 18 632¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦01¦440¦320¦Дома-интернаты для престарелых и¦ 1 750¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области¦ 5 008¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦02¦000¦000¦Социальная помощь ¦ 260¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦02¦442¦000¦Выплата пенсий и пособий другим¦ 260¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦02¦442¦326¦Пособия и социальная помощь ¦ 260¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦ 2 020¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области¦ 2 020¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в¦ 2 020¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области молодежной политики ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области¦ 81 150¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦06¦440¦000¦Ведомственные расходы в области¦ 81 150¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦06¦498¦333¦Расходы на оплату проезда ветеранов ¦ 24 000¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦06¦498¦345¦Расходы на оплату жилищно-коммуналь- ¦ 57 150¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных услуг ветеранов и инвалидов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3 200¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3 200¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦19¦00¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ 2 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦19¦01¦462¦000¦Процентные платежи по муниципальному¦ 2 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦19¦01¦462¦331¦Выплата процентов по долгу¦ 2 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 820¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 10 558¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦ 6 478¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦01¦510¦435¦Резервные фонды на непредвиденные¦ 6 199¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦01¦510¦435¦Резервные фонды на непредвиденные¦ 279¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦02¦000¦000¦Проведение выборов и референдумов ¦ -¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦02¦511¦394¦Выборы в органы местного¦ -¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦03¦000¦000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦03¦514¦000¦Бюджетные ссуды ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦03¦514¦399¦Другие ссуды ¦ -¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦03¦514¦399¦Предоставление бюджетных кредитов¦ 10 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦03¦514¦399¦Возврат бюджетных кредитов¦ 10 000¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 4 080¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим разделам ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 4 080¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 771 548¦L--+--+---+---+-------------------------------------+----------
Приложение 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2004 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ-------T----------------------------------------T---------T-----T----T-----T----T-----T------T----T------T-----T----T-----T------T----T----T-----¬¦ Код¦Наименование статьи экономической¦ Сумма, ¦ 100¦ 500¦ 700¦ 800¦ 1000¦ 1200¦1300¦ 1400¦ 1500¦1600¦ 1700¦ 1800¦1900¦2300¦ 3000¦¦ ¦классификации расходов ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦100000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ 702 044¦59517¦3420¦ 0¦5000¦33350¦308294¦4189¦ 94556¦27824¦3000¦37650¦111549¦2000¦1820¦ 9875¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110000¦Закупки товаров и оплата услуг ¦ 269 247¦59517¦3172¦ 0¦5000¦ 0¦ 0¦4078¦ 93780¦27824¦ 627¦37645¦ 25909¦ 0¦1820¦ 9875¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110100¦Оплата труда государственных служащих ¦ 85 222¦36014¦2485¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦2528¦ 13710¦10253¦ 308¦ 6399¦ 12160¦ ¦ 0¦ 1365¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110200¦Начисления на оплату труда (страховые¦ 29 084¦12650¦ 181¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 558¦ 4804¦ 3670¦ 110¦ 2281¦ 4342¦ ¦ 0¦ 488¦¦ ¦взносы на государственное социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110300¦Приобретение предметов снабжения и¦ 12 755¦ 2979¦ 331¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 432¦ 2060¦ 1355¦ 3¦ 3051¦ 2415¦ ¦ 0¦ 129¦¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110400¦Командировки и служебные разъезды ¦ 633¦ 515¦ 35¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 17¦ 0¦ 10¦ 12¦ 21¦ 23¦ ¦ 0¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110500¦Оплата транспортных услуг ¦ 1 424¦ 662¦ 17¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 13¦ 330¦ 105¦ 0¦ 142¦ 112¦ ¦ 0¦ 43¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 2 605¦ 1278¦ 10¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 86¦ 232¦ 462¦ 194¦ 196¦ 131¦ ¦ 0¦ 16¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 103 826¦ 2912¦ 83¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 369¦ 68391¦ 6816¦ 0¦20859¦ 4335¦ ¦ 0¦ 61¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦111000¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 33 698¦ 2507¦ 30¦ 0¦5000¦ 0¦ 0¦ 75¦ 4253¦ 5153¦ 0¦ 4696¦ 2391¦ ¦1820¦ 7773¦¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦120000¦Выплата % по долгу муниципальных¦ 2 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦130000¦Субсидии и текущие трансферты ¦ 430 797¦ 0¦ 248¦ 0¦ 0¦33350¦308294¦ 111¦ 776¦ 0¦2373¦ ¦ ¦2000¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦130100¦Субсидии ¦ 344 022¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦33350¦308294¦ 0¦ 0¦ 0¦2373¦ 5¦ 85640¦ 0¦ 0¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦130200¦Текущие трансферты ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 5¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦130300¦Трансферты населению ¦ 86 775¦ 0¦ 248¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 111¦ 776¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦200000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦ 69 504¦ 350¦ 0¦43500¦ 0¦ 0¦ 12000¦ 0¦ 5500¦ 2000¦ 0¦ 0¦ 85640¦ ¦ 0¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦240000¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 69 504¦ 350¦ 0¦43500¦ 0¦ 0¦ 12000¦ 0¦ 5500¦ 2000¦ 0¦ 5000¦ 471¦ 0¦ 0¦ 683¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦240100¦Приобретение оборудования и предметов¦ 1 404¦ 350¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 5000¦ 471¦ 0¦ 0¦ 683¦¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦240200¦Капитальное строительство ¦ 43 500¦ 0¦ 0¦43500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 371¦ ¦ 0¦ 683¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 24 600¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 12000¦ 0¦ 5500¦ 2000¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦380000¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (бюджетных ссуд¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦¦ ¦за вычетом погашения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦380000¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд)¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦380100¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд)¦ 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦380200¦Возврат кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000¦+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+¦ ¦ВСЕГО ¦ 771 548¦59867¦3420¦43500¦5000¦33350¦320294¦4189¦100056¦29824¦3000¦42650¦112020¦2000¦1820¦10558¦L------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+------
Приложение 6
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
НА 2004 ГОД-----T-----------------------------------------T---------¬¦КФСР¦Наименование прямого получателя средств ¦ Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. руб.¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Администрация города ¦ 35 815¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 23 270¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 200¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 5 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 350¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной¦ 80¦¦ ¦политики ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3001¦Резервный фонд ¦ 6 478¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ -¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 437¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Финансовое управление Администрации¦ 6 465¦¦ ¦города ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 6 465¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной¦ 39 345¦¦ ¦защите населения и подведомственные¦ ¦¦ ¦учреждения ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 4 422¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 573¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1701¦Здравоохранение ¦ 34 350¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление архитектуры и¦ 4 082¦¦ ¦градостроительства ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 3 667¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 415¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление культуры, информации и¦ 59 873¦¦ ¦рекламы и подведомственные учреждения ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 3 752¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные инвестиции на¦ -¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1402¦Образовательные учреждения культуры ¦ 9 576¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 11 305¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 853¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 190¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1501¦Культура и искусство ¦ 29 824¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 973¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1602¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 400¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 82 415¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 8 697¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 50 600¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 18 632¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1802¦Социальная помощь ¦ 260¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной¦ 3 120¦¦ ¦политики ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 1 106¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление образования и¦ 75 739¦¦ ¦подведомственные учреждения ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 3 565¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1401¦Дошкольное образование ¦ 14 831¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1402¦Общее образование ¦ 53 105¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 574¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 664¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 484¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 484¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 2 017¦¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 1 845¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1006¦Связь ¦ 172¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет территориального общественного¦ 1 492¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 1 492¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 627¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 627¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 2 628¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 608¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1803¦Молодежная политика ¦ 2 020¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 8 719¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 769¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 7 950¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 3 717¦¦ ¦материнства и детства ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0106¦Функционирование органов местного¦ 2 807¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 910¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Медицинский колледж ¦ 901¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 901¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Социальная столовая ¦ 368¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 368¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУЧ "Пансионат для пожилых людей и¦ 1 750¦¦ ¦инвалидов" ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 1 750¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Социальная гостиница для беременных¦ 920¦¦ ¦женщин и женщин с грудными детьми,¦ ¦¦ ¦оказавшихся в социально опасном¦ ¦¦ ¦положении" ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 920¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации для¦ 1 100¦¦ ¦подростков, освобожденных из¦ ¦¦ ¦воспитательных учреждений закрытого типа¦ ¦¦ ¦и воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 1 100¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Территориальный центр социальной¦ 1 710¦¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 1 710¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 4 269¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ 2 449¦¦ ¦ЧС и СБ ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 1 740¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1304¦Государственная противопожарная служба ¦ 1 740¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Управление внутренних дел ¦ 1 005¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0501¦Правоохранительная деятельность ¦ 1 005¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 415¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0501¦Правоохранительная деятельность ¦ 2 415¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 630¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 630¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Спецавтотранспорт" ¦ 113¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 113¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Служба единого балансодержателя" ¦ 190 127¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 20 127¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 170 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет жилищно-коммунального хозяйства¦ 88 014¦¦ ¦и строительства ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 19 600¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 9 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 59 414¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Банно-прачечный комбинат" ¦ 6 100¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 6 100¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Ритуал" ¦ 740¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 740¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУ УК "Городские перевозки" ¦ 56 700¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 28 500¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1005¦Прочие виды транспорта ¦ 4 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 200¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1806¦Льгота по проезду в муницип. транспорте¦ 24 000¦¦ ¦(ФЗ "О ветеранах") ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 2 000¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ -¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ -¦¦ ¦подразделам ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранский пансионат для ветеранов труда ¦ 740¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 740¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 3 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 3 000¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 200¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 200¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Сызрань Инвест Проект" ¦ 18 700¦+----+-----------------------------------------+---------+¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 18 700¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦Прочие учреждения, предприятия,¦ 62 888¦¦ ¦организации ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1007¦Льготы по услугам связи ¦ 678¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1201¦Льготы по коммунальным услугам¦ 3 060¦¦ ¦(городская программа) ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1806¦Льгота по коммунальным услугам (ФЗ "О¦ 57 150¦¦ ¦ветеранах") ¦ ¦+----+-----------------------------------------+---------+¦1901¦Обслуживание муниципального долга ¦ 2 000¦+----+-----------------------------------------+---------+¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -¦+----+-----------------------------------------+---------+¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 771 548¦L----+-----------------------------------------+----------
Приложение 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
ЛИМИТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД-------T--------------------------T-------------T------------T-----------T-----------¬¦ КЭСР ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Мощность ¦ Год ¦ Лимит ¦¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ начала ¦капитальных¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦и окончания¦ вложений ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦ ¦Раздел 0707 "Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вложения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУПГ "Сызранские ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦¦ ¦троллейбусные линии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦240220¦Строительство 1 линии ¦ км ¦ 10,5 ¦ 1998-2004 ¦ 3000 ¦¦ ¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240210¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ 19600 ¦¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйства и строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- жилищное строительство ¦ кв.м ¦ 198<*> ¦ 2004 ¦ 2200 ¦¦ ¦(переселение граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жилья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240220¦- газификация города ¦ % ¦ <**> ¦ 1996-2004 ¦ 6350 ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- строительство водопрово-¦ км ¦ 1,8 ¦ 2004-2005 ¦ 500 ¦¦ ¦да в п. Батрацкие выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- строительство нового ¦ - ¦ ¦ 2004 ¦ 600 ¦¦ ¦скотомогильника (проект- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тная документация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- оплата деклараций по ¦ - ¦ ¦ 2004 ¦ 600 ¦¦ ¦безопасности гидротехни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ческих сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- реконструкция моста ¦ 2х18Г 10,5 м ¦ 2000-2004¦ 5000 ¦¦ ¦через р. Крымза по ¦ тротуары 2х1,6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------T------------+-----------+-----------+¦240230¦- реконструкция стадиона ¦ посадочных ¦ 6000 ¦ 2002-2005¦ 500 ¦¦ ¦"Центральный" ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- проведение испытаний и ¦ шт. ¦ 8 ¦ 2004 ¦ 1400 ¦¦ ¦обследований мостовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- реконструкция сетей ¦ 2,8 км ¦ 1998-2007¦ 500 ¦¦ ¦канализации ¦ 125 т куб. м/сут<***> ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------T------------+-----------+-----------+¦240230¦- горячее водоснабжение ¦ ГкВт/год ¦ 110 ¦ 2001-2005¦ 1000 ¦¦ ¦Образцовской площадки 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- проектирование 2-й оче- ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 350 ¦¦ ¦реди строительства дре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нажной системы в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Молдавка (по степени об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воднения района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240230¦- строительство котельной ¦ 2 т пара/час ¦ 2004 ¦ 600 ¦¦ ¦бани N 4 п. Новокашпирский¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+--------------------------+-----------+-----------+¦240230¦М/У "Сызрань Инвест ¦ ¦ ¦ 18700 ¦¦ ¦Проект" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- реконструкция системы ¦ софинансирование 25% ¦ 2004 ¦ 18700 ¦¦ ¦городского теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(в рамках проекта МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------T------------+-----------+-----------+¦ ¦Администрация города ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240220¦- строительство полигона ¦ ¦ ¦ 2002-2004¦ 200 ¦¦ ¦по захоронению ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(выполнение долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательств перед фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социально-экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реабилитации Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области по договору N 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от 16.12.2000 г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительное соглашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от 05.11.2002 г. к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦договору N 33 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦16.12.2000 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦240210¦Сызранский Фонд жилья и ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2000 ¦¦ ¦ипотеки "Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦ ¦ИТОГО по капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ 43500 ¦¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+¦ ¦ВСЕГО по капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ 43500 ¦¦ ¦вложениям в основные фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------+--------------------------+-------------+------------+-----------+------------
--------------------------------
<*> при стоимости кв. м 11 100 руб.
<**> в зависимости от утвержденного направления газификации.
<***> ультрафиолетовая дезинфекция сточных вод и смена установки(в существующем здании).
Приложение 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2004 ГОДУ
(тыс. руб.)-------T--------------------------------T---------------T-------------¬¦ N ¦ Наименование программ ¦ Расходы ¦Капитальное ¦¦ ¦ ¦ некапитального¦строительств ¦ ¦ характера ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ I ¦Социальная защита населения ¦ ¦ - ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 1.1.¦Комплексная программа по ¦ 369 733¦ ¦¦ ¦социальной поддержке населения ¦ ¦ ¦¦ ¦в г. Сызрани на 2003 г. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 1.2.¦Программа "Улучшение условий и ¦ 45¦ ¦¦ ¦охраны труда в г. Сызрани" ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 1.3.¦Организация общественных работ ¦ 92¦ ¦¦ ¦в г. Сызрани на 2004 год ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 1.4.¦Профилактика безнадзорности, ¦в счет текущего¦ ¦¦ ¦социального сиротства и право- ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦нарушений несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦¦ ¦усиления противодействия неза- ¦ ¦ ¦¦ ¦конному обороту наркотических ¦ ¦ ¦¦ ¦средств в г. Сызрани на ¦ ¦ ¦¦ ¦2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ II ¦Здравоохранение ¦ 6 750¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.1.¦Здоровое детство в новом ¦ 4 611¦ ¦¦ ¦тысячелетии ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.2.¦Организация медико-социальной ¦ ¦ ¦¦ ¦помощи детям-инвалидам и их ¦ ¦ ¦¦ ¦семьям на муниципальном уровне ¦ ¦ ¦¦ ¦на 2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.3.¦Создание банка аутоплазмы и ¦ ¦ ¦¦ ¦аутоэротроцитов на 2002-2004 гг.¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.4.¦Профилактика туберкулеза на ¦ 66¦ ¦¦ ¦2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.5.¦Программа "Анти-СПИД" на ¦ ¦ ¦¦ ¦2001-2004 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.6.¦Здоровье населения г. Сызрани на¦ 1 100¦ ¦¦ ¦2002-2005 гг., в том числе по ¦ ¦ ¦¦ ¦подпрограммам ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦2.6.1.¦Улучшение оказания помощи ¦ ¦ ¦¦ ¦онкобольным в 2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦2.6.2.¦Лекарственное обеспечение ¦ 450¦ ¦¦ ¦населения в г. Сызрани жизненно ¦ ¦ ¦¦ ¦важными медикаментами на ¦ ¦ ¦¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦2.6.3.¦Сахарный диабет 2004-2005 годы ¦ 200¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦2.6.4.¦Бронхиальная астма на 2004-2005 ¦ 450¦ ¦¦ ¦годы ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.7.¦Вакцинопрофилактика 2002-2004 г.¦ 300¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.8.¦Профилактика йоддефицитных ¦ ¦ ¦¦ ¦заболеваний на 2004-2005 годы ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 2.9.¦Первоочередные мероприятия по ¦ 673¦ ¦¦ ¦снижению заболеваемости ¦ ¦ ¦¦ ¦вирусным гепатитом на 2004-2005 ¦ ¦ ¦¦ ¦годы ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ III ¦Образование ¦ ¦ -¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 3.1.¦Новое поколение на 2002-2004 гг.¦в счет текущего¦ ¦¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 3.2.¦Стабилизация и развитие ¦в счет текущего¦ ¦¦ ¦образования в г. Сызрани на ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 3.3.¦Патриотическое воспитание ¦в счет текущего¦ ¦¦ ¦населения в г. Сызрани на ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ IV ¦Отраслевые программы ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.1.¦Программа "Наш город" ¦в счет текущего¦ ¦¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.2.¦Программа "Социально-экологиче- ¦ ¦ 1 900¦¦ ¦ская реабилитация территории ¦ ¦ ¦¦ ¦г. Сызрани" ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.3.¦Программа "Пожарная безопас- ¦ 1 660¦ ¦¦ ¦ность на 2002-2005 гг." ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.4.¦Программа поддержки и развития ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательства и малого ¦ ¦ ¦¦ ¦бизнеса в г. Сызрани на ¦ ¦ ¦¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.5.¦Программа газификации природным ¦ ¦ 5 000¦¦ ¦газом г. Сызрани на 2002-2005 г.¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.7.¦Программа "Энергосбережение" ¦ ¦ 1 700¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.8.¦Программа "Водоснабжение и ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведение" ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ 4.9.¦Программа "Жилье г. Сызрани" на ¦ ¦ 4 200¦¦ ¦2002-2010 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦4.9.1.¦в т. ч. Программа ипотечного ¦ ¦ 2 000¦¦ ¦кредитования в г. Сызрани ¦ ¦ ¦¦ ¦1999-2005 гг. ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦4.9.2.¦Программа "Переселение граждан ¦ ¦ 2 200¦¦ ¦г. Сызрани из ветхого и аварий- ¦ ¦ ¦¦ ¦ного муниципального жилищного ¦ ¦ ¦¦ ¦фонда на 2002-2010 гг." ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ ¦ИТОГО ¦ 378 280¦ 12 800¦+------+--------------------------------+---------------+-------------+¦ ¦Всего по программ ¦ 391 080¦ ¦L------+--------------------------------+---------------+--------------
Приложение 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД-------T-----------------------------------------T------------¬¦ Код¦ Наименование источника ¦ Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦030000¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 58 048 ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 03030¦Кредитные соглашения и договоры, заклю- ¦ 58 048 ¦¦ ¦ченные от имени муниципальных образований¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 03031¦Получение кредитов ¦ 58 048 ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 03032¦Возврат кредитов ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 04000¦Поступления от продажи имущества, находя-¦ 5 500 ¦¦ ¦щегося в государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 04100¦Поступления от продажи имущества, находя-¦ 3 000 ¦¦ ¦щегося в государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 04130¦Поступления от продажи имущества, находя-¦ 3 000 ¦¦ ¦щегося в муниципальной собственности ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 04300¦Поступления от продажи земельных участ- ¦ 2 500 ¦¦ ¦ков, находящихся в государственной ¦ ¦¦ ¦собственности до разграничения государ- ¦ ¦¦ ¦ственной собственности на землю, а также ¦ ¦¦ ¦от продажи права на заключение договоров ¦ ¦¦ ¦аренды этих земельных участков ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 04340¦Поступления от продажи иных земельных ¦ 2 500 ¦¦ ¦участков, а также от продажи права на ¦ ¦¦ ¦заключение договоров аренды ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 08000¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ - ¦¦ ¦других уровней ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 08001¦Получение бюджетных ссуд ¦ 30 000 ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 08002¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 30 000 ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 10000¦Изменение остатков средств бюджета ¦ - ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 10010¦Остатки средств бюджета на начало ¦ 10 996 ¦¦ ¦отчетного периода ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 10013¦Остатки иных средств бюджета на начало ¦ 10 996 ¦¦ ¦отчетного периода ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 10020¦Остатки средств бюджета на конец ¦ 10 996 ¦¦ ¦отчетного периода ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ 10023¦Остатки иных средств бюджета на конец ¦ 10 996 ¦¦ ¦отчетного периода ¦ ¦+------+-----------------------------------------+------------+¦ ¦ИТОГО источников внутреннего ¦ 63 548 ¦¦ ¦финансирования дефицита бюджета ¦ ¦L------+-----------------------------------------+-------------
Приложение 10
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 88
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД
Бюджет города на 2004 год сформирован с учетом требованийдействующего федерального законодательства, методики внутриобластныхмежбюджетных взаимоотношений в Самарской области на 2004 год и
Бюджетной Классификации Российской Федерации.
Параметры бюджета города на 2004 год определены:
- по доходам - 708 000 тыс. рублей;
- по расходам - 771 548 тыс. рублей;
- дефицит - 63 548 тыс. рублей или 10% к собственным доходам.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2004год определены:
- заемные средства в сумме 58048 тыс. рублей;
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальнойсобственности - 3000 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков или права их аренды -2500 тыс. рублей.
I. Доходы
Доходная часть бюджета города на 2004 год рассчитана, исходя изожидаемого исполнения бюджета за 2003 год, и с учетоминдекса-дефлятора, а также планируемых изменений в налоговомзаконодательстве.
Налог на прибыль
Расчет налога на прибыль произведен, исходя из фактическихначислений данного налога за I полугодие 2003 года по отчетным даннымналоговых органов (отчет по форме 1-НМ), с учетом коэффициентов ростапо данным управления экономики и поступлений согласно графикам пореструктуризированной задолженности.
Расчет налога на прибыль--------------------------------------------T-------¬¦Начислено налога на прибыль в консолидиро- ¦ 58 410¦¦ванный бюджет субъекта по форме N 1-НМ ¦ ¦¦за 6 месяцев 2003 года, тыс. рублей ¦ ¦+-------------------------------------------+-------+¦Прогноз налога на прибыль в консолидиро- ¦116 820¦¦ванный бюджет субъекта до конца года, ¦ ¦¦тыс. рублей ¦ ¦+-------------------------------------------+-------+¦Коэффициент изменения ставки налога на ¦ 1,09 ¦¦прибыль с 18% до 19% ¦ ¦+-------------------------------------------+-------+¦Коэффициент роста в 2004 году ¦ 1,1 ¦+-------------------------------------------+-------+¦Прогноз налога на прибыль в 2004 году, ¦140 067¦¦тыс. рублей (116820 х 1,09 х 1,1) ¦ ¦+-------------------------------------------+-------+¦Ставка налога на прибыль, подлежащая ¦ 2 ¦¦зачислению в местный бюджет, % ¦ ¦+-------------------------------------------+-------+¦Налог на прибыль в городской бюджет в 2004 ¦ 14 449¦¦году, тыс. рублей ¦ ¦¦(140067/ 19 х 2 х 98%) ¦ ¦L-------------------------------------------+--------
В связи с передачей 1 пункта ставки налога на прибыль в бюджетсубъекта РФ и централизацией 5% норматива отчислений от налога наприбыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, в областномбюджете, городской бюджет несет потери в сумме 6312 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с централизацией 5% норматива отчислений вобластном бюджете в 2004 году в бюджет города не поступит реструктуризированная задолженность по налогу на прибыль в сумме 60 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма потерь с учетом реструктуризированнойзадолженности в 2004 году составит 6 372 тыс. рублей (6312 + 60).
Налог на прибыль в 2004 году спрогнозирован в сумме 14 449 тыс.рублей.
Налог на доходы физических лиц
На 2004 год налог на доходы физических лиц рассчитан из прогнозафонда оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов.
Расчет поступления налога на доходы физических лиц, заисключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призовв целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентнымдоходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами,не являющимися налоговыми резидентамн РФ, а также лиц, осуществляющихпредпринимательскую деятельность без образования юридического лица.--------------------------------------------T---------¬¦Фонд оплаты труда в 2004 году, тыс. рублей ¦5 090 000¦+-------------------------------------------+---------+¦Льготы по налогу, % ¦ 20¦+-------------------------------------------+---------+¦Ставка налога, % ¦ 13¦+-------------------------------------------+---------+¦Норматив отчисления в городской бюджет, % ¦ 57¦+-------------------------------------------+---------+¦Собираемость, % ¦ 100¦+-------------------------------------------+---------+¦Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей¦ 301 735¦+-------------------------------------------+---------+¦(5090000 х 80% х 13% х 57% х 100%) ¦ ¦L-------------------------------------------+----------
По данному налогу в прогноз поступлений на 2004 год запланированопоступление недоимки в сумме 5000 тыс. рублей. Таким образом, общаясумма поступлений в 2004 году составит 306 735 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов отдолевого участия в деятельности организаций, рассчитан, исходя изфактического его поступления за первое полугодие 2003 года (отчетныеданные налоговых органов по форме 1-НМ за I полугодие 2003 года).
Прогнозируемая сумма поступления налога в 2004 году составит 60000 тыс. рублей при нормативе отчислений в городской бюджет 57%.
Налог на доходы физических лиц, осуществляющихпредпринимательскую деятельность без образования юридического лица,спрогнозирован на 2004 год в сумме 1500 тыс. рублей, исходя изожидаемого его поступления в 2003 году.
Общая сумма налога на доходы физических лиц в городской бюджет на2004 год составит 368 235 тыс. рублей (306735 тыс. рублей + 60 000тыс. рублей + 1500 тыс. рублей).
Налог на игорный бизнес
Прогноз поступлений налога на игорный бизнес определен, исходя изналогооблагаемой базы по состоянию на 01.04.2003 года (отчет налоговыхорганов за I квартал 2003 года по форме 5-НБН), и с учетом ставок,определенных главой 29 части второй Налогового кодекса РФ, вводимой вдействие с 1 января 2004 года.
Расчет налога на игорный бизнес--------------------------------------------T------¬¦Количество игровых столов (отчет ф. 5-НБН ¦ 6 ¦¦за I квартал 2003 года), штук ¦ ¦+-------------------------------------------+------+¦Ставка налога за один игровой стол, рублей ¦35 000¦+-------------------------------------------+------+¦Сумма налога за игровые столы, подлежащая ¦ 2 520¦¦уплате в бюджет субъекта РФ, тыс. рублей ¦ ¦¦(6 х 35000 х 12) ¦ ¦+-------------------------------------------+------+¦Количество игровых автоматов, штук ¦ 31 ¦+-------------------------------------------+------+¦Ставка налога за один игровой автомат, ¦1 500 ¦¦рублей ¦ ¦+-------------------------------------------+------+¦Сумма налога за игровые автоматы, ¦ 558 ¦¦подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, ¦ ¦¦тыс. рублей ¦ ¦¦(31 х 1500 х 12) ¦ ¦+-------------------------------------------+------+¦Общая сумма налога на игорный бизнес, тыс. ¦3 078 ¦¦рублей ¦ ¦¦ (2520 + 558) ¦ ¦+-------------------------------------------+------+¦Норматив отчислений в городской бюджет, % ¦ 100 ¦+-------------------------------------------+------+¦Сумма налога в городской бюджет, тыс. ¦3 078 ¦¦рублей ¦ ¦¦ (3078 х 100%) ¦ ¦L-------------------------------------------+-------
Сумма налога на игорный бизнес в 2004 году определена в сумме 3078 тыс. рублей.
Акцизы на отдельные виды подакцизной продукции
В 2004 году поступления акциза на водку и ликероводочные изделияпрогнозируются с учетом индексации ставок на 15%, выпуска продукции вколичестве 115,2 тыс. дал и реализации 20% производимой продукциичерез собственный склад.
Расчет акциза на водку и ликероводочные изделия------------------------------------------T-------¬¦Прогноз акциза на 2004 год по данным ОАО ¦4 045,0¦¦"Сызранский" при 20% реализации на соб- ¦ ¦¦ственный склад, тыс. рублей ¦ ¦+-----------------------------------------+-------+¦Индексация ставки, % ¦ 15 ¦+-----------------------------------------+-------+¦Сумма акциза на 2004 год с учетом индек- ¦ 4 652 ¦¦сации ставки, тыс. рублей (4045 х 115%) ¦ ¦+-----------------------------------------+-------+¦Норматив отчисления в бюджет субъекта ¦ 50 ¦¦РФ, % ¦ ¦+-----------------------------------------+-------+¦Норматив отчисления в городской бюджет ¦ 5 ¦¦от суммы акциза, зачисляемого в бюджет ¦ ¦¦субъекта, % ¦ ¦+-----------------------------------------+-------+¦Сумма акциза в городской бюджет, тыс. ¦ 116 ¦¦рублей (4652 х 50% х 5%) ¦ ¦L-----------------------------------------+--------
Расчет акциза на пиво
Прогноз поступления акцизов на пиво рассчитан с учетом индексацииставки на 25% и ожидаемого объема выпуска продукции в натуральномвыражении в количестве 250 тонн.-----------------------------------------T------¬¦Прогноз акциза на 2004 год по данным ¦ ¦¦ООО "Марс", тыс. рублей ¦ 350¦+----------------------------------------+------+¦Индексация ставки, % ¦ 25¦+----------------------------------------+------+¦Норматив отчисления в городской бюджет, ¦ 10¦¦% ¦ ¦+----------------------------------------+------+¦Сумма акциза на пиво в городской бюджет,¦ 44¦¦тыс. рублей ¦ ¦¦ (350 х 1,25 х 10%) ¦ ¦L----------------------------------------+-------
Общая сумма поступлений акциза по подакцизным товарам в городскойбюджет в 2004 году составит 160 тыс. рублей (116 + 44).
Налог с продаж
Прогноз поступлений по данному налогу в действующих условиях в2004 году определен, исходя из ожидаемого его поступления в 2003 году,коэффициента роста потребительских цен 1,11 и поступлений реструктуризированной задолженности согласно графикам.------------------------------------------T------¬¦Ожидаемое поступление налога в городской ¦29 423¦¦бюджет в 2003 году, тыс. рублей ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Коэффициент роста ¦ 1,11¦+-----------------------------------------+------+¦Прогноз поступлений в городской бюджет в ¦32 660¦¦2004 году, тыс. рублей (29423 х 1,11) ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Сумма поступлений в 2004 году реструкту- ¦ 352¦¦ризированной задолженности согласно ¦ ¦¦утвержденным графикам, тыс. рублей ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Общая сумма налога в городской бюджет в ¦33 012¦¦2004 году, тыс. рублей ¦ ¦¦ (32660 + 352) ¦ ¦L-----------------------------------------+-------
Учитывая, что с 01.01.2004 года налог с продаж будет отменен,сумма налога в 2004 году определена в размере поступлений только пографикам реструктуризированной задолженности в сумме 352 тыс. рублей иначислений по результатам перерасчета за 2003 год - 2300 тыс. рублей.
В 2004 году планируется поступление недоимки по налогу с продаж всумме 2 121 тыс. рублей.
Всего прогнозируется поступление налога с продаж в 2004 году 4773 тыс. рублей (352 + 2300 + 2121).
Налоги на совокупный доход
1. Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства
Прогноз поступлений указанного вида налога на 2004 год определенв сумме 10 480 тыс. рублей, исходя из отчетных данных налоговыхорганов (отчет по форме 5-НБН за I квартал 2003 года) и фактическойсобираемости налога за 6 месяцев 2003 года.------------------------------------------T------¬¦Налоговая база по форме 5-НБН за I¦ ¦¦квартал 2003 года, тыс. рублей ¦ ¦¦- Доходы ¦17 467¦+-----------------------------------------+------+¦- доходы, уменьшенные на величину¦10 480¦¦расходов ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Прогноз налоговой базы на 2004 год, тыс.¦ ¦¦рублей ¦ ¦¦- доходы ¦69 868¦¦- доходы, уменьшенные на величину расхо- ¦41 920¦¦дов ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Ставка налога, % ¦ ¦¦- ставка налога при исчислении от ¦ ¦¦доходов ¦ 6 ¦¦- ставка налогов при исчислении от до-¦ 15 ¦¦ходов, уменьшенных на величину расходов ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Сумма налога при ставке 6%, тыс. рублей¦ 4 192¦¦ (69868 х 6%) ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Сумма налога при ставке 15%, тыс. рублей¦ 6 288¦¦ (41920 х 15%) ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Общая сумма налога, тыс. рублей ¦10 480¦¦ (4192 + 6288) ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Норматив отчисления в городской бюджет, %¦ 100 ¦+-----------------------------------------+------+¦Процент собираемости, % ¦ 100 ¦+-----------------------------------------+------+¦Сумма налога в городской бюджет, ¦10 480¦¦тыс. рублей ¦ ¦¦ (10480 х 100% х 100%) ¦ ¦L-----------------------------------------+-------
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Поступление единого налога для отдельных видов деятельностипланируется в сумме 12 191 тыс. рублей при собираемости - 100%.Налоговая база на 2004 год определена с учетом фактически исчисленногосовокупного вмененного дохода за I квартал 2003 года (отчетные данныеналоговых органов по форме 5-НБН за I квартал 2003 года).------------------------------------------T------¬¦Сумма исчисленного совокупного вме-¦20 318¦¦ненного дохода за 1 квартал 2003 года ¦ ¦¦(форма N 5-НБН), тыс. рублей ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Прогноз совокупного вмененного до-¦81 272¦¦хода в 2004 году, тыс. рублей ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Ставка налога, % ¦ 15 ¦+-----------------------------------------+------+¦Норматив отчислений в городской¦ 100 ¦¦бюджет, % ¦ ¦+-----------------------------------------+------+¦Сумма налога в городской бюджет в¦12 191¦¦2004 году, тыс. рублей ¦ ¦¦ (81272 х 15% х 100%) ¦ ¦L-----------------------------------------+-------
Налоги на имущество
1. Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц на 2004 год рассчитан, исходяиз налогооблагаемой базы за 2002 год (отчет по форме 5-НБН за 2002год), и повышающего коэффициента для определения инвентаризационнойстоимости при оценке облагаемых налогом строений на 2003 год в размере1,1, утвержденного Постановлением Губернатора Самарской области от27.12.2002 г. N 460.
Расчет налога на имущество физических лиц-------------------------------------------T---------¬¦Общая сумма оценки строений, помещений и ¦1 416 818¦¦сооружений, по которым в 2002 году ¦ ¦¦исчислен налог (отчет по ф. N 5-НБН за ¦ ¦¦2002 год), тыс. рублей ¦ ¦+------------------------------------------+---------+¦Повышающий коэффициент (Постановление ¦ 1,1¦¦Губернатора Самарской области от ¦ ¦¦27.12.2002 г. N 460) ¦ ¦+------------------------------------------+---------+¦Ставка налога на имущество физических ¦ 0,05 ¦¦лиц, установленная Решением Сызранской ¦ ¦¦городской Думы от 29. 12.99 N 35,% ¦ ¦+------------------------------------------+---------+¦Сумма налога на имущество физических лиц, ¦ 779 ¦¦тыс. рублей ¦ ¦¦ (1416818 х 1,1 х 0,05%) ¦ ¦L------------------------------------------+----------
Налог на имущество физических лиц на 2004 год определен в сумме779 тыс. рублей.
2. Налог на имущество предприятий
Прогноз поступлений налога на имущество предприятий рассчитан,исходя из налоговой базы, суммы льгот по налогу на имущество,начислений за 2002 год (отчет по форме N 5-НБН за 2002 год), а такжепланируемых изменений в налоговом законодательстве. В прогнозепоступлений на 2004 год учтены поступления реструктуризированнойзадолженности по данному налогу, которые должны поступить в бюджетсогласно утвержденным графикам. Норматив отчислений в городской бюджет50%.
В 2002 году налоговая база составила 8 752 200 тыс. рублей, чтосоответствует налогу на имущество в сумме 175 044 тыс. рублей (данныеотчета налогового органа форма N 5-НБН за 2002 год). Фактическиепоступления в бюджет субъекта в 2002 году составили 182 873 тыс.рублей (отчетные данные налоговых органов форма N 1-НМ за 2002 год).
Таким образом, коэффициент собираемости составил 104,5%.
Налог на имущество в 2004 году в действующих условиях определен сучетом прогнозной оценки индекса-дефлятора (по данным управленияэкономики) на 2003-2004 годы, равного соответственно 114% и 111%.
Сумма налога в городской бюджет в 2004 году в действующихусловиях составит 115 704 тыс. рублей (182873 х 114% х 111% х 50%). Сучетом поступлений по реструктуризации в действующих условиях налогсоставит 119 136 тыс. рублей (115704 + 3432).
Изменения в налоговом законодательстве в 2004 году уменьшаютналогооблагаемую базу по налогу на имущество предприятий, исключив изобъектов налогообложения запасы, затраты и нематериальные активы.
Также сокращаются налоговые льготы. При этом ставка налога в 2004году увеличивается с 2% до 2,2%.
Расчет налога на имущество предприятий с учетом
изменений в налоговом законодательстве----------------------------------------------T---------¬¦Среднегодовая стоимость налогооблагаемого ¦8 752 200¦¦имущества (форма N 5-НБН за 2002 год), ¦ ¦¦тыс. рублей ¦ ¦+---------------------------------------------+---------+¦Удельный вес не облагаемого налогом имущества¦ 26,9¦¦(запасы, затраты, нематериальные активы) в ¦ ¦¦общей стоимости, % ¦ ¦+---------------------------------------------+---------+¦Ставка налога, % ¦ 2,2¦+---------------------------------------------+---------+¦Индекс-дефлятор в 2003 году, % ¦ 114¦+---------------------------------------------+---------+¦Индекс-дефлятор в 2004 году, % ¦ 111¦+---------------------------------------------+---------+¦Норматив отчислений в городской бюджет, % ¦ 50¦+---------------------------------------------+---------+¦Собираемость налога, % ¦ 100¦+---------------------------------------------+---------+¦Сумма налога в городской бюджет, тыс. рублей ¦ 89 069¦¦(8752200х 73,1% х2,2% х 114% х111%х50% х100%)¦ ¦L---------------------------------------------+----------
Сумма налога на имущество предприятий в 2004 году составит 89 069тыс. рублей. С учетом поступлений реструктуризированной задолженностив сумме 3432 тыс. рублей, и недоимки в размере 1 500 тыс. рублей налогна 2004 год определен в объеме 94 001 тыс. рублей (89069 + 3432 +1500).
3. Налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования илидарения, исчислен, исходя из отчетных данных формы N 5-НБН за 2002 годи коэффициентов инфляции.
Расчет налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения----------------------------------------------T---¬¦Сумма исчисленного к уплате налога за 2002¦ ¦¦год по форме N 5-НБН, тыс. рублей ¦339¦+---------------------------------------------+---+¦Индекс-дефлятор в 2003 году, % ¦114¦+---------------------------------------------+---+¦Индекс-дефлятор в 2004 году, % ¦111¦+---------------------------------------------+---+¦Сумма налога с имущества, переходящего в¦430¦¦порядке наследования или дарения, ¦ ¦¦в 2004 году, тыс. рублей ¦ ¦¦(339 х 114% х 111%) ¦ ¦L---------------------------------------------+----
Общая сумма налогов на имущество в 2004 году составит 95 210 тыс.рубей (779+94001+430).
Налог на добычу полезных ископаемых
Поступления по налогу на добычу полезных ископаемыхспрогнозированы в сумме 14 тыс. рублей с учетом фактическогоначисления налога за I квартал 2003 года (форма N 5-НБН), ожидаемогоего поступления в 2003 году и норматива отчислений в размере 50% отобъема поступлений в бюджет субъекта.
Плата за пользование водными объектами
Плата за пользование водными объектами в городской бюджетопределена в сумме 2 430 тыс. рублей с учетом фактического поступленияза I полугодие 2003 года и повышения коэффициента собираемости с 86,5%до 96%.
Расчет платы за пользование водными объектами------------------------------------------T-----¬¦Фактическое поступление в бюджет¦2 189¦¦субъекта РФ по форме 1-НМ за 6 месяцев¦ ¦¦2003 года, тыс. рублей ¦ ¦+-----------------------------------------+-----+¦Ожидаемое поступление в бюджет субъекта¦ ¦¦РФ в 2003 году, тыс. рублей ¦4 378¦+-----------------------------------------+-----+¦Фактический процент собираемости за 6¦ 86,5¦¦месяцев 2003 года, % ¦ ¦+-----------------------------------------+-----+¦Планируемый процент собираемости в 2004¦ 96 ¦¦году, % ¦ ¦+-----------------------------------------+-----+¦Коэффициент роста процента собираемости¦ 1,11¦¦(96% / 86,5%) ¦ ¦+-----------------------------------------+-----+¦Прогноз поступления налога в бюджет¦4 860¦¦субъекта РФ в 2004 году с учетом¦ ¦¦повышения уровня собираемости, тыс.¦ ¦¦рублей (4 378 х 1,11) ¦ ¦+-----------------------------------------+-----+¦Норматив отчисления в городской бюджет, %¦ 50 ¦+-----------------------------------------+-----+¦Сумма налога в городской бюджет, ¦ ¦¦тыс. рублей ¦2 430¦¦(4 860 х 50%) ¦ ¦L-----------------------------------------+------
Земельный налог
Прогноз поступлений земельного налога рассчитан, исходя из суммыего начисления по состоянию на 1 июля 2003 года. По данным налоговойинспекции, она составила 149 264,1 тыс. рублей во все уровни бюджетнойсистемы.
Общая сумма начислений была уменьшена на сумму начисленногоземельного налога по предприятиям-банкротам, которая по даннымналоговых органов составила 253 тыс. рублей.
При прогнозе учтен повышающий коэффициент к ставкам земельногоналога, действующим в 2003 году в 1,1 раза, предусмотренный ФЗ от07.07.2003 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в частьвторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты РоссийскойФедерации, а также о признании утратившими силу некоторыхзаконодательных актов (положений законодательных актов) РоссийскойФедерации".
Расчет земельного налога------------------------------------------T-----------¬¦Сумма начислений в 2003 году, тыс. рублей¦ 149 011,1 ¦+-----------------------------------------+-----------+¦Повышающий коэффициент ставок земельного ¦ 1,1 ¦¦налога ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------+¦Собираемость, % ¦ 98 ¦+-----------------------------------------+-----------+¦Норматив отчислений в городской бюджет, %¦ 50 ¦+-----------------------------------------+-----------+¦Сумма налога в городской бюджет, ¦ 80 317 ¦¦тыс. рублей ¦ ¦¦ (149011,1 х 1,1 х 98% х 50%) ¦ ¦L-----------------------------------------+------------
В прогнозе поступлений земельного налога на 2004 год учтеныпоступления реструктуризированной задолженности в сумме 1582 тыс.рублей согласно графикам реструктуризации.
Общая сумма земельного налога в 2004 году определена в сумме 81899 тыс. рублей (80317 + 1582).
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в 2004 году запланировано всумме 4 130 тыс. рублей, в том числе:
- государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб,подаваемых в суды общей юрисдикции, - 940 тыс. рублей;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий, загосударственную регистрацию актов гражданского состояния и другиеюридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов,связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства РФ -3 190 тыс. рублей.
Расчет произведен в соответствии с ожидаемым поступлениемгосударственной пошлины в 2003 году и динамикой ее роста по годам.
Целевой сбор с граждан и предприятий на содержание
муниципальной милиции, благоустройство территории
и другие цели
Поступление данного сбора в действующих условиях определено всумме 1 900 тыс. рублей, исходя из ожидаемого его поступления в 2003году и поступлений реструктуризированной задолженности согласноутвержденным графикам в 2004 году.
С 1 января 2004 года указанный сбор будет отменен. В бюджетгорода в 2004 году поступит только сумма реструктуризированнойзадолженности - 38 тыс. рублей и сумма по перерасчетам за 2003 год вобъеме 116 тыс. рублей.
В доходы бюджета в 2004 году заложено поступление недоимки всумме 400 тыс. рублей.
Общая прогнозируемая сумма поступлений по данному источникудохода в 2004 году составит 554 тыс. рублей (38+116+400).
Потери бюджета города в связи с отменой с 01.01.2004 годацелевого сбора с граждан и предприятий на содержание муниципальноймилиции, благоустройство территории и другие цели составят 1 746 тыс.рублей.
Прочие местные налоги и сборы
Сумма поступлений в 2004 году по прочим местным налогам и сборамопределена в размере 2 100 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя изожидаемого поступления реструктуризированной суммы задолженности поналогу на содержание жилого фонда и объектов социально-культурнойсферы, согласно утвержденным графикам ее погашения в 2004 году.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы на 2004 год рассчитаны в сумме 35 500 тыс.рублей, в том числе:
- доходы от имущества, находящегося в государственной имуниципальной собственности, или от деятельности государственных имуниципальных организаций - 28 900 тыс. рублей;
- административные платежи и сборы - 500 тыс. рублей;
- штрафные санкции, возмещение ущерба - 6 100 тыс. рублей.
Прогноз поступления неналоговых платежей в городской бюджетопределен, исходя из фактических их поступлений за I полугодие 2003года и ожидаемых поступлений в текущем году, с учетом прогнозапоступления отдельных источников неналоговых доходов, представленногокомитетом имущественных отношений администрации города.
Собственные доходы бюджета города на 2004 год спрогнозированы всумме 635 203 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые доходы - 599 703 тыс. рублей;
- неналоговые доходы - 35 500 тыс. рублей.
Собственные доходы бюджета 2004 года выше показателей бюджета2003 года на 53 229 тыс. рублей, или 9,1%.
В 2004 году сумма дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности, выделяемая Департаментом управления финансами
Администрации Самарской области городу Сызрани из Фондафинансовой поддержки муниципальных образований, определена в сумме 58449 тыс. рублей, что на 20 732 тыс. рублей выше прошлого года.
Субвенции из областного бюджета на выполнение ФЗ "О ветеранах" на2004 год утверждены в сумме 14 348 тыс. рублей, что на 118 тыс. рублейвыше, чем в 2003 году.
Доходы бюджета города на 2004 год с учетом средств, выделяемых изобластного бюджета без учета субвенций на капвложения, составят 708000тыс. рублей, что на 74 079 тыс. рублей, или 11,7%, выше показателябюджета 2003 года.
II. Расходы
Потребность в финансировании получателями бюджетных средств на2004 год по заявкам составила 1 184,4 млн. руб., в том числе потекущим статьям - 999,7 млн. руб., капитальным - 184,5 млн. руб.
Формирование расходной части бюджета основано на сохраненииосновных направлений расходов и произведено, исходя из реальныхвозможностей доходной части бюджета и объема заимствований. Бюджетгорода на 2004 год сформирован с предельным дефицитом 10% отсобственных доходов. Сумма дефицита составляет 63 548 тыс. руб. Объемпредусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объемудоходов бюджета и поступлений из источников его дефицита. Основнымисточником покрытия дефицита являются заемные средства, которые висточниках финансирования составляют 58 048 тысяч рублей, или 7,5% врасходах бюджета.
Расходы бюджета города на 2004 год без субвенций на капитальноестроительство из областного бюджета составляют 771 548 тыс. руб. (2003год - 761 820 тыс. руб., без субвенций областного бюджета накапитальное строительство и безвозмездных перечислений предприятий -697 058 тыс. руб.). Увеличение бюджета города по сравнению с 2003годом составило 74 490 тысяч рублей (771 548 - 697 058).
По главному экономическому признаку расходы определены:
- по текущим расходам - 702 044 тыс. руб. (2003 год - 631 599тыс. руб.);
- по капитальным расходам без субвенций областного бюджета - 69504 тыс. руб. (2003 год - 132 228 тыс. руб., а без субвенцийобластного бюджета и безвозмездных перечислений предприятий накапитальное строительство - 67 466 тыс. руб.).
Текущие расходы на 2004 год по сравнению с бюджетом 2003 годаувеличены на 70 445 тыс. руб., в том числе:
- индексацию заработной платы в 1,33 раза с начислениями ЕСНработникам бюджетных учреждений - 21 521 тыс. руб.,
- коммунальные услуги бюджетным учреждениям - 26 165 тыс. руб.,из них 18 971 тыс. руб. - расходы по здравоохранению,
- субсидии и трансферты предприятиям жилищно-коммунальногохозяйства, транспорта, связи - 3 340 тыс. руб. (предприятиям ЖКХуменьшены на 4 777 тысяч рублей, транспортному предприятию увеличенына 1 437 тысяч рублей).
Субсидии предприятиям ЖКХ по подразделу 1201 "Жилищное хозяйство"увеличены на оплату коммунальных услуг и содержание жильямалообеспеченным категориям граждан на 7 957 тыс. руб. и реализацию ФЗ"О ветеранах" по подразделу 1806 "Социальная помощь" - 21 675 тыс.руб. Субсидии предприятиям транспорта увеличены в основном нареализацию ФЗ "О ветеранах" - 3 067 тыс. руб.
Капитальные расходы на 2004 год, сохранены на уровне 2003 г. исоставляют 69 504 тыс. руб., что составляет 9% в общих расходахбюджета:
- по капитальному строительству увеличение на 5 903 тыс. руб.;
- по капитальному ремонту элементов городского благоустройстварасходы уменьшены на 3 525 тыс. руб.;
- по приобретению оборудования уменьшены на 3 003 тыс. руб.
По учреждениям социальной сферы (образования, культуры,здравоохранения, физической культуры) бюджетные назначения напроведение капитального ремонта в первом проекте бюджета не былипредусмотрены. (В первоначальном бюджете города на 2003 год былопредусмотрено 13 400 тыс. руб.). С учетом внесенных поправок назаключительной комиссии по рассмотрению расходной части бюджета засчет перераспределения экономических и предметных статей бюджета былиизысканы средства на проведение капитального ремонта. Лимит бюджетныхассигнований по данной статье на 2004 г. составит 12 600 тысяч рублей,в том числе по отраслям: "Образование" - 5 500 тысяч рублей,"Культура" - 2 000 тысяч рублей, "Здравоохранение" - 5 000 тысячрублей, "Социальная политика" - 100 тысяч рублей.
Общая сумма финансирования расходов отраслей бюджета иконтрольные цифры расходной части бюджета в соответствии с Бюджетнойклассификацией РФ приведены в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.
Структура расходов на новый финансовый год сохранена на уровнепоказателей последних лет, что позволило сохранить принциппреемственности и избежать дисбаланса в финансировании отраслейбюджета.
Бюджетные назначения (ассигнования) распределены по отраслям вследующих объемах:
(тыс. руб.)-----T-------------------------T------------T--------T----------T---------T----------¬¦КФКР¦ Наименование ¦Уточненный ¦Удельный¦ Бюджет ¦Удельный ¦Примечания¦¦ ¦ ¦ бюджет ¦ вес, % ¦2004 года ¦ вес, % ¦ ¦¦ ¦ ¦ Постанов- ¦ ¦(с поправ-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лением ¦ ¦ками Согл.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Городской ¦ ¦комиссии) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Думы N 78 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦26.11.03 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦0100¦Государственное управле- ¦ 44 171 ¦ 5,8 ¦ 59 867 ¦ 7,6 ¦ ¦¦ ¦ние и местное само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦0500¦Правоохранительная ¦ 2 924 ¦ 0,4 ¦ 3 420 ¦ 0,4 ¦ ¦¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦0700¦Промышленность, энерге- ¦ 105 717 ¦ 13,9 ¦ 43500 ¦ 5,6 ¦ За счет ¦¦ ¦тика и строительная ¦ ¦ ¦ (без ¦ ¦ средств ¦¦ ¦индустрия, ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ обл. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обл. ¦ ¦ бюджета ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета)¦ ¦(проект) -¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 200 ¦¦ ¦- субвенции областного¦ 54 762 ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦¦ ¦бюджета на капитальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- безвозмездные перечис-¦ 10 000 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления от предприятий (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦НК "ЮКОС") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦0800¦Сельское хозяйство ¦ 9 188 ¦ 1,2 ¦ 5 000 ¦ 0,7 ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1000¦Транспорт и связь ¦ 31 896 ¦ 4,2 ¦ 33 350 ¦ 4,3 ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1200¦Жилищно-коммунальное ¦ 329 596 ¦ 43,2 ¦ 320 294 ¦ 41,5 ¦ ¦¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1300¦Предупреждение и ликви- ¦ 3 572 ¦ 0,5 ¦ 4 189 ¦ 0,5 ¦ ¦¦ ¦дация ПЧС и СБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1400¦Образование ¦ 89 443 ¦ 11,7 ¦ 100 056 ¦ 13 ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1500¦Культура и искусство ¦ 29 021 ¦ 3,8 ¦ 29 824 ¦ 3,9 ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1600¦Средства массовой¦ 2 920 ¦ 0,4 ¦ 3 000 ¦ 0,4 ¦ ¦¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1700¦Здравоохранение и¦ 21 882 ¦ 2,9 ¦ 42 650 ¦ 5,5 ¦ ¦¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1800¦Социальная политика, в¦ 83 500 ¦ 10,9 ¦ 112 020 ¦ 14,5 ¦ +24 742 ¦¦ ¦том числе ФЗ "О¦ 56 408 ¦ ¦ 81 150 ¦ ¦ ¦¦ ¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- коммунальные услуги ¦ 35475 ¦ ¦ 57 150 ¦ ¦ +16 725 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- бесплатный проезд ¦ 20 933 ¦ ¦ 24 000 ¦ ¦ +3 067 ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦1900¦Обслуживание государст- ¦ 2 000 ¦ 0,3 ¦ 2 000 ¦ 0,3 ¦ ¦¦ ¦венного и муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦2300¦Мобилизационная подго- ¦ 1 615 ¦ 0,2 ¦ 1 820 ¦ 0,2 ¦ ¦¦ ¦товка экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦3000¦Прочие расходы, в том¦ 4375 ¦ 0,6 ¦ 10 558 ¦ 1,3 ¦ ¦¦ ¦числе резервный фонд на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦непредвиденные расходы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на ликвидацию послед- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ствий ЧС и СБ ¦ 2465 ¦ ¦ 6 478 ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+¦ ¦Всего расходов ¦ 761 820 ¦ 100 ¦ 771 548 ¦ 100 ¦ ¦L----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+-----------
Капитальные расходы в сумме 68 154 тыс. руб. предусмотрены наследующие статьи:
- капитальное строительство - 43 500 тыс. руб. без субвенцийобластного бюджета (2003 год без субвенций областного бюджета 39 947тыс. руб.);
- капитальный ремонт жилого фонда - 9 000 тыс. руб. (2003 год - 9000 тыс. руб.);
- капитальный ремонт элементов благоустройства - 3 000 тыс. руб.(2003 год - 6 221 тыс. руб.);
- капитальный ремонт бюджетных учреждений - 12 600 тыс. руб. (в2003 году при уточнении бюджета был установлен лимит в сумме 6 587тыс. руб.);
- приобретение оборудования - 1 404 тыс. руб. на приобретениеоборудования (компьютеров и оргтехники) (2003 году - 4 407 тыс. руб.).
В текущих расходах бюджета на следующий финансовый год учтено:
- повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений с01.10.03 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 609 от02.10.2003 года в 1,33;
- увеличение цен и тарифов на тепло- и энергоресурсы согласноэкономическим сценарным условиям и бюджетной политике ПравительстваРФ, обозначенной на 2004 год, в 1,16 раза
По самой емкой статье жилищно-коммунального хозяйства "Субсидиипо возмещению убытков на тепло" предусмотрено 171 140 тыс. руб., чтосоставляет 22% в годовых расходах бюджета (2003 год - 176 436 тыс.руб.). Представленный в городскую Думу проект тарифов на содержаниежилья и оплату коммунальных услуг с индексацией в среднем 1,26повлечет за собой образование сверхлимитного (скрытого) дефицита постатье "Субсидии по возмещению убытков на тепло" в сумме 36 382,0 тыс.руб. (при уровне платежей населением по данной услуге 50% и дотациейиз бюджета - 50%).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета - 48,9%, или 377 444тыс. руб. (с учетом объема бюджетных средств на выполнение ФЗ "Оветеранах" - 57 150 тыс. руб.), приходится на отрасль"Жилищно-коммунальное хозяйство" (2003 год - 365 071 тыс. руб.).
Сохранение объема финансирования отрасли в 2004 году на уровне2003 года обусловлено увеличением уровня платежей населения. В 2003году уровень платежей населения составлял 63,6%, в 2004 году, с учетоминдексации 1,16 в первоначальном проекте бюджета предусмотрено 74,5%.
С увеличением уровня платежей населению на 10,9% расходы поотрасли ЖКХ сокращены в бюджете города 2004 г. на 57,2 млн. руб.
Расходы на "Транспорт и связь", с учетом объема средств ФЗ "Оветеранах", составляют 57 350 тыс. руб., или 7,4% в общих расходахбюджета, в том числе на автомобильный транспорт предусмотрено 52 500тысяч рублей, электротранспорт - 4 000 тысячи рублей (в 2003 годурасходы по данному разделу составляли 52 829 тысяч рублей).
В общей сумме расходов бюджета на социальную сферу (разделы"Образование", "Культура и искусство", "Здравоохранение и физическаякультура", "Социальная политика") бюджетное финансирование составит284 550 тыс. руб., или 36,9% в общих расходах (2003 г. - 223 846 тыс.руб., или 29,4%).
Значительное увеличение расходов в социальной сфере произведенопо разделам "Здравоохранение" и "Социальная политика". СогласноРешению Совета по местному самоуправлению в Самарской области от17.04.2002 г. N 16 "О принципах формирования муниципальных бюджетов поздравоохранению для выполнения программы государственных гарантийоказания медицинской помощи населению Самарской области" на местныебюджеты возложены расходные обязательства по частичному финансированиютекущих статей здравоохранения. Принятый в первом чтении областнойбюджет на 2004 год предусматривает в расходах муниципальных бюджетовтолько статью "Оплата коммунальных услуг" по тепло-, энерго- иводоресурсам, которые в проекте бюджета города составляют 18 971 тысячрублей. Ранее предлагаемые статьи текущего содержания (110340 -"Оплата ГСМ", 110350 - "Прочие расходные материалы", 110600 - "Оплатауслуг связи") во втором варианте с учетом поправок исключены изгородского бюджета, а высвобожденный объем бюджетных средств направленна статью "Капитальный ремонт" учреждений здравоохранения.
По "Социальной политике" рост расходов связан с увеличениембюджетного финансирования на ФЗ "О ветеранах". Бюджетом города на 2004год на реализацию ФЗ "О ветеранах" предусмотрено 81 150 тыс. руб. Посравнению с 2003 годом данная статья увеличена на 24 742 тыс. руб., втом числе на оплату коммунальных услуг и содержание жилья - 21 675тыс. рублей, бесплатный проезд 3 067 тысяч рублей.
Реализация данного Федерального Закона в 2004 г. будетосуществляться, как и в 2003 г., в пределах объема средств, переданныхсубъектом муниципальному бюджету с учетом ранее перераспределеннойчасти "Налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями иорганизациями" и областного "Фонда компенсаций" на эти цели.
Сумма переданных средств по отчислению от налога с доходафизических лиц составляет 66 802 тыс. рублей.
Из "Фонда компенсаций" областного бюджета на выполнение ФЗ "Оветеранах" объем бюджетного финансирования составит 14 348 тыс. руб.
По анализу исполнения данной статьи в 2003 году с учетомсоциальной нормы жилой площади, утвержденной Администрацией города -20 кв. м и количества поездок по бесплатному проезду - 25 на одногольготника.
Потребность в бюджетном финансировании в 2004 году составит 102124 тыс. руб. Дефицит по данной статье, с учетом муниципальных норм,определился в сумме 20 974 тыс. руб.
В целях сокращения бюджетных расходов и смягчения бюджетнойситуации в 2004 г., а также учитывая, что данный Закон финансируетсяза счет средств вышестоящих бюджетов, необходимо социальные нормы,утвержденные на уровне Администрации города, пересмотреть и привестиих к федеральным стандартам и реальным возможностям городского бюджета(18 кв. м и 13 поездок).
По отрасли "Социальная политика" предусмотрены расходы поподразделу 1803 "Молодежная политика" в сумме 2020 тысяч рублей, посравнению с 2003 годом расходы увеличены в 2004 г. на 289 тысячрублей. В общих мероприятиях молодежной политики предусмотрены расходына патриотическое воспитание молодежи в сумме 350 тысяч рублей(шефская помощь кораблю "Сызрань" Балтфлота).
В разделе "Прочие расходы" на непредвиденные расходы и расходы,связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийныхбедствий, в бюджете города на 2004 год предусмотрен резервный фонд всумме 6 478 тыс. руб., что составляет 0,8% в общих расходах бюджета. Врезервном фонде предусмотрен лимит бюджетных ассигнований в сумме 800тысяч рублей на содержание городской призывной медицинской комиссии наорганизацию призыва и постановки на воинский учет юношей города.Расходы по этому направлению будут осуществляться по распоряжениюглавы Администрации города.
Расходы по разделу "Государственное управление и местноесамоуправление" в 2004 г. составляют 59 867 тыс. руб., которые посравнению с 2003 годом увеличены на 15 696 тыс. руб. Увеличениерасходов обусловлено следующими факторами:
- реорганизацией структурных подразделений (увеличение штатнойчисленности отдела субсидий на 22 единицы, городской Думы на 7 единиц,выведения из состава Комитета ЖКХ и С отдела архитектуры иградостроительства и образования самостоятельного структурногоподразделения Управления архитектуры и градостроительства со штатнойчисленностью 24 единицы);
- повышением заработной платы муниципальным служащим местногосамоуправления в соответствии с Постановлением Администрации города N372 от 20.10.2003 года "О повышении должностных окладов работникампредставительных и исполнительных органов местного самоуправлениягорода Сызрани".
Сформированный бюджет города на 2004 г. удовлетворит бюджетныепотребности по представленным заявкам к проекту бюджета на 2004 толькона 65%.
И.о. начальника Финансового управления
Администрации г. Сызрани Н.Ю.СОКОЛОВА