Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 4513нпа
О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие культуры
муниципального района Ставропольский на2015-2018 годы»,
утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района
Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольскийна 2015-2018 годы», администрация муниципального района СтавропольскийСамарской области постановляет:
1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 463 483,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 462 949,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 163 271,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 163 159,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 429 440,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 428 906,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 129 228,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 129 116,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.; В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,8 тыс. руб. (за 2017 год). |
1.2.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной Программы.
3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов, установленных законодательством РФ.
4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главырайона по финансам, экономике и инвестициям Л.Г. Уткину.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальноеопубликование» и на официальном сайте администрации муниципального районаСтавропольский в сети Интернет.
И.о. Главы муниципального районаСтавропольский М.П. Шевчук
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «29»08 2018 г. № 4513нпа
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 159 113,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 179,0 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 159 113,1 тыс. руб.: в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 179,0 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Анализ выполнения целевых показателей отрасликультуры по итогам 2013 года подтверждает необходимость применения комплексногои системного подхода.
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность31 культурно-досуговое учреждение и 1 музей.
Проводимые культурно-массовые мероприятия,фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подходаорганизаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивыхпартнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговымиучреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности культурно-досуговых учреждениймуниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременнаяоплата коммунальных услуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговыхучреждений.
Достижение целей подпрограммытребует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятийподпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «МДК»муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0421200 | 111 | 211, 213 | 10 730,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0427220 | 111 | 211, 213 | 10 930,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0421200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 255,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 41,3 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 29,7 | Прочие налоги |
Итого: | 40 987,1 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 8 260,8 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 173,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 2482,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 771,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 21 824,8 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 28,9 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0420012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
Итого: | 44 593,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 12 724,5 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 432,3 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 112 | 212 | 5,0 | Суточные |
806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 3 832,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 848,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 424,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,1 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 29,9 | Прочие налоги |
Итого: | 34 347,7 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 211, 212, 213 | 14 882,0 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 211, 213 | 18 043,6 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 6 157,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 102,0 | Уплата налогов |
Итого: | 39 185,3 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 40 987,1 | 44 593,0 | 34 347,7 | 39 185,3 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 159 113,1тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 40 987,1 тыс. руб.;
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствиис определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через системупрограммных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных посрокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «29»08 2018 г. № 4513нпа
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «Ставропольская МБ»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1.Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 84 778,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 84 778,9 тыс. руб.: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступностибиблиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального районаСтавропольский.
Одной из функций МБУК«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качествапредоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрениясовременных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижениеконкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностибиблиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммытребует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятийподпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК«Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0431200 | 111 | 211, 213 | 5 879,1 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0437220 | 111 | 211, 213 | 8 356,7 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0431200 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 549,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0431200 | 851 | 290 | 8,7 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0431200 | 852 | 290 | 4,9 | Прочие налоги |
Итого: | 18 799,1 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 626,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 4 442,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 1 930,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 418,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 640,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 9,4 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 4,5 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 6,1 | Прочие налоги |
Итого: | 20 077,4 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 819,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 6 231,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 511,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 955,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 3 663,4 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430072004 | 244 | 225 | 1,6 | Услуги по содержанию имущества |
806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 8,9 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
Итого: | 21 203,3 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 211, 212, 213 | 8 568,8 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 211, 213 | 11 050,4 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 069,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 10,0 | Уплата налогов |
Итого: | 24 699,1 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 18 799,1 | 20 077,4 | 21 203,3 | 24 699,1 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммысоставит 84 778,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;
2018 г. –24 699,1 тыс. руб.
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через системупрограммных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных посрокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «29»08 2018 г. № 4513нпа
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 64 781,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 64 781,2 тыс. руб.:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культурыСтавропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена наповышение доступности качественного образования.
Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целей подпрограммытребует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятийподпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
Итого: | 13 598,0 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
Итого: | 15 968,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 7 805,1 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 356,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 876,4 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0703 | 0450072004 | 244 | 226, 290 | 41,3 | Прочие услуги, прочие расходы |
806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 8,3 | Налог на имущество |
806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 0,9 | Прочие налоги |
806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 10,6 | Прочие налоги |
Итого: | 17 855,8 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 211, 212, 213 | 9 477,8 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 118,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 50,4 | Уплата налогов |
Итого: | 17 359,4 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнованийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 17 855,8 | 17 359,4 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 64 781,2тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 13 598,0 тыс. руб.;
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «29» 08 2018 г. № 4513нпа
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий,сооружений, помещений учреждений культуры
муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ. |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры; 3. Выполнение требований пожарной безопасности. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 713,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 19 568,3 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 16 094,4 тыс. руб.: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 3 949,0 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | 1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
В настоящее время на территории муниципальногорайона Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений культуры и 3школы дополнительного образования детей.
В учрежденияхкультуры и дополнительного образования детей необходимо проведение ремонтовтехнических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс(водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, отисправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли ит.п.), также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянииэлектропроводка во многих зданиях.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконныеи дверные блоки, фасады зданий портят эстетический вид.
Выполнение работ по капитальному, текущемуремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительногообразования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности дляучастников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательногопроцесса, обеспечит сохранность муниципального имущества.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание безопасныхусловий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образованиямуниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременноепроведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений,помещений учреждений культуры;
3. Выполнениетребований пожарной безопасности.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей Программы будет осуществлятьсяв течение 2015-2018 годов в 2 этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлениюна осуществление мероприятий подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
№ | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский | |||||||||||||
| Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | ||||||||||||
1 | 2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 3 908,8 | 3 263,3 | 882,3 | 10 537,0 | ||||||
МБУК «Ставропольская МБ» |
| - | 760,3 | 305,5 | 2 200,0 | ||||||||
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 289,8 |
| ||||||
|
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
|
|
|
| 201,3 | ||||||
| Итого: |
|
| 3 908,8 | 4 023,6 | 1477,6 | 12 938,3 | ||||||
2 | 2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |
| 2016-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУ «Уют» |
| - | - | -
| 1 500,0 | ||||||
| Итого: |
|
| - | - | -
| 1 500,0 | ||||||
3 | 2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 812,2 |
| 171,3 | 200,0 | ||||||
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
|
|
| 201,9 |
| ||||||
|
| МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 100,0 |
| ||||||
| Итого: |
|
| 812,2 | - | 473,2 | 200,0 | ||||||
| Итого по задаче 2: |
|
| 4 721,0 | 4 023,6 | 1 950,8 | 14 638,3 | ||||||
| Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры | ||||||||||||
4 | 3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения |
| 2016-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | - | 2 000,0
| ||||||
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
|
|
|
| 500,0 | ||||||
|
| МБУ «Уют» |
|
|
|
| 500,0 | ||||||
| Итого: |
|
| - | - | - | 3 000,0 | ||||||
5 | 3.2. Замена электропроводки зданий |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 424,3 | 709,7 |
| 830,0 | ||||||
МБУК «Ставропольская МБ» |
| 73,1 | 58,0 | 122,1 | 1 100,0 | ||||||||
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 62,8 |
| ||||||
| Итого: |
|
| 497,4 | 767,7 | 184,9 | 1 930,0 | ||||||
| Итого по задаче 3: |
|
| 497,4 | 767,7 | 184,9 | 4 930,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме: |
|
| 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 19 568,3 | ||||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района, всего | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 3 949,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 5 145,3 | 3 973,0 | 1 053,6 | 1 700,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 73,1 | 818,3 | 629,5 | 847,7 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 1 200,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,3 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 3 949,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 31 713,7тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;
2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;
2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;
2018 г. – 19 568,3 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатамиреализации подпрограммы:
- улучшение техническогосостояния зданий и сооружений учреждений культуры;
- создание безопасных условийдля участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательногопроцесса.
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленнойцели.