Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 01.06.2018 № 2737 нпа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234

 

 

 

Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

01.06.2018                                                                    № 2737 нпа

 

 

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие

культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы»,

утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района

Ставропольский от 12.12.2014 года № 234

 

 

         В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018годы», администрация муниципального района Ставропольский Самарской областипостановляет:

1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:

раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет  461 483,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 460 949,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам:

 

в 2015 году –   90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;

 

в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;

 

в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района –  109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.;

 

 в 2018 году – 161 271,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района –  161 159,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет  427 440,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 426 906,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам:

 

в 2015 году –   90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;

 

в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;

 

в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района –  109 868,1 тыс. руб.; областного   бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.;

 

 в 2018 году – 127 228,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района –  127 116,9 тыс. руб.; областного   бюджета –  39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.;

 

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,8 тыс. руб. (за 2017 год).

 

1.2.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной программы.

3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов установленных законодательством РФ.

4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района пофинансам, экономике и инвестициям Ю.А. Писарцева.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и наофициальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сети Интернет.

 

 

 

И.о. Главы муниципального районаСтавропольский                                          В.В. Рябов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 1

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»06.2018 г. № 2737 нпа

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение

МБУК «Ставропольская МБ»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  84 778,9  тыс. руб., в том числе:

 

в 2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

в 2017 г. – 21 203,3 тыс. руб.;

в 2018 г. – 24 699,1 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 84 778,9 тыс. руб.:

 

в 2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

в 2017 г. – 21 203,3 тыс. руб.;

в 2018 г. – 24 699,1 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступностибиблиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального районаСтавропольский.

Одной из функций МБУК«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качествапредоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрениясовременных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижениеконкретных показателей.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем

 

2.Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностибиблиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;

3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основных мероприятийподпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатовее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ»муниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0431200

111

211, 213

5 879,1

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0437220

111

211, 213

8 356,7

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0431200

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

4 549,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0431200

851

290

8,7

Налог на имущество

806

0801

0431200

852

290

4,9

Прочие налоги

Итого:

18 799,1

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 626,7

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

4 442,0

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

213

1 930,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

213

1 418,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

5 640,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

9,4

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

4,5

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

6,1

Прочие налоги

Итого:

20 077,4

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 819,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

6 231,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

 213

2 511,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

 213

1 955,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

3 663,4

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430072004

244

225

1,6

Услуги по содержанию имущества

806

0801

0430012000

851

290

10,0

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

8,9

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

1,1

Прочие налоги

Итого:

21 203,3

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

110

211, 212, 213

8 568,8

Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

110

211, 213

11 050,4

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

240

221, 222, 223, 224, 225, 226,  290, 310, 340

5 069,9

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги,  арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества,  подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

850

290

10,0

Уплата налогов

Итого:

24 699,1

 

 

3.2.Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнований на финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

18 799,1

20 077,4

21 203,3

24 699,1

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит      84 778,9тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

          2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

          2016 г. – 20 077,4 тыс.руб.;

          2017 г. – 21 203,3тыс. руб.;

2018 г. – 24 699,1 тыс. руб.

 

5.Механизм реализацииподпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

 

 

Приложение№ 2

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»06.2018 г. № 2737 нпа

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение МБУ «Уют»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет

79 082,2 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 году –   6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году –   6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 37 242,6 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 79 082,2 тыс. руб.:

 

в 2015 году –   6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году –   6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 37 242,6 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В соответствии с Уставомодной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное иматериально-техническое обеспечение деятельности учреждений культурымуниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации иповышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации исокращению расходов местного бюджета.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.

Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

 

2.Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;

2. Повышение доступности икачества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципальногорайона Ставропольский.

Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0441200

111

211, 213

6 282,2

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0441200

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

355,0

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0441200

851

290

3,7

Налог на имущество

806

0804

0441200

852

290

1,9

Прочие налоги

Итого:

6 642,8

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

4 922,6

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

119

213

1 486,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

438,9

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

851

290

4,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

4,6

Прочие налоги

Итого:

6 857,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

5 273,8

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

112

212

1,0

Суточные

806

0804

0440012000

119

213

1 590,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

321,6

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0420012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

18 277,5

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0420072004

244

223, 225, 340

749,2

Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 811, 2

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0430072004

244

223

294,9

Коммунальные услуги

806

0804

0440012000

851

290

13,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

6,3

Прочие налоги

806

0804

0440012000

853

290

0,1

Прочие налоги

Итого:

28 339,8

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0420012000

240

221, 223, 225, 226

3 346,3

Услуги связи, коммунальные услуги,  услуги по содержанию имущества, прочие услуги

806

0801

0430012000

240

221, 223

258,0

Услуги связи, коммунальные услуги

806

0804

0440012000

110

211, 213

11 204,4

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

240

221,  223, 225, 226, 290, 310, 340

22 362,9

Услуги связи, коммунальные услуги , услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0804

0440012000

850

290

71,0

Уплата налогов

Итого:

37 242,6

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

6 642,8

6 857,0

28 339,8

37 242,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 79 082,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

           2015 году–   6 642,8 тыс. руб.;

           2016 году–   6 857,0 тыс. руб.;

           2017 году –28 339,8 тыс. руб.;

           2018году – 37 242,6 тыс. руб.

 

5.Механизм реализацииподпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.

 

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

 

Приложение№ 3

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»06.2018 г. № 2737 нпа

 

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение

МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы     

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  62 832,5 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

в 2018 г. –  15 410,7 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 62 832,5 тыс. руб.:

 

в 2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

в 2018 г. –  15 410,7 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территориимуниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 3образовательных учреждения дополнительного образования детей.

Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской  иметодической деятельности, которая направлена на повышение доступностикачественного образования.

Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.

 

2.Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;

2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;

3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0702

0451200

111

211, 213

9 247,8

Фонд оплаты труда,  начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0451200

112

212

23,4

Методическая литература

806

0702

0457220

111

211, 212, 213

3 200,0

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0451200

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 120,2

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0702

0451200

851

290

1,5

Налог на имущество

806

0702

0451200

852

290

5,0

Прочие налоги

Итого:

13 598,0

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0702

0450012000

111

211

6 236,0

Фонд оплаты труда

806

0702

0450072002

111

211

4 661,6

Фонд оплаты труда

806

0702

0450012000

112

212

26,8

Методическая литература

806

0702

0450012000

119

213

1 884,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0450072002

119

213

1 417,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 673,7

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0702

0450012000

851

290

1,0

Налог на имущество

806

0702

0450012000

852

290

36,2

Прочие налоги

806

0702

0450012000

853

290

30,9

Прочие налоги

Итого:

15 968,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0703

0450012000

111

211

7 805,1

Фонд оплаты труда

806

0703

0450072002

111

211

4 421,7

Фонд оплаты труда

806

0703

0450012000

119

 213

2 356,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450072002

119

213

1 335,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 876,4

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0703

0450072004

244

226, 290

41,3

Прочие услуги, прочие расходы

806

0703

0450012000

851

290

8,3

Налог на имущество

806

0703

0450012000

852

290

0,9

Прочие налоги

806

0703

0450012000

853

290

10,6

Прочие налоги

Итого:

17 855,8

 

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0703

0450012000

110

211, 212, 213

7 813,8

Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450072002

110

211, 213

6 713,0

Фонд оплаты труда

806

0703

0450012000

240

221, 222, 223, 225, 226,  290, 310, 340

833,5

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,  прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0703

0450012000

850

290

50,4

Уплата налогов

Итого:

15 410,7

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

13 598,0

15 968,0

17 855,8

15 410,7

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит      62 832,5тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

             2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

             2016 г. – 15 968,0 тыс.руб.;

             2017 г. – 17 855,8 тыс.руб.;

   2018 г. – 15 410,7 тыс. руб.

 

5.Механизм реализацииподпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «01» 06.2018 г. № 2737 нпа

 

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

Подпрограмма

«Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений,помещений учреждений культуры

муниципального района Ставропольский»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ.

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования  муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

5. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры;

6. Выполнение требований пожарной безопасности.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 662,4 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;

в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;

в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 19 517,0 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год).

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 16 043,1 тыс. руб.:

 

в 2015 г. –   5 218,4 тыс. руб.;

в 2016 г. –   4 791,3 тыс. руб.;

в 2017 г. –   2 135,7 тыс. руб.;

в 2018 г. –   3 897,7 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации Подпрограммы  

1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры;

2. Создание безопасных условий для участников  культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.

 

 

 

 

1. Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».

В настоящеевремя на территории муниципального района Ставропольский осуществляют своюдеятельность 69 учреждений культуры и 3 школы дополнительного образованиядетей.

В учреждениях культуры идополнительного образования детей необходимо проведение ремонтов техническихконструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс (водопровод,теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, от исправностикоторых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.), также сточки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянии электропроводка вомногих зданиях.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки,фасады зданий портят эстетический вид.

Выполнение работ по капитальному, текущему ремонтузданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительного образованияпозволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса, обеспечит сохранностьмуниципального имущества.

 

2. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является создание безопасных условийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования  муниципального района Ставропольский.

Достижение поставленных целейбудет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативностибюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального районаСтавропольский;

2. Своевременное проведение работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры;

3. Выполнение требований пожарной безопасности.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализациянастоящей Программы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

 

 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы

 

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Наименование учреждения

Сроки реализации

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский

 

Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями

1

2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе:

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

3 908,8

3 263,3

882,3

10 537,0

МБУК «Ставропольская МБ»

 

-

760,3

305,5

2 200,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

289,8

 

 

 

МБУ ДО Выселкская ДШИ

 

 

 

 

150,0

 

Итого:

 

 

3 908,8

4 023,6

1477,6

12 887,0

2

2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе:

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

МБУ «Уют»

 

-

-

-

 

1 500,0

 

Итого:

 

 

-

-

-

 

1 500,0

3

2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

812,2

 

171,3

200,0

 

 

МБУК «Ставропольская МБ»

 

 

 

201,9

 

 

 

МБУ  «Уют» муниципального района Ставропольский

 

-

-

100,0

 

 

Итого:

 

 

812,2

-

473,2

200,0

 

Итого по задаче 2:

 

 

4 721,0

4 023,6

1 950,8

14 587,0

 

Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры

4

3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

-

-

-

2 000,0

 

 

 

МБУК «Ставропольская МБ»

 

 

 

 

500,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

 

500,0

 

Итого:

 

 

-

-

-

3 000,0

5

3.2. Замена электропроводки зданий

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

424,3

709,7

 

830,0

МБУК «Ставропольская МБ»

 

73,1

58,0

122,1

1 100,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

62,8

 

 

Итого:

 

 

497,4

767,7

184,9

1 930,0

 

Итого по задаче 3:

 

 

497,4

767,7

184,9

4 930,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

5 218,4

4 791,3

2 135,7

19 517,0

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района, всего

5 218,4

4 791,3

2 135,7

2 897,7

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

5 145,3

3 973,0

1 053,6

1 700,0

МБУК "Ставропольская МБ"

73,1

818,3

629,5

847,7

МБУ "Уют"

0,0

0,0

452,6

1 200,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

150,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Ставропольская МБ"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Уют"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Ставропольская МБ"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Уют"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО:

5 218,4

4 791,3

2 135,7

3 897,7

 

4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит31 662,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

2015 г. –5 218,4 тыс. руб.;

2016 г. –4 791,3 тыс. руб.;

2017 г. –2 135,7 тыс. руб.;

2018 г. –19 517,0 тыс. руб.

 

5. Механизм реализацииподпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью изадачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Ожидаемыми результатами реализацииподпрограммы:

- улучшение технического состояния зданий исооружений учреждений культуры;

- создание безопасных условий дляучастников  культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса.

Результативность подпрограммы определяетсяисходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевомуиндикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов  поставленной цели.