Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 19.12.2001 № 62
Об утверждении бюджета города Сызрани на 2002 год
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2001 г. N 62
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД
(В редакции Постановлений Думы города Сызрани Самарской области
от 26.11.2003 г. N 81)
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РоссийскойФедерации, статьей 52 Устава города и Постановлением ГлавыАдминистрации от 13.12.2001 г. N 2001 Сызранская городская Думапостановила:
1. Утвердить городской бюджет на 2002 г. по доходам в сумме 410000 тыс. рублей и расходам в сумме 444 000 тыс. руб. с дефицитом 34000 тыс. рублей, или 9,8% к собственным доходам.
2. Установить в 2002 году:
- ставку налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемуюв местный бюджет, в размере 2%;
- ставку по целевому сбору с юридических и физических лиц насодержание милиции в размере 3% от налогооблагаемой базы;
- ставку сбора за регистрацию юридического лица в размере 1% отуставного фонда, но не менее 10 минимальных размеров оплаты труда;
- ставку регистрационного сбора с физических лиц, занимающихсяпредпринимательской деятельностью, установить в размере минимальнойоплаты труда.
3. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счетналоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений изобластного бюджета (трансферт). Ставки и нормативы отчислений отдоходов установлены законодательством Российской Федерации и Самарскойобласти. Доходы городского бюджета на 2002 год сформированы за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций;
- налога на доходы физических лиц;
- акциза на водку и ликероводочные изделия;
- лицензионных и регистрационных сборов (регистрационный сбор сюридических лиц);
- налога на покупку иностранных денежных знаков и платежныхдокументов, выраженных в иностранной валюте;
- налога с продаж;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, учета и отчетности;
- единого налога на вмененный доход для определенных видовдеятельности;
- налогов на имущество;
- платы за пользование водными объектами;
- земельного налога;
- государственной пошлины;
- целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений иорганизаций на содержание милиции;
- налога на содержание жилищного фонда и объектов социально -культурной сферы (недоимка прошлых лет);
- лицензионных сборов за право торговли спиртными напитками ипивом;
- прочих местных налогов и сборов (регистрационный сбор сфизических лиц);
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося вгосударственной и муниципальной собственности;
- административные платежи и сборы;
- штрафных санкций, возмещений ущерба.
4. Утвердить поступление доходов в городской бюджет по основнымисточникам в соответствии с приложением N 1.
5. При исполнении бюджета руководствоваться установленныминормативами отчислений от налогов и сборов, установленными федеральными региональным законодательством (Приложение N 2).
6. Предоставить льготу в размере 50% по уплате регистрационногосбора с физических лиц следующим категориям населения:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалидам I и II групп;
- участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС;
- воинам - интернационалистам.
6.1. Предоставить специализированным предприятиям, имеющим набалансе жилой фонд и осуществляющим его эксплуатацию, льготы по налогуна имущество и земельному налогу в пределах сумм, зачисляемых вместный бюджет. (Дополнен - Постановление Думы города СызраниСамарской области от 26.11.2003 г. N 81)
7. Освободить в 2002 году от уплаты целевого сбора на содержаниемилиции, благоустройство территории и другие цели предприятияавтомобильного транспорта, содержащие автомобильные колонны войсковоготипа. Высвободившиеся средства направлять на обновление автомобильногопарка и техническое оснащение автомобильных колонн войскового типа.
8. Администрация города имеет право предоставлять предприятиям иорганизациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, всоответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством:
- инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в городскойбюджет на сумму, составляющую не более двух процентов от суммыутвержденных налоговых доходов;
- отсрочки и рассрочки (реструктуризация) по уплате налогов вгородской бюджет, налоговые кредиты и инвестиционные налоговыекредиты;
- бюджетные кредиты (ссуды) на сумму, не превышающую три процентарасходов городского бюджета;
- муниципальные гарантии на привлечение заимствований наконкурсной основе в текущем году на сумму, превышающую 0,01% расходовгородского бюджета.
9. Администрация города производит отчисления на развитиематериально - технической базы инспекции Министерства по налогам исборам РФ по г. Сызрани и государственной налоговой полиции г. Сызранив размере 10% суммы взысканных в городской бюджет штрафных санкций,пеней и налогов, доначисленных налоговыми органами в результатеосуществления ими контрольной работы, при условии выполненияконтрольных показателей поступления налоговых платежей в городскойбюджет, принятых настоящим решением.
10. Утвердить структуру расходов городского бюджета понаправлениям расходов в разрезе разделов и подразделов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии сприложением N 3.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета всоответствии разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации сприложением N 4.
12. Утвердить структуру расходов городского бюджета поэкономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации всоответствии с приложением N 5.
13. Утвердить структуру расходов городского бюджета пополучателям средств ведомственной классификации расходов городскогобюджета в соответствии с приложением N 6.
14. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений всоответствии с приложением N 7. Установить, что выделение средств накапитальные вложения юридическим лицам, финансируемым за счет средствгородского бюджета, осуществляется при наличии технико -экономического обоснования, проектно - сметной документации, планапередачи земли и сооружений.
15. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащихфинансированию из городского бюджета на 2002 год, в соответствии сприложением N 8.
16. Управлению жилищно - коммунального и дорожного хозяйства(Малышев В. П.) ежеквартально представлять в Сызранскую городскую Думуинформацию о ходе исполнения наказов избирателей, являющихсянеотъемлемой частью программы "Наш город".
17. Администрации города представить в городскую Думу мероприятияпо привлечению внебюджетных источников финансирования городскойинвестиционной программы в срок до 30.03.2002 г.
18. Утвердить источниками покрытия дефицита городского бюджета всоответствии с приложением N 9.
19. Администрация города имеет право вносить, в ходе исполнениягородского бюджета, с последующим утверждением на заседании городскойДумы, следующие изменения:
- в приложениях N 3, 4, 6 - в связи с передачей полномочий пофинансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- в приложениях N 3 и 5 - в пределах средств, установленныхполучателю средств городского бюджета по подразделу функциональнойклассификации бюджетов Российской Федерации;
- в приложении N 7 - в распределении расходов по лимитам междуобъектами капитальных вложений.
20. В соответствии с Бюджетным Кодексом исполнение бюджета в 2002году производить на основе лимитов бюджетных обязательств (всоответствии с бюджетной росписью).
21. Финансовому отделу Администрации города направлятьдополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджетасверх сумм установленных постановлением Сызранской городской Думы "Обюджете города на 2002 год", на финансирование расходов,предусмотренных законодательными и нормативными актами необеспеченнымиили обеспеченными частично (не в полной мере) источникамифинансирования с последующим утверждением городской Думой внесенныхизменений и дополнений.
22. Финансовому отделу Администрации осуществлять контроль засоблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации главнымираспорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
23. Получатели бюджетных средств обязаны:
- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы,подтверждающие право на получение бюджетных средств;
- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с ихцелевым назначением;
- своевременно предоставлять отчет и иные сведения обиспользовании бюджетных средств;
- обеспечивать первоочередное исполнение в полном объемеследующих статей:
- оплата труда;
- начисление на оплату труда;
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.
24. Финансовому отделу Администрации города при исполнениибюджета сверх сумм установленных постановлением Сызранской городскойДумы "О бюджете города на 2002 год" направить дополнительно 1,3 млн.рублей на мероприятия по газификации коммунальных домов, расположенныхв районах частного сектора.
25. Администрация города ежеквартально до 20 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, информирует городскую Думу обисполнении городского бюджета.
26. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.
25. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить напланово - бюджетную комиссию городской Думы.
Глава города,
председатель Сызранской
городской Думы В.Г.ЯНИН
Приложение N 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2002 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)--------T-----------------------------------------------T-----------¬¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. рублей¦+-------+-----------------------------------------------+-----------+¦1000000¦I.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 399 656 ¦¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала - ¦ 231 919 ¦¦ ¦всего ¦ ¦¦1010100¦Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 29 342 ¦¦1010102¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 5 477 ¦¦ ¦организаций ¦ ¦¦1010110¦Налог на прибыль по местной ставке ¦ 23 865 ¦¦1010200¦Налог на доходы физических лиц - всего ¦ 202 577 ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, удерживаемый ¦ 195 877 ¦¦ ¦предприятиями, учреждениями и организациями ¦ ¦¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, взимаемый ¦ 6 700 ¦¦ ¦налоговыми органами ¦ ¦¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 27 561 ¦¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 371 ¦¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦¦ ¦производимым на территории РФ - всего ¦ ¦¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия ¦ 371 ¦¦1020433¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы, ¦ 28 ¦¦ ¦подлежащие уплате в местный бюджет ¦ ¦¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 960 ¦¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦¦ ¦валюте ¦ ¦¦1020700¦Налог с продаж ¦ 26 202 ¦¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 1 955 ¦¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 1 055 ¦¦ ¦упрощенной системы налогообложения, учета и ¦ ¦¦ ¦отчетности ¦ ¦¦1030102¦Единый налог для юридических лиц, зачисляемый ¦ 935 ¦¦ ¦в бюджет субъекта ¦ ¦¦1030104¦Единый налог для физических лиц, осуществляю- ¦ 120 ¦¦ ¦щих предпринимательскую деятельность без обра- ¦ ¦¦ ¦зования юридического лица, зачисляемый в бюджет¦ ¦¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 900 ¦¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для юридических¦ 885 ¦¦ ¦лиц ¦ ¦¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для физических ¦ 15 ¦¦ ¦лиц, осуществляющих предпринимательскую дея- ¦ ¦¦ ¦тельность без образования юридического лица ¦ ¦¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 80 152 ¦¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 950 ¦¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 78 902 ¦¦1040201¦Налог на имущество предприятий, зачисляемый в ¦ 78 902 ¦¦ ¦бюджет субъекта ¦ ¦¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 300 ¦¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 50 724 ¦¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 2 074 ¦¦1050700¦Земельный налог ¦ 48 650 ¦¦1050702¦Земельный налог на земли городов и поселков ¦ 45 650 ¦¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 7 345 ¦¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 3 000 ¦¦1400102¦Государственная пошлина с исковых и иных ¦ 1 000 ¦¦ ¦заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей ¦ ¦¦ ¦юрисдикции ¦ ¦¦1400103¦Государственная пошлина за совершение нотари- ¦ 2 000 ¦¦ ¦альных действий, государственную регистрацию ¦ ¦¦ ¦актов гражданского состояния и другие юриди- ¦ ¦¦ ¦чески значимые действия, за рассмотрение и вы- ¦ ¦¦ ¦дачу документов, связанных с приобретением ¦ ¦¦ ¦гражданства или выходом из гражданства РФ ¦ ¦¦1400500¦Местные налоги и сборы - всего ¦ 4 345 ¦¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-¦ 1 800 ¦¦ ¦ний и организаций на содержание милиции ¦ ¦¦1400505¦Лицензионный сбор за право торговли спиртными ¦ 130 ¦¦ ¦напитками ¦ ¦¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 2 415 ¦¦ ¦в том числе: налог на содержание жилья объектов¦ 2 215 ¦¦ ¦соцсферы ¦ ¦¦2000000¦II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 18 912 ¦¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 12 497 ¦¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности, или от деятельности государ- ¦ ¦¦ ¦ственных и муниципальных организаций ¦ ¦¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 12 047 ¦¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 2 447 ¦¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 9 600 ¦¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления бюджет- ¦ 15 ¦¦ ¦ных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны ¦ ¦¦2013000¦Доходы от реализации арестованного, конфиско- ¦ 435 ¦¦ ¦ванного и иного имущества, обращенного в доход ¦ ¦¦ ¦государства ¦ ¦¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 815 ¦¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые государственными ¦ 815 ¦¦ ¦организациями за выполнение определенных функ- ¦ ¦¦ ¦ций ¦ ¦¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 5 600 ¦¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции, включая¦ 5 600 ¦¦ ¦штрафы за нарушение правил дорожного движения ¦ ¦¦2070301¦Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ ¦ 348 ¦¦ ¦по налогам и сборам (за исключением штрафов, ¦ ¦¦ ¦взыскиваемых по отдельным видам налогов за ¦ ¦¦ ¦нарушение налогового законодательства) ¦ ¦¦2070340¦Прочие административные штрафы и иные санкции ¦ 5 252 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого доходов: ¦ 418 568 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Внутренние обороты по доходам ¦ 82 179 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦3020202¦Субвенции ¦ 19 725 ¦¦3020405¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной обес- ¦ 62 454 ¦¦ ¦печенности муниципальных образований ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Всего доходов ¦ 500 747 ¦L-------+-----------------------------------------------+------------
Приложение N 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2002 ГОДУ
--------T----------------------------------------T----------¬
¦Код ¦Виды (группы) налогов ¦Нормативы ¦
¦ ¦ ¦отчислений¦
¦ ¦ ¦по Закону ¦
¦ ¦ ¦"Об ¦
¦ ¦ ¦областном ¦
¦ ¦ ¦бюджете ¦
¦ ¦ ¦на 2002 ¦
¦ ¦ ¦год" ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦5 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010100¦Налог на прибыль по местной ставке ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, ¦57 ¦
¦ ¦удерживаемый предприятиями, ¦ ¦
¦ ¦учреждениями и организациями ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, ¦100 ¦
¦ ¦удерживаемый налоговыми органами ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020204¦Акцизы на водку, ликероводочные изделия ¦5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020433¦Прочие лицензионные и регистрационные ¦100 ¦
¦ ¦сборы, подлежащие уплате в местный ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных ¦40 ¦
¦ ¦знаков и платежных документов, ¦ ¦
¦ ¦выраженных в иностранной валюте ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦50 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦50 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1040200¦Налог на имущество, переходящее в ¦100 ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1050300¦Плата за пользование водными объектами ¦50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и ¦50 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦100 ¦
¦ ¦учреждений и организаций на содержание ¦ ¦
¦ ¦милиции ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1400504¦Налог на содержание жилищного фонда и ¦100 ¦
¦ ¦объектов социально - культурной сферы ¦ ¦
¦ ¦(недоимка прошлых лет) ¦ ¦
L-------+----------------------------------------+-----------
Приложение N 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)-----T---------------------------------------------------T---------¬¦Код ¦Наименование раздела, подраздела функциональной ¦Сумма, ¦¦ ¦классификации направления расходов ¦тыс. руб.¦+----+---------------------------------------------------+---------+¦0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ¦ 36 019 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 36 019 ¦¦ ¦Администрация города ¦ 18 322 ¦¦ ¦Городская Дума ¦ 1 000 ¦¦ ¦Финансовый отдел ¦ 3 751 ¦¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 3 012 ¦¦ ¦населения ¦ ¦¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 1 236 ¦¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 2 693 ¦¦ ¦Управление образования ¦ 1 878 ¦¦ ¦Отдел по делам молодежи ¦ 485 ¦¦ ¦Отдел физической культуры и спорта ¦ 547 ¦¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства¦ 1 923 ¦¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 172 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0500¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 3 450 ¦¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 2 904 ¦¦ ¦УВД ¦ 1 419 ¦¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 485 ¦¦0509¦Государственная противопожарная служба ¦ 546 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦ 26 903 ¦¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦¦0707¦Государственные капитальные вложения на ¦ 26 903 ¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦¦ ¦Капитальное строительство ¦ 20 953 ¦¦ ¦Приобретение оборудования ¦ 5 950 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 12 500 ¦¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 12 500 ¦¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ 12 500 ¦¦ ¦землеустройству и землепользованию, ведению ¦ ¦¦ ¦государственного кадастра и мониторинга ¦ ¦¦ ¦земель ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 15 651 ¦¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 15 187 ¦¦ ¦Субсидии всего ¦ 15 187 ¦¦ ¦в том числе содержание городского транспортного ¦ 545 ¦¦ ¦отдела Администрации ¦ ¦¦ ¦возмещение убытков транспортному предприятию по ¦ 14 642 ¦¦ ¦перевозке населения ¦ ¦¦1006¦Связь ¦ 464 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 464 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1200¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦201 958 ¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 55 321 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 32 266 ¦¦ ¦Трансферты ¦ 17 100 ¦¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 5 955 ¦¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 500 ¦¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100 ¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦142 237 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 88 767 ¦¦ ¦Текущий ремонт элементов городского благоустройства¦ 42 893 ¦¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского ¦ 10 577 ¦¦ ¦благоустройства ¦ ¦¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 400 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 4 400 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 2 247 ¦¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦¦1302¦Предупреждение и ликвидации последствий ЧС и ¦ 2 247 ¦¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации города ¦ 2 247 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 73 562 ¦¦1401¦Дошкольное образование ¦ 9 087 ¦¦1402¦Общее образование ¦ 39 454 ¦¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 32 363 ¦¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 7 091 ¦¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 17 638 ¦¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 9 660 ¦¦ ¦Образовательное учреждение здравоохранения ¦ 7 978 ¦¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 2 656 ¦¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 4 727 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 31 079 ¦¦1501¦Культура и искусство ¦ 31 079 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 023 ¦¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 703 ¦¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 320 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 20 946 ¦¦1701¦Здравоохранение ¦ 15 091 ¦¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 7 861 ¦¦ ¦Городские целевые программы ¦ 6 230 ¦¦ ¦Областные целевые программы ¦ 1 000 ¦¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 5 855 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 79 384 ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 22 944 ¦¦ ¦МП пансионат ¦ 1 420 ¦¦ ¦МТЦ коррекц. образ. и соц. помощи семье, детям ¦ 3 371 ¦¦ ¦и молодежи ¦ ¦¦ ¦МОУ Центр социальной адаптации ¦ 42 ¦¦ ¦МУ Территориальный центр социальной помощи семье и ¦ 504 ¦¦ ¦детям "Семья" ¦ ¦¦ ¦МУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения ¦ 2 577 ¦¦ ¦родителей "Островок" ¦ ¦¦ ¦Отделения, отделы при управлении социальной защиты ¦ 14 736 ¦¦ ¦населения ¦ ¦¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства¦ 294 ¦¦1802¦Социальная помощь ¦ 153 ¦¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 627 ¦¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 54 660 ¦¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным категориям ¦ 2 250 ¦¦ ¦граждан ¦ ¦¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ¦ 52 410 ¦¦ ¦ветеранах" в части переданных субъектом полномочий ¦ ¦¦ ¦местному самоуправлению ¦ ¦¦ ¦в т.ч. оплата жилищно - коммунальных услуг ¦ 24 197 ¦¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦¦ ¦оплата проезда в муниципальном транспорте ¦ 28 213 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦2300¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 824 ¦¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 824 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 0 ¦¦3001¦Резервные фонды ¦ 248 ¦¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные расходы ¦ 248 ¦¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по ликвидации ЧС ¦ 0 ¦¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -5 995 ¦¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 16 000 ¦¦ ¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 21 995 ¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 5 747 ¦¦ ¦подразделам ¦ ¦¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 0 ¦¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ 748 ¦¦ ¦Комитет Территориального общественного самоуправ- ¦ 740 ¦¦ ¦ления ¦ ¦¦ ¦Военный комиссариат ¦ 375 ¦¦ ¦Компенсация на наем жилья военнослужащим, ¦ 210 ¦¦ ¦уволенным в запас ¦ ¦¦ ¦Прочие расходы ¦ 1 958 ¦¦ ¦Внедрение казначейской системы исполнения бюджета ¦ 1 716 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦508 546 ¦L----+---------------------------------------------------+----------
Приложение N 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА
2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)--------------T---------------------------------------------T--------¬¦Коды ¦Наименование раздела, подраздела ¦Сумма, ¦¦ ¦функциональной классификации направления ¦тыс.руб.¦¦ ¦расходов ¦ ¦+--T--T---T---+ ¦ ¦¦Р ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦36 019 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного ¦36 019 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦29 472 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦000¦029¦Обеспечение деятельности органов местного ¦6 547 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦6 547 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦00¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ¦3 450 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦01¦000¦000¦Органы внутренних дел ¦2 904 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦01¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦2 904 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦09¦000¦000¦Государственная противопожарная служба ¦ 546 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦09¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦ 546 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦26 903 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦07¦000¦000¦Строительство, архитектура ¦26 903 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦07¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦26 903 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦07¦313¦198¦Государственные капитальные вложения на ¦26 903 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦12 500 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦12 500 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦02¦344¦000¦Мероприятия по улучшению землеустройства и ¦12 500 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования, осуществляемые за счет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств земельного налога ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра, ¦12 500 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства и водных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦биологических ресурсов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦15 651 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦15 187 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка автомобильного ¦15 187 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦01¦372¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦15 187 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦464 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей связи ¦464 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦07¦376¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦464 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦201 958 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦55 321 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного хозяйства¦55 321 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦49 366 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦290¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦32 266 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ,услуг)¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦5 955 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦352¦356¦Трансферты населению ¦17 100 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦142 237 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦142 237 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦85 073 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснабжающими организациями ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦85 073 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦442¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦3 694 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснабжения и канализации ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦442¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦3 694 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦443¦Расходы на благоустройство ¦42 893 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦443¦Субсидии и субвенции ¦42 893 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦10 577 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦442¦Капитальный ремонт ¦10 577 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦03¦000¦000¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦4 400 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦03¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦4 400 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦03¦311¦444¦Расходы на прочие структуры коммунального ¦4 400 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦2 247 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦2 247 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦2 247 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦02¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦2 247 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦73 562 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦9 087 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦9 087 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦9 087 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦39 454 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦000¦Ведомственные расходы на общее образование ¦39 454 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦260¦Школы, детские сады, школы начальные, ¦25 658 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и средние ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦263¦Школы - интернаты ¦859 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦264¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦9 536 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦265¦Детские дома ¦3 401 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное образование ¦17 638 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее ¦17 638 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения ¦17 638 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование ¦2 656 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее ¦2 656 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦2 656 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области образования ¦4 727 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦4 727 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦2 062 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации оздоровительной ¦2 665 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей и подростков ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦31 079 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦31 079 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и искусство¦22 798 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие учреждения ¦15 418 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦1 839 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦5 541 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров, ¦2 584 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других организаций ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации, цирки и ¦2 584 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие организации исполнительских искусств ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦5 697 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦5 697 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦3 023 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦1 703 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦420¦000¦Государственная поддержка телерадиокомпаний ¦1 703 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦420¦285¦Содержание объектов социально - культурной ¦552 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦420¦290¦Государственная поддержка телерадиокомпаний ¦1 151 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательства ¦1 320 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦02¦425¦000¦Государственная поддержка городских газет ¦1 320 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦02¦425¦292¦Оплата расходов, связанных с производством и ¦1 320 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространением городских газет ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦20 946 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦15 091 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦15 091 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦10 242 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦301¦Поликлиники, амбулатории, диагностические ¦30 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦1 994 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой неотложной помощи ¦112 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦1 426 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦315¦Целевые расходы на дорогостоящие виды ¦1 287 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦5 855 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую культуру ¦5 855 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦434¦075¦Содержание подведомственных структур ¦3 893 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦1 962 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦79 384 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦22 944 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦22 944 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения оказания ¦13 722 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦320¦Дома - интернаты для престарелых и инвалидов ¦1 420 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области социальной ¦7 802 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦02¦000¦000¦Социальная помощь ¦153 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦02¦442¦000¦Выплата пенсий и пособий другим категориям ¦153 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦02¦442¦322¦Пособия и социальная помощь ¦153 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦1 627 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области ¦1 627 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦1 627 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области социальной ¦54 660 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦54 660 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦498¦333¦Расходы на оплату проезда ветеранов ¦28 238 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦498¦345¦Расходы на оплату жилищно - коммунальных ус- ¦24 172 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦луг ветеранов и инвалидов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦2 250 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦2 250 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦1 824 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка экономики ¦1 824 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка экономики ¦1 824 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦- ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦248 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦01¦399¦000¦Резервные фонды на ЧС ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦01¦399¦000¦Резервные фонды на непредвиденные расходы ¦248 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦000¦000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦-5 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦000¦Бюджетные ссуды ¦-5 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦399¦Другие ссуды ¦-5 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦399¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ¦16 000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд) ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦399¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦21 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦5 747 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделам ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦5 747 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦508 546 ¦L--+--+---+---+---------------------------------------------+---------
Приложение N 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)----------------------------------------------T------T----------¬¦Наименование статьи экономической ¦Код ¦Сумма, ¦¦классификации расходов ¦ ¦тыс.руб. ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦100000¦452 558 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Закупки товаров и оплата услуг ¦110000¦192 213 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата труда государственных служащих ¦110100¦66 360 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Начисления на оплату труда (страховые взносы ¦110200¦22 879 ¦¦на государственное социальное страхование ¦ ¦ ¦¦граждан) ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Приобретение предметов снабжения и расходных ¦110300¦12 332 ¦¦материалов ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Командировки и служебные разъезды ¦110400¦348 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата транспортных услуг ¦110500¦647 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата услуг связи ¦110600¦2 131 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата коммунальных услуг ¦110700¦52 333 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Прочие текущие расходы на закупку товаров и ¦111000¦35 183 ¦¦оплату услуг ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Субсидии и текущие трансферты ¦130000¦260 345 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Субсидии ¦130100¦186 428 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Текущие трансферты ¦130200¦0 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Трансферты населению ¦130300¦73 917 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦200000¦61 983 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Капитальные вложения в основные фонды ¦240000¦61 983 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Приобретение оборудования и предметов ¦240100¦10 182 ¦¦длительного пользования ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Капитальное строительство ¦240200¦20 953 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Капитальный ремонт ¦240300¦30 848 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (бюджетных ссуд за ¦380000¦-5 995 ¦¦вычетом погашения) ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦380000¦-5 995 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦380100¦16 000 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Возврат кредитов (бюджетных ссуд) ¦380200¦21 995 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦ВСЕГО ¦ ¦508 546 ¦L---------------------------------------------+------+-----------
Приложение N 6
к постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ НА 2002 ГОД
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)-----T------------------------------------------------------T---------¬¦КФСР¦Наименование прямого получателя средств ¦Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Администрация города ¦ 29 673¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 19 322¦¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 12 500¦¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и ¦ 200¦¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 545¦¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 556¦¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 100¦¦3001¦Резервный фонд ¦ 248¦¦3003¦Возврат ссуды ¦ -5 995¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 1 197¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Финансовый отдел Администрации города ¦ 5 467¦¦0106¦Финансирование органов местного самоуправления ¦ 3 751¦¦3004¦Внедрение казначейской системы исполнения бюджета ¦ 1 716¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 18 103¦¦ ¦населения ¦ ¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 3 012¦¦1701¦Здравоохранение ¦ 15 091¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Медицинский колледж ¦ 7 978¦¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 7 978¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 54 863¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 236¦¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 2 226¦¦1402¦Образовательные учреждения культуры ¦ 7 091¦¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 9 660¦¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 100¦¦1501¦Культура и искусство ¦ 31 079¦¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 151¦¦1602¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 320¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 38 462¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 2 693¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 17 100¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 16 156¦¦1802¦Социальная помощь ¦ 153¦¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 2 150¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 210¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление образования ¦ 48 055¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 878¦¦1401¦Дошкольное образование ¦ 9 087¦¦1402¦Общее образование ¦ 32 363¦¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 4 727¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 172¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 172¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет территориального общественного самоуправления ¦ 740¦¦3004¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 740¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 552¦¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 552¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Отдел по делам молодежи ¦ 2 112¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 485¦¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 627¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Отдел физической культуры и спорта ¦ 6 352¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 547¦¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 5 805¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства ¦ 2 217¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 923¦¦1801¦Расходы по содержанию штатной численности ¦ 294¦¦ ¦вспомогательного персонала при Управлении по вопросам ¦ ¦¦ ¦семьи, материнства и детства ¦ ¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 3 637¦¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных¦ 1 813¦¦ ¦бедствий ¦ ¦¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 824¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 485¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 1 485¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 375¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 375¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ЗАО "СТЭК" ¦ 59 770¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 59 770¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ЖКХ "Новокашпирское" ¦ 1 853¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 1 253¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 500¦¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 100¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Управляющая компания "Городские перевозки" ¦ 48 535¦¦0707¦Приобретение оборудования ¦ 5 500¦¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 14 642¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 180¦¦1806¦Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" ¦ 28 213¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Спецавтотранспорт" ¦ 2 466¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 2 466¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Жилищно - эксплуатационная служба" ¦ 15 303¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 15 303¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет жилищно - коммунального хозяйства ¦ 97 552¦¦ ¦и строительства ¦ ¦¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 10 169¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 10 076¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 77 073¦¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и ¦ 234¦¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МП по оказанию коммунально - бытовых и ритуальных ¦ 5 220¦¦ ¦услуг населению ¦ ¦¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 450¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 470¦¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 300¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000¦¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 2 000¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление внутренних дел ¦ 1 419¦¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 1 419¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ООО "Сызраньводоканал" ¦ 3 194¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 3 194¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Муниципальный территориальный центр коррекционного ¦ 3 371¦¦ ¦образования и коррекционной помощи семье, детям, ¦ ¦¦ ¦молодежи ¦ ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 3 371¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦ 558¦¦0707¦Государственные капитальные вложения ¦ 558¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Центр благоустройства и озеленения" ¦ 45¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 45¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранский пансионат для ветеранов труда ¦ 775¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 775¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 6 000¦¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 6 000¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 230¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 230¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Жилищно - эксплуатационная служба -1" ¦ 6 897¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 6 897¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МОУ "Центр социальной адаптации" ¦ 42¦¦1801¦Учреждение социального обеспечения ¦ 42¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ Территориальный центр социальной помощи семье и ¦ 504¦¦ ¦детям "Семья" ¦ ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 504¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения ¦ 2 577¦¦ ¦родителей "Островок" ¦ ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 2 577¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 546¦¦0509¦Государственная противопожарная служба ¦ 546¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ 748¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 748¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Прочие учреждения, предприятия, организации ¦ 27 698¦¦1007¦Льготы по услугам связи ¦ 464¦¦1201¦Льготы по коммунальным услугам (городская программа) ¦ 2 226¦¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 50¦¦1806¦Льгота по коммунальным услугам (ФЗ "О ветеранах") ¦ 24 197¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 761¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Итого расходов ¦ 508 546¦L----+------------------------------------------------------+----------
Приложение N 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
ЛИМИТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ,
ВЕДОМСТВ, КЛАССИФИКАЦИИ
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)-----T----------------------------T---------T--------T------------T-----------¬¦КФКР¦Наименование ¦Единица ¦Мощность¦Год начала и¦Лимит ¦¦ ¦ ¦измерения¦ ¦окончания ¦капиталь- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦ных вло- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦жений ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦0707¦МУПГ "Сызранские троллейбус-¦ ¦ ¦ ¦6 000 ¦¦ ¦ные линии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Строительство 1 линии трол- ¦ км ¦ 21 ¦1997 - 2002 ¦6 000 ¦¦ ¦лейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Комитет жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного хозяйства и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦2 000 ¦¦ ¦ства - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1. Реконструкция моста через¦п.м. ¦43,2 ¦1999 - 2002 ¦2 000 ¦¦ ¦р. Крымза по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Комитет жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦3 741 ¦¦ ¦ного хозяйства и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1. Газификация города ¦ ¦ ¦ ¦2 441 ¦¦ ¦2. Газификация муниципально-¦ ¦ ¦ ¦1 300 ¦¦ ¦го жилья, расположенного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦частном секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Комитет жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦580 ¦¦ ¦ного хозяйства и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Реконструкция стадиона ¦ ¦ ¦ ¦580 ¦¦ ¦"Центральный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Сызранский Фонд жилья и ипо-¦кв.м. ¦ 250 ¦2001 - 2002 ¦2 000 ¦¦ ¦теки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Управление культуры, инфор- ¦ ¦ ¦ ¦2 226 ¦¦ ¦мации и рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Реконструкция краеведческого¦ ¦ ¦ ¦2 226 ¦¦ ¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Внутренний долг городского ¦ ¦ ¦ ¦4 406 ¦¦ ¦бюджета по областной инвес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тиционной программе 2001 г.-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, в том числе по следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ющим объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Комитет жилищно - комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нального хозяйства и строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания УВД ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦¦ ¦(240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания пож- ¦ ¦ ¦ ¦1 000 ¦¦ ¦депо (240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство АТС в пос. ¦ ¦ ¦ ¦1 000 ¦¦ ¦Новокашпирский (240220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания ¦ ¦ ¦ ¦1 648 ¦¦ ¦военкомата (240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Комитет по строительству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания УВД ¦ ¦ ¦ ¦ 158 ¦¦ ¦(240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания пож- ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦¦ ¦депо (240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Итого по капитальному строи-¦ ¦ ¦ ¦20 953 ¦¦ ¦тельству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предметов длительного поль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦0707¦МУП "СПАТК" ¦ ¦ ¦ ¦2 500 ¦¦ ¦Приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦2 500 ¦¦ ¦240110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦МУП Управляющая Компания ¦ ¦ ¦ ¦3 000 ¦¦ ¦"Городские перевозки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦3 000 ¦¦ ¦240110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦МП ОКБ и РУН ¦ ¦ ¦ ¦450 ¦¦ ¦Приобретение котла для бани ¦ ¦ ¦ ¦450 ¦¦ ¦п. Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Итого по приобретенному обо-¦ ¦ ¦ ¦5 950 ¦¦ ¦рудованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Всего по капитальным вложе- ¦ ¦ ¦ ¦26 903 ¦¦ ¦ниям в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------------------------+---------+--------+------------+------------
Приложение N 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЫЗРАНИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД
-------T-----------------------------------T-----------------------------¬
¦N ¦Наименование программы ¦Сумма, тыс.руб. ¦
¦п/п ¦ +---------------T-------------+
¦ ¦ ¦Расходы ¦Капитальное ¦
¦ ¦ ¦некапитального ¦строительство¦
¦ ¦ ¦характера ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦I. ¦Социальная защита населения ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦1.1. ¦Комплексная программа по ¦172 679 ¦ ¦
¦ ¦социальной поддержке населения г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани на 2002 год ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦II. ¦Здравоохранение ¦7 230 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.1. ¦Здоровое детство в новом ¦2 920 ¦ ¦
¦ ¦тысячелетии 2002 - 2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.2. ¦Организация медико - социальной ¦180 ¦ ¦
¦ ¦помощи детям-инвалидам и их семьим ¦ ¦ ¦
¦ ¦на муниципальном уровне на 2002 - ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 годы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.3. ¦Создание банка аутоплазмы и ¦958 ¦ ¦
¦ ¦аутоэротроцитов на 2002 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.4. ¦Профилактика туберкулеза на 2002 - ¦50 ¦ ¦
¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.5. ¦Первоочередные мероприятия по сни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦жению ¦500 ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости вирусом гепатита В ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002 год ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.6. ¦Программа "Анти-СПИД" на 2001 - ¦542 ¦ ¦
¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7. ¦Здоровье населения г. Сызрани на ¦880 ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг., в том числе ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.1.¦Улучшение оказания помощи ¦60 ¦ ¦
¦ ¦онкобольным в 2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.2.¦Сахарный диабет на 2002 год ¦150 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.3.¦Лекарственное обеспечение ¦500 ¦ ¦
¦ ¦населения г. Сызрани ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизненно важными медикаментами на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.4.¦Бронхиальная астма на 2002 год ¦170 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.8. ¦Вакцинопрофилактика 2002 - 2004 гг.¦200 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.9. ¦Областная целевая программа ¦1000 ¦В случае ¦
¦ ¦"Обеспечение вирособезопасности ¦ ¦профицита ¦
¦ ¦донорской крови, ее компонентов и ¦ ¦городского ¦
¦ ¦препаратов, заготовляемых ¦ ¦бюджета ¦
¦ ¦учреждениями службы крови ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской области" на 2001 - 2002 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦III. ¦Образование ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦3.1. ¦Новое поколение на 2002 - 2004 гг. ¦В счет текущего¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦3.2. ¦Стабилизация и развитие г. Сызрани ¦В счет текущего¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2004 гг. ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦IV. ¦Отраслевые программы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦4.1. ¦Программа "Наш города" на 2002 - ¦В счет текущего¦ ¦
¦ ¦2005 гг. ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦4.2. ¦Программа ипотечного кредитования ¦ ¦2 000 ¦
¦ ¦в г. Сызрани 1999 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦179 909 ¦2 000 ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦Всего по программам ¦181 909 ¦ ¦
L------+-----------------------------------+---------------+--------------
Приложение N 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. N 62
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД
(В редакции Постановления Думы города Сызрани Самарской области
от 21.08.2002 г. N 47)---------T--------------------------------------T-----------¬¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. рублей¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50120 ¦ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА ¦4 674 ¦¦ ¦СЧЕТАХ В БАНКАХ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50121 ¦Остатки на начало отчетного периода ¦12 171 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50122 ¦Остатки на конец отчетного периода ¦7 497 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50400 ¦БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ¦-28 787 ¦¦ ¦БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50401 ¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦10 000 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50402 ¦Погашение основной суммы задолженности¦-38 787 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50500 ¦ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ¦28 891 ¦¦ ¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50501 ¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦28 891 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50502 ¦Погашение основной суммы задолженности¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50600 ¦ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, ¦3 021 ¦¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50630 ¦Поступления от продажи имущества, ¦3 021 ¦¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50820 ¦КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ¦ ¦¦ ¦ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦¦ ¦ОБРАЗОВАНИЙ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50821 ¦Получение кредитов ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50822 ¦Погашение основной суммы задолженности¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦ИТОГО ¦ ¦7 799 ¦L--------+--------------------------------------+------------