ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N659
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 701 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В целях уточнения объемов финансирования, а также направлений
расходования средств областного бюджета Правительство Самарской
области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
29.11.2013 N 701 "Об утверждении государственнойпрограммы Самарской
области "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование
системы обращения с отходами вСамарской области" на 2014 - 2020 годы"
следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Развитие
коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с
отходами в Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее -
Государственнаяпрограмма):
в паспорте Государственной программы:
в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы
<*>":
после абзаца первого дополнить абзацамиследующего содержания:
"количество незавершенныхобъектов водоснабжения, водоочистки и
водоотведения, не введенных в эксплуатацию в связи с отсутствием
финансирования;
количество выполненных проектов в отношении объектов
водоснабжения, водоочистки иводоотведения с положительным заключением
государственной экспертизы;";
абзац десятый после слова "количество" дополнить словом
"ежегодных";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной
программы":
сумму "6499663,01" заменитьсуммой "6569058,63";
сумму "1061537,66 <**>"заменить суммой "1182559,49 <**>";
сумму "2742133,50" заменитьсуммой "2690507,29";
примечание со знаком сноски"<**>" изложить в следующей редакции:
"<**> Расходные обязательства Самарской области на 2015 год,
превышающие 355433,96 тыс. рублей, предусматриваются отдельным
постановлением ПравительстваСамарской области.";
в разделе "Ожидаемые результаты реализации Государственной
программы":
в абзаце первом цифру "44"заменить цифрой "45";
абзац второй изложить в следующейредакции:
"строительство и модернизация 546014 погонных метров сетей
водоснабжения иводоотведения";
в абзаце пятом цифру "93"заменить цифрой "73,7";
в разделе 2 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере
развитияжилищно-коммунального комплексаСамарской области, описание
целей и задач Государственной программы, планируемые конечные
результаты реализации Государственной программы" текста
Государственной программы:
в абзаце двенадцатом цифру "52"заменить цифрой "45";
абзац тринадцатый изложить в следующейредакции:
"строительство и модернизация 546014 погонных метров сетей
водоснабжения иводоотведения";
в абзаце шестнадцатом цифру "93"заменить цифрой "73,7";
в подпрограмме "Развитие систем водоснабжения, водоочистки и
водоотведения Самарскойобласти" на 2014 - 2020 годы Государственной
программы (далее - Подпрограмма1):
в паспорте Подпрограммы 1:
в разделе "Показатели (индикаторы)Подпрограммы 1 <*>":
после абзаца первого дополнить абзацамиследующего содержания:
"количество незавершенныхобъектов водоснабжения, водоочистки и
водоотведения, не введенных в эксплуатацию в связи с отсутствием
финансирования;
количество выполненных проектов в отношении объектов
водоснабжения, водоочистки иводоотведения с положительным заключением
государственной экспертизы;";
в разделе "Объемы бюджетныхассигнований Подпрограммы 1":
сумму "3745066,80" заменитьсуммой "3814462,42";
сумму "458390,65 <**>"заменить суммой "579412,48 <**>";
сумму "1807468,86" заменитьсуммой "1755842,65";
примечание со знаком сноски"<**>" изложить в следующей редакции:
"<**> Объем финансирования на 2015 год, превышающий 287952,07
тыс. рублей, предусматриваетсяотдельным постановлением Правительства
Самарской области.";
в разделе "Ожидаемые результатыреализации Подпрограммы 1":
в абзаце первом цифру "44"заменить цифрой "45";
абзац второй изложить в следующейредакции:
"строительство и модернизация 546014 погонных метров сетей
водоснабжения иводоотведения";
в абзаце пятом цифру "93"заменить цифрой "73,7";
приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящемуПостановлению;
в приложении 2 к Подпрограмме 1:
пункты 1.5 и 1.28, строки "Итого попункту 1" и "Всего" изложить,
а также дополнить пунктами 1.3.1, 1.20.1 и примечаниями со знаками
сносок <12>, <13>, <14> и <15> в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Постановлению;
в подпрограмме "Совершенствованиесистемы обращения с отходами в
Самарской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы
(далее - Подпрограмма 2):
абзац четвертый раздела "Показатели (индикаторы)Подпрограммы 2
<*>" паспортаПодпрограммы 2 после слова "количество" дополнить словом
"ежегодных";
приложение 3 к Государственной программе изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящемуПостановлению;
приложение 4 к Государственной программе изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящемуПостановлению.
2. Установить, что финансирование расходных обязательств
Самарской области, возникающих в связи с принятием настоящего
Постановления, осуществляется за счет средств областногобюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусматриваемого на
соответствующий финансовый год в установленном порядке министерству
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на
реализацию мероприятийГосударственной программы.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Приложение 1
к постановлениюПравительства
Самарскойобласти
от 20 октября 2015 г. N 659
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЕЖЕГОДНЫЙ ХОД
И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ ИВОДООТВЕДЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2014 -2020 ГОДЫ
+----+--------------------------+----------+------------------------------------+
| N |Наименование цели, задачи,|Единица | Значение целевого индикатора |
|п/п | показателя(индикатора) |измерения | (показателя) по годам <*> |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 - |
| | | | | | | | 2020 |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| Цель. Создание условий для приведениякоммунальной инфраструктуры в |
| соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортныеусловия |
| проживания |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация системводоснабжения, |
| водоочистки и водоотведения натерритории муниципальных образований Самарской |
| области |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 1. |Количество построенных | единиц | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| |объектов водоснабжения, | | | | | | |
| |водоочистки и | | | | | | |
| |водоотведения, введенныхв| | | | | | |
| |эксплуатацию | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 2. |Количествонезавершенных | единиц | 2 | 3 | | | |
| |объектов водоснабжения, | | | | | | |
| |водоочистки и | | | | | | |
| |водоотведения, не | | | | | | |
| |введенных вэксплуатацию в| | | | | | |
| |связи с отсутствием | | | | | | |
| |финансирования | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 3. |Количество выполненных | единиц | | | 1 | | |
| |проектов в отношении | | | | | | |
| |объектов водоснабжения, | | | | | | |
| |водоочистки и | | | | | | |
| |водоотведения с | | | | | | |
| |положительным заключением | | | | | | |
| |государственной экспертизы| | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 4. |Доля населения,имеющего |процентов | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 | 92,0 |
| |доступ к центральному | | | | | | |
| |водоснабжению, вобщей | | | | | | |
| |численности населения | | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| |В том числе в соответствии|процентов| | 88,7 | | | |
| |с действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 5. |Доля населения,имеющего |процентов | 72,0 | 73,57 |73,6 |73,65 | 73,7 |
| |доступ к канализационной | | | | | | |
| |системе, вобщей | | | | | | |
| |численности населения | | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| |В том числе в соответствии|процентов| | 73,57 | | | |
| |с действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| Задача 2. Повышение срока службыинженерных сетей |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 6. |Количество | единиц | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| |модернизированных объектов| | | | | | |
| |водоснабжения, водоочистки| | | | | | |
| |и водоотведения | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 7. |Количествонезавершенных | единиц | | 3 | | | |
| |объектов водоснабжения, | | | | | | |
| |водоочистки и | | | | | | |
| |водоотведения, не | | | | | | |
| |введенных вэксплуатацию в| | | | | | |
| |связи с отсутствием | | | | | | |
| |финансирования | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 8. |Протяженность | пог. м |39177 |133300 | 2267 |33750 |337520 |
| |модернизированных и | | | | | | |
| |построенных сетей | | | | | | |
| |водоснабжения и | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| |В том числе в соответствии| пог. м | | 73900 | | | |
| |с действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| 9. |Доля населения, |процентов | 94,9 | 95 |95,1 | 95,2 | 95,4 |
| |обеспеченного питьевой | | | | | | |
| |водой, отвечающей | | | | | | |
| |требованиям безопасности, | | | | | | |
| |в общей численности | | | | | | |
| |населения Самарской | | | | | | |
| |области | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
| |В том числе в соответствии|процентов| | 83,2 | | | |
| |с действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+--------------------------+----------+------+-------+------+------+-------+
--------------------------------
<*> Значения показателей(индикаторов) Подпрограммы 1 на 2016- 2017
годы предусматриваются отдельным постановлением Правительства
Самарской области.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от20 октября 2015 г. N 659
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ ИВОДООТВЕДЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕКОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА2014 - 2020 ГОДЫ
+------+------------------+-----------+---------+------------+----------------------------------------------------------------------+----------------+
|N п/п | Наименование | Срок |Вводимая | Остаток | Объем финансированияпо годам, тыс. рублей <1> | Наименование |
| | мероприятия |реализации,|мощность | сметной | |муниципального |
| | | годы | объекта |стоимости на| | образования - |
| | | | |01.01.2014, | | получателя |
| | | | |тыс. рублей | | субсидии |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
| | | | | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 - 2020 | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
|1.3.1 |Мероприятия, | 2015 | |5409,37 <15>|5138,90<15>| | 5138,90 | | | |Городской округ |
| |направленныена | | | | | | <15> | | | | Самара |
| |обеспечение | | | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | | | |
| |дождевых сточных | | | | | | | | | | |
| |вод с территорий, | | | | | | | | | | |
| |находящихся в | | | | | | | | | | |
| |границах улиц | | | | | | | | | | |
| |Советской Армии, | | | | | | | | | | |
| |Ново-Садовой и 5-й| | | | | | | | | | |
| |просеки в г.о. | | | | | | | | | | |
| |Самара | | | | | | | | | | |
| |(проектирование) | | | | | | | | | | |
| |<15> | | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
| 1.5 |Реконструкция |2011 - 2015| 50000 | 21011,58 | 31733,92 | 11772,92 | 19961 | | | |Городской округ |
| |существующего | | куб. | <12> | | | | | | | Жигулевск |
| |водозабора | | м/сутки| | | | | | | | |
| |городского округа | | | | | | | | | | |
| |Жигулевск | | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
|1.20.1|Проектирование и | 2015 | 32,7 км | 144162,57 | 116954,43 | | 116954,43 | | | | Сельское |
| |строительство | | | <12> | | | <13> | | | | поселение |
| |системы | | | | | | | | | | Рождествено |
| |водоснабжения в | | | | | | | | | | муниципального |
| |сельском поселении| | | | | | | | | |района Волжский|
| |Рождествено | | | | | | | | | | |
| |муниципального | | | | | | | | | | |
| |района Волжский | | | | | | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
| 1.28 |Реконструкция |2014 - 2020| 17,9 км | 419 280,07 |398316,07 | 37105,85 | 16556,91 | 25000,00 | 65000,00 | 271210,22 | Сельское |
| |Красноармейского | | | | <2> | | <3> | | | | поселение |
| |группового | | | | | | | | | |Красноармейское |
| |водопровода от ПК | | | | | | | | | | муниципального |
| |164+16 через ПК | | | | | | | | | | района |
| |238+23 | | | | | | | | | |Красноармейский |
| |(поворотный) до ПК| | | | | | | | | | |
| |106+12 в | | | | | | | | | | |
| |муниципальном | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | |
| |Красноармейский | | | | | | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
| |Итого по пункту 1 | | | 3530794,74 | 3218337,09 |671809,82 |502661,19 |139 305,60|456 142,20| 1547545,24 | |
| | | | | | <2> | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
| |Всего | | | 4158317,42 | 3814462,42 |772391,08 | 579412,48 |184347,87 |621595,30 |1755842,65 | |
| | | | | | <2> | | <14> | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+------------+------------+----------+-----------+----------+----------+------------+----------------+
--------------------------------
<12> Фактический остаток сметнойстоимости на 01.01.2015.
<13> Остаток средств областного бюджета в размере 20 000 тыс.
рублей, необходимый для завершения объекта, будет обеспечен путем
предоставления бюджетного кредита муниципальному району Волжский
Самарской области.
<14> Объем субсидий, превышающий 287952,07 тыс. рублей,
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской
области.
<15> Наименование, объем финансирования и остаток сметной
стоимости объекта будут уточненыпо итогам разработки проектно-сметной
документации.
Приложение 3
к постановлениюПравительства
Самарской области
от 20 октября 2015 г. N 659
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ВСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
+----+----------------------------+----------+----------------------------------+
| N | Наименование цели, задачи, | Единица | Значение целевого индикатора |
|п/п | показателя (индикатора) |измерения | (показателя) по годам <*> |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| | | |2014 | 2015 | 2016 |2017 |2018 - |
| | | | | | | | 2020 |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| Цель 1. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживанияпотребителей, |
| обеспечение надежности работыинженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, |
| комфортности и безопасности условийпроживания граждан |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Развитие систем водоснабжения,водоочистки и водоотведения |
| жилищно-коммунального комплексаСамарской области |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 1. |Количество построенных | единиц | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| |объектов водоснабжения,| | | | | | |
| |водоочистки и водоотведения,| | | | | | |
| |введенных вэксплуатацию | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 2. |Количествонезавершенных | единиц | 2 | 3 | | | |
| |объектов водоснабжения,| | | | | | |
| |водоочистки и водоотведения,| | | | | | |
| |не введенныхв эксплуатацию| | | | | | |
| |в связи с отсутствием| | | | | | |
| |финансирования | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 3. |Количество выполненных | единиц | | | 1 | | |
| |проектов в отношении| | | | | | |
| |объектов водоснабжения,| | | | | | |
| |водоочистки и водоотведения| | | | | | |
| |с положительным заключением| | | | | | |
| |государственной экспертизы | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 4. |Доля населения, имеющего|процентов|90,2 | 90,3 | 90,4 |90,5 | 92,0 |
| |доступ к центральному| | | | | | |
| |водоснабжению, в общей| | | | | | |
| |численности населения| | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| |В том числе в соответствии с|процентов | |88,7 | | | |
| |действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 5. |Доля населения, имеющего|процентов|72,0 | 73,57 | 73,6 |73,65| 73,7 |
| |доступ к канализационной| | | | | | |
| |системе, в общей численности| | | | | | |
| |населения Самарской области | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| |В том числе в соответствии с|процентов | |73,57 | | | |
| |действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| Задача 2. Повышение качества, надежности и доступности предоставленияуслуг |
| водоснабжения иводоотведения населению |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 6. |Количество модернизированных| единиц | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| |объектов водоснабжения, | | | | | | |
| |водоочистки и водоотведения | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 7. |Количествонезавершенных | единиц | | 3 | | | |
| |объектов водоснабжения,| | | | | | |
| |водоочистки и водоотведения,| | | | | | |
| |не введенныхв эксплуатацию| | | | | | |
| |в связи с отсутствием| | | | | | |
| |финансирования | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 8. |Протяженность | пог. м |39177|133300| 2267 |33750|337520 |
| |модернизированных и| | | | | | |
| |построенных сетей| | | | | | |
| |водоснабжения и| | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| |В том числе в соответствии с| пог. м | |73900 | | | |
| |действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| 9. |Доля населения, |процентов |94,9 | 95 |95,1 |95,2 | 95,4 |
| |обеспеченного питьевой| | | | | | |
| |водой, отвечающей| | | | | | |
| |требованиям безопасности, в| | | | | | |
| |общей численности населения| | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| |В том числе в соответствии с|процентов | |83,2 | | | |
| |действующими объемами | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
| Цель 2. Улучшение санитарногосостояния населенных пунктов Самарской области |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 3. Разработка и реализациякомплекса мер, направленных на |
| совершенствование системы обращения с отходами производства ипотребления и |
| увеличение количества случаев ихиспользования в качестве вторичных |
| материальных ресурсов натерритории Самарской области |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
|10. |Количество населенных | единиц | 16 | 12 | 20 | 23 | 23 |
| |пунктов, охваченных| | | | | | |
| |системами сбора и удаления| | | | | | |
| |отходов, в Самарской области| | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
|11. |Количество объектов | единиц | 3 | 0 | 16 | 19 | 26 |
| |размещения твердых бытовых| | | | | | |
| |отходов, соответствующих| | | | | | |
| |современным требованиям| | | | | | |
| |природоохранного | | | | | | |
| |законодательства | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
|12. |Доля перерабатываемых |процентов |17,2 | 34 |17,2 |18,7 | 32,8 |
| |твердых бытовых отходов в| | | | | | |
| |общем объеме твердыхбытовых| | | | | | |
| |отходов | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
|13. |Количество ежегодных | единиц | 340 | 0 |360 | 400 | 400 |
| |информационных материалов,| | | | | | |
| |размещенных в средствах| | | | | | |
| |массовой информации в целях| | | | | | |
| |обеспечения экологического| | | | | | |
| |просвещения в сфере| | | | | | |
| |обращения с отходами | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
|14. |Количество выполненных | единиц | | 12 | | | |
| |проектов в отношении| | | | | | |
| |объектов размещения твердых| | | | | | |
| |бытовых отходов с| | | | | | |
| |положительным заключением| | | | | | |
| |государственной экспертизы | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+-----+-------+------+-----+-------+
--------------------------------
<*> Значение показателей (индикаторов) на 2016 - 2017 годы
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской
области.
Приложение 4
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 20 октября 2015г. N 659
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В САМАРСКОЙОБЛАСТИ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
+----+----------------------------+---------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование главного |Объемрасходов главных распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей |
|п/п | распорядителя бюджетных | <1> |
| | средств | |
+----+----------------------------+----------+----------------------------------------------------------+
| | | Всего | в том числе по годам |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 - 2020 |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| 1. |Министерство энергетикии |6569058,63|956332,62|1182559,49| 569893,57 |1329165,83| 2690507,29|
| |жилищно-коммунального | | | <2> | | | |
| |хозяйства Самарской области | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |Из них: | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |переучтенные остатки прошлых| | |218640,63 | | | |
| |лет | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |дополнительные объемы | | |136793,33 | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |В том числе в рамках |3814462,42|772391,08|579412,48 | 184347,87 |621595,30 | 1755842,65 |
| |подпрограммы "Развитие | | | | | | |
| |систем водоснабжения, | | | | | | |
| |водоочистки и водоотведения | | | | | | |
| |Самарской области" на 2014 -| | | | | | |
| |2020 годы | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |Из них: | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |переучтенные остатки прошлых| | |151158,74 | | | |
| |лет | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |дополнительные объемы | | |136793,33 | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |В том числе в рамках |2754596,21|183941,54|603147,01 | 385545,70 |707570,53 | 934664,64 |
| |подпрограммы | | | | | | |
| |"Совершенствование системы | | | | | | |
| |обращения с отходами в | | | | | | |
| |Самарской области" на 2014 -| | | | | | |
| |2020 годы | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |Из них переучтенные остатки | | | 67481,88 | | | |
| |прошлых лет | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| 2. |Департамент управления | 32678 | 4226 | 4226 | 4226 | 5000 | 15000 |
| |делами Губернатора Самарской| | | | | | |
| |области и Правительства | | | | | | |
| |Самарской области | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |В том числе в рамках | 32678 | 4226 | 4226 | 4226 | 5000 | 15000 |
| |подпрограммы | | | | | | |
| |"Совершенствование системы | | | | | | |
| |обращения с отходами в | | | | | | |
| |Самарской области" на 2014 -| | | | | | |
| |2020 годы | | | | | | |
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
| |Итого |6601736,63|960558,62|1186785,49| 574119,57 |1334165,83| 2705507,29|
+----+----------------------------+----------+---------+----------+-------------+----------+------------+
--------------------------------
<1> Расходныеобязательства Самарской области на 2016 - 2020 годы
предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской
области.
<2> Объем субсидий, превышающий 355 433,96 тыс. рублей, вводится
отдельным постановлениемПравительства Самарской области.