Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2018 № 6593нпа
О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие культуры
муниципального района Ставропольский на2015-2018 годы»,
утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района
Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
В целях повышенияэффективности использования бюджетных средств и в соответствии с постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Обутверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», администрация муниципального районаСтавропольский Самарской области постановляет:
1.Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1.впаспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы и источникифинансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 464 826,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 464 293,4 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.; в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 164 615,1 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 164 503,6 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 429 740,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 429 206,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.; в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 129 528,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 129 416,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.; В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,8 тыс. руб. (за 2017 год). |
1.2.приложение№ 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
1.3.приложение№ 4 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
1.4.приложение№ 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
1.5.приложение№ 6 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.
2.Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных в установленномпорядке на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий даннойПрограммы.
3.РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов, установленных законодательством РФ.
4. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на И.о. заместителя Главы района пофинансам, экономике и инвестициям Л.Г. Уткину.
5. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и наофициальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сетиИнтернет
И.о. Главы муниципального района Ставропольский М.П. Шевчук
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «20» 11.2018 г. № 6593нпа
Приложение № 3
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК «СтавропольскаяМБ»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы.
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 84 893,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 84 893,9 тыс. руб.: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольскийосуществляют свою деятельность 35 библиотек, основной задачей которых являетсяобеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителеймуниципального района Ставропольский.
Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурнойсферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений,расширит возможность решения проблем
2. Целии задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационныхфункций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального районаСтавропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности ирезультативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципальногорайона Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществление контроляработоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществлятьсяв течение 2015-2018 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя изнеобходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя изполномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального районаСтавропольский.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0431200 | 111 | 211, 213 | 5 879,1 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0437220 | 111 | 211, 213 | 8 356,7 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0431200 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 549,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0431200 | 851 | 290 | 8,7 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0431200 | 852 | 290 | 4,9 | Прочие налоги |
Итого: | 18 799,1 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 626,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 4 442,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 1 930,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 418,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 640,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 9,4 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 4,5 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 6,1 | Прочие налоги |
Итого: | 20 077,4 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 819,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 6 231,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 511,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 955,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 3 663,4 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430072004 | 244 | 225 | 1,6 | Услуги по содержанию имущества |
806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 8,9 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
Итого: | 21 203,3 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 211, 212, 213 | 8 567,1 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 211, 213 | 11 050,4 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 184,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 11,7 | Уплата налогов |
Итого: | 24 814,1 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 18 799,1 | 20 077,4 | 21 203,3 | 24 814,1 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 84 893,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «20» 11.2018 г. № 6593нпа
Приложение № 4
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение МБУ «Уют»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы.
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 78 416,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 36 576,6 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 78 416,2 тыс. руб.:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 36 576,6 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют» являетсятранспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельностиучреждений культуры муниципального района Ставропольский, которая способствуетоптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, а такжеоптимизации и сокращению расходов местного бюджета.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурнойсферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений,расширит возможность решения проблем.
Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнениемероприятий программы.
2. Целии задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сферекультуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитиесектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сферекультуры.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя изнеобходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя изфункций МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский.
Одним из основных мероприятий является организационное, финансовое итехническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0441200 | 111 | 211, 213 | 6 282,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0441200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 355,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0441200 | 851 | 290 | 3,7 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0441200 | 852 | 290 | 1,9 | Прочие налоги |
Итого: | 6 642,8 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 4 922,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 486,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 438,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 4,6 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
Итого: | 6 857,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 273,8 | Фонд оплаты труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 112 | 212 | 1,0 | Суточные |
806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 590,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 321,6 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 18 277,5 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0801 | 0420072004 | 244 | 223, 225, 340 | 749,2 | Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 811, 2 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0801 | 0430072004 | 244 | 223 | 294,9 | Коммунальные услуги |
806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 13,6 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 6,3 | Прочие налоги |
806 | 0804 | 0440012000 | 853 | 290 | 0,1 | Прочие налоги |
Итого: | 28 339,8 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 223, 225, 226 | 3 346,3 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 223 | 258,0 | Услуги связи, коммунальные услуги |
806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 211, 213 | 10 512,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 22 362,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 97,2 | Уплата налогов |
Итого: | 36 576,6 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 6 642,8 | 6 857,0 | 28 339,8 | 36 576,6 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит78 416,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 году– 6 642,8 тыс. руб.;
2016 году– 6 857,0 тыс. руб.;
2017 году –28 339,8 тыс. руб.;
2018 году – 36 576,6 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «20» 11.2018 г. № 6593нпа
Приложение № 5
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУ ДО Выселкская,Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы.
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 66 490,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 66 490,9 тыс. руб.:
в 2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристикапроблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальнойпрограммы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольскийосуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительногообразования детей.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена наповышение доступности качественного образования.
Одной из функций образовательных учреждений является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления образовательными учреждениямиуслуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационныхформ работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурнойсферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений,расширит возможность решения проблем.
2. Целии задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационныхфункций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей длякачественного образования детей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативностибюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципальногорайона Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществление контроляработоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя изнеобходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя изполномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИмуниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
Итого: | 13 598,0 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
Итого: | 15 968,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 7 805,1 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 356,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 876,4 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0703 | 0450072004 | 244 | 226, 290 | 41,3 | Прочие услуги, прочие расходы |
806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 8,3 | Налог на имущество |
806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 0,9 | Прочие налоги |
806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 10,6 | Прочие налоги |
Итого: | 17 855,8 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 211, 212, 213 | 10 723,0 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 582,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 50,4 | Уплата налогов |
Итого: | 19 069,1 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 17 855,8 | 19 069,1 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 66 490,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.;
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение № 4
к постановлениюадминистрации
муниципального районаСтавропольский
от «20» 11.2018 г. № 6593нпа
Приложение № 6
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организация работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры
муниципального районаСтавропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ. |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры; 6. Выполнение требований пожарной безопасности. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 713,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 19 568,3 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 15 050,7 тыс. руб.: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 2 905,3 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | 1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограммаразработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы«Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время на территории муниципальногорайона Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений культуры и 3школы дополнительного образования детей.
В учрежденияхкультуры и дополнительного образования детей необходимо проведение ремонтовтехнических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс(водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, отисправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли ит.п.), также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянииэлектропроводка во многих зданиях.
Находятся вветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки, фасады зданий портятэстетический вид.
Выполнение работ по капитальному, текущемуремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительногообразования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности дляучастников культурно-массовых икультурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса, обеспечитсохранность муниципального имущества.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограммаопределяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовоеобеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, ипоказатели их результативности.
Цельюподпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учрежденийкультуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности ирезультативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципальногорайона Ставропольский;
2. Своевременное проведение работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры;
3. Выполнениетребований пожарной безопасности.
Достижениецелей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующихосновных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей Программы будет осуществлятьсяв течение 2015-2018 годов в 2 этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3.1 Объёмбюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
№ | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский | |||||||||||||
| Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | ||||||||||||
1 | 2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе: | | 2015-2018 | | | | | ||||||
| | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | | 3 908,8 | 3 263,3 | 882,3 | 10 537,0 | ||||||
МБУК «Ставропольская МБ» | | - | 760,3 | 305,5 | 2 200,0 | ||||||||
| | МБУ «Уют» | | | | 289,8 | | ||||||
| | МБУ ДО Выселкская ДШИ | | | | | 201,3 | ||||||
| Итого: | | | 3 908,8 | 4 023,6 | 1477,6 | 12 938,3 | ||||||
2 | 2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе: | | 2016-2018 | | | | | ||||||
| | МБУ «Уют» | | - | - | - | 1 500,0 | ||||||
| Итого: | | | - | - | - | 1 500,0 | ||||||
3 | 2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами | | 2015-2018 | | |
|
| ||||||
| | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | | 812,2 | | 171,3 | 200,0 | ||||||
| | МБУК «Ставропольская МБ» | | | | 201,9 |
| ||||||
| | МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский | | - | - | 100,0 |
| ||||||
| Итого: | | | 812,2 | - | 473,2 | 200,0 | ||||||
| Итого по задаче 2: | | | 4 721,0 | 4 023,6 | 1 950,8 | 14 638,3 | ||||||
| Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры | ||||||||||||
4 | 3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения |
| 2016-2018 | | |
|
| ||||||
| | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | - | 2 000,0
| ||||||
| | МБУК «Ставропольская МБ» |
| | |
| 500,0 | ||||||
| | МБУ «Уют» |
| | |
| 500,0 | ||||||
| Итого: |
|
| - | - | - | 3 000,0 | ||||||
5 | 3.2. Замена электропроводки зданий | | 2015-2018 | | | | | ||||||
| | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | | 424,3 | 709,7 | | 830,0 | ||||||
МБУК «Ставропольская МБ» | | 73,1 | 58,0 | 122,1 | 1 100,0 | ||||||||
| | МБУ «Уют» | | | | 62,8 | | ||||||
| Итого: | | | 497,4 | 767,7 | 184,9 | 1 930,0 | ||||||
| Итого по задаче 3: | | | 497,4 | 767,7 | 184,9 | 4 930,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме: | | | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 19 568,3 | ||||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района, всего | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 2 905,3 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 5 145,3 | 3 973,0 | 1 053,6 | 1 700,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 73,1 | 818,3 | 629,5 | 847,7 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 156,3 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,3 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 2 905,3 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы составит31 713,7 тыс. руб.
Объембюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольский нафинансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;
2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;
2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;
2018 г. – 19 568,3 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
- улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры;
- создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий иобразовательного процесса.
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.