Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 20.11.2018 № 6593нпа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234

 

 

 

Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018                                                                            № 6593нпа

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие культуры

муниципального района Ставропольский на2015-2018 годы»,

утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района

Ставропольский от 12.12.2014 года № 234

 

 

         В целях повышенияэффективности использования бюджетных средств и в соответствии с постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Обутверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», администрация муниципального районаСтавропольский Самарской области постановляет:

1.Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:

1.1.впаспорте муниципальной программы:

раздел «Объемы и источникифинансирования программы» изложить в следующей редакции:

 

Объем и источники финансирования Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 464 826,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 464 293,4 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам:

 

в 2015 году –   90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;

 

в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;

 

в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.;

 

 в 2018 году – 164 615,1 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 164 503,6 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.

 

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 429 740,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 429 206,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам:

 

в 2015 году –   90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;

 

в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;

 

в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного   бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.;

 

 в 2018 году – 129 528,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 129 416,9 тыс. руб.; областного   бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.;

 

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,8 тыс. руб. (за 2017 год).

 

1.2.приложение№ 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.

1.3.приложение№ 4 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.

1.4.приложение№ 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.

1.5.приложение№ 6 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.

2.Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных в установленномпорядке на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий даннойПрограммы.

3.РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов, установленных законодательством РФ.

4. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на И.о. заместителя Главы района пофинансам, экономике и инвестициям Л.Г. Уткину.

5. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и наофициальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сетиИнтернет

 

 

 

И.о. Главы муниципального района Ставропольский                                                         М.П. Шевчук

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «20» 11.2018 г. № 6593нпа

 

Приложение № 3

к муниципальнойпрограмме

«Развитие культурыСтавропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административноеи техническое обеспечение

МБУК «СтавропольскаяМБ»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 84 893,9 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

в 2017 г. – 21 203,3 тыс. руб.;

в 2018 г. – 24 814,1 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 84 893,9 тыс. руб.:

 

в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

в 2017 г. – 21 203,3 тыс. руб.;

в 2018 г. – 24 814,1 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

1. Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольскийосуществляют свою деятельность 35 библиотек, основной задачей которых являетсяобеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителеймуниципального района Ставропольский.

Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурнойсферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений,расширит возможность решения проблем

 

2. Целии задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационныхфункций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального районаСтавропольский.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности ирезультативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципальногорайона Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроляработоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществлятьсяв течение 2015-2018 годов.

3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и

финансовыезатраты на их реализацию

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя изнеобходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя изполномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального районаСтавропольский.

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0431200

111

211, 213

5 879,1

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0437220

111

211, 213

8 356,7

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0431200

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

4 549,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0431200

851

290

8,7

Налог на имущество

806

0801

0431200

852

290

4,9

Прочие налоги

Итого:

18 799,1

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 626,7

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

4 442,0

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

213

1 930,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

213

1 418,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

5 640,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

9,4

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

4,5

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

6,1

Прочие налоги

Итого:

20 077,4

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 819,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

6 231,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

 213

2 511,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

 213

1 955,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

3 663,4

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430072004

244

225

1,6

Услуги по содержанию имущества

806

0801

0430012000

851

290

10,0

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

8,9

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

1,1

Прочие налоги

Итого:

21 203,3

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

110

211, 212, 213

8 567,1

Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

04300S2002

110

211, 213

11 050,4

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

240

221, 222, 223, 224, 225, 226,  290, 310, 340

5 184,9

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги,  арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества,  подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

850

290

11,7

Уплата налогов

Итого:

24 814,1

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

18 799,1

20 077,4

21 203,3

24 814,1

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит      84 893,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

          2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;

          2016 г. – 20 077,4 тыс.руб.;

          2017 г. – 21 203,3тыс. руб.;

    2018 г. – 24 814,1 тыс.руб.

 

5. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «20» 11.2018 г. № 6593нпа

 

Приложение № 4

к муниципальнойпрограмме

«Развитие культурыСтавропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административноеи техническое обеспечение МБУ «Уют»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет

78 416,2 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 году –   6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году –   6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 36 576,6 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 78 416,2 тыс. руб.:

 

в 2015 году –   6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году –   6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 36 576,6 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

1. Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».

В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют» являетсятранспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельностиучреждений культуры муниципального района Ставропольский, которая способствуетоптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, а такжеоптимизации и сокращению расходов местного бюджета.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурнойсферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений,расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнениемероприятий программы.

 

2. Целии задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сферекультуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитиесектора культурных услуг.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;

2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сферекультуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и

финансовыезатраты на их реализацию

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя изнеобходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя изфункций МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский.

Одним из основных мероприятий является организационное, финансовое итехническое обеспечение деятельности МБУ Уют».

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0441200

111

211, 213

6 282,2

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0441200

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

355,0

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0441200

851

290

3,7

Налог на имущество

806

0804

0441200

852

290

1,9

Прочие налоги

Итого:

6 642,8

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

4 922,6

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

119

213

1 486,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

438,9

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

851

290

4,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

4,6

Прочие налоги

Итого:

6 857,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

5 273,8

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

112

212

1,0

Суточные

806

0804

0440012000

119

213

1 590,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

321,6

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0420012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

18 277,5

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0420072004

244

223, 225, 340

749,2

Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 811, 2

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0430072004

244

223

294,9

Коммунальные услуги

806

0804

0440012000

851

290

13,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

6,3

Прочие налоги

806

0804

0440012000

853

290

0,1

Прочие налоги

Итого:

28 339,8

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0420012000

240

221, 223, 225, 226

3 346,3

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги

806

0801

0430012000

240

221, 223

258,0

Услуги связи, коммунальные услуги

806

0804

0440012000

110

211, 213

10 512,2

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

240

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

22 362,9

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0804

0440012000

850

290

97,2

Уплата налогов

Итого:

36 576,6

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

6 642,8

6 857,0

28 339,8

36 576,6

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит78 416,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

           2015 году–   6 642,8 тыс. руб.;

           2016 году–   6 857,0 тыс. руб.;

           2017 году –28 339,8 тыс. руб.;

           2018 году – 36 576,6 тыс. руб.

 

5. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.

 

 

6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «20» 11.2018 г. № 6593нпа

 

Приложение № 5

к муниципальнойпрограмме

«Развитие культурыСтавропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административноеи техническое обеспечение

МБУ ДО Выселкская,Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  66 490,9 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

в 2018 г. –  19 069,1 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 66 490,9 тыс. руб.:

 

в 2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

в 2018 г. –  19 069,1 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

1.  Характеристикапроблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальнойпрограммы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольскийосуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительногообразования детей.

Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена наповышение доступности качественного образования.

Одной из функций образовательных учреждений является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления образовательными учреждениямиуслуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационныхформ работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурнойсферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений,расширит возможность решения проблем.

 

2. Целии задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационныхфункций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей длякачественного образования детей.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативностибюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципальногорайона Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроляработоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и

финансовыезатраты на их реализацию

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя изнеобходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя изполномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИмуниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0702

0451200

111

211, 213

9 247,8

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0451200

112

212

23,4

Методическая литература

806

0702

0457220

111

211, 212, 213

3 200,0

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0451200

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 120,2

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0702

0451200

851

290

1,5

Налог на имущество

806

0702

0451200

852

290

5,0

Прочие налоги

Итого:

13 598,0

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0702

0450012000

111

211

6 236,0

Фонд оплаты труда

806

0702

0450072002

111

211

4 661,6

Фонд оплаты труда

806

0702

0450012000

112

212

26,8

Методическая литература

806

0702

0450012000

119

213

1 884,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0450072002

119

213

1 417,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 673,7

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0702

0450012000

851

290

1,0

Налог на имущество

806

0702

0450012000

852

290

36,2

Прочие налоги

806

0702

0450012000

853

290

30,9

Прочие налоги

Итого:

15 968,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0703

0450012000

111

211

7 805,1

Фонд оплаты труда

806

0703

0450072002

111

211

4 421,7

Фонд оплаты труда

806

0703

0450012000

119

 213

2 356,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450072002

119

213

1 335,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 876,4

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0703

0450072004

244

226, 290

41,3

Прочие услуги, прочие расходы

806

0703

0450012000

851

290

8,3

Налог на имущество

806

0703

0450012000

852

290

0,9

Прочие налоги

806

0703

0450012000

853

290

10,6

Прочие налоги

Итого:

17 855,8

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0703

0450012000

110

211, 212, 213

10 723,0

Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

04500S2002

110

211, 213

6 713,0

Фонд оплаты труда

806

0703

0450012000

240

221, 222, 223, 225, 226,  290, 310, 340

1 582,7

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,  прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0703

0450012000

850

290

50,4

Уплата налогов

Итого:

19 069,1

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

13 598,0

15 968,0

17 855,8

19 069,1

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит      66 490,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

             2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.;

             2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

             2017 г. – 17 855,8 тыс.руб.;

  2018 г. – 19 069,1 тыс. руб.

 

5. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к постановлениюадминистрации

муниципального районаСтавропольский

от «20» 11.2018 г. № 6593нпа

 

Приложение № 6

к муниципальнойпрограмме

«Развитие культурыСтавропольского района

на 2015-2018 годы»

 

Подпрограмма

«Организация работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры

муниципального районаСтавропольский»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ.

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

5. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры;

6. Выполнение требований пожарной безопасности.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 713,7 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;

в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;

в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 19 568,3 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год).

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 15 050,7 тыс. руб.:

 

в 2015 г. –   5 218,4 тыс. руб.;

в 2016 г. –   4 791,3 тыс. руб.;

в 2017 г. –   2 135,7 тыс. руб.;

в 2018 г. –   2 905,3 тыс. руб.

В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год).

 

Ожидаемые результаты    
реализации Подпрограммы  

1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры;

2. Создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.

 

 

 

1. Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограммаразработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы«Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципальногорайона Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений культуры и 3школы дополнительного образования детей.

В учрежденияхкультуры и дополнительного образования детей необходимо проведение ремонтовтехнических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс(водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, отисправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли ит.п.), также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянииэлектропроводка во многих зданиях.

Находятся вветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки, фасады зданий портятэстетический вид.

Выполнение работ по капитальному, текущемуремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительногообразования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности дляучастников культурно-массовых икультурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса, обеспечитсохранность муниципального имущества.

 

2.Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограммаопределяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовоеобеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, ипоказатели их результативности.

Цельюподпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учрежденийкультуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности ирезультативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципальногорайона Ставропольский;

2. Своевременное проведение работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры;

3. Выполнениетребований пожарной безопасности.

Достижениецелей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующихосновных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей Программы будет осуществлятьсяв течение 2015-2018 годов в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы

 

3.1 Объёмбюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Наименование учреждения

Сроки реализации

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский

 

Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями

1

2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе:

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

3 908,8

3 263,3

882,3

10 537,0

МБУК «Ставропольская МБ»

 

-

760,3

305,5

2 200,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

289,8

 

 

 

МБУ ДО Выселкская ДШИ

 

 

 

 

201,3

 

Итого:

 

 

3 908,8

4 023,6

1477,6

12 938,3

2

2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе:

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

МБУ «Уют»

 

-

-

-

 

1 500,0

 

Итого:

 

 

-

-

-

 

1 500,0

3

2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

812,2

 

171,3

200,0

 

 

МБУК «Ставропольская МБ»

 

 

 

201,9

 

 

 

МБУ  «Уют» муниципального района Ставропольский

 

-

-

100,0

 

 

Итого:

 

 

812,2

-

473,2

200,0

 

Итого по задаче 2:

 

 

4 721,0

4 023,6

1 950,8

14 638,3

 

Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры

4

3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

-

-

-

2 000,0

 

 

 

МБУК «Ставропольская МБ»

 

 

 

 

500,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

 

500,0

 

Итого:

 

 

-

-

-

3 000,0

5

3.2. Замена электропроводки зданий

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

424,3

709,7

 

830,0

МБУК «Ставропольская МБ»

 

73,1

58,0

122,1

1 100,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

62,8

 

 

Итого:

 

 

497,4

767,7

184,9

1 930,0

 

Итого по задаче 3:

 

 

497,4

767,7

184,9

4 930,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

5 218,4

4 791,3

2 135,7

19 568,3

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района, всего

5 218,4

4 791,3

2 135,7

2 905,3

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

5 145,3

3 973,0

1 053,6

1 700,0

МБУК "Ставропольская МБ"

73,1

818,3

629,5

847,7

МБУ "Уют"

0,0

0,0

452,6

156,3

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

201,3

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Ставропольская МБ"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Уют"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Ставропольская МБ"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Уют"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО:

5 218,4

4 791,3

2 135,7

2 905,3

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы составит31 713,7 тыс. руб.

Объембюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольский нафинансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;

2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;

2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;

2018 г. – 19 568,3 тыс. руб.

 

5. Механизм реализацииподпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:

- улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры;

- создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий иобразовательного процесса.

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.