ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2015 N 445
О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области
от 29.11.2013 N704 "Об утверждении государственной программы
Самарскойобласти "Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"
В целях реализации мероприятий государственной программы
Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 годучемпионата мира
по футболу" Правительство Самарской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Подготовкак проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу" следующие изменения:
вгосударственной программе Самарской области "Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее -
Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
раздел"Участники Государственнойпрограммы" дополнить абзацем
следующего содержания:
"обществос ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"
(по согласованию)";
в разделе"Задачи Государственной программы" в абзаце пятом слова
"инфраструктуры водоснабжения и водоотведения" заменить словами
"коммунальной инфраструктуры";
в разделе"Показатели (индикаторы) Государственной программы":
в абзацах шестоми седьмом слова "к общемуколичеству" заменить
словами "в общем количестве";
абзац десятыйизложить в следующей редакции:
"наличиеавтоматизированной системы управления дорожным движением
на улично-дорожной сети городского округа Самара;";
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
"количествовведенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения,
предусмотренных Государственной программой;";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной
программы":
в абзаце первомсумму "52 148,8" заменить суммой "52 381,7";
в абзаце второмсумму "24 743,4" заменить суммой "24 703,3";
абзацы с пятогопо восьмой изложить в следующей редакции:
"в 2015 году- 2 857,3 млн. рублей, из которых 79,6млн. рублей
являются неиспользованным остатком 2014 года;
в 2016 году - 7964,6 млн. рублей;
в 2017 году - 10502,1 млн. рублей;
в 2018 году - 2277,3 млн. рублей;";
в абзаце девятомсумму "16 250,2" заменить суммой "16 231,0";
абзацыдвенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
"в 2015 году- 3 900,2 млн. рублей, из которых 13,2млн. рублей
являются неиспользованным остатком прошлых лет;
в 2016 году - 5053,3 млн. рублей;";
в абзацешестнадцатом сумму "907,4" заменить суммой "638,8";
абзацы сдевятнадцатого по двадцать второйизложить в следующей
редакции:
"в 2015году - 85,3 млн. рублей, из которых 0,5 млн. рублей
являются неиспользованным остатком 2014 года;
в 2016 году -192,3 млн. рублей;
в 2017 году -243,5 млн. рублей;
в 2018 году -92,3 млн. рублей.";
в абзацедвадцать пятом сумму "10 247,8" заменить суммой
"10 808,6";
в текстеГосударственной программы:
в разделе 2"Приоритеты региональной политики в рамках подготовки
к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные
результаты реализации Государственной программы" вабзаце пятнадцатом
слова "инфраструктуры водоснабжения иводоотведения" заменить словами
"коммунальной инфраструктуры";
в разделе 7"Ресурсное обеспечение Государственной программы":
в абзаце второмсумму "52 148,8" заменить суммой "52 381,7";
абзацы с третьегопо пятый изложить в следующей редакции:
"ассигнования областного бюджета - 24 703,3 млн. рублей, в том
числе в 2013 году -295,3 млн. рублей, в 2014 году - 1 031,7 млн.
рублей, в 2015 году - 2 857,3 млн. рублей, из которых 79,6млн. рублей
являются неиспользованным остатком 2014 года, в 2016 году - 7 964,6
млн. рублей, в 2017 году - 10 502,1 млн. рублей, в 2018 году- 2 277,3
млн. рублей;
прогнозная оценкаобъема средств федерального бюджета - 16 231,0
млн. рублей, в том числе в 2013 году - 587,0 млн. рублей, в 2014
году - 934,4 млн. рублей, из которых 391,0 млн. рублей являются
неиспользованным остатком 2013 года, в 2015 году - 3 900,2 млн.
рублей, из которых 13,2 млн. рублей являютсянеиспользованным остатком
прошлых лет, в 2016 году - 5 053,3 млн. рублей, в 2017 году- 5 990,6
млн. рублей, в 2018 году - 416,7 млн. рублей;
ассигнованияместного бюджета - 638,8 млн. рублей, в том числе в
2013 году - 0,2 млн. рублей, в 2014 году - 33,8 млн.рублей, в 2015
году - 85,3 млн. рублей, из которых 0,5 млн. рублей являются
неиспользованным остатком 2014 года, в 2016 году - 192,3млн. рублей,
в 2017 году - 243,5 млн. рублей, в 2018 году - 92,3 млн.рублей.";
в абзаце восьмомсумму "10 247,8" заменить суммой "10 808,6";
в абзацепятнадцатом после цифр "6.8.3" дополнить цифрами "8.5.2,
8.7.2, 8.7.3, 8.8.2", цифры "8.12" заменитьцифрами "8.13";
в абзацесемнадцатом цифры "8.1 -8.8" заменить цифрами"8.1 -
8.4, 8.5.1, 8.6, 8.7.1, 8.8.1, 8.15";
приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в приложении 2 кГосударственной программе:
в графе"Всего по Государственнойпрограмме, млн. рублей" знак
сноски "<*>" заменить знаком сноски"<13>";
строку"Всего по Государственной программе" изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
в пункте 1.9 графу "Наименование мероприятия" изложить в
следующей редакции:
"Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база
закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб
"Крылья Советов", г.Самара, ул. Шушенская, д. 50а, в том числе:";
в пункте3.24 графу "Ожидаемыйрезультат" изложить в следующей
редакции:
"Обеспечениебезопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах городского округа Самара";
строку"Итого по плану мероприятий поохране окружающей среды в
период проведения чемпионата <6>" и пункт 5.1 изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
строку"Итого по плану мероприятий по благоустройству городского
округа Самара" и пункты 6.7, 6.9 изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
раздел 8 изложитьв редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
строку "Итогопо плану мероприятий по реализации подготовительных
мероприятий, связанных со строительствомстадиона" и пункты 10.1,
10.1.2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;
в подтабличном примечании знак сноски "<*>" заменить знаком
сноски "<13>";
примечание сознаком сноски "<8>" признать утратившим силу;
дополнитьпримечаниями со знаками сносок "<14>", "<15>"
следующего содержания:
"<14>Кассовые расходы не осуществлялись, в значении графы "Всего
по Государственной программе, млн. рублей <*>" построкам "Всего",
"Федеральный бюджет", "Бюджет субъектаРоссийской Федерации", "Местный
бюджет", "Внебюджетные источники" неучитываются.
<15>Распределение субсидий утверждается отдельным постановлением
Правительства Самарской области.";
приложение 3 к Государственной программе изложить в редакции
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2.Установить, что финансирование расходных обязательств
Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего
постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных
действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное
настоящим постановлением, осуществляются за счетсредств областного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий
финансовый год главным распорядителям бюджетных средствна реализацию
Государственной программы.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.07.2015 N 445
Перечень показателей(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализациигосударственной программы Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"
+----+-----------------------+------------+-----------+---------------------------------------------+
| N | Наименование цели, | Единица | Срок | Значение показателя(индикатора) по годам |
|п/п | задачи,показателя | измерения |реализации,| |
| | (индикатора) | | годы | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|Цель. Создание условий для проведения на высокоморганизационном уровне чемпионата мира по футболу |
| в 2018 году всоответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой иСоглашением, |
| заключенным междуадминистрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных |
|ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией"Организационный комитет "Россия - 2018"|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1.Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с |
| требованиями ФИФА |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 1. |Количество введенных в | единиц |2013 - 2017| | | | | 1 | |
| |эксплуатацию стадионов,| | | | | | | | |
| |соответствующих | | | | | | | | |
| |требованиямФИФА | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 2. |Выполнение | % |2013 - 2015| 70,6 | 88,5 | 100,0 | | | |
| |плана-графика | | | | | | | | |
| |проектно-изыскательских| | | | | | | | |
| |работ построительству | | | | | | | | |
| |стадиона | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 3. |Количество введенных в | единиц |2015 - 2018| | | | | 1 | 3 |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |тренировочных площадок,| | | | | | | | |
| |предназначенныхдля | | | | | | | | |
| |проведения | | | | | | | | |
| |предсоревновательных | | | | | | | | |
| |тренировок | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 4. |Количество введенных в | единиц |2015 - 2018| | | | | 1 | 3 |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |тренировочныхплощадок | | | | | | | | |
| |в местахразмещения баз| | | | | | | | |
| |команд, предназначенных| | | | | | | | |
| |дляпроведения | | | | | | | | |
| |тренировочных | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 5. |Выполнение | % |2014 - 2018| | 3,0 | 6,0 | | 51,0 | 100,0 |
| |плана-графикаобъемов | | | | | | | | |
| |работ построительству | | | | | | | | |
| |временныхсооружений с | | | | | | | | |
| |инженерным обеспечением| | | | | | | | |
| |на территориистадиона | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 6. |Доля введенных в | % | | | | | | 42,9 | 100,0 |
| |эксплуатацию спортивных| | | | | | | | |
| |объектов, | | | | | | | | |
| |соответствующих | | | | | | | | |
| |требованиямФИФА, в | | | | | | | | |
| |общем количестве | | | | | | | | |
| |спортивныхобъектов, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |программойСамарской | | | | | | | | |
| |области"Подготовка к | | | | | | | | |
| |проведению в2018 году | | | | | | | | |
| |чемпионата мира по | | | | | | | | |
| |футболу" (далее - | | | | | | | | |
| |Государственная | | | | | | | | |
| |программа) | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|Задача 2. Обеспечение необходимого объема номерного фондаколлективных средств размещения Самарской|
| области для участников и гостей чемпионата |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 7. |Доля введенных в | % | | | | |100,0 | 100,0 | |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
| |коллективныхсредств | | | | | | | | |
| |размещения, | | | | | | | | |
| |сертифицированных в | | | | | | | | |
| |установленном порядке, | | | | | | | | |
| |в общемколичестве | | | | | | | | |
| |коллективныхсредств | | | | | | | | |
| |размещения, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 8. |Количество введенных в | единиц |2013 - 2017| | | | 1 | 3 | |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |коллективныхсредств | | | | | | | | |
| |размещения | | | | | | | | |
| |соответствующей | | | | | | | | |
| |категории, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 3.Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной |
|инфраструктуры (речного, воздушного и электрическоготранспорта), входящих в маршрут следования от |
| аэропорта идругих транспортных узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадионаи |
| сопутствующейинфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| 9. |Количество введенных в | единиц |2013 - 2017| | | 1 | 5 | 27 | |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |транспортной | | | | | | | | |
| |инфраструктуры, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|10. |Наличие | единиц |2015 - 2017| | | | | 1 | |
| |автоматизированной | | | | | | | | |
| |системыуправления | | | | | | | | |
| |дорожнымдвижением на | | | | | | | | |
| |улично-дорожнойсети | | | | | | | | |
| |городскогоокруга | | | | | | | | |
| |Самара | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|11. |Протяженность | км |2014 - 2017| | | | | 18,0 | |
| |реконструированных и | | | | | | | | |
| |построенныхтрамвайных | | | | | | | | |
| |линий | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|12. |Количество закупаемого | единиц |2016 - 2018| | | | 23 | 48 | 74 |
| |подвижногосостава | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 4.Подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивныхобъектов, |
| необходимых для проведения чемпионата |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|13. |Количество введенных в | единиц |2014 - 2017| | | | 2 | 5 | |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | |
| |энергоснабжения, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 5.Подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивныхобъектов, |
| необходимыхдля проведения чемпионата |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|14. |Количество введенных в | единиц |2013 - 2018| | 1 | 3 | | 7 | 9 |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |водоснабжения, | | | | | | | | |
| |водоотведения, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|15. |Количество введенных в | единиц |2015 - 2017| | | | | 1 | |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |теплоснабжения, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 6.Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|16. |Количество выполненных | единиц |2014 - 2018| | 2 | 5 | | 11 | 12 |
| |мероприятий по | | | | | | | | |
| |благоустройству | | | | | | | | |
| |городскойсреды | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 7.Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостямСамарской |
| области |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|17. |Степень выполнения | % |2014 - 2018| | 4,6 | 31,4 | 59,6 | 96,6 | 100,0 |
| |мероприятий всфере | | | | | | | | |
| |здравоохранения, | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|18. |Количество мероприятий,| единиц |2014 - 2018| | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| |проведенных в рамках | | | | | | | | |
| |капитальногоремонта | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|19. |Количество медицинского| единиц |2015 - 2018| | | 144 | 43 | 38 | 3 |
| |оборудования,ежегодно | | | | | | | | |
| |вводимого в | | | | | | | | |
| |эксплуатацию | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|20. |Количество | единиц | 2017 | | | | | 10 | |
| |приобретенного | | | | | | | | |
| |санитарного | | | | | | | | |
| |автотранспорта | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 8. Созданиеусловий для улучшения экологической обстановки в Самарской области впериод |
| проведения чемпионата |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|21. |Площадь | га |2014 - 2017| | | | | 42,0 | |
| |рекультивированной | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|22. |Количество | единиц | 2017 | | | | | 2 | |
| |приобретенных мобильных| | | | | | | | |
| |экологических | | | | | | | | |
| |лабораторий | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 9.Формирование положительного имиджа городского округа Самара какгорода-организатора |
| чемпионата |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|23. |Количество проведенных | единиц |2014 - 2018| | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| |фестивалейболельщиков | | | | | | | | |
| |и иныхмероприятий, | | | | | | | | |
| |способствующих | | | | | | | | |
| |популяризациифутбола | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 10. Создание условий для строительства стадиона |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|24. |Площадь освобожденного | га |2013 - 2014| | 27,0 | | | | |
| |земельногоучастка, | | | | | | | | |
| |предназначенногодля | | | | | | | | |
| |строительствастадиона | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|Задача 10.1. Обеспечение населения городского округа Самарауслугами эфирного цифрового телевидения|
| и радиовещания,обеспечение возможности предоставления услуг сотовой связи, радиосвязи и |
| организация системсвязи специальных и экстренных служб на территории, прилегающей к стадиону |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|25. |Количество введенных в | единиц |2015 - 2017| | | | | 1 | |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |связи | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
| Задача 11.Создание условий для обеспечения противопожарной и общественнойбезопасности |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
|26. |Количество введенных в | единиц |2015 - 2017| | | | | 2 | |
| |эксплуатациюобъектов | | | | | | | | |
| |противопожарнойи | | | | | | | | |
| |общественной | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-----------+------+------+-------+------+-------+--------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.07.2015 N 445
Переченьмероприятий государственной программы Самарской области
"Подготовка кпроведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"
+---+---------------+----------------+-----------------------------------------------------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+-----------+
| N | Наименование | Источник | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по | Главный | Участники | Вводимая | Сметная | Ожидаемый |
|п/п| мероприятия | финансирования | |Государственной|распорядитель|Государственной|мощность | стоимость | результат |
| | | | |программе, млн.| бюджетных | программы | | объекта | |
| | | | | рублей <13> | средств | | | (остаток | |
| | | | | | | | | сметной | |
| | | | | | | | |стоимости),| |
| | | | | | | | |млн. рублей| |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------++--------------++------------++--------------++---------++----------++-----------+
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | <1> | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| |Всего по | Всего |3310,9 |6342,0 | 9112,2 |14440,2 |17264,9 | 2796,3 | 52381,7 <12> | | | | | |
| |Государственной| | | | | | | | | | | | | |
| |программе | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | |Неиспользованный| | 391,0 | 93,3 | | | | 484,3 | | | | | |
| | | остаток всех | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
| | | финансирования | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | | Федеральный | 587,0 | 934,4 | 3900,2 | 5053,3 | 5990,6 | 416,7 | 16231,0 <12> | | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | |Неиспользованный| | 391,0 | 13,2 | | | | 404,2 | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | |Бюджет субъекта | 295,3 |1031,7| 2857,3 | 7964,6 | 10502,1 | 2277,3 | 24703,3 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | |Неиспользованный| | | 79,6 | | | | 79,6 | | | | | |
| | |остаток бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | субъекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | | Местный бюджет | 0,2 |33,8 | 85,3 | 192,3 | 243,5 | 92,3 | 638,8 | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | |Неиспользованный| | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | |
| | |остаток местного| | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | | Внебюджетные |2428,4 |4342,1 | 2269,4 | 1230,0 | 528,7 | 10,0 | 10808,6 | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------------+-------------+---------------+----------+-----------+------------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.07.2015 N 445
Переченьмероприятий государственной программы Самарской области
"Подготовка кпроведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"
+------+-------------------+----------------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| N | Наименование | Источник | Объем финансирования погодам, млн. рублей | Всего по | Главный | Участники | Вводимая | Сметная | Ожидаемый |
| п/п | мероприятия | финансирования | |Государственной| распорядитель |Государственной|мощность | стоимость | результат |
| | | | |программе, млн.|бюджетных средств | программы | | объекта | |
| | | | | рублей <13> | | | | (остаток | |
| | | | | | | | | сметной | |
| | | | | | | | |стоимости),| |
| | | | | | | | |млн. рублей| |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | |2013 <1>| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| 5.План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата |
| Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий,- министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользованияСамарской области |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| |Итого по плану | Всего | | 36,9 | 17,1 | 327,4 | 388,0 | | 752,3 | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |
| |охранеокружающей | | | | | | | | | | | | | |
| |среды впериод | | | | | | | | | | | | | |
| |проведения | | | | | | | | | | | | | |
| |чемпионата<6> | | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | 17,1 | | | | 17,1 | | | | | |
| | | остаток всех | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
| | | финансирования | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | Федеральный | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Бюджет субъекта | | 36,9 | 17,1 |327,4 | 388,0 | | 752,3 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | 17,1 | | | | 17,1 | | | | | |
| | |остаток бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | субъекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | |остаток местного| | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| 5.1. |Рекультивация | Всего | | 36,9 | 17,1 |327,4 | 358,0 | | 722,3 <2> | Министерство | | | | Улучшение |
| |территорий в районе| | | | | | | | |лесного хозяйства,| | | | экологической |
| |сельского поселения| | | | | | | | |охраны окружающей| | | | обстановки в |
| |Рождествено | | | | | | | | | среды и | | | |городском округе|
| |Самарскойобласти, | | | | | | | | |природопользования| | | | Самара путем |
| |техногенно | | | | | | | | |Самарской области | | | | рекультивации |
| |деградированных | | | | | | | | | | | | | территории |
| |несанкционированным| | | | | | | | | | | | | площадью
| |размещением | | | | | | | | | | | | | |
| |спиртовой барды (в | | | | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | | | | | | | |
| |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | 17,1 | | | | 17,1 | | | | | |
| | | остаток всех | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
| | | финансирования | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | Федеральный | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Бюджет субъекта | | 36,9 | 17,1 |327,4 | 358,0 | | 722,3 | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | 17,1 | | | | 17,1 | | | | | |
| | |остаток бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | субъекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | |остаток местного| | | | | | | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | |
| | | источники | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
| | |Неиспользованный| | | | | | | | | | | | |
| | | остаток | | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | | |
| | | источников | | | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+------------------+---------------+-----------+-----------+----------------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.07.2015 N 445
Переченьмероприятий государственной программы Самарской области
"Подготовка кпроведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"
+----+----------------------+----------------+-----------------------------------------------------+---------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+---------------+
| N | Наименование | Источник | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по |Главный распорядитель| Участники | Вводимая | Сметная | Ожидаемый |