Коды |
Наименование
показателя |
Утверждено
на 2003 год
с учетом
изменений |
Исполнено
за
2003 год |
Процент
исполнения |
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расда |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
168 749,1 |
176 694,0 |
104,7 |
01 |
06 |
|
|
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
168 749,1 |
176 694,0 |
104,7 |
01 |
06 |
026 |
|
Содержание органов местного
самоуправления |
123 283,5 |
133 508,0 |
108,3 |
01 |
06 |
026 |
027 |
Денежное содержание аппарата |
123 283,5 |
133 508,0 |
108,3 |
01 |
06 |
027 |
|
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления |
45 465,6 |
43 186,0 |
95,0 |
01 |
06 |
027 |
029 |
Расходы на содержание аппарата |
45 465,6 |
43 186,0 |
95,0 |
07 |
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
195 586,0 |
364 419,0 |
186,3 |
07 |
07 |
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА |
195 586,0 |
364 419,0 |
186,3 |
07 |
07 |
313 |
|
Государственные капитальные
вложения |
195 586,0 |
364 419,0 |
186,3 |
07 |
07 |
313 |
198 |
Государственные капитальные
вложения на безвозвратной основе |
195 586,0 |
364 419,0 |
186,3 |
08 |
|
|
|
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
|
|
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
|
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
212 |
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
09 |
|
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
|
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием
окружающей природной среды и
охраны природы |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
10 |
|
|
|
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
149 690,6 |
139 532,0 |
93,2 |
10 |
01 |
|
|
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
|
Государственная поддержка
автомобильного транспорта |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
04 |
|
|
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
|
Государственная поддержка
речного транспорта |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
05 |
|
|
ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
|
Государственная поддержка других
видов транспорта субъектов
Российской Федерации |
62 649.0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290.2 |
Метрополитен |
62 449,0 |
57 253,0 |
91,7 |
10 |
05 |
380 |
290.3 |
Воздушный транспорт |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
447 892,5 |
476 597,0 |
106,4 |
12 |
01 |
|
|
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
84 854,1 |
72 326,0 |
85,2 |
12 |
01 |
310 |
|
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов
Российской Федерации |
84 854,1 |
72 326,0 |
85,2 |
12 |
01 |
310 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
24 163,8 |
19 837,0 |
82,1 |
12 |
01 |
310 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
60 690,3 |
52 489,0 |
86,5 |
12 |
02 |
|
|
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
355 888,4 |
395 900,0 |
111,2 |
12 |
02 |
311 |
|
Государственная поддержка
коммунального хозяйства
субъектов Российской Федерации |
355 888,4 |
395 900,0 |
111,2 |
12 |
02 |
311 |
440 |
Субсидии на услуги, оказываемые
населению электро- и
теплоснабжающими организациями в
субъектах Российской Федерации |
142 872,0 |
145 996,0 |
102,2 |
12 |
02 |
311 |
442 |
Субсидии на услуги, оказываемые
населению организациями
водоснабжения и канализации в
субъектах Российской Федерации |
7 604,0 |
21 000,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
443 |
Расходы на благоустройство в
субъектах Российской Федерации |
205 412,4 |
228 904,0 |
111,4 |
12 |
03 |
|
|
ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
7 150,0 |
8 371,0 |
117,1 |
12 |
03 |
312 |
|
Прочие расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство
субъектов Российской Федерации |
7 150,0 |
8 371,0 |
117,1 |
12 |
03 |
312 |
444 |
Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства
в субъектах Российской Федерации |
6 600,0 |
7 821,0 |
118,5 |
12 |
03 |
312 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
13 |
|
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
22 962,0 |
21 539,0 |
93,8 |
13 |
02 |
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ |
7 906,0 |
7 607,0 |
96,2 |
13 |
02 |
601 |
|
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
7 906,0 |
7 607,0 |
96,2 |
13 |
02 |
601 |
075 |
Содержание подведомственных
структур |
7 906,0 |
7 607,0 |
96,2 |
13 |
04 |
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА |
15 056,0 |
13 932,0 |
92,5 |
13 |
04 |
601 |
|
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
15 056,0 |
13 932,0 |
92,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
Содержание подведомственных
структур |
15 056,0 |
13 932,0 |
92,5 |
14 |
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
305 337,1 |
307 756,0 |
100,8 |
14 |
01 |
|
|
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
14 444,0 |
10 382,0 |
71,9 |
14 |
01 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
14 444,0 |
10 382,0 |
71,9 |
14 |
01 |
400 |
259 |
Детские дошкольные учреждения |
14 444,0 |
10 382,0 |
71,9 |
14 |
02 |
|
|
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
219 815,1 |
209 694,0 |
95,4 |
14 |
02 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
219 815,1 |
209 694,0 |
95,4 |
14 |
02 |
400 |
260 |
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
87 183,0 |
95 019,0 |
109,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
Школы-интернаты |
87 499,0 |
77 868,0 |
89,0 |
14 |
02 |
400 |
264 |
Учреждения по внешкольной работе
с детьми |
26 755,1 |
19 929,0 |
74,5 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
Учреждения образования |
26 150,1 |
19 507,0 |
74,6 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
Детские музыкальные школы |
605,0 |
422,0 |
69,8 |
14 |
02 |
400 |
265 |
Детские дома |
18 378,0 |
16 878,0 |
91,8 |
14 |
04 |
|
|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ |
17 797,0 |
17 523,0 |
98,5 |
14 |
04 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
17 797,0 |
17 523,0 |
98,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
Средние специальные учебные
заведения |
17 797,0 |
17 523,0 |
98,5 |
14 |
06 |
|
|
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ |
18 971,0 |
22 202,0 |
117,0 |
14 |
06 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
18 971,0 |
22 202,0 |
117,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
Высшие учебные заведения |
18 971,0 |
22 202,0 |
117,0 |
14 |
07 |
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ |
34 310,0 |
47 955,0 |
139,8 |
14 |
07 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
34 310,0 |
47 955,0 |
139,8 |
14 |
07 |
400 |
272 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области образования |
24 007,0 |
38 111,0 |
158,7 |
14 |
07 |
400 |
319 |
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной
кампании
детей и подростков |
10 303,0 |
9 844,0 |
95,5 |
15 |
|
|
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
34 622,0 |
32 710,0 |
94,5 |
15 |
01 |
|
|
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |
29 943,0 |
27 843,0 |
93,0 |
15 |
01 |
410 |
|
Ведомственные расходы на
культуру и искусство |
23 972,0 |
22 975,0 |
95,8 |
15 |
01 |
410 |
280 |
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения клубного типа |
100,0 |
70,0 |
70,0 |
15 |
01 |
410 |
283 |
Музеи и постоянные выставки |
1 231,0 |
1 331,0 |
108,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
Библиотеки |
22 641,0 |
21 574,0 |
95,3 |
15 |
01 |
412 |
|
Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства |
5 971,0 |
4 868,0 |
81,5 |
15 |
01 |
412 |
287 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства |
5 971,0 |
4 868,0 |
81,5 |
15 |
02 |
|
|
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
|
Государственная поддержка
кинематографии |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
282 |
Организации кинематографии |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
03 |
|
|
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
412 |
|
Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
412 |
287 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
16 |
|
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
13 000,0 |
12 850,0 |
98,8 |
16 |
01 |
|
|
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
|
Государственная поддержка
государственных
телерадиокомпаний |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
02 |
|
|
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И
ИЗДАТЕЛЬСТВА |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
|
Государственная поддержка
районных (городских) газет |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
292 |
Оплата расходов, связанных с
производством и распространением
районных (городских) газет
(оплата полиграфических услуг,
бумаги и услуг федеральной
почтовой связи) |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
17 |
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
141 686,5 |
104 944,0 |
74,1 |
17 |
01 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
128 913,1 |
95 431,0 |
74,0 |
17 |
01 |
430 |
|
Ведомственные расходы на
здравоохранение |
128 913,1 |
95 431,0 |
74,0 |
17 |
01 |
430 |
300 |
Больницы, клиники, госпитали |
8 431,0 |
6 308,0 |
74,8 |
17 |
01 |
430 |
301 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
3 193,0 |
3 132,0 |
98,1 |
17 |
01 |
430 |
304 |
Дома ребенка |
25 094,0 |
24 551,0 |
97,8 |
17 |
01 |
430 |
310 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области здравоохранения |
92 195,1 |
61 440,0 |
66,6 |
17 |
02 |
|
|
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
НАДЗОР |
3 789,4 |
1 780.0 |
47,0 |
17 |
02 |
432 |
|
Ведомственные расходы на
санитарно-эпидемиологический
надзор |
3 789,4 |
1 780,0 |
47,0 |
17 |
02 |
432 |
311 |
Центры государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора |
3 789,4 |
1 780,0 |
47,0 |
17 |
03 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
8 984,0 |
7 733,0 |
86,1 |
17 |
03 |
433 |
|
Финансирование части расходов на
содержание спортивных команд |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
433 |
314 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области физической культуры и
спорта |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
434 |
|
Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт |
8 834,0 |
7 733,0 |
87,5 |
17 |
03 |
434 |
075 |
Содержание подведомственных
структур |
6 853,8 |
6 264,0 |
91,4 |
17 |
03 |
434 |
314 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области физической культуры и
и спорта |
1 980,2 |
1 469,0 |
74,2 |
18 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
290 893,1 |
328 870,0 |
113,1 |
18 |
01 |
|
|
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ |
29 718,0 |
28 012,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
|
Ведомственные расходы в области
социального обеспечения |
29 718,0 |
28 012,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
318 |
Территориальные центры и
отделения оказания социальной
помощи на дому |
1 735,0 |
1 670,0 |
96,3 |
18 |
01 |
440 |
320 |
Дома-интернаты для престарелых и
инвалидов |
148,0 |
148,0 |
100,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
27 835,0 |
26 194,0 |
94,1 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
Учреждения и мероприятия
Комитета по делам семьи |
26 955,0 |
25 429.0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
Дворец ветеранов |
880,0 |
765,0 |
86,9 |
18 |
02 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ |
1 500.0 |
1 036,0 |
69.1 |
18 |
02 |
442 |
|
Выплата пенсий и пособий другим
категориям граждан |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
02 |
442 |
326 |
Выплата пенсий и пособий |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
03 |
|
|
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
9 516,0 |
6 558,0 |
68,9 |
18 |
03 |
446 |
|
Государственная поддержка в
области молодежной политики |
9 516,0 |
6 558,0 |
68,9 |
18 |
03 |
446 |
323 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
9 516,0 |
6 558,0 |
68,9 |
18 |
06 |
|
|
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
250 159,1 |
293 264,0 |
117,2 |
18 |
06 |
351 |
|
Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом Российской
Федерации
"О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федеральным
законом "О предоставлении
социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой
Славы", по бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
|
105,0 |
|
18 |
06 |
351 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
|
105,0 |
|
18 |
06 |
445 |
|
Прочие ведомственные расходы в
области социальной политики |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
445 |
323 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
489 |
|
Фонд компенсаций |
|
52 231,0 |
|
18 |
06 |
489 |
333 |
Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов |
|
21 359,0 |
|
18 |
06 |
489 |
345 |
Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам |
|
23 973,0 |
|
18 |
06 |
489 |
558 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на ПО "Маяк" и ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне |
|
6 899,0 |
|
18 |
06 |
498 |
|
Расходы на реализацию льгот,
установленных Федеральным
законом "О ветеранах" в части
полномочий субъектов Российской
Федерации |
218 990,0 |
213 319,0 |
97,4 |
18 |
06 |
498 |
333 |
Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов |
217 778,0 |
213 086,0 |
97,8 |
18 |
06 |
498 |
345 |
Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам |
1 212,0 |
233,0 |
19,2 |
18 |
06 |
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям |
11 388,1 |
9 269,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
11 388,1 |
9 269,0 |
81,4 |
19 |
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
|
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
136 240,6 |
105 205.0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
331 |
Выплаты процентов по
муниципальному долгу |
136 240,6 |
105 205.0 |
77.2 |
30 |
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
42 320,8 |
21 039,0 |
49,7 |
30 |
01 |
|
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
30 500,0 |
9 280,0 |
30,4 |
30 |
01 |
510 |
|
Резервные фонды |
30 500,0 |
9 280,0 |
30,4 |
30 |
01 |
510 |
435 |
Резервные фонды исполнительных
органов власти субъектов РФ,
резервные фонды органов местного
самоуправления |
30 500,0 |
9 280,0 |
30,4 |
30 |
04 |
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К
ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ |
11 820,8 |
11 759,0 |
99,5 |
30 |
04 |
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям |
11 820,8 |
11 759,0 |
99,5 |
30 |
04 |
515 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
11 820,8 |
11 759,0 |
99,5 |
30 |
04 |
515 |
397.1 |
Расходы по организации по
подготовке молодежи к службе в
армии Российской Федерации |
400,0 |
260,0 |
65,0 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
Содержание городской
избирательной комиссии |
740,8 |
855,0 |
115,4 |
30 |
04 |
515 |
397.4 |
Городской заказ на приобретение
статистической информации |
480,0 |
270,0 |
56,3 |
30 |
04 |
515 |
397.7 |
Расходы на международные и
межрегиональные мероприятия |
3 000,0 |
3 274,0 |
109,1 |
30 |
04 |
515 |
397.8 |
Проведение ревизионных
мероприятий |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.10 |
Проведение городских мероприятий |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
Другие расходы |
1 800,0 |
1 700,0 |
94,4 |
31 |
|
|
|
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
|
|
Целевые бюджетные фонды
субъектов Российской Федерации
(утверждаются законодательными
(представительными) органами
субъектов Российской Федерации) |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
|
Расходы за счет целевого фонда,
консолидируемого в бюджете |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397.1 |
Целевой бюджетный
социально-противоэпидемический
фонд |
3 000,0 |
880,0 |
29,3 |
31 |
30 |
520 |
397.2 |
Целевой бюджетный фонд
финансовой поддержки
правоохранительных органов
города Самары |
18 070,0 |
14 950,0 |
82,7 |
31 |
30 |
520 |
397.3 |
Целевой бюджетный фонд
финансирования деятельности по
учету, сохранению и
воспроизводству муниципального
имущества города Самары |
63 350,0 |
2 131,0 |
3,4 |
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 043 790,3 |
2 110 806,0 |
103,3 |