Решение Думы города Новокуйбышевска Самарской области от 19.06.2003 № 164

О мероприятиях по социальной поддержке малообеспеченных граждан и отдельных категорий населения г. Новокуйбышевска на II полугодие 2003 года

  
                     НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                            САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 РЕШЕНИЕ
                         от 19 июня 2003 г. N 164
                  О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
              МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИИ
          НАСЕЛЕНИЯ Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
       Рассмотрев представленную Управлением социальной защиты населения(Г.И.Чурбанова) информацию  о  мероприятиях  по  социальной  поддержкемалообеспеченных   граждан  и  отдельных  категорий  населения  на  IIполугодие  2003  года,  в  соответствии   со   ст.35   Устава   городаНовокуйбышевская городская Дума решила:
       1. Утвердить     "Мероприятия     по     социальной     поддержкемалообеспеченных   граждан   и   отдельных   категорий   населения  г.Новокуйбышевска на II полугодие 2003 года" (приложение).
       2. Рекомендовать  предприятиям  всех  форм  собственности активноосуществлять меры по социальной защите работников за счет  собственныхсредств.
       3. Финансовому  управлению  Администрации  города  (Попова  Е.Н.)осуществлять    финансирование   мероприятий   в   пределах   средств,утвержденных бюджетом города на соответствующий год.
       Председатель Новокуйбышевской
       городской Думы, глава города             А.П.НЕФЕДОВ
                                                   Приложение
                                                    к Решению
                                         Новокуйбышевской городской Думы
                                            от 19 июня 2003 г. N 164
                                ПРОГРАММА
             "МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ
                 ГРАЖДАН И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
              Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА"Паспорт программыНаименование программы    Программа  "Мероприятия  по   социальной
                            поддержке малоимущих граждан и отдельных
                            категорий  населения  г. Новокуйбышевска
                            на II полугодие 2003  года"Основной разработчик      Управление   социальной защиты населенияпрограммы                 г. НовокуйбышевскаЗаказчик программы        Администрация  г. НовокуйбышевскаГоловной исполнитель      Управление   социальной защиты населенияпрограммы                 г. НовокуйбышевскаЦели и задачи программы   Разработка   и   осуществление  комплекса
                            мер,   направленных   на   более   полное
                            обеспечение       принципа     адресности
                            социальной   поддержки и улучшение уровня
                            жизни   малоимущих    групп    населения,
                            повышение   эффективности   использования
                            финансовых     средств,   выделяемых   на
                            социальную поддержку населенияСроки реализации          2 полугодие 2003 годапрограммыИсполнители программы     Управление  здравоохранения,   Управление
                            образования, АПОП N 7,  Фабрика школьного
                            питания,  КСМиД, профилакторий  "Ивушка",
                            НМУ      ПАТП,      ОАО   "Волгателеком",
                            Новокуйбышевский      филиал    000    ИК
                            "Сибинтек",       АО     трест N 25,   АО
                            "Трубоизоляция",ОАО "Нова", МП "Баня N1",
                            ТОСы, УСЗНОбъемы и источники        Городской бюджет - 6 500,0 тыс. руб.финансирования            Областной бюджет
                            Средства спонсоров
                            Средства Пенсионного фондаОжидаемые результаты      - усиление адресной социальной поддержкипрограммы                 - оказание эффективной социальной помощи
                            - адаптация  системы социальных выплат и
                            льгот     к     развивающимся   рыночным
                            отношениям
                                 Введение
       Целью социальной политики государства  является  последовательноеповышение  уровня  жизни населения и снижение социального неравенства,обеспечение всеобщей  доступности  основных  социальных  благ,  преждевсего,   качественного   образования,   медицинского   и   социальногообслуживания,   повышение   эффективности   социальных    пособий    ипредоставление других форм помощи малоимущим семьям на основе принципаадресности,  смягчение  негативных  последствий   бедности,   снижениесоциального неравенства и предотвращение социального иждивенчества.
       В соответствии  с  этим  в   городе   разрабатывается   программа"Мероприятия  по  социальной  поддержке малоимущих граждан и отдельныхкатегорий населения г.  Новокуйбышевска".  В  основу  работы  в  сфересоциальной поддержки населения положен принцип адресной направленностисоциальной  помощи  на  основе  проверки  нуждаемости,  сутью  которойявляется    сосредоточение   денежных   ресурсов   на   удовлетворениипотребностей тех, кто наиболее в них нуждается.
       Мероприятия будут    осуществляться    по    следующим   основнымнаправлениям:
       1. Благотворительное питание.
       2. Медико-социальная помощь.
       3. Предоставление льгот.
       4. Адресная социальная помощь.
       5. Организационные   мероприятия,   направленные   на   улучшениесоциальной   защиты   населения.    Реализация    Мероприятий    будетосуществляться по мере поступления средств из городского бюджета.
                   Мероприятия по социальной поддержке
                 малоимущих граждан и отдельных категорий
                       населения г. Новокуйбышевска
                        на II полугодие 2003 года----T---------------------T------------------------T------------T------------¬¦N  ¦Наименование         ¦Планируемый объем       ¦Прогнозируе-¦Исполни-    ¦¦п/п¦мероприятия          ¦финансирования,         ¦мое число   ¦тель        ¦¦   ¦                     ¦тыс. руб.               ¦граждан,    ¦            ¦¦   ¦                     +------------------------+которые     ¦            ¦¦   ¦                     ¦Источники финансирования¦обратятся   ¦            ¦¦   ¦                     +-----------T------------+за помощью, ¦            ¦¦   ¦                     ¦гор.       ¦другие      ¦чел.        ¦            ¦¦   ¦                     ¦бюджет     ¦источники   ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+------------+------------+------------+¦                Раздел I. Благотворительное питание                        ¦+---T---------------------T-----------T-----------T------------T------------+¦1. ¦Организация бесплат- ¦225.270,0  ¦обл. бюджет¦350         ¦Управление  ¦¦   ¦ного питания детей на¦           ¦           ¦(ежемесячно)¦здравоох-   ¦¦   ¦молочной кухне       ¦           ¦           ¦            ¦ранения     ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦2. ¦Организация бесплат- ¦460.809,0  ¦обл. бюджет¦656         ¦ФШП         ¦¦   ¦ного питания детей   ¦           ¦           ¦(ежемесячно)¦            ¦¦   ¦в школах             ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦3. ¦Организация бесплат- ¦264.000,0  ¦обл. бюджет¦265         ¦АПОП N 7    ¦¦   ¦ного питания учащихся¦           ¦           ¦(ежемесячно)¦            ¦¦   ¦ПЛ N 53 и социальных ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦сирот                ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦4. ¦Организация  благо-  ¦411.840,0  ¦обл. бюджет¦286         ¦УСЗН        ¦¦   ¦творительного питания¦           ¦           ¦(ежемесячно)¦            ¦¦   ¦малоимущих граждан   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦   ¦ИТОГО:               ¦1.361.919,0¦           ¦1557        ¦            ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦                Раздел II. Медико-социальная помощь                        ¦+---T---------------------T-----------T-----------T------------T------------+¦1. ¦Содержание больных в ¦131.511,0  ¦обл. бюджет¦118         ¦ММУ         ¦¦   ¦медико-социальном    ¦           ¦           ¦            ¦"НЦГБ"      ¦¦   ¦отделении            ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦2. ¦Организация адресного¦59.220,0   ¦ -         ¦101         ¦МУ          ¦¦   ¦амбулаторного лечения¦           ¦           ¦            ¦"Реабилит.  ¦¦   ¦детей-инвалидов из   ¦           ¦           ¦            ¦центр       ¦¦   ¦малообеспеченных се- ¦           ¦           ¦            ¦"Светлячок" ¦¦   ¦мей                  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦3. ¦Содержание детей в   ¦19.696,0   ¦ -         ¦2           ¦МУ          ¦¦   ¦МУ "Реабилитационный ¦           ¦           ¦            ¦"Реабилит.  ¦¦   ¦центр  для детей и   ¦           ¦           ¦            ¦центр       ¦¦   ¦подростков с огранич.¦           ¦           ¦            ¦"Светлячок" ¦¦   ¦возможностями "Свет- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦лячок" сверх установ-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦ленного финансирова- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦ния                  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦4. ¦Организация работы   ¦30.000,0   ¦ -         ¦27          ¦УСЗН        ¦¦   ¦патронажной службы   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦5. ¦Приобретение путевок ¦556.920,0  ¦ -         ¦106         ¦Пансионат   ¦¦   ¦в загородный пансио- ¦           ¦           ¦            ¦"Ивушка"    ¦¦   ¦нат "Ивушка"         ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦   ¦ИТОГО:               ¦797.347,0  ¦           ¦354         ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦                   III. Предоставление льгот                               ¦+---T---------------------T-----------T-----------T------------T------------+¦1. ¦Возмещение за проезд ¦269.790,0  ¦ -         ¦207         ¦            ¦¦   ¦по служебной необхо- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦димости              ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦2. ¦Организация проезда  ¦143.062,0  ¦ -         ¦117         ¦ПАТП        ¦¦   ¦детей в образователь-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦ные учреждения       ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦3. ¦Реализация льготных  ¦43.680,0   ¦ -         ¦80          ¦УСЗН        ¦¦   ¦месячных проездных   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦билетов студентам    ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦4. ¦Организация сезонного¦1.380.701,0¦ -         ¦6.995       ¦ПАТП        ¦¦   ¦проезда по дачным    ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦маршрутам            ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦5. ¦Оплата за пользование¦239.337,0  ¦ -         ¦752         ¦ОАО "Волга- ¦¦   ¦домашним телефоном   ¦           ¦           ¦            ¦телеком",   ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦ООО ИК      ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦"Сибинтек", ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦АО "Трест-  ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦25", АО     ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦"Трубоизо-  ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦ляция",     ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦ОАОСНП      ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦"Нова"      ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦6. ¦Возмещение затрат    ¦19.785,0   ¦ -         ¦110         ¦УСЗН, ЦСО   ¦¦   ¦ЦСО за социальные ус-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦луги                 ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦7. ¦Организация льготного¦516.000,0  ¦ -         ¦3552        ¦УСЗН, мага- ¦¦   ¦торгового обслужива- ¦           ¦           ¦            ¦зин "Вете-  ¦¦   ¦ния в магазине "Вете-¦           ¦           ¦            ¦ран"        ¦¦   ¦ран"                 ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦8. ¦Санитарная обработка ¦24.000,0   ¦ -         ¦40          ¦НМП "Баня   ¦¦   ¦граждан БОМЖ         ¦           ¦           ¦            ¦N 1"        ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦9. ¦Оплата услуг "Скорой ¦1.230,0    ¦ -         ¦6           ¦ММУ "НЦГБ"  ¦¦   ¦помощи" для госпита- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦лизации и доставки   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦лежачих больных из   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦МСО до места прожива-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦ния                  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦10.¦Возмещение затрат до-¦235.950,0  ¦ -         ¦198         ¦ДОУ         ¦¦   ¦школьным образова-   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦тельным учреждениям  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦11.¦Заготовка овощей на  ¦67.500,0   ¦ -         ¦270         ¦УСЗН, ЦСО   ¦¦   ¦зиму                 ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦12.¦Санитарная обработка ¦23.995,0   ¦ -         ¦92          ¦УСЗН, Цент𠦦   ¦квартир              ¦           ¦           ¦            ¦содействия  ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦экологическ.¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦безопасности¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦   ¦ИТОГО:               ¦2.965.030,0¦           ¦12.419,0    ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦                      IV. Адресная социальная помощь                       ¦+---T---------------------T-----------T-----------T------------T------------+¦1. ¦Оказание единовремен-¦250.000,0  ¦Пенс. фонд,¦270         ¦УСЗН        ¦¦   ¦ной материальной по- ¦           ¦ср-ва спон-¦            ¦            ¦¦   ¦мощи                 ¦           ¦соров      ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦2. ¦Оказание материальной¦40.000,0   ¦ -         ¦20          ¦УСЗН        ¦¦   ¦помощи по решению    ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦конфликтной комиссии ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦3. ¦Оказание материальной¦200.000,0  ¦ -         ¦17          ¦УСЗН        ¦¦   ¦помощи по решению ко-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦миссии при Админист- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦рации города         ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦4. ¦Прочие денежные вы-  ¦52.695,0   ¦ -         ¦13          ¦УСЗН        ¦¦   ¦платы и вознагражде- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦ния                  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦5. ¦Создание банка вещей ¦56.000,0   ¦ -         ¦80          ¦УСЗН        ¦¦   ¦для оказания помощи  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦в натуральной форме  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦6. ¦Приобретение одежды и¦90.400,0   ¦ -         ¦40          ¦СРЦ "Наш    ¦¦   ¦обуви воспитанникам  ¦           ¦           ¦            ¦дом"        ¦¦   ¦СРЦ "Наш дом" к ново-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦му учебному году     ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦7. ¦Приобретение учебных ¦35.290,0   ¦ -         ¦-           ¦СРЦ "Наш    ¦¦   ¦принадлежностей вос- ¦           ¦           ¦            ¦дом"        ¦¦   ¦питанникам СРЦ "Наш  ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦дом" к новому учебно-¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦му году              ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦8. ¦Оказание помощи сиро-¦300.000,0  ¦ -         ¦300         ¦КСМиД, УСЗН ¦¦   ¦там и детям из мало- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦обеспеченных семей к ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦новому учебному году ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦   ¦ ИТОГО:              ¦534.875,0  ¦           ¦740         ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦                V. Организационные мероприятия,                            ¦¦                   направленные на улучшение                               ¦¦                  социальной защиты населения                              ¦+---T---------------------T-----------T-----------T------------T------------+¦1. ¦Обеспечение деятель- ¦59.700,0   ¦ -         ¦509         ¦Совет вете- ¦¦   ¦ности городского Со- ¦           ¦           ¦            ¦ранов       ¦¦   ¦вета ветеранов войны,¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦труда, вооруженных   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦сил и правоохрани-   ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦тельных органов      ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦2. ¦Организация подписки ¦90.000,0   ¦ -         ¦1656        ¦УСЗН        ¦¦   ¦на периодические из- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦дания на 1 полугодие ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦2004 года            ¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦3. ¦Проведение городских ¦505.495,0  ¦ -         ¦6000        ¦УСЗН, обще- ¦¦   ¦благотворительных ме-¦           ¦           ¦            ¦ственные ор-¦¦   ¦роприятий            ¦           ¦           ¦            ¦ганизации,  ¦¦   ¦                     ¦           ¦           ¦            ¦ТОСы        ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦4. ¦Проведение прочих ме-¦200.000,0  ¦ -         ¦ -          ¦            ¦¦   ¦роприятий, не преду- ¦           ¦           ¦            ¦            ¦¦   ¦смотренных программой¦           ¦           ¦            ¦            ¦+---+---------------------+-----------+-----------+------------+------------+¦   ¦ИТОГО:               ¦855.195,0  ¦           ¦8.165       ¦            ¦L---+---------------------+-----------+-----------+------------+-------------
       ВСЕГО на   реализацию   Мероприятий   во  II  полугодии  2003  г.необходимо 6 514 366,0 рублей.
              Раздел 1, п.1. Питание детей на молочной кухне
       Финансирование из областного бюджета осуществляется на  основании"Мероприятий  по  социальной  поддержке малоимущих граждан и отдельныхкатегорий населения Самарской  области  на  2004  год"  для  следующихкатегорий детей от 0 до 2-х лет в размере 100%(150 руб.):
       1. Дети из многодетных семей.
       2. Дети одиноких матерей (отцов).
       3. Дети из неполных семей,  получающих пенсии  по  случаю  потерикормильца.
       4. Дети, находящиеся под опекой и попечительством.
       5. Дети-инвалиды, проживающие в семьях.
       6. Дети из студенческих семей, проживающих в общежитиях.
       7. Дети военнослужащих срочной службы.
       8. Дети, чьи родители инвалиды 1 и 2 групп.
       9. Дети участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
       от 0 до 1 года в размере 50% (75 руб.):
       1. Дети,  не входящие в категорию получающих бесплатное  молочноепитание.  Из  городского  бюджета  выделяются  средства на организациюбесплатного питания  для  детей  из  семей  с  доходом  ниже  величиныпрожиточного  минимума  по основным социально-демографическим группам,установленной в Самарской области на текущий квартал:
       1. Дети  от  0  до  2-х лет из льготных категорий,  перечисленныхвыше,  доплата  до  полной  стоимости:  В  Новокуйбышевске   стоимостьмолочного питания 203,70 рублей.
       150 чел. х (203,70 руб. - 150,0 руб.) х 6 мес.= 48 330,0 рублей
       2. Дети,  не  входящие в категорию получающих бесплатное молочноепитание от 0 до 1 года, доплата до полной стоимости:
       150 чел. х (203,70 руб. - 75,0 руб.) х 6 мес. = 115 830,0 рублей
       3. Дети,  не входящие в категорию получающих бесплатное  молочноепитание от 1 до 2-х лет, оплата полной стоимости:
       50 чел. х 203,70 руб. х 6 мес.= 61 110,0 рублей
       ВСЕГО расходы во 2 полугодии составят 225 270,0 рублей.
       Раздел 1, п. п.2,3. Питание учащихся в школах и ПЛ N 53
       Питание учащихся   осуществляется  согласно  постановлению  Главыгорода, которое подписывается ежеквартально. В школах:
       Стоимость завтрака 7,5 рубля;
       обеда 8,5 рубля.
       Из стоимости завтрака и обеда возмещается:
       1,5 рубля из областного бюджета
       1,5 рубля - из городского бюджета (овощами).
       Из городского бюджета возмещается:
       - стоимость завтрака (4,5  руб.)  для  учащихся  1-5  классов  измалоимущих  семей,  с  доходом  менее  6 минимальных з/плат (исходя избазовой суммы 100 руб.)
       259 чел. х (7,5 руб. - 3,0 руб.) х 81 уч./дн.= 94 405,50 руб.
       - стоимость  обеда  (5,5  руб.)  для  учащихся  6-11  классов  измалоимущих  семей,  с  доходом  менее  6 минимальных з/плат (исходя избазовой суммы 100 руб.)
       85 чел. х (8,5 руб. - 3,0 руб.) х 81 уч./дн. = 37 867,50 руб.
       - стоимость завтрака и обеда (13 руб.)  для  детей-сирот,  детей,находящихся   под   опекой   и   попечительством,   инвалидов,   детейчернобыльцев, обучающихся на дому
       312 чел. х (16,0 руб. - 3,0 руб.) х 81 уч./дн. = 328 536,0 руб.
       ВСЕГО: 460 809,0 рублей.
       В ПЛ N 53:
       Стоимость обеда 8,0 рублей.
       Из стоимости обеда возмещается 1,5 руб. - из областного бюджета
       - стоимость  питания для учащихся из малоимущих семей,  с доходомменее 6 минимальных з/плат (исходя из базовой суммы 100 руб.)
       200 чел. х (8,0 руб. - 1,5 руб.) х 84 уч./дн. = 201 600,0 руб.
       - для сирот выделяются продуктовые наборы из расчета на  12  днейпо 20,0 рублей
       65 чел. х 12 дн. х 20,0 руб. х 4 мес.= 62 400,0 руб.
       ВСЕГО: 264 000,0 рублей.
       ИТОГО расходы во 2 полугодии составят - 724 809,0 рублей.
                 Раздел 1, п.4. Благотворительное питание
       Благотворительное питание   осуществляется   за   счет   средств,выделяемых на эти цели из областного и городского бюджетов для граждансо среднедушевым доходом,  не превышающим размер минимальной пенсии  сучетом индексаций, установленных на данный период времени, согласно ФЗ"О трудовых пенсиях".
       Из областного  бюджета финансируется питание (продуктовые наборы)из расчета 12 талонов по 20,0 рублей в месяц для  следующих  категорийграждан:
       1. Одинокие пенсионеры и инвалиды.
       2. Лица с заболеванием психоневрологического профиля.
       3. Лица,  попавшие в экстремальную ситуацию,  в  т.  ч.  дети  измногодетных семей,  беженцы. Городу выделяется 5000,0 руб. в месяц дляпитания лиц с заболеванием психоневрологического профиля (инвалиды):
       5000,0 руб. : 12 тал. : 20,0 руб.= 20 чел.
       Из городского бюджета финансируется питание (продуктовые  наборы)из  расчета  12 талонов по 20,0 рублей в месяц для следующих категорийграждан:
       1. Одинокие пенсионеры и инвалиды - 87 чел.
       2. Получатели пенсий по потере кормильца - 9 чел.
       3. Неработающие больные туберкулезом - 47 чел.
       4. Дети одиноких матерей, а также из неполных и многодетных семей- 98 чел.
       5. Дети-сироты, в том числе социальные - 7 чел.
       6. Лица,   попавшие   в   экстремальную   ситуацию,   без   учетасреднедушевого дохода - 38 чел.
       12 тал. х 20,0 руб. х 286 чел. х 6 мес. = 411 840,0 руб.
       ВСЕГО расходы во 2 полугодии составят 411 840,0 рублей.
                    Раздел II, п.1. Содержание больных
                      в медико-социальном отделении
                 временного пребывания Городской больницы
       Отделение медико-социальной помощи  является  подразделением  ММУ"НЦГБ",  предназначенное для временного пребывания (от 1 до 3 месяцев)одиноких престарелых граждан,  нуждающихся в  круглосуточном  уходе  имедицинской реабилитации. Направление престарелых граждан и инвалидов,нуждающихся в медицинском уходе,  осуществляет  Управление  социальнойзащиты.   Отделение   осуществляет   свою  деятельность  на  основанииположения за счет целевых средств областного фонда социальной  защиты,частичной платы пациентов за содержание в отделении, средств Городскойбольницы и средств городского  бюджета.  Целевые  средства  областногофонда  социальной  защиты  направляются  на выплату з/платы персоналу,начислений  на  з/плату,   оплату   питания,   медикаментов,   мягкогоинвентаря,    оплату   хозрасходов,   приобретение   оборудования.   ВНовокуйбышевске  областным  фондом  социальной  защиты   предусмотренофинансирование 20 к/мест,  исходя из стоимости 1 к/дня - 136,43 рубля.Фактическая стоимость 1 к/дня,  сложившаяся  за  предыдущий  период  -174,66   рубля.   Следовательно,  из  городского  бюджета  возмещаетсяразница:
       174,66 руб. - 136,43 руб. = 38,23 руб.
       Во 2 полугодии 2003 года - 3440 к/дней:
       38,23 руб. х 3440 к/дней = 131 511,20 руб.
       ВСЕГО расходы во 2 полугодии составят 131 511,0 рублей.
              Раздел II, п.2. Организация адресного лечения
                   детей-инвалидов из малоимущих семей
       Лечение проводится  на  основании направления врача-педиатра в МУ"Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с   ограниченнымивозможностями  "Светлячок"  для  детей из малоимущих семей,  в которыхдоход менее 6 минимальных заработных плат (исходя из базовой суммы 100рублей).----T----------------T------------T--------------T---------¬¦N  ¦Наименование    ¦Стоимость   ¦Предполагаемое¦Всего:   ¦¦п/п¦процедуры       ¦1 процедуры ¦кол-во        ¦         ¦¦   ¦                ¦            ¦процедур      ¦         ¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦1. ¦Массаж          ¦    27,5    ¦      710     ¦  19525,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦2. ¦ЛФК             ¦    30,0    ¦      321     ¦   9630,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦3. ¦Гидромассаж     ¦    35,0    ¦      155     ¦   5425,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦4. ¦Аппарат МРТ     ¦    35,0    ¦      136     ¦   4760,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦5. ¦Аппарат АМСАТ   ¦    64,0    ¦       57     ¦   3648,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦6. ¦Аппарат "Ранет" ¦    21,0    ¦       32     ¦    672,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦7. ¦Аппарат "Поток" ¦    25,0    ¦       97     ¦   2425,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦8. ¦Аппарат "Искра" ¦    20,0    ¦      115     ¦   2300,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦9. ¦Ультразвук      ¦    25,0    ¦       50     ¦   1250,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦10.¦Амплипульс      ¦    25,0    ¦      124     ¦   3100,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦11.¦Лазер "АЗОР-2к" ¦    20,0    ¦       48     ¦    960,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦12.¦Парафинолечение ¦    25,0    ¦      170     ¦   4250,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦13.¦Аппарат "БОП"   ¦    15,0    ¦       22     ¦    330,0¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦14.¦Аппарат         ¦    21,0    ¦       45     ¦    945,0¦¦   ¦"Амит-02"       ¦            ¦              ¦         ¦+---+----------------+------------+--------------+---------+¦   ¦ ИТОГО:         ¦            ¦     2082     ¦59.220,0 ¦L---+----------------+------------+--------------+----------
       Предполагаемое количество детей-инвалидов во 2  полугодии  -  101чел.  В  среднем затраты на 1 ребенка - 586,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии составят 59 220,0 руб.
                     Раздел II, п.3. Содержание детей
                  в МУ "Реабилитационный центр для детей
                и подростков с ограниченными возможностями
             "Светлячок" сверх установленного финансирования
       Из областного   бюджета  финансируется  содержание  в  Центре  40детей-инвалидов (лимит),  но по социальным  и  медицинским  показаниямнеобходимо посещение Центра еще двумя детьми:
       1. Качан Валерия.
       2. Ханевич Влад.
       Смета расходов:-----------T-------------------------------------T---------------¬¦Статья    ¦Наименование статьи                  ¦Стоимость      ¦¦          ¦                                     ¦содержания     ¦¦          ¦                                     ¦1 ребенка      ¦¦          ¦                                     ¦в месяц        ¦+----------+-------------------------------------+---------------+¦110310    ¦Медикаменты и перевязочные средства  ¦177,66         ¦+----------+-------------------------------------+---------------+¦110330    ¦Продукты питания                     ¦1463,7         ¦+----------+-------------------------------------+---------------+¦ИТОГО:    ¦                                     ¦1.641,36       ¦L----------+-------------------------------------+----------------
       1 641,36 руб. х 2 чел. х 6 мес. = 19 696,32 рубля
       ИТОГО затраты во 2 полугодии составят 19 696,0 рублей.
          Раздел II, п.4. Организация работы патронажной службы
       С целью   оказания   содействия   службе   Красного   Креста   г.Новокуйбышевска в рамках,  предусмотренных  Указом  Президента  РФ  от20.07.1996   г.  N  1056  и  Постановлением  Государственной  Думы  от27.12.1996  г.  N  999-II  ГД,  в  программе  предусмотрено  выделениеденежных    средств    для   оказания   медицинской   помощи   больным(инсулинозависимые,  онкологические и  др.),  состоящим  на  патронажеслужбы   Красного   Креста   г.   Новокуйбышевска.  Денежные  средстванеобходимы для  приобретения  перевязочного  материала,  антисептиков,шприцев и медикаментов.
       Расчет:
       1. Инсулинозависимые больные (11 чел.):
       - расход шприцев в месяц 752 шт. х 3,0 руб. = 2 256,0 руб.
       - расход за 6 месяцев 2 256,0 руб. х 6 мес. = 13 536,0 руб.
       2. Онкологические (12 чел.) и прочие больные (4 чел.):
       - расход шприцев в месяц 360 шт. х 3,0 руб. = 1 080,0 руб.
       - расход за 6 месяцев 1 080 руб. х 6 мес. = 6 480,0 руб.
       3. Медикаменты, перевязочный материал, антисептики:
       расход 1 664,0 руб. х 6 мес.= 9 984,0 руб.
       ИТОГО расход во 2 полугодии - 30 000,0 рублей.
                  Раздел II, п. 5. Приобретение путевок
                     в загородный пансионат "Ивушка"
       Во 2 полугодии будет продолжено выделение средств на  обеспечениесанаторными   путевками.   Путевки  в  пансионат  выделяются  согласноПоложению о порядке учета заявлений на санаторно-курортное лечение,  ораспределении   и  выдаче  путевок  в  пансионат  "Ивушка".  Право  наполучение путевок имеют:
       1. Активисты общественных организаций.
       2. Малообеспеченные неработающие инвалиды и пенсионеры с  доходомне  превышающим  величину  прожиточного минимума пенсионеров на началоквартала при подаче заявления.
       3. Малообеспеченные  неработающие инвалиды и пенсионеры,  имеющиенесовершеннолетних  детей  или  осуществляющие  над  ними  опеку,   походатайству  КСМиД.  Для  приобретения путевок пенсионеры обращаются вУСЗН с личным заявлением и медицинским  заключением  о  нуждаемости  всанаторном лечении.
       Расчет:
       Стоимость путевки:420 руб. в сутки,12 дней - 5 040,0 руб.,21 день- 8 820,0 руб.
       Количество путевок, необходимых во 2 полугодии:
       - "Мать и дитя" - 6 шт. (июль-август);
       - пенсионеры - 60 шт. (10 шт. в месяц);
       - заезд ко Дню пожилого человека - 15 шт. (целевой);
       - заезд ко Дню инвалида - 25 шт. (целевой).
       100 шт. х 5 040,0 руб. = 504 000,0 руб.
       6 шт. х 8 820,0 руб. = 52 920,0 руб.
       ИТОГО расход во 2 полугодии - 556 920,0 рублей.
                  Раздел III, п. 1. Возмещение за проезд
                        по служебной необходимости
       I. Проезд   оплачивается   участковым   врачам   и  мед.  сестраммедицинских учреждений согласно заявкам:
       1. МУЗ "Центр медицинской профилактики" 1 чел.
       2. ММУ "НЦГБ"                                        158 чел.
       3. ММУ "Новокуйбышевский наркологический диспансер"    3 чел.
       4. ММУ "Новокуйбышевский  противотуберкулезный
          диспансер"                                          6 чел.
       5. ММУ "Новокуйбышевский  психоневрологический
          диспансер"                                          6 чел.
                                                ВСЕГО: 174 человека.
       Оплата производится по факту,  согласно счетам-фактурам и табелю,но не более чем две поездки в день:
       5 руб. х 2 раза х 20 р/дн. х 6 мес. х 174 чел. = 208 800,0 руб.
       II. Месячные  проездные  билеты   приобретаются   для   следующихгородских служб:
       1. Специалисты территориальной службы УСЗН 7 чел.
       2. Председатель ТОС N 9                                1 чел.
       3. Мед. сестра патронажной службы Красного Креста      1 чел.
       4. Специалисты по социальной работе:
       - МУ "Территориальный Центр социальной помощи
       семье и  детям"                                       12 чел.
       - НМУ СРЦ "Наш дом"                                    5 чел.
       - МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с
       ограниченными возможностями "Светлячок"                1 чел.
       - МУ социальная гостиница "Доверие"                    4 чел.
                                                      ВСЕГО: 31 чел.
       Расчет: 31 чел. х 315,0 руб. х 6 мес.= 58 590,0 руб.
       III. Возмещение  транспортных  расходов  в   г.   Самаре   членамНовокуйбышевского         филиала         Самарского        областногообщественно-государственного фонда защиты прав вкладчиков и акционеров(по   факту).   Проездом   пользуются  управляющая  филиалом  фонда  изаместитель.
       Расчет:
       - стоимость билета до г. Самары и обратно - 40 руб.
       - количество поездок в месяц              - 5
       2 чел. х 40 руб. х 5 раз х 6 мес.= 2 400,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 269 790,0 рублей.
                Раздел III, п.2. Организация проезда детей
           с нарушением зрения и неврологическими заболеваниями
               в ДОУ N7 "Чебурашка", МОУ "Начальная школа -
                     детский сад N36" и в школу N15"
       ДОУ N 7 "Чебурашка" - единственное в городе,  где созданы условиядля  лечения первичных отклонений и для коррекции вторичных отклоненийу детей с нарушением зрения в возрасте от 3 до 7 лет. Затем такие детипоступают в школу N 15, где созданы классы со специальными программамиобучения для детей со слабым зрением,  находятся под наблюдением врачаи  получают  лечение.  МОУ  "Начальная  школа  -  детский  сад  N  36"компенсирующего вида посещают дети с различными заболеваниями  ЦНС,  слегкими   проявлениями  двигательных  нарушений.  В  этих  учрежденияхнаходятся дети,  проживающие в разных районах города,  и по  состояниюздоровья не могут добраться до образовательных учреждений на городскомтранспорте.
       Расчет: количество детей:
               - ДОУ N 7                                     40 чел.
               - МОУ "Начальная школа-детский сад N 36"      35 чел.
               - Школа N 15                                  42 чел.
               - МОУ "Начальная школа - детский сад N 36":
                 Автобус марки ЛАЗ-695.
       86 дней х (1,5 часа х 52,44 руб.+25 км х 9,67 руб.) +  НДС  =  33066,31 руб.
       - ДОУ N 7 "Чебурашка", школа N 15:
       1 смена 7-00 - 8-30 ч. Автобус марки "АУТОСАН" (м).
       ДОУ N   7:44  дня  х  (1,5  часа  х  56,76  руб.+25  км  х  16,32руб.)+НДС=26 037,79 руб.
       ДОУ N  7,  школа  N  15:86  дней х (1,5 часа х 56,76 руб.+25 км х16,32 руб.)+НДС=50 892,05 руб.
       2 смена 15-00 - 16-30 ч. Автобус марки "ЛАЗ-695"
       школа N  15:86 дней х (1,5 часа х 52,44 руб.+25 км х 9,67 руб.) +НДС = 33 066,31 рубля.
       ИТОГО расходы во 2 полугодии - 143 062,0 рубля.
              Раздел III, п. 3. Реализация льготных месячных
                 проездных билетов студентам до г. Самары
       Через УСЗН осуществляется реализация проездных билетов с  60%-нойскидкой  студентам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  в высшихобразовательных  учреждениях  г.  Самары,  из  семей  с  доходом  нижевеличины  прожиточного  минимума,  установленного на момент обращения,согласно Постановлениям Главы города.
       Расчет:
                                                             в рублях--------------T---------T---------T----------T---------T-----------¬¦Наименование ¦Стоимость¦Льготная ¦Сумма     ¦Кол-во   ¦Сумма      ¦¦остановочных ¦проезда, ¦стоимость¦выпадающих¦проездных¦           ¦¦пунктов      ¦100%     ¦проезда, ¦доходов,  ¦(месяц)  ¦           ¦¦             ¦         ¦40%      ¦60%       ¦         ¦           ¦+-------------+---------+---------+----------+---------+-----------+¦      1      ¦    2    ¦    3    ¦     4    ¦    5    ¦гр.4 х гр.5¦+-------------+---------+---------+----------+---------+-----------+¦Площадь      ¦875      ¦350      ¦525       ¦15       ¦7.875,0    ¦¦Революции    ¦         ¦         ¦          ¦         ¦           ¦+-------------+---------+---------+----------+---------+-----------+¦Самара       ¦1015     ¦406      ¦609       ¦5        ¦3.045,0    ¦¦ПАВ          ¦         ¦         ¦          ¦         ¦           ¦+-------------+---------+---------+----------+---------+-----------+¦ИТОГО:       ¦         ¦         ¦          ¦    20   ¦10.920,0   ¦L-------------+---------+---------+----------+---------+------------
       20 шт. х 4 мес.= 80 шт.
       10.920,0 руб. х 4 мес.= 43 680,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 43 680,0 руб.
              Раздел III, п.4. Организация сезонного проезда
                           по дачным маршрутам
       Специальные автобусные маршруты для перевозки населения города насадово-дачные массивы организуются с 15 апреля по 31 октября 2003 годасогласно  Постановлению  Главы города N 956 от 11.04.03 г.  Бесплатныйпроезд предоставляется:
       1. Инвалидам и участникам ВОВ.
       2. Воинам-интернационалистам.
       3. Награжденным медалью "За оборону Ленинграда".
       4. Лицам, имеющим нагрудный знак "Житель блокадного Ленинграда".
       5. Участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.
       6. Жертвам политических репрессий.
       7. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
       8. Родителям  и  женам  военнослужащих,   погибших   при   защитеОтечества.
       9. Инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам детства.
       10. Неработающим пенсионерам и инвалидам 3 группы, имеющим пенсиюне более минимальной совокупной выплаты,  установленной ПравительствомРФ. Льготный проезд (с 70%-ной скидкой) предоставляется:
       1. Неработающим пенсионерам и инвалидам 3 группы,  имеющим пенсиюсвыше минимальной совокупной выплаты, установленной Правительством РФ.На удаленных пригородных маршрутах предельная  стоимость  сезонки  126руб.---------------T----------------------------------------¬¦Маршрут       ¦Сумма выпадающих доходов                ¦¦              +--------------------T-------------------+¦              ¦бесплатный проезд   ¦льготный проезд    ¦¦              +--------T-----------+-------T-----------+¦              ¦кол-во  ¦сумма      ¦кол-во ¦сумма      ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦N 128         ¦12      ¦2 974,0    ¦90     ¦11 475,0   ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦N 141         ¦731     ¦338 503,0  ¦532    ¦187 440,0  ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦N 129 "А"     ¦326     ¦109 402,0  ¦172    ¦30 870,0   ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦N 107         ¦8       ¦ 6 216,0   ¦15     ¦7 291,0    ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦N 22          ¦1656    ¦248 400,0  ¦1106   ¦116 172,0  ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦N 23          ¦1232    ¦184 800,0  ¦1003   ¦105 336,0  ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦школьные      ¦30      ¦4 440,0    ¦82     ¦8 160,0    ¦+--------------+--------+-----------+-------+-----------+¦ИТОГО:        ¦3995    ¦894 735,0  ¦3000   ¦466 744,0  ¦L--------------+--------+-----------+-------+------------
       За печать проездных билетов и талонов:
       6995 сезонок х 0,40 руб.= 2798,0 руб.
       6 995 сезонок х 30 талонов = 209  850  талонов  х  0,063  руб.=13220,55 руб.
       2 798,0 руб.+13 220,55 руб.=1 6018,55 руб.+20% = 19 222,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 1 380 701,0 руб.
                         Раздел III, п.5. Оплата
                    за пользование домашним телефоном
       I. ОАО "Волгателеком" Самарский филиал, Новокуйбышевский МРЦЭС:
       1. Родители погибших в Афганистане:
       50% - из федерального бюджета, 50% - из городского бюджета
       13 чел. х 52,50 руб. х 6 мес. = 4 095,0 руб.
       2. Почетные граждане г. Новокуйбышевска - 100%:
       10 чел. х 105,0 руб. х 6 мес.= 6 300,0 руб.
       2 чел. х 84,0 руб. х 6 мес.= 1 008,0 руб.
       3. Реабилитированные лица - 50%:
       43 чел. х 52,50 руб. х 6 мес.=13 545,0 руб.
       3 чел. х 42,0 руб. х 6 мес.=756,0 руб.
       4. Участники боевых действий в горячих точках - 50%:
       62 чел. х 52,50 руб. х 6 мес.= 19 530,0 руб.
       5 чел. х 42,0 руб. х 6 мес.= 1 260,0 руб.
       5. Пенсионеры,  имеющие  трудовой  стаж 35 лет (женщины) и 40 лет(мужчины),  но  не   имеющие   наград,   кроме   одиноко   проживающихнеработающих  пенсионеров.  Им  предусмотрено ежеквартальное пособие вразмере 157,5 руб. из областного бюджета.
       300 чел. х 52,50 руб. х 6 мес.= 94 500,0 руб.
       II. УАТС Новокуйбышевский филиал 000 ИК "Сибинтек" - 50%:
       162 чел. х 52,50 руб. х 6 мес. = 51 030,0 руб.
       III. АТС АО "Трест N 25" - 50%:
       36 чел. х 52,50 руб. х 6 мес.= 11 340,0 руб.
       9 чел. х 42,0 руб. х 6 мес.= 2 268,0 руб.
       IV. АТС АО "Трубоизоляция" - 50%:
       40 чел. х 52,50 руб. х 6 мес. = 12 600,0 руб.
       V. АТС ОАО СНП "Нова" - 50%:
       67 чел. х 52,50 руб. х 6 мес. = 21 105,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 239 337,0 руб.
                    Раздел III, п.6. Возмещение затрат
                       малообеспеченным пенсионерам
               за предоставляемые им ЦСО социальные услуги
       Постановлением Правительства  РФ от 15.04.96 г.  N 473 установленпорядок и условия оплаты социальных услуг,  предоставляемых  гражданампожилого   возраста  и  инвалидам  государственными  и  муниципальнымиучреждениями социального обслуживания.  Этим Постановлением утвержденоПоложение    о   порядке   и   условиях   оплаты   социальных   услуг,предоставляемых гражданам пожилого возраста и  инвалидам  на  дому,  вполустационарных    и   стационарных   условиях,   государственных   имуниципальных  учреждениях   социального   обслуживания,   в   которомпредусматриваются  виды  оплаты  для  пожилых граждан в зависимости отдохода и наличия родственников,  способных за ними осуществлять  уход.Согласно  пункту  3  Постановления  Правительство  рекомендует органамисполнительной власти субъектов РФ  рассмотреть  возможность  введениядополнительных льгот по оплате социальных услуг.  В г. Новокуйбышевскепредусмотрено  возмещение  из  городского  бюджета  для   пенсионеров,которые должны оплачивать услуги частично или полностью, но не имеющихродственников, способных за ними ухаживать.----T---------------------T-----------T-----------T----------¬¦N  ¦Наименование         ¦Средняя    ¦Кол-во     ¦Сумма     ¦¦п/п¦социальных услуг     ¦стоимость  ¦нуждающихся¦          ¦¦   ¦                     ¦услуг      ¦пенсионеров¦          ¦+---+---------------------+-----------+-----------+----------+¦1. ¦Гарантированные со-  ¦14,12      ¦110        ¦1 553,20  ¦¦   ¦циальные  услуги     ¦           ¦           ¦          ¦+---+---------------------+-----------+-----------+----------+¦2. ¦Дополнительные  со-  ¦13,36      ¦37         ¦494,32    ¦¦   ¦циальные услуги -    ¦           ¦           ¦          ¦¦   ¦помощь в уборке жи-  ¦           ¦           ¦          ¦¦   ¦лых помещений        ¦           ¦           ¦          ¦+---+---------------------+-----------+-----------+----------+¦3. ¦Ремонт бытовой техни-¦250,0      ¦5          ¦1 250,0   ¦¦   ¦ки, находящейся в    ¦           ¦           ¦          ¦¦   ¦прокате у пенсионеров¦           ¦           ¦          ¦+---+---------------------+-----------+-----------+----------+¦   ¦ИТОГО в месяц:       ¦           ¦110        ¦3 297,52  ¦L---+---------------------+-----------+-----------+-----------
       3 297,52 руб. х 6 мес.= 19 785,12 рубля
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 19 785,0 рублей.
             Раздел III, п.7. Организация льготного торгового
                 обслуживания инвалидов и участников ВОВ,
                 а также членов общества "Дети - фронту"
                        на базе магазина "Ветеран"
       Торговое обслуживание  инвалидов,  участников  и  членов общества"Дети  -  фронту"  осуществляется  без  торговой  наценки  15%  на   8наименований  продуктов  (Постановление  Главы администрации N 1034 от28.11.94 г.):
       1. Мясо и мясо птицы - 2 кг
       2. Масло животное - 1 кг
       3. Масло растительное - 1 кг
       4. Колбасные изделия - 1 кг
       5. Сахар - 1 кг
       6. Яйца-30 шт.
       7. Мука-2 кг
       8. Табачные изделия -5 пач.
       Согласно Распоряжению  Главы  города  N  212-р  от 25.06.01 г.  с01.07.01 г. устанавливается торговая наценка 5% на макаронные изделия,крупу,   сахар,   муку  и  10%  на  хлебобулочные  изделия,  молочную,маргариновую продукцию,  мясо и  мясопродукты.  В  магазине  "Ветеран"зарегистрированы:
       1. "Дети - фронту" - 1774 чел.
       2. Вдовы умерших - 842 чел.
       3. Вдовы погибших - 61 чел.
       4. Участники ВОВ - 731 чел.
       5. Матери погибших в горячих точках - 17 чел.
       6. Ветераны Вооруженных сил - 86 чел.
       7. Приравненные - 19 чел.
       8. Жители блокадного Ленинграда - 22 чел.
       ВСЕГО: 3 552 чел.
       Учитывая объемы  реализации  за  предыдущий  период,  рост цен напродукты и увеличение числа зарегистрированных членов общества "Дети -фронту" в магазине "Ветеран",  предположительные расходы на возмещениеторговой наценки в месяц:15% - 80 000,0 руб.,5-10% - 6 000,0 руб.
       86 000,0 руб. х 6 мес.= 516 000,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 516 000,0 рублей.
                  Раздел III, п.8. Санитарная обработка
                               граждан БОМЖ
       Санитарная обработка  осуществляется в НМП "Баня N 1" по Договору
       N 1 от 05.01.2003 года.
       Расчет:
       - Стоимость санитарной обработки 1 чел.  - 600,0  руб.  (согласнокалькуляции).
       - Предполагаемое количество во 2 полугодии - 40 чел.
       40 чел. х 600,0 руб.=24 000,0
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 24 000,0 рублей.
              Раздел III, п.9. Оплата услуг "Скорой помощи"
              для госпитализации и доставки лежачих больных
                        из МСО до места проживания
       Услуги предоставляются согласно Договору с ММУ "НЦГБ"  отделениемскорой   медицинской  помощи  от  01.07.02  г.  по  заявке  Управлениясоциальной защиты населения.
       Расчет:
       - Стоимость перевозки 1 чел. - 205,0 руб. (по прейскуранту).
       - Предполагаемое количество во 2 полугодии - 6 чел.
       6 чел. х 205,0 руб. = 1230,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 1230,0 рублей.
                   Раздел III, п.10. Возмещение затрат
                  дошкольным образовательным учреждениям
       Возмещение льгот  отдельным  категориям  семей   по   оплате   засодержание  детей в дошкольных учреждениях от 02.04.03 г.  "О взиманииродительской платы за содержание детей  в  дошкольных  образовательныхучреждениях  города и реабилитационном центре для детей и подростков сограниченными возможностями".--------T----------------T-----------------T---------------¬¦Кол-во ¦Возмещение 100% ¦Возмещение 50%   ¦ИТОГО          ¦¦детских+-------T--------+--------T--------+------T--------+¦садов  ¦Кол-во ¦Сумма   ¦Кол-во  ¦Сумма   ¦Кол-во¦Сумма   ¦¦       ¦детей  ¦        ¦детей   ¦        ¦детей ¦        ¦+-------+-------+--------+--------+--------+------+--------+¦ 30    ¦47     ¦15 180,0¦151     ¦24 145,0¦198   ¦39 325,0¦L-------+-------+--------+--------+--------+------+---------
       Затраты в месяц - 39 325,0 руб.
       Затраты на 6 месяцев - 39 325,0 руб. х 6 мес.= 235 950,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 235 950,0 рублей.
       Раздел III, п.11. Заготовка овощей на зиму
       Помощь в  заготовке  оказывается  в  виде  денежного  пособия длясамостоятельного выбора вида, стоимости и количества овощей из расчета250,0  рублей  на  1  человека.  Пособие  выплачивается  пенсионерам иинвалидам,  находящимся  на  обслуживании  в  ЦСО,  с   доходом   нижепрожиточного минимума, установленного для пенсионеров по возрасту.
       Расчет:
       270 чел. х 250,0 руб. = 67 500,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 67 500,0 рублей.
       Раздел III, п.12. Санитарная обработка квартир
       Санитарная обработка осуществляется работниками Центра содействияэкологической  безопасности  нуждающимся пенсионерам и инвалидам по ихзаявкам.
       Расчет:
       Стоимость 1 кв. м, дезинсекция - 5,14 руб.
       Стоимость 1 кв. м, дератизация - 3,39 руб.
       Дезинсекция:3890 кв. м х 5,14 руб.=19994,60 руб. (85 квартир).
       Дератизация:1180 кв.  м  х  3,39  руб.=  4000,20 руб.  (7 домов ипристрой к ним).
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 23 995,0 рублей.
                 Раздел IV, п.1. Оказание единовременной
                           материальной помощи
       Единовременная материальная  помощь  оказывается   на   основанииПоложения    об    оказании    единовременной    материальной   помощималообеспеченным   гражданам:   пенсионерам,    инвалидам,    одинокимпрестарелым   гражданам,   семьям  с  детьми,  неполным,  многодетным,попавшим в экстремальную ситуацию  в  зависимости  от  дохода  и  целиоказания помощи.
       Расчет:
       1. Пенсионеры, инвалиды:
       100 чел. х 800,0 руб.= 80 000,0 руб.
       2. Семьи:
       150 чел. х 1 000,0 руб. = 150 000,0 руб.
       3. Оплата задолженности за д/сад:
       20 чел. х 1 000,0 руб. = 20 000,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 250 000,0 руб.
               Раздел IV, п.2. Оказание материальной помощи
            на частичное погашение задолженности по квартплате
                 для малообеспеченных граждан по решению
                           конфликтной комиссии
       Расчет:
       20 чел. х 2 000,0 руб. = 40 000,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 40 000,0 руб.
                  Раздел IV, п.3. Оказание материальной
                   помощи по решению городской комиссии
                     по оказанию материальной помощи,
                    превышающей установленные размеры
       Расчет:
       2 чел. х 30 000,0 руб. = 60 000,0 руб.
       4 чел. х 20 000,0 руб. = 80 000.0 руб.
       12 чел. х 5 000,0 руб. = 60 000,0 руб.
       ИТОГО: 200 000,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 200 000,0 рублей.
                 Раздел IV, п.4. Прочие денежные выплаты
                             и вознаграждения
       I. Материальное   поощрение   председателей    и    ответственныхсекретарей общественных организаций:----T-----------------------T---------------------T-------¬¦N  ¦Наименование           ¦Ф.И.О.               ¦Сумма, ¦¦п/п¦организации            ¦                     ¦рублей ¦+---+-----------------------+---------------------+-------+¦1. ¦Комитет ветеранов войны¦Богданов П. И.       ¦1 000  ¦¦   ¦                       +---------------------+-------+¦   ¦                       ¦Танитров Ю. Ф.       ¦500    ¦+---+-----------------------+---------------------+-------+¦2. ¦Совет ветеранов войны, ¦Казаков М. И.        ¦1 500  ¦¦   ¦труда, Вооруженных сил +---------------------+-------+¦   ¦и правоохранительных   ¦Доронина Г. Л.       ¦1 000  ¦¦   ¦органов                ¦                     ¦       ¦+---+-----------------------+---------------------+-------+¦3. ¦Общество инвалидов     ¦Александров К. Л.    ¦1 000  ¦¦   ¦                       +---------------------+-------+¦   ¦                       ¦Королева В. Д.       ¦500    ¦¦   ¦                       +---------------------+-------+¦   ¦                       ¦Панфилова Л. А.      ¦300    ¦+---+-----------------------+---------------------+-------+¦4. ¦Союз матерей, чьи дети ¦Блынских Т. А.       ¦500    ¦¦   ¦погибли в Афганистане  ¦                     ¦       ¦+---+-----------------------+---------------------+-------+¦   ¦ ИТОГО:                ¦                     ¦6 300  ¦L---+-----------------------+---------------------+--------
       6 300,0 х 6 мес. = 37 800,0 руб.
       II. Надбавка сурдопереводчику  Кулаковой  С.  И.  за  увеличенныйобъем работы:
       600,0 руб. + 35,8% х 6 мес. = 4 888,80 руб.
       III. Надбавка  старшей медсестре патронажной службы Николаевой Н.В. за руководство работой Красного Креста в г. Новокуйбышевске:
       500,0 руб. + 35,8% х 6 мес. = 4 074,0 руб.
       IV. Оплата комплектовщику (1 чел.  - 1000,0 руб.) и  грузчику  (1чел.  -  1000,0 руб.) за выдачу соц.  помощи в натуральном выражении 1раз в квартал:
       2 000,0 руб. + 35,8% х 2 квартала = 5 432,0 руб.
       V. Поздравление с 50-летним юбилеем председателя Общества  слепыхКулакову М. И.18.07.03 года - 500,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 52 695,0 рублей.
                   Раздел IV, п.5. Создание банка вещей
                      для оказания помощи гражданам
                           в натуральной форме
       Выделяемые средства расходуются на приобретение одежды  и  обуви.Вещи  выделяются  нуждающимся гражданам согласно Положению об оказанииадресной социальной помощи  (вещевой)  малообеспеченным  гражданам  г.Новокуйбышевска Самарской области.
       Расчет:
       Приобретение одежды на 40 чел. х 700,0 руб.= 28 000,0 руб.
       Приобретение обуви на 40 чел. х 700,0 руб.= 28 000,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 56 000,0 рублей.
               Раздел IV, п.6. Приобретение одежды и обуви
                       воспитанникам СРЦ "Наш дом"
                          к новому учебному году----T-----------------------T-------T---------¬¦N  ¦Наименование           ¦Коли-  ¦Сумма    ¦¦п/п¦                       ¦чество ¦         ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦1. ¦Носки х/б и утепленные ¦240    ¦4800,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦2. ¦Колготки х/б,шерстяные,¦140    ¦4900,0   ¦¦   ¦капрон                 ¦       ¦         ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦3. ¦Перчатки вязаные       ¦80     ¦2400,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦4. ¦Обувь осенняя          ¦60     ¦30000,0  ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦5. ¦Обувь летняя           ¦60     ¦24000,0  ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦6. ¦Обувь спортивная       ¦80     ¦24000,0  ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦7. ¦Крем для обуви         ¦20     ¦300,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦   ¦ИТОГО:                 ¦       ¦90 400,0 ¦L---+-----------------------+-------+----------
       Итого затрат во 2 полугодии - 90 400,0 рублей
           Раздел IV, п.7. Приобретение учебных принадлежностей
                и канцтоваров воспитанникам СРЦ "Наш дом"----T-----------------------T-------T---------¬¦N  ¦Наименование           ¦Коли-  ¦Сумма    ¦¦п/п¦                       ¦чество ¦         ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦1. ¦Тетради ученические    ¦2100   ¦10800,0  ¦¦   ¦(разные)               ¦       ¦         ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦2. ¦Ручка шариковая        ¦420    ¦1260,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦3. ¦Карандаши простые      ¦420    ¦840,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦4. ¦Карандаши цветные      ¦60     ¦1200,0   ¦¦   ¦(набор)                ¦       ¦         ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦5. ¦Альбом для рисования   ¦100    ¦1500,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦6. ¦Фломастеры             ¦60     ¦1200,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦7. ¦Краски                 ¦60     ¦1500,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦8. ¦Точилка                ¦60     ¦120,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦9. ¦Кисточка               ¦60     ¦600,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦10.¦Ножницы                ¦30     ¦300,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦11.¦Стержни                ¦200    ¦200,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦12.¦Иглы (упаковка)        ¦6      ¦90,0     ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦13.¦Папка для черчения     ¦20     ¦300,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦14.¦Обложки для книг, тет- ¦1360   ¦3760,0   ¦¦   ¦радей, дневника        ¦       ¦         ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦15.¦Клей                   ¦60     ¦600,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦16.¦Линейка                ¦120    ¦840,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦17.¦Ластик                 ¦120    ¦480,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦18.¦Дневник                ¦60     ¦900,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦19.¦Циркуль                ¦20     ¦300,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦20.¦Транспортир            ¦60     ¦300,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦21.¦Пластилин              ¦40     ¦800,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦22.¦Картон                 ¦40     ¦1000,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦23.¦Цветная бумага         ¦40     ¦400,0    ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦24.¦Рюкзак                 ¦40     ¦6000,0   ¦+---+-----------------------+-------+---------+¦   ¦ИТОГО:                 ¦       ¦35 290,0 ¦L---+-----------------------+-------+----------
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 35 290,0 рублей.
               Раздел IV, п.8. Оказание материальной помощи
                 детям-сиротам и малообеспеченным семьям
                          к началу учебного года
       1. Денежные  средства  для  детей-сирот  перечисляются   на   р/сКомитета  по  вопросам  семьи,  материнства и детства.  Комитет выдаетматериальную помощь семьям,  воспитывающим детей-сирот,  с последующимконтролем над использованием этих целевых средств.
       Расчет:----T---------------------T-------T---------¬¦N  ¦Наименование         ¦Коли-  ¦Сумма    ¦¦п/п¦                     ¦чество ¦         ¦+---+---------------------+-------+---------+¦1. ¦Носки, гольфы        ¦2      ¦30       ¦+---+---------------------+-------+---------+¦2. ¦Обувь                ¦1      ¦300,0    ¦+---+---------------------+-------+---------+¦3. ¦Костюм школьный      ¦1      ¦500,0    ¦+---+---------------------+-------+---------+¦4. ¦Колготки (трико)     ¦2      ¦100,0    ¦+---+---------------------+-------+---------+¦5. ¦Тетради              ¦10     ¦30,0     ¦+---+---------------------+-------+---------+¦6. ¦Ручки, фломастеры,   ¦ -     ¦40,0     ¦¦   ¦точилка, стержни     ¦       ¦         ¦+---+---------------------+-------+---------+¦   ¦ИТОГО:               ¦       ¦1000,0   ¦L---+---------------------+-------+----------
               100 чел. х 1000,0 руб.= 100 000,0 рублей
       2. Помощь  малообеспеченным  семьям  в  виде канцелярских товароввыдается в УСЗН малообеспеченным семьям, имеющим детей, с доходом нижепрожиточного минимума:
       200 чел. х 1000,0 руб.= 200 000,0 рублей
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 300 000,0 рублей.
                 Раздел V, п.1. Обеспечение деятельности
                городского Совета ветеранов войны, труда,
               Вооруженных сил и правоохранительных органов
       Финансирование этого пункта программы осуществляется на основанииДоговора между Главой города и председателем Совета ветеранов по сметерасходов. Во 2 полугодии планируются следующие мероприятия:
       1. Пленум городского Совета ветеранов, ноябрь(приобретение  блокнотов и ручек,100 шт.)             3 500,0 руб.
       2. Материальное поощрение членов ГСВ и ветерановбюджетных организаций ко Дню пожилого человека       24 000,0 руб.
       3. Посещение больных                             2 000,0 руб.
       4. Материальное поощрение юбиляров, членов ГСВ   2 100,0 руб.
       - Воистинова Л. В., 70 лет, 09.08.03 г. - 300,0 руб.
       - Красков Я. М., 75 лет, 14.09.03 г. - 500,0 руб.
       - Ненашева А. А., 65 лет 22.08.03 г. - 300,0 руб.
       - Шляпникова К. В., 70 лет, 14.08.03 г. - 500 руб.
       - Федорова Н. М., 70 лет, 15.09.03 г. - 500,0 руб.
       5. Ритуальные услуги                             2 000,0 руб.
       6. Оказание материальной помощи к Новому годучленам ГСВ и ветеранам бюджетных организаций         24 000,0 руб.
       7. Приобрести новогодние открытки,100 шт.          800,0 руб.
       8. Приобретение почтовых  конвертов  и  бумаги   1 300,0 руб.
                                             ИТОГО:    59 700,0 руб.
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 59 700,0 рублей.
                   Раздел V, п.2. Организация подписки
            на периодические издания на 1 полугодие 2004 года
       Подписка организуется по заявкам общественных организаций города,Центра   социального   обслуживания,   территориальных    общественныхсамоуправлений.  На  1  полугодие  2004  года  планируется подписка наследующие издания:----T---------------------T-----------T---------¬¦N  ¦Наименование         ¦Количество ¦Сумма    ¦¦п/п¦                     ¦экземпляров¦         ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦1. ¦"Вестник"            ¦700        ¦35.000,0 ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦2. ¦"Наше время"         ¦500        ¦25.000,0 ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦3. ¦"Волжская коммуна"   ¦50         ¦7.000,0  ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦4. ¦"Ветеран"            ¦6          ¦900,0    ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦5. ¦"Ветераны"           ¦10         ¦450,0    ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦6. ¦"В едином строю"     ¦25         ¦2.500,0  ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦7. ¦"Судьба"             ¦5          ¦450,0    ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦8. ¦"Наша жизнь"         ¦10         ¦1.200,0  ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦9. ¦"Социальная газета"  ¦300        ¦15.000,0 ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦10.¦"Город Н-ск"         ¦50         ¦2.500,0  ¦+---+---------------------+-----------+---------+¦   ¦ИТОГО:               ¦1656       ¦90.000,0 ¦L---+---------------------+-----------+----------
       ИТОГО затраты во 2 полугодии - 90 000,0 рублей.
                   Раздел V, п. 3. Проведение городских
                      благотворительных мероприятий
       Мероприятия составлены  по   заявкам   общественных   организацийгорода,  территориальных служб УСЗН,  Центра социального обслуживания,Территориальных общественных самоуправлений и  других  организаций.  Врамках  мероприятий  предусмотрены  финансовые затраты на проведение вгороде  следующих  мероприятий:
       1.27 июля   -   15-летие   образования   Всероссийского  обществаинвалидов - 27 500,0 рублей Городское общество инвалидов2.10 августа - День физкультурника - 5 040,0 руб.Реабилитационно-спортивный центр ПО "Альфа".
       3.3 сентября  - День победы над Японией - 10 000,0 рублей Комитетветеранов войны, вдовы
       4.14 сентября - День памяти участников военно-ядерных испытаний -7 200,0 руб. Общество "Ветераны подразделений особого риска".
       5.1 октября  -  День  пожилого  человека - 124 650,0 руб.,  в томчисле:
       - общественные организации города - 79 650,0 руб.
       - ТОСы - 45.000,0 руб.
       6.30 октября - День памяти жертв политических репрессий - 8 500,0руб. Общество жертв политических репрессий
       7. 19  ноября  -  День  слепого  человека - 500,0 рублей Обществослепых
       8.19 ноября  - День больного сахарным диабетом - 54 500,0 рублей.Организация  обеда  и  выдачи  продуктовых  наборов  больным  сахарнымдиабетом.
       9. 3 декабря  -  Всемирный  День  инвалида  -  123  540,0  рублейОбщественные организации города.
       10. 27 декабря - День ввода войск в Афганистан  -  1200,0  рублейСоюз матерей погибших воинов.
       11. 31 декабря - Новый год - 142 865,0 рублей, в том числе:
       - общественые организации города - 103 865,0 руб.
       - ТОСы - 39 000,0 руб.
       ИТОГО расходы во 2 полугодии - 505 495,0 руб.
              Раздел V, п.4. Проведение прочих мероприятий,
                      не предусмотренных программой
       1. Организация поездки членов Общества  слепых  в  с.  Ширяево  вМузей им. Репина. Срок - июль, затраты - 3 100,0 рублей.
       2. Проведение мероприятия для членов Общества слепых "Здравствуй,осень золотая". Срок - сентябрь, затраты - 500,0 рублей.
       3. Участие в фестивале видеофильмов членов СРЦ ПО "Альфа". Срок -сентябрь, затраты - 2 000,0 рублей.
       4. Приобретение   питания   и   памперсов   детям,   изъятым   изнеблагополучных семей и находящимся в медицинских учреждениях.  Срок -2 полугодие, затраты - 3 000,0 рублей.
       5. Содействие   в   проведении   отчетного  собрания  в  обществе"Дети-фронту". Срок - октябрь, затраты - 2 500,0 рублей.
       6. Приобретение  открыток  (50 штук) для поздравления вдов с Днемрождения. Срок - 2 полугодие, затраты - 600,0 рублей.
       7. Выделение   денег  на  приобретение  медикаментов  для  сирот,обучающихся в ПЛ N 53. Срок - 4 квартал, затраты - 1500,0 рублей.
       8. Средства  на  выплату  заработной платы работникам патронажнойслужбы в размере 60%  фонда  заработной  платы  по  тарифным  ставкам,согласно   ежеквартальному   Постановлению  Главы  города.  Срок  -  2полугодие, затраты:
       - Осипова Л. А., оклад - 1000,0 руб.
       - Николаева Н. В., оклад - 1500,0 руб. (1,5 ст.).
       - Герасимова И. Н., оклад - 1000,0 руб.
       ВСЕГО:3500,0 руб. х 60% х 35,8% х 6 мес.=17 110,80 рубля.
       9. Проведение       городской      и      зональной      выставкихудожественно-прикладного  творчества  инвалидов.  Срок  -   сентябрь,затраты - 9 000,0 руб.
       10. Проведение мероприятий в рамках акции "Вдовы России".
       Срок - сентябрь, затраты - 18 000,0 руб. (ТОСы).
       Срок - 21 ноября, затраты - 4 000,0 руб. (Совет женщин)
       ВСЕГО:22 000,0 рублей.
       11. Прочие непредвиденные расходы - 138 689,20 рубля.
       ИТОГО расходы во 2 полугодии - 200 000,0 рублей.