Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 21.08.2002 № 47
О внесении изменений и дополнений в Постановление Сызранской городской Думы от 19.12.2001 г. N 62 "О бюджете города Сызрани на 2002 год"
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2002 г. N 47
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 19.12.2001 Г. N 62 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
СЫЗРАНИ НА 2002 ГОД"
В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об общихпринципах организации местного самоуправления в РФ" от 28.08.1995 г. N154-ФЗ, статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Устава г. Сызрании Постановлением Главы Администрации "О внесении изменений идополнений в бюджет города Сызрани на 2002 год" от 13.08.2002 г. N 479Сызранская городская Дума постановила:
1. Внести в Постановление Сызранской городской Думы "О бюджетегорода Сызрани на 2002 год" от 19.12.2001 г. N 62 следующие измененияи дополнения:
1.1. Приложение N 1 "Поступление доходов в бюджет города Сызранив 2002 году по основным источникам" изложить в редакции согласноПриложению N 1 к настоящему Постановлению;
1.2. Приложение N 3 "Структура расходов бюджета города Сызрани на2002 год по разделам и подразделам функциональной бюджетнойклассификации Российской Федерации и направлениям расходов городскогобюджета" изложить в редакции согласно Приложению N 2 к настоящемуПостановлению;
1.3. Приложение N 4 "Структура расходов городского бюджета на2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"изложить в соответствии с Приложением N 3 настоящего Постановления;
1.4. Приложение N 5 "Структура расходов бюджета города Сызрани на2002 год по статьям экономической классификации" изложить всоответствии с Приложением N 4 к настоящему Постановлению;
1.5. Приложение N 6 "Расходы бюджета города Сызрани пополучателям средств ведомственной классификации расходов на 2002 год"изложить в редакции согласно Приложению N 5 к настоящемуПостановлению;
1.6. Приложение N 7 "Лимиты капитальных вложений за счет средствгородского бюджета на 2002 год по получателям средств, ведомств,классификации" изложить в редакции согласно Приложению N 6 кнастоящему Постановлению;
1.7. Приложение N 9 "Источники финансирования дефицита городскогобюджета на 2002 год" изложить в редакции согласно Приложению N 7 кнастоящему Постановлению.
2. От имени депутатов Сызранской городской Думы направитьходатайство Губернатору Самарской области о погашении кредиторскойзадолженности по оплате коммунальных услуг лечебных учреждений городана 2002 год в размере 6,4 млн. рублей.
3. Администрации города опубликовать настоящее Постановление всредствах массовой информации в срок до 20.09.2002 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наФинансовый отдел Администрации города (Сизова О.В.) и планово -бюджетную комиссию Сызранской городской Думы (Кистанов И.В.).
Глава города, председатель
Сызранской городской Думы В.Г.ЯНИН
Приложение N 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 "ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2002 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ"--------T-----------------------------------------------T-----------¬¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. рублей¦+-------+-----------------------------------------------+-----------+¦1000000¦I.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 399 656 ¦¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала - ¦ 231 919 ¦¦ ¦всего ¦ ¦¦1010100¦Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 29 342 ¦¦1010102¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 5 477 ¦¦ ¦организаций ¦ ¦¦1010110¦Налог на прибыль по местной ставке ¦ 23 865 ¦¦1010200¦Налог на доходы физических лиц - всего ¦ 202 577 ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, удерживаемый ¦ 195 877 ¦¦ ¦предприятиями, учреждениями и организациями ¦ ¦¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, взимаемый ¦ 6 700 ¦¦ ¦налоговыми органами ¦ ¦¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 27 561 ¦¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 371 ¦¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦¦ ¦производимым на территории РФ - всего ¦ ¦¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия ¦ 371 ¦¦1020433¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы, ¦ 28 ¦¦ ¦подлежащие уплате в местный бюджет ¦ ¦¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 960 ¦¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦¦ ¦валюте ¦ ¦¦1020700¦Налог с продаж ¦ 26 202 ¦¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 1 955 ¦¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 1 055 ¦¦ ¦упрощенной системы налогообложения, учета и ¦ ¦¦ ¦отчетности ¦ ¦¦1030102¦Единый налог для юридических лиц, зачисляемый ¦ 935 ¦¦ ¦в бюджет субъекта ¦ ¦¦1030104¦Единый налог для физических лиц, осуществляю- ¦ 120 ¦¦ ¦щих предпринимательскую деятельность без обра- ¦ ¦¦ ¦зования юридического лица, зачисляемый в бюджет¦ ¦¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 900 ¦¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для юридических¦ 885 ¦¦ ¦лиц ¦ ¦¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для физических ¦ 15 ¦¦ ¦лиц, осуществляющих предпринимательскую дея- ¦ ¦¦ ¦тельность без образования юридического лица ¦ ¦¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 80 152 ¦¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 950 ¦¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 78 902 ¦¦1040201¦Налог на имущество предприятий, зачисляемый в ¦ 78 902 ¦¦ ¦бюджет субъекта ¦ ¦¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 300 ¦¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 50 724 ¦¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 2 074 ¦¦1050700¦Земельный налог ¦ 48 650 ¦¦1050702¦Земельный налог на земли городов и поселков ¦ 45 650 ¦¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 7 345 ¦¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 3 000 ¦¦1400102¦Государственная пошлина с исковых и иных ¦ 1 000 ¦¦ ¦заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей ¦ ¦¦ ¦юрисдикции ¦ ¦¦1400103¦Государственная пошлина за совершение нотари- ¦ 2 000 ¦¦ ¦альных действий, государственную регистрацию ¦ ¦¦ ¦актов гражданского состояния и другие юриди- ¦ ¦¦ ¦чески значимые действия, за рассмотрение и вы- ¦ ¦¦ ¦дачу документов, связанных с приобретением ¦ ¦¦ ¦гражданства или выходом из гражданства РФ ¦ ¦¦1400500¦Местные налоги и сборы - всего ¦ 4 345 ¦¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-¦ 1 800 ¦¦ ¦ний и организаций на содержание милиции ¦ ¦¦1400505¦Лицензионный сбор за право торговли спиртными ¦ 130 ¦¦ ¦напитками ¦ ¦¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 2 415 ¦¦ ¦в том числе: налог на содержание жилья объектов¦ 2 215 ¦¦ ¦соцсферы ¦ ¦¦2000000¦II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 18 912 ¦¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 12 497 ¦¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности, или от деятельности государ- ¦ ¦¦ ¦ственных и муниципальных организаций ¦ ¦¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 12 047 ¦¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 2 447 ¦¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 9 600 ¦¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления бюджет- ¦ 15 ¦¦ ¦ных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны ¦ ¦¦2013000¦Доходы от реализации арестованного, конфиско- ¦ 435 ¦¦ ¦ванного и иного имущества, обращенного в доход ¦ ¦¦ ¦государства ¦ ¦¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 815 ¦¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые государственными ¦ 815 ¦¦ ¦организациями за выполнение определенных функ- ¦ ¦¦ ¦ций ¦ ¦¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 5 600 ¦¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции, включая¦ 5 600 ¦¦ ¦штрафы за нарушение правил дорожного движения ¦ ¦¦2070301¦Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ ¦ 348 ¦¦ ¦по налогам и сборам (за исключением штрафов, ¦ ¦¦ ¦взыскиваемых по отдельным видам налогов за ¦ ¦¦ ¦нарушение налогового законодательства) ¦ ¦¦2070340¦Прочие административные штрафы и иные санкции ¦ 5 252 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого доходов: ¦ 418 568 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Внутренние обороты по доходам ¦ 82 179 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦3020202¦Субвенции ¦ 19 725 ¦¦3020405¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной обес- ¦ 62 454 ¦¦ ¦печенности муниципальных образований ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Всего доходов ¦ 500 747 ¦L-------+-----------------------------------------------+------------
Приложение N 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 "СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА"-----T---------------------------------------------------T---------¬¦Код ¦Наименование раздела, подраздела функциональной ¦Сумма, ¦¦ ¦классификации направления расходов ¦тыс. руб.¦+----+---------------------------------------------------+---------+¦0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ¦ 36 019 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 36 019 ¦¦ ¦Администрация города ¦ 18 322 ¦¦ ¦Городская Дума ¦ 1 000 ¦¦ ¦Финансовый отдел ¦ 3 751 ¦¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 3 012 ¦¦ ¦населения ¦ ¦¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 1 236 ¦¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 2 693 ¦¦ ¦Управление образования ¦ 1 878 ¦¦ ¦Отдел по делам молодежи ¦ 485 ¦¦ ¦Отдел физической культуры и спорта ¦ 547 ¦¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства¦ 1 923 ¦¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 172 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0500¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 3 450 ¦¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 2 904 ¦¦ ¦УВД ¦ 1 419 ¦¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 485 ¦¦0509¦Государственная противопожарная служба ¦ 546 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦ 26 903 ¦¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦¦0707¦Государственные капитальные вложения на ¦ 26 903 ¦¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦¦ ¦Капитальное строительство ¦ 20 953 ¦¦ ¦Приобретение оборудования ¦ 5 950 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 12 500 ¦¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 12 500 ¦¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ 12 500 ¦¦ ¦землеустройству и землепользованию, ведению ¦ ¦¦ ¦государственного кадастра и мониторинга ¦ ¦¦ ¦земель ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 15 651 ¦¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 15 187 ¦¦ ¦Субсидии всего ¦ 15 187 ¦¦ ¦в том числе содержание городского транспортного ¦ 545 ¦¦ ¦отдела Администрации ¦ ¦¦ ¦возмещение убытков транспортному предприятию по ¦ 14 642 ¦¦ ¦перевозке населения ¦ ¦¦1006¦Связь ¦ 464 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 464 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1200¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦201 958 ¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 55 321 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 32 266 ¦¦ ¦Трансферты ¦ 17 100 ¦¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 5 955 ¦¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 500 ¦¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100 ¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦142 237 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 88 767 ¦¦ ¦Текущий ремонт элементов городского благоустройства¦ 42 893 ¦¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского ¦ 10 577 ¦¦ ¦благоустройства ¦ ¦¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 400 ¦¦ ¦Субсидии ¦ 4 400 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 2 247 ¦¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦¦1302¦Предупреждение и ликвидации последствий ЧС и ¦ 2 247 ¦¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации города ¦ 2 247 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 73 562 ¦¦1401¦Дошкольное образование ¦ 9 087 ¦¦1402¦Общее образование ¦ 39 454 ¦¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 32 363 ¦¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 7 091 ¦¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 17 638 ¦¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 9 660 ¦¦ ¦Образовательное учреждение здравоохранения ¦ 7 978 ¦¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 2 656 ¦¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 4 727 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 31 079 ¦¦1501¦Культура и искусство ¦ 31 079 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 023 ¦¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 703 ¦¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 320 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 20 946 ¦¦1701¦Здравоохранение ¦ 15 091 ¦¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 7 861 ¦¦ ¦Городские целевые программы ¦ 6 230 ¦¦ ¦Областные целевые программы ¦ 1 000 ¦¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 5 855 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 79 384 ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 22 944 ¦¦ ¦МП пансионат ¦ 1 420 ¦¦ ¦МТЦ коррекц. образ. и соц. помощи семье, детям ¦ 3 371 ¦¦ ¦и молодежи ¦ ¦¦ ¦МОУ Центр социальной адаптации ¦ 42 ¦¦ ¦МУ Территориальный центр социальной помощи семье и ¦ 504 ¦¦ ¦детям "Семья" ¦ ¦¦ ¦МУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения ¦ 2 577 ¦¦ ¦родителей "Островок" ¦ ¦¦ ¦Отделения, отделы при управлении социальной защиты ¦ 14 736 ¦¦ ¦населения ¦ ¦¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства¦ 294 ¦¦1802¦Социальная помощь ¦ 153 ¦¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 627 ¦¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 54 660 ¦¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным категориям ¦ 2 250 ¦¦ ¦граждан ¦ ¦¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ¦ 52 410 ¦¦ ¦ветеранах" в части переданных субъектом полномочий ¦ ¦¦ ¦местному самоуправлению ¦ ¦¦ ¦в т.ч. оплата жилищно - коммунальных услуг ¦ 24 197 ¦¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦¦ ¦оплата проезда в муниципальном транспорте ¦ 28 213 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦2300¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 824 ¦¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 824 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 0 ¦¦3001¦Резервные фонды ¦ 248 ¦¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные расходы ¦ 248 ¦¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по ликвидации ЧС ¦ 0 ¦¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -5 995 ¦¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 16 000 ¦¦ ¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 21 995 ¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 5 747 ¦¦ ¦подразделам ¦ ¦¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 0 ¦¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ 748 ¦¦ ¦Комитет Территориального общественного самоуправ- ¦ 740 ¦¦ ¦ления ¦ ¦¦ ¦Военный комиссариат ¦ 375 ¦¦ ¦Компенсация на наем жилья военнослужащим, ¦ 210 ¦¦ ¦уволенным в запас ¦ ¦¦ ¦Прочие расходы ¦ 1 958 ¦¦ ¦Внедрение казначейской системы исполнения бюджета ¦ 1 716 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦508 546 ¦L----+---------------------------------------------------+----------
Приложение N 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 "СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА
2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"--------------T---------------------------------------------T--------¬¦Коды ¦Наименование раздела, подраздела ¦Сумма, ¦¦ ¦функциональной классификации направления ¦тыс.руб.¦¦ ¦расходов ¦ ¦+--T--T---T---+ ¦ ¦¦Р ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦36 019 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного ¦36 019 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦29 472 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦000¦029¦Обеспечение деятельности органов местного ¦6 547 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦6 547 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦00¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ¦3 450 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦01¦000¦000¦Органы внутренних дел ¦2 904 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦01¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦2 904 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦09¦000¦000¦Государственная противопожарная служба ¦ 546 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦05¦09¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦ 546 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦26 903 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦07¦000¦000¦Строительство, архитектура ¦26 903 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦07¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦26 903 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦07¦07¦313¦198¦Государственные капитальные вложения на ¦26 903 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦12 500 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦12 500 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦02¦344¦000¦Мероприятия по улучшению землеустройства и ¦12 500 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования, осуществляемые за счет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств земельного налога ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра, ¦12 500 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства и водных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦биологических ресурсов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦15 651 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦15 187 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка автомобильного ¦15 187 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦01¦372¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦15 187 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦464 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей связи ¦464 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦10¦07¦376¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦464 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦201 958 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦55 321 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного хозяйства¦55 321 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦49 366 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦290¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦32 266 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ,услуг)¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦5 955 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦01¦352¦356¦Трансферты населению ¦17 100 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦142 237 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦142 237 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦85 073 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснабжающими организациями ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦85 073 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦442¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦3 694 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснабжения и канализации ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦442¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦3 694 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦443¦Расходы на благоустройство ¦42 893 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦443¦Субсидии и субвенции ¦42 893 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦10 577 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦02¦311¦442¦Капитальный ремонт ¦10 577 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦03¦000¦000¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦4 400 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦03¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦4 400 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦12¦03¦311¦444¦Расходы на прочие структуры коммунального ¦4 400 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦2 247 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦2 247 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦2 247 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦13¦02¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦2 247 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦73 562 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦9 087 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦9 087 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦9 087 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦39 454 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦000¦Ведомственные расходы на общее образование ¦39 454 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦260¦Школы, детские сады, школы начальные, ¦25 658 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и средние ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦263¦Школы - интернаты ¦859 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦264¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦9 536 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦02¦401¦265¦Детские дома ¦3 401 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное образование ¦17 638 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее ¦17 638 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения ¦17 638 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование ¦2 656 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее ¦2 656 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦2 656 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области образования ¦4 727 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦4 727 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦2 062 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации оздоровительной ¦2 665 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей и подростков ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦31 079 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦31 079 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и искусство¦22 798 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие учреждения ¦15 418 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦1 839 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦5 541 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров, ¦2 584 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других организаций ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации, цирки и ¦2 584 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие организации исполнительских искусств ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦5 697 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦5 697 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦3 023 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦1 703 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦420¦000¦Государственная поддержка телерадиокомпаний ¦1 703 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦420¦285¦Содержание объектов социально - культурной ¦552 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦01¦420¦290¦Государственная поддержка телерадиокомпаний ¦1 151 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательства ¦1 320 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦02¦425¦000¦Государственная поддержка городских газет ¦1 320 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦16¦02¦425¦292¦Оплата расходов, связанных с производством и ¦1 320 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространением городских газет ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦20 946 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦15 091 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦15 091 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦10 242 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦301¦Поликлиники, амбулатории, диагностические ¦30 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦1 994 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой неотложной помощи ¦112 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦1 426 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦01¦430¦315¦Целевые расходы на дорогостоящие виды ¦1 287 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦5 855 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую культуру ¦5 855 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦434¦075¦Содержание подведомственных структур ¦3 893 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦1 962 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦79 384 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦22 944 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦22 944 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения оказания ¦13 722 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦320¦Дома - интернаты для престарелых и инвалидов ¦1 420 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области социальной ¦7 802 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦02¦000¦000¦Социальная помощь ¦153 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦02¦442¦000¦Выплата пенсий и пособий другим категориям ¦153 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦02¦442¦322¦Пособия и социальная помощь ¦153 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦1 627 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области ¦1 627 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦1 627 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области социальной ¦54 660 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦54 660 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦498¦333¦Расходы на оплату проезда ветеранов ¦28 238 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦498¦345¦Расходы на оплату жилищно - коммунальных ус- ¦24 172 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦луг ветеранов и инвалидов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦2 250 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦2 250 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦1 824 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка экономики ¦1 824 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка экономики ¦1 824 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦- ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦248 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦01¦399¦000¦Резервные фонды на ЧС ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦01¦399¦000¦Резервные фонды на непредвиденные расходы ¦248 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦000¦000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦-5 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦000¦Бюджетные ссуды ¦-5 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦399¦Другие ссуды ¦-5 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦399¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ¦16 000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд) ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦03¦514¦399¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦21 995 ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦5 747 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделам ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦5 747 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+--+--+---+---+---------------------------------------------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦508 546 ¦L--+--+---+---+---------------------------------------------+---------
Приложение N 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 "СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ"----------------------------------------------T------T----------¬¦Наименование статьи экономической ¦Код ¦Сумма, ¦¦классификации расходов ¦ ¦тыс.руб. ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦100000¦452 558 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Закупки товаров и оплата услуг ¦110000¦192 213 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата труда государственных служащих ¦110100¦66 360 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Начисления на оплату труда (страховые взносы ¦110200¦22 879 ¦¦на государственное социальное страхование ¦ ¦ ¦¦граждан) ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Приобретение предметов снабжения и расходных ¦110300¦12 332 ¦¦материалов ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Командировки и служебные разъезды ¦110400¦348 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата транспортных услуг ¦110500¦647 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата услуг связи ¦110600¦2 131 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Оплата коммунальных услуг ¦110700¦52 333 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Прочие текущие расходы на закупку товаров и ¦111000¦35 183 ¦¦оплату услуг ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Субсидии и текущие трансферты ¦130000¦260 345 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Субсидии ¦130100¦186 428 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Текущие трансферты ¦130200¦0 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Трансферты населению ¦130300¦73 917 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦200000¦61 983 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Капитальные вложения в основные фонды ¦240000¦61 983 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Приобретение оборудования и предметов ¦240100¦10 182 ¦¦длительного пользования ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Капитальное строительство ¦240200¦20 953 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Капитальный ремонт ¦240300¦30 848 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (бюджетных ссуд за ¦380000¦-5 995 ¦¦вычетом погашения) ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦380000¦-5 995 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦380100¦16 000 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦Возврат кредитов (бюджетных ссуд) ¦380200¦21 995 ¦+---------------------------------------------+------+----------+¦ВСЕГО ¦ ¦508 546 ¦L---------------------------------------------+------+-----------
Приложение N 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 "РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ НА 2002 ГОД"-----T------------------------------------------------------T---------¬¦КФСР¦Наименование прямого получателя средств ¦Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Администрация города ¦ 29 673¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 19 322¦¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 12 500¦¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и ¦ 200¦¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 545¦¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 556¦¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 100¦¦3001¦Резервный фонд ¦ 248¦¦3003¦Возврат ссуды ¦ -5 995¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 1 197¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Финансовый отдел Администрации города ¦ 5 467¦¦0106¦Финансирование органов местного самоуправления ¦ 3 751¦¦3004¦Внедрение казначейской системы исполнения бюджета ¦ 1 716¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 18 103¦¦ ¦населения ¦ ¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 3 012¦¦1701¦Здравоохранение ¦ 15 091¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Медицинский колледж ¦ 7 978¦¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 7 978¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 54 863¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 236¦¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 2 226¦¦1402¦Образовательные учреждения культуры ¦ 7 091¦¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 9 660¦¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 100¦¦1501¦Культура и искусство ¦ 31 079¦¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 151¦¦1602¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 320¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 38 462¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 2 693¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 17 100¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 16 156¦¦1802¦Социальная помощь ¦ 153¦¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 2 150¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 210¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление образования ¦ 48 055¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 878¦¦1401¦Дошкольное образование ¦ 9 087¦¦1402¦Общее образование ¦ 32 363¦¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 4 727¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 172¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 172¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет территориального общественного самоуправления ¦ 740¦¦3004¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 740¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 552¦¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 552¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Отдел по делам молодежи ¦ 2 112¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 485¦¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 627¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Отдел физической культуры и спорта ¦ 6 352¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 547¦¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 5 805¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства ¦ 2 217¦¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 923¦¦1801¦Расходы по содержанию штатной численности ¦ 294¦¦ ¦вспомогательного персонала при Управлении по вопросам ¦ ¦¦ ¦семьи, материнства и детства ¦ ¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 3 637¦¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных¦ 1 813¦¦ ¦бедствий ¦ ¦¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 824¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 485¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 1 485¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 375¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 375¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ЗАО "СТЭК" ¦ 59 770¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 59 770¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ЖКХ "Новокашпирское" ¦ 1 853¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 1 253¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 500¦¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 100¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ "Управляющая компания "Городские перевозки" ¦ 48 535¦¦0707¦Приобретение оборудования ¦ 5 500¦¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 14 642¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 180¦¦1806¦Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" ¦ 28 213¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Спецавтотранспорт" ¦ 2 466¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 2 466¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Жилищно - эксплуатационная служба" ¦ 15 303¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 15 303¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет жилищно - коммунального хозяйства ¦ 97 552¦¦ ¦и строительства ¦ ¦¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 10 169¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 10 076¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 77 073¦¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и ¦ 234¦¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МП по оказанию коммунально - бытовых и ритуальных ¦ 5 220¦¦ ¦услуг населению ¦ ¦¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 450¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 470¦¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 300¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000¦¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 2 000¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Управление внутренних дел ¦ 1 419¦¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 1 419¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ООО "Сызраньводоканал" ¦ 3 194¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 3 194¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Муниципальный территориальный центр коррекционного ¦ 3 371¦¦ ¦образования и коррекционной помощи семье, детям, ¦ ¦¦ ¦молодежи ¦ ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 3 371¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦ 558¦¦0707¦Государственные капитальные вложения ¦ 558¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Центр благоустройства и озеленения" ¦ 45¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 45¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранский пансионат для ветеранов труда ¦ 775¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 775¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 6 000¦¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 6 000¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 230¦¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 230¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУП "Жилищно - эксплуатационная служба -1" ¦ 6 897¦¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 6 897¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МОУ "Центр социальной адаптации" ¦ 42¦¦1801¦Учреждение социального обеспечения ¦ 42¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ Территориальный центр социальной помощи семье и ¦ 504¦¦ ¦детям "Семья" ¦ ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 504¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦МУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения ¦ 2 577¦¦ ¦родителей "Островок" ¦ ¦¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 2 577¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 546¦¦0509¦Государственная противопожарная служба ¦ 546¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ 748¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 748¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Прочие учреждения, предприятия, организации ¦ 27 698¦¦1007¦Льготы по услугам связи ¦ 464¦¦1201¦Льготы по коммунальным услугам (городская программа) ¦ 2 226¦¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 50¦¦1806¦Льгота по коммунальным услугам (ФЗ "О ветеранах") ¦ 24 197¦¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 761¦+----+------------------------------------------------------+---------+¦ ¦Итого расходов ¦ 508 546¦L----+------------------------------------------------------+----------
Приложение N 6
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 "ЛИМИТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ,
ВЕДОМСТВ, КЛАССИФИКАЦИИ"-----T----------------------------T---------T--------T------------T-----------¬¦КФКР¦Наименование ¦Единица ¦Мощность¦Год начала и¦Лимит ¦¦ ¦ ¦измерения¦ ¦окончания ¦капиталь- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦ных вло- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦жений ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦0707¦МУПГ "Сызранские троллейбус-¦ ¦ ¦ ¦6 000 ¦¦ ¦ные линии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Строительство 1 линии трол- ¦ км ¦ 21 ¦1997 - 2002 ¦6 000 ¦¦ ¦лейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Комитет жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного хозяйства и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦2 000 ¦¦ ¦ства - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1. Реконструкция моста через¦п.м. ¦43,2 ¦1999 - 2002 ¦2 000 ¦¦ ¦р. Крымза по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Комитет жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦3 741 ¦¦ ¦ного хозяйства и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1. Газификация города ¦ ¦ ¦ ¦2 441 ¦¦ ¦2. Газификация муниципально-¦ ¦ ¦ ¦1 300 ¦¦ ¦го жилья, расположенного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦частном секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Комитет жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦580 ¦¦ ¦ного хозяйства и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Реконструкция стадиона ¦ ¦ ¦ ¦580 ¦¦ ¦"Центральный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Сызранский Фонд жилья и ипо-¦кв.м. ¦ 250 ¦2001 - 2002 ¦2 000 ¦¦ ¦теки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Управление культуры, инфор- ¦ ¦ ¦ ¦2 226 ¦¦ ¦мации и рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Реконструкция краеведческого¦ ¦ ¦ ¦2 226 ¦¦ ¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦Внутренний долг городского ¦ ¦ ¦ ¦4 406 ¦¦ ¦бюджета по областной инвес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тиционной программе 2001 г.-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, в том числе по следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ющим объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Комитет жилищно - комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нального хозяйства и строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания УВД ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦¦ ¦(240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания пож- ¦ ¦ ¦ ¦1 000 ¦¦ ¦депо (240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство АТС в пос. ¦ ¦ ¦ ¦1 000 ¦¦ ¦Новокашпирский (240220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания ¦ ¦ ¦ ¦1 648 ¦¦ ¦военкомата (240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Комитет по строительству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания УВД ¦ ¦ ¦ ¦ 158 ¦¦ ¦(240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- строительство здания пож- ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦¦ ¦депо (240230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Итого по капитальному строи-¦ ¦ ¦ ¦20 953 ¦¦ ¦тельству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предметов длительного поль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦0707¦МУП "СПАТК" ¦ ¦ ¦ ¦2 500 ¦¦ ¦Приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦2 500 ¦¦ ¦240110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦МУП Управляющая Компания ¦ ¦ ¦ ¦3 000 ¦¦ ¦"Городские перевозки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦3 000 ¦¦ ¦240110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦0707¦МП ОКБ и РУН ¦ ¦ ¦ ¦450 ¦¦ ¦Приобретение котла для бани ¦ ¦ ¦ ¦450 ¦¦ ¦п. Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦240110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Итого по приобретенному обо-¦ ¦ ¦ ¦5 950 ¦¦ ¦рудованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+¦ ¦Всего по капитальным вложе- ¦ ¦ ¦ ¦26 903 ¦¦ ¦ниям в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------------------------+---------+--------+------------+------------
Приложение N 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 21 августа 2002 г. N 47
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 "ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД"---------T--------------------------------------T-----------¬¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦¦ ¦ ¦тыс. рублей¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50120 ¦ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА ¦4 674 ¦¦ ¦СЧЕТАХ В БАНКАХ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50121 ¦Остатки на начало отчетного периода ¦12 171 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50122 ¦Остатки на конец отчетного периода ¦7 497 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50400 ¦БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ¦-28 787 ¦¦ ¦БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50401 ¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦10 000 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50402 ¦Погашение основной суммы задолженности¦-38 787 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50500 ¦ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ¦28 891 ¦¦ ¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50501 ¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦28 891 ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50502 ¦Погашение основной суммы задолженности¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50600 ¦ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, ¦3 021 ¦¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50630 ¦Поступления от продажи имущества, ¦3 021 ¦¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50820 ¦КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ¦ ¦¦ ¦ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦¦ ¦ОБРАЗОВАНИЙ ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50821 ¦Получение кредитов ¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦50822 ¦Погашение основной суммы задолженности¦ ¦+--------+--------------------------------------+-----------+¦ИТОГО ¦ ¦7 799 ¦L--------+--------------------------------------+------------