Постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2009 № 1300
Об установлении тарифов муниципальному предприятию города Самары "Самараводоканал" на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2009 г. N 1300
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДА САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ"
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основахценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельныхиндексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",постановлением Главы городского округа Самара от Уставомгородского округа Самара, на основе метода установления фиксированныхтарифов на товары и услуги организаций коммунального комплексапостановляю:
1. Согласовать производственные программы муниципальногопредприятия города Самары "Самараводоканал" (далее - МП г. Самары"Самараводоканал") в сфере холодного водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод согласно приложениям N 1, N 2.
2. Установить с 1 января по 31 декабря 2010 г. тарифы на холоднуюводу, водоотведение и очистку сточных вод МП г. Самары"Самараводоканал" согласно приложению N 3.
3. Применять тарифы на холодную воду по пункту 2.1 приложения N 3к юридическим лицам, приобретающим холодную воду, конечнымпотребителем которой является население, в пределах объемовкоммунальных услуг.
4. Признать утратившим силу постановление Главы городского округаСамара от 20.11.2008 N 1022 "Об установлении тарифов муниципальномупредприятию города Самары "Самараводоканал" на холодную воду,водоотведение и очистку сточных вод" с 1 января 2010 г.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "СамарскаяГазета".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить напервого заместителя Главы городского округа Самара Братчикова В.П.
Глава
городского округа В.А.Тархов
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30 ноября 2009 г. N 1300
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации программы - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере холодного водоснабжения|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| N | Показатели производственной программы | Единица | Величина || п/п| | измерения | показателя ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м| 262 169,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 2 | Объем воды, используемой на технологические | тыс. куб. м| 21 065,0 || | нужды головных сооружений | | ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 3 | Объем пропущенной воды через очистные | тыс. куб. м| 258 895,0 || | сооружения | | ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м| 241 104,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 4.1| Объем воды, используемой на технологические | тыс. куб. м| 10 151,0 || | нужды канализации, сетей, прочие хозяйственно- | | || | производственные нужды | | ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м| 48 202,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 20,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе | тыс. куб. м| 182 751,0 || | по потребителям: | | ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 7.1| - населению | тыс. куб. м| 107 322,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 7.2| - бюджетным потребителям | тыс. куб. м| 12 079,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 7.3| - прочим потребителям | тыс. куб. м| 63 350,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————————————————|| N | Наименование | Срок | Финан- | Источники | Ожидаемый эффект || п/п| | реа- | совые | финанси- | || | | лиза- | потреб- | рования | || | | ции | ности, | | || | | меро- | тыс. | | || | | прия- | руб. | | || | | тия, | | | || | | лет | | | || | | | | |————————————————————|————————|——|| | | | | | наименование | тыс. | %|| | | | | | показателя | руб. | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 1 | Реконструкция | год | 25000 | прибыль | Замена изношенной | 4577,7 | || | узлов | | | | запорной арматуры. | | || | переключения | | | | Сокращение сроков | | || | зонного | | | | устранения | | || | водоснабжения | | | | повреждений. | | || | | | | | Снижение | | || | | | | | повреждений на | | || | | | | | сетях - 734,3 тыс. | | || | | | | | куб. м. Повышение | | || | | | | | надежности | | || | | | | | функционирования | | || | | | | | сетей | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 2 | Реконструкция | год | 87700 | амортизация | Перекладка сетей с | 1101,1 | || | (перекладка) | | | 39656 тыс. | полным физическим | | || | сетей | | | руб., прибыль | износом. Снижение | | || | водопровода | | | 26044 тыс. | количества утечек | | || | | | | руб., | на ветхих | | || | | | | себестоимость | водопроводных | | || | | | | 22000 тыс. | сетях. Снижение | | || | | | | руб. | потерь воды - | | || | | | | | 494,7 тыс. куб. м | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 3 | Реконструкция | год | 8000 | прибыль | Замена | 66,2 | || | насосной | | | | оборудования с | | || | станции 2-го | | | | полным физическим | | || | подъема | | | | износом. Повышение | | || | главного | | | | надежности | | || | водозабора п. | | | | функционирования | | || | Кр. Глинка | | | | технологического | | || | | | | | оборудования. | | || | | | | | Обеспечение | | || | | | | | водоснабжения и | | || | | | | | пожаротушения п. | | || | | | | | Кр. Глинка. | | || | | | | | Экономия | | || | | | | | электроэнергии за | | || | | | | | счет повышения кпд | | || | | | | | оборудования - | | || | | | | | 237983 кВт/год | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 4 | Модернизация | год | 22000 | прибыль | Повышение | 1171,5 | || | насосной | | | | надежности | | || | станции 3-го | | | | функционирования | | || | подъема НФС-2 | | | | технологического | | || | | | | | оборудования. | | || | | | | | Экономия | | || | | | | | электроэнергии - | | || | | | | | 672651 кВт/год | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 5 | Реконструкция | год | 22501 | амортизация | Замена | 1754,1 | || | насосных | | | | оборудования с | | || | станций | | | | полным физическим | | || | подкачки с | | | | износом. Экономия | | || | установкой ЧРП | | | | электроэнергии - | | || | | | | | 450000 кВт/год. | | || | | | | | Повышение | | || | | | | | надежности | | || | | | | | функционирования | | || | | | | | технологического | | || | | | | | оборудования | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 6 | Реконструкция | год | 22000 | прибыль | Повышение | | || | котельной | | | | надежности | | || | НФС-II | | | | функционирования | | || | | | | | технологического | | || | | | | | оборудования. | | || | | | | | Замена | | || | | | | | оборудования, не | | || | | | | | соответствующего | | || | | | | | современным | | || | | | | | требованиям правил | | || | | | | | технической | | || | | | | | эксплуатации | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| 7 | Реконструкция | год | 67905,3 | прибыль | Повышение | | || | объектов и | | | | надежности | | || | оборудования | | | | технологического | | || | инженерной | | | | оборудования. | | || | инфраструктуры | | | | Замена | | || | | | | | оборудования, не | | || | | | | | соответствующего | | || | | | | | современным | | || | | | | | требованиям правил | | || | | | | | технической | | || | | | | | эксплуатации | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|| | Итого: | | 255106,3| | Снижение потерь | 8670,6 | || | | | | | воды - 1229 тыс. | | || | | | | | куб. м, экономия | | || | | | | | электроэнергии - | | || | | | | | 1360,63 тыс. | | || | | | | | кВт/год | | ||————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
Заместитель Главы
городского округа -
руководитель Департамента
городского хозяйства и
экологии Администрации
городского округа Самара К.А.Шухов
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30 ноября 2009 г. N 1300
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Срок реализации программы - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| N | Показатели производственной программы | Единица | величина || п/п| | измерения | показателя ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 1 | Объем отведенных стоков, пропущенный через | тыс. куб. м| 230 000,0 || | очистные сооружения | | ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 2 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе | тыс. куб. м| 177 440,0 || | по потребителям: | | ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 2.1| - населению | тыс. куб. м| 128 438,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 2.2| - бюджетным потребителям | тыс. куб. м| 15 156,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 2.3| - прочим потребителям | тыс. куб. м| 33 846,0 ||————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности в сфере водоотведения и очистки сточных вод|————|——————————————————|————————|————————|————————————|————————————————————————————|| N | Наименование | Срок | Финан- | Источники | Ожидаемый эффект || п/п| мероприятия | реали- | совые | финанси- | || | | зации | потреб-| рования | || | | меро- | ности, | | || | | прия- | тыс. | | || | | тия, | руб. | | || | | лет | | | || | | | | |——————————————————|—————|———|| | | | | | наименование | тыс.| % || | | | | | показателя | руб.| ||————|——————————————————|————————|————————|————————————|——————————————————|—————|———|| 1 | Главный | год | 56034,8| Амортизация| Предотвращение | | || | Безымянский | | | - 37043 | экологического | | || | коллектор от | | | тыс. руб., | загрязнения, | | || | КК-200А до | | | прибыль - | замена | | || | КК-201 | | | 18991,8 | оборудования с | | || | (канализационный | | | тыс. руб. | полным физ. | | || | коллектор) | | | | износом, | | || | | | | | повышение | | || | | | | | надежности | | || | | | | | технологического | | || | | | | | оборудования | | ||————|——————————————————|————————|————————|————————————|——————————————————|—————|———|| | Итого | | 56034,8| | | | ||————|——————————————————|————————|————————|————————————|——————————————————|—————|———|
Заместитель Главы
городского округа -
руководитель Департамента
городского хозяйства и
экологии Администрации
городского округа Самара К.А.Шухов
Приложение N 3
к Постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30 ноября 2009 г. N 1300
ТАРИФЫ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ"|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Вид услуг | Единица | Величина || | измерения | показателя ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Холодная вода | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Тарифы на холодную воду (без НДС) | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Граждане и жилищно-коммунальные предприятия - на | руб./куб. м| 10,12 || объемы, отпускаемые населению на коммунальные | | || нужды, не связанные с предпринимательской | | || деятельностью | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Бюджетные учреждения, коммерческие организации и | руб./куб. м| 14,95 || прочие потребители | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Водоотведение и очистка сточных вод | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| Тариф на водоотведение и очистку сточных вод (без | руб./куб. м| 4,76 || НДС) | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
Примечание. Установленные данным приложением тарифы на 2010 годсоответствуют критериям доступности, определенным постановлением Главыгородского округа Самара от 09.04.2008 N 250 "Об утверждении методикиопределения критериев доступности для потребителей услуг организацийкоммунального комплекса".
Заместитель Главы
городского округа -
руководитель Департамента
экономического развития Администрации
городского округа Самара Ю.А.Молчанова