Постановление Правительства Самарской области от 10.06.2014 № 328
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2016 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. N 328
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В целях продления срока действия до 2020 года, а также уточненияобъемов финансирования мероприятий государственной программы Самарскойобласти "Управление государственными финансами и развитие межбюджетныхотношений" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлениемПравительства Самарской области от 14.11.2013 N 623, ПравительствоСамарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарскойобласти "Управление государственными финансами и развитие межбюджетныхотношений" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 слова "на 2014 - 2016 годы" заменитьсловами "на 2014 - 2020 годы";
в государственной программе Самарской области "Управлениегосударственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014- 2016 годы (далее - Государственная программа):
в наименовании слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на2014 - 2020 годы";
в паспорте Государственной программы:
в разделе "Наименование Государственной программы" слова "на 2014- 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
абзац третий раздела "Задачи Государственной программы" изложитьв следующей редакции:
"организация межбюджетных отношений, способствующихстимулированию социально-экономического развития муниципальныхобразований, повышению качества управления муниципальными финансами, атакже обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходныхобязательств муниципальных образований Самарской области;";
в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы":
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"отношение расходов на обслуживание государственного долгаСамарской области к объему расходов областного бюджета (за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущихлет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджетабез учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизациюпроцесса закупок в министерстве управления финансами Самарскойобласти;";
раздел "Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации"изложить в следующей редакции:"ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ - 1. Подпрограмма "Долгосрочная финансоваяЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ устойчивость" на 2014 - 2020 годы.
Цель: обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Самарской области.
2. Подпрограмма "Совершенствование
управления государственным долгом Самарской
области" на 2014 - 2020 годы.
Цель: повышение эффективности управления
государственным долгом Самарской области.
3. Подпрограмма "Внутрирегиональные
межбюджетные отношения Самарской области" на
2014 - 2020 годы.
Цель: организация межбюджетных отношений,
способствующих стимулированию
социально-экономического развития
муниципальных образований, повышению
качества управления муниципальными
финансами, а также обеспечению равных
условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципальных образований
Самарской области.
4. Подпрограмма "Организация планирования и
исполнения областного бюджета" на 2014 -
2020 годы.
Цель: нормативно-методическое обеспечение и
оптимизация технологических процессов
формирования и исполнения областного
бюджета.
5. Подпрограмма "Создание и развитие единой
информационной системы управления
консолидированным бюджетом Самарской области
в качестве регионального сегмента
государственной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет"
на 2014 - 2020 годы.
Цель: создание и развитие единого
информационного пространства в сфере
управления государственными финансами
Самарской области на базе современных
информационных и телекоммуникационных
технологий, обеспечение открытости,
прозрачности и подотчетности деятельности
органов государственной власти Самарской
области и органов местного самоуправления в
Самарской области.
6. Подпрограмма "Организация и осуществление
контроля в финансово-бюджетной сфере на
территории Самарской области" на 2014 - 2020
годы.
Цель: обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства";
в разделе "Этапы и сроки реализации" слова "2014 - 2016 годы"заменить словами "2014 - 2020 годы";
раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы"изложить в следующей редакции:"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования ГосударственнойАССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ программы составит 86 693,1 млн. рублей, вПРОГРАММЫ том числе:
в 2014 году - 10 880,3 млн. рублей;
в 2015 году - 11 791,0 млн. рублей;
в 2016 году - 12 822,4 млн. рублей;
в 2017 году - 12 800,4 млн. рублей;
в 2018 году - 12 799,3 млн. рублей;
в 2019 году - 12 799,3 млн. рублей;
в 2020 году - 12 800,4 млн. рублей";
примечание со знаком сноски "<*>" признать утратившим силу;
в тексте Государственной программы:
абзац десятый раздела II "Приоритеты, основные цель и задачи,планируемые конечные результаты реализации Государственной программы"изложить в следующей редакции:
"организация межбюджетных отношений, способствующихстимулированию социально-экономического развития муниципальныхобразований, повышению качества управления муниципальными финансами, атакже обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходныхобязательств муниципальных образований Самарской области;";
в разделе III "Перечень, цели и краткое описание подпрограмм,включенных в Государственную программу":
в абзацах со второго по седьмой слова "на 2014 - 2016 годы"заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
в абзаце двенадцатом слова "и равномерного распределения платежейпо государственному долгу Самарской области" исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерногораспределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет пообслуживанию и погашению заимствований;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Целью подпрограммы 3 является организация межбюджетныхотношений, способствующих стимулированию социально-экономическогоразвития муниципальных образований, повышению качества управлениямуниципальными финансами, а также обеспечению равных условий дляустойчивого исполнения расходных обязательств муниципальныхобразований Самарской области. Для достижения цели подпрограммы 3требуется решение следующих задач:";
в абзаце семнадцатом слова "в уровне" заменить словами "поуровню";
в разделе IV "Сроки и этапы реализации Государственной программы"слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год";
в подпрограмме "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 -2016 годы (далее - подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
в разделе "Наименование подпрограммы 1" слова "на 2014 - 2016годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1" слова "2014 -2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
в тексте подпрограммы 1:
в абзаце четвертом раздела II "Цель, задачи подпрограммы 1 суказанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год"заменить словами "с 2014 по 2020 год";
в подпрограмме "Совершенствование управления государственнымдолгом Самарской области" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма2):
в паспорте подпрограммы 2:
в разделе "Наименование подпрограммы 2" слова "на 2014 - 2016годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
в разделе "Задачи подпрограммы 2":
в абзаце первом слова "и равномерного распределения платежей погосударственному долгу Самарской области" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерногораспределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет пообслуживанию и погашению заимствований;";
в разделе "Показатели (индикаторы) подпрограммы 2":
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"отношение расходов на обслуживание государственного долгаСамарской области к объему расходов областного бюджета (за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущихлет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджетабез учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;";
в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2" слова "2014 -2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить вследующей редакции:"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 2АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 составит 38 803,4 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3 812,2 млн. рублей;
в 2015 году - 4 971,7 млн. рублей;
в 2016 году - 6 003,9 млн. рублей;
в 2017 году - 6 003,9 млн. рублей;
в 2018 году - 6 003,9 млн. рублей;
в 2019 году - 6 003,9 млн. рублей;
в 2020 году - 6 003,9 млн. рублей";
раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложитьв следующей редакции:"ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - сохранение экономически безопасного уровняРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 государственного долга Самарской области: не
более 50% от утвержденного общего годового
объема доходов без учета безвозмездных
поступлений;
максимальный годовой объем средств,
направляемый на погашение государственных
заимствований предыдущих лет и обслуживание
государственного долга, не должен превышать
уровня 15% от объема доходов областного
бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений;
поддержание объема расходов на обслуживание
государственного долга Самарской области на
уровне не более 5% от общего объема расходов
областного бюджета (без учета расходов за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации);
поддержание международных кредитных
рейтингов Самарской области и повышение
рейтингов с 2017 года до категории
инвестиционного уровня";
в тексте подпрограммы 2:
в разделе I "Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена подпрограмма 2":
в абзаце первом слова "с 01.01.2008" заменить словами "с 2005года";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствиясроков возврата привлеченных средств и сроков получения достаточногофинансово-экономического эффекта от их использования, а также дляобеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годамнагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;";
в абзаце шестом слово "приемлемых" заменить словами "приемлемых иэкономически обоснованных", слова "стоимости обслуживания" заменитьсловами "стоимости его обслуживания";
в разделе II "Цель, задачи подпрограммы 2 с указанием сроков иэтапов ее реализации":
в абзаце третьем слова "и равномерного распределения платежей погосударственному долгу Самарской области" исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерногораспределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет пообслуживанию и погашению заимствований;";
в абзаце шестом слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с2014 по 2020 год";
в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы 2":
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"отношение расходов на обслуживание государственного долгаСамарской области к объему расходов областного бюджета (за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущихлет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджетабез учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;";
в подпрограмме "Внутрирегиональные межбюджетные отношенияСамарской области" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
в разделе "Наименование подпрограммы 3" слова "на 2014 - 2016годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
раздел "Цель подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:"ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 - организация межбюджетных отношений,
способствующих стимулированию
социально-экономического развития
муниципальных образований, повышению
качества управления муниципальными
финансами, а также обеспечению равных
условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципальных образований
Самарской области";
в абзаце втором раздела "Задачи подпрограммы 3" слова "в уровне"заменить словами "по уровню";
в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2014 -2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить вследующей редакции:"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 3АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 составит 43 557,2 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6 432,2 млн. рублей;
в 2015 году - 6 187,5 млн. рублей;
в 2016 году - 6 187,5 млн. рублей;
в 2017 году - 6 187,5 млн. рублей;
в 2018 году - 6 187,5 млн. рублей;
в 2019 году - 6 187,5 млн. рублей;
в 2020 году - 6 187,5 млн. рублей";
в тексте подпрограммы 3:
в абзаце восемнадцатом раздела I "Характеристика проблемы, нарешение которой направлена подпрограмма 3" слова "(так называемыестимулирующие субсидии)" заменить словами "(далее - стимулирующиесубсидии)";
в разделе II "Цель, задачи подпрограммы 3 с указанием сроков иэтапов ее реализации":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Целью подпрограммы 3 является организация межбюджетныхотношений, способствующих стимулированию социально-экономическогоразвития муниципальных образований, повышению качества управлениямуниципальными финансами, а также обеспечению равных условий дляустойчивого исполнения расходных обязательств муниципальныхобразований Самарской области.";
в абзаце четвертом слова "в уровне" заменить словами "по уровню";
в абзаце шестом слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с2014 по 2020 год";
в подпрограмме "Организация планирования и исполнения областногобюджета" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
в разделе "Наименование подпрограммы 4" слова "на 2014 - 2016годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
абзац седьмой раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 4"изложить в следующей редакции:
"наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизациюпроцесса закупок в министерстве;";
в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2014 -2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить вследующей редакции:"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 4АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 составит 2 781,1 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году - 397,3 млн. рублей;
в 2015 году - 397,3 млн. рублей;
в 2016 году - 397,3 млн. рублей;
в 2017 году - 397,3 млн. рублей;
в 2018 году - 397,3 млн. рублей;
в 2019 году - 397,3 млн. рублей;
в 2020 году - 397,3 млн. рублей";
в тексте подпрограммы 4:
в разделе I "Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена подпрограмма 4":
второе и третье предложения абзаца восьмого признать утратившимисилу;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях управления ликвидностью при наличии временно свободныхсредств областного бюджета министерством осуществляется размещениесредств областного бюджета на банковских депозитах. Операции поразмещению средств областного бюджета на банковских депозитахпроводятся министерством с 2004 года.
Размещение временно свободных средств областного бюджетаосуществляется в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, а также постановлением Правительства Самарскойобласти от 10.02.2012 N 49 "Об утверждении Порядка размещения средствобластного бюджета на банковских депозитах" в кредитных организациях -победителях отбора заявок на размещение средств областного бюджета набанковских депозитах. Участниками отбора заявок являются банки,соответствующие требованиям, установленным постановлениемПравительства Российской Федерации от 24.12.2011 N 1121 "О порядкеразмещения средств федерального бюджета на банковских депозитах".Отбор заявок проводится один раз в год.
Размещение средств областного бюджета на банковских депозитахосуществляется министерством при наличии фактической возможностиобластного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения,установленных соответствующими лотами по итогам проведенного отбора.Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых набанковских депозитах, и срок размещения определяются министерством наосновании показателей сводной бюджетной росписи, прогноза кассовыхпоступлений и выплат, объема резервного фонда Самарской области. Призаключении договора банковского вклада (депозита) министерствообеспечивает возможность изъятия средств с банковского депозита(полностью или частично) в любой рабочий день.
Эффективное управление ликвидностью положительно влияет наприсвоение рейтингов региону. Рейтинговые агентства, давая оценкуликвидности субъекта Российской Федерации, определяют, в какой степенивнутренние и внешние источники ликвидности могут в перспективеповлиять на его способность обслуживать и погашать свои долговыеобязательства.";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Опыт последних лет показал, что политика создания "подушкибезопасности" в периоды макроэкономической стабильности полностьюоправдала себя. Законом Самарской области "О резервном фонде Самарскойобласти" установлен порядок формирования и использования средстврезервного фонда Самарской области, предусмотрена возможностьразмещения средств резервного фонда Самарской области на банковскихдепозитах, а также формирования его остатков за счет доходовобластного бюджета, полученных от размещения временно свободныхсредств резервного фонда на банковских депозитах.";
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для реализации его положений министерством был издан приказ от14.03.2013 N 01-07/9 "О Порядке управления и учета движения средстврезервного фонда Самарской области". В рамках подпрограммы 4планируется разработка методики расчета оптимальной предельнойвеличины резервного фонда Самарской области.
При исполнении функции по составлению, уточнению и ведениюкассового плана министерство на основании показателей по доходам,расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджетасоставляет:
кассовый план на текущий финансовый год с распределением покварталам;
кассовый план на текущий квартал с распределением по месяцам;
кассовый план на текущий месяц с детализацией по рабочим дням;
распределение плановых назначений доходов областного бюджета поглавным администраторам доходов и кодам классификации доходов бюджетовРоссийской Федерации на текущий финансовый год.";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Неравномерность внутригодового поступления доходов иосуществления расходов областного бюджета по месяцам в пределахфинансового года, крупные разовые выплаты из областного бюджета,связанные с обслуживанием государственного долга Самарской области,другие обстоятельства, требующие проведения срочных разовых выплат засчет средств областного бюджета, а также недостаточно высокий уровеньпланирования, осуществляемого главными администраторами доходов иглавными распорядителями средств областного бюджета, могут служитьфакторами, приводящими к возникновению временного кассового разрыва.Для решения данной проблемы необходима доработка нормативной правовойбазы в части внесения изменений в Порядок составления и ведениякассового плана исполнения областного бюджета, планирования временныхкассовых разрывов в текущем финансовом году, утверждения и доведениядо главных распорядителей, распорядителей и получателей средствобластного бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств(предельных объемов финансирования), утвержденный приказомминистерства от 19.03.2009 N 01-21/11, а также автоматизация процессаежедневного мониторинга фактических и плановых остатков средств насчете областного бюджета, который позволит своевременно обнаружитьвозникновение кассового разрыва и принять следующие меры пообеспечению сбалансированности бюджета:";
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
"изменение графика финансирования главных распорядителей средствобластного бюджета;
получение краткосрочного кредита от других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации;
привлечение денежных средств со счета 40601;
использование средств резервного фонда Самарской области.";
в абзаце двенадцатом слова ", включающая разработку и утверждениенормативов затрат на его содержание" исключить;
в абзаце десятом раздела II "Цель и задачи подпрограммы 4 суказанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год"заменить словами "с 2014 по 2020 год";
абзац восьмой раздела III "Показатели (индикаторы),характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4"изложить в следующей редакции:
"наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизациюпроцесса закупок в министерстве;";
в разделе VI "Описание мер правового и государственногорегулирования в соответствующей сфере, направленных на достижениецелей подпрограммы 4":
в абзаце одиннадцатом слова "от 15.02.2011 N 01-1/15" заменитьсловами "от 15.02.2011 N 01-21/15";
в абзаце восемнадцатом слова "от 28.10.2010" заменить словами "от28.12.2010";
в абзаце двадцать втором слова "с пунктом 5 статьи 79" заменитьсловами "со статьей 78.2";
в подпрограмме "Создание и развитие единой информационной системыуправления консолидированным бюджетом Самарской области в качестверегионального сегмента государственной интегрированной информационнойсистемы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
в разделе "Наименование подпрограммы 5" слова "на 2014 - 2016годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2014 -2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" изложить вследующей редакции:"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 5АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 составит 1 551,4 млн. рублей, в том числе:
в 2014 году - 238,6 млн. рублей;
в 2015 году - 234,5 млн. рублей;
в 2016 году - 233,7 млн. рублей;
в 2017 году - 211,7 млн. рублей;
в 2018 году - 210,6 млн. рублей;
в 2019 году - 210,6 млн. рублей;
в 2020 году - 211,7 млн. рублей";
в тексте подпрограммы 5:
в абзаце шестом раздела II "Цель и задачи подпрограммы 5 суказанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год"заменить словами "с 2014 по 2020 год";
в подпрограмме "Организация и осуществление контроля вфинансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 -2016 годы (далее - подпрограмма 6):
в паспорте подпрограммы 6:
в разделе "Наименование подпрограммы 6" слова "на 2014 - 2016годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";
в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" слова "2014 -2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
в тексте подпрограммы 6:
в абзаце шестом раздела II "Цель и задачи подпрограммы 6 суказанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год"заменить словами "с 2014 по 2020 год";
приложения 1, 2 к Государственной программе изложить в редакциисогласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению;
в приложении 3 к Государственной программе:
в наименовании слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на2014 - 2020 годы";
пункты 5, 6, 21 изложить в следующей редакции:|—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|| N | Наименование целевого показателя | Методика расчета целевого || п/п | (индикатора) | показателя (индикатора) ||—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|| "5. | Отношение расходов на обслуживание| Показатель И5 рассчитывается по|| | государственного долга Самарской| формуле || | области к объему расходов| И5 = (РОгд / (Р - Рф) x 100%, || | областного бюджета (за исключением| где РОгд - расходы на обслуживание|| | объема расходов, которые| государственного долга Самарской|| | осуществляются за счет субвенций,| области; || | предоставляемых из бюджетов| Р - общий объем расходов областного|| | бюджетной системы Российской| бюджета; || | Федерации), И5 | Рф - объем расходов областного|| | | бюджета, которые осуществляются за|| | | счет субвенций, предоставляемых из|| | | бюджетов бюджетной системы|| | | Российской Федерации ||—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|| 6. | Отношение суммы платежей на| Показатель И6 рассчитывается по|| | погашение заимствований предыдущих| формуле || | лет и обслуживание государственного| И6 = (РПгд + РОгд) / Д x 100%, || | долга к доходам областного бюджета| где РПгд - сумма платежей по|| | без учета утвержденного объема| погашению заимствований Самарской|| | безвозмездных поступлений, И6 | области предыдущих лет; || | | РОгд - расходы на обслуживание|| | | государственного долга Самарской|| | | области; || | | Д - объем доходов областного|| | | бюджета без учета утвержденного|| | | объема безвозмездных поступлений ||—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|| 21. | Наличие программного продукта,| Наличие программного продукта,|| | обеспечивающего автоматизацию| обеспечивающего автоматизацию|| | процесса закупок в министерстве| процесса закупок в министерстве"; || | управления финансами Самарской| || | области (далее - министерство), И21| ||—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
в приложении 4 к Государственной программе:
в пункте 16 в графе "Срок исполнения" цифры "2016" заменитьцифрами "2020".
2. Установить, что увеличение объемов действующих расходныхобязательств Самарской области, предусмотренное настоящимПостановлением, осуществляется Самарской областью самостоятельно засчет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетныхассигнований, предусмотренного в установленном порядке министерствууправления финансами Самарской области на соответствующий финансовыйгод.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовойинформации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Врио вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 10 июня 2014 г. N 328
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный
ход и итоги реализации государственной программы
Самарской области "Управление государственными финансами
и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы|————|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование цели, задачи, | Единица | Значение показателя (индикатора) по годам || п/п| показателя (индикатора) | измерения | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| | | | 2012 | 2013 | плановый период (прогноз) || | | | (отчет)| (оценка) | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития || Самарской области ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 1. | Наличие утвержденной | 0 - нет 1 - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | долгосрочной бюджетной| да | | | | | | | | | || | стратегии Самарской области| | | | | | | | | | || | <*> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 2. | Отношение дефицита | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || | областного бюджета к общему| | | | | | | | | | || | годовому объему доходов| | | | | | | | | | || | областного бюджета без| | | | | | | | | | || | учета объема безвозмездных| | | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 3. | Наличие ежегодной оценки| 0 - нет 1 - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | эффективности | есть | | | | | | | | | || | предоставляемых | | | | | | | | | | || | (планируемых к| | | | | | | | | | || | предоставлению) налоговых| | | | | | | | | | || | льгот и ставок <*> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 4. | Отношение объема | % | 36,46 | 35,45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || | государственного долга| | | | | | | | | | || | Самарской области к доходам| | | | | | | | | | || | областного бюджета без| | | | | | | | | | || | учета утвержденного объема| | | | | | | | | | || | безвозмездных поступлений | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на || бюджет по обслуживанию и погашению заимствований ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 5. | Отношение расходов на| % | 1,97 | 2,23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || | обслуживание | | | | | | | | | | || | государственного долга| | | | | | | | | | || | Самарской области к объему| | | | | | | | | | || | расходов областного бюджета| | | | | | | | | | || | (за исключением объема| | | | | | | | | | || | расходов, которые| | | | | | | | | | || | осуществляются за счет| | | | | | | | | | || | субвенций, предоставляемых| | | | | | | | | | || | из бюджетов бюджетной| | | | | | | | | | || | системы Российской| | | | | | | | | | || | Федерации) | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 6. | Отношение суммы платежей на| % | 11,74 | 11,41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || | погашение заимствований | | | | | | | | | | || | предыдущих лет и| | | | | | | | | | || | обслуживание | | | | | | | | | | || | государственного долга к| | | | | | | | | | || | доходам областного бюджета| | | | | | | | | | || | без учета утвержденного| | | | | | | | | | || | объема безвозмездных| | | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для повышения рейтингов до || инвестиционной категории (ВВВ-/Ваа3) ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 7. | Долгосрочный кредитный | Уровень | ВВ+ | ВВ+ (Ва1) | ВВ+ | ВВ+ | ВВ+ | ВВВ- | ВВВ- | ВВВ- | ВВВ- || | рейтинг Самарской области| кредитного | (Ва1) | | (Ва1) | (Ва1) | (Ва1) | (Ваа3)| (Ваа3) | (Ваа3) | (Ваа3)|| | по международной шкале| рейтинга | | | | | | | | | || | международных рейтинговых| | | | | | | | | | || | агентств <***> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных || образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого || исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 8. | Наличие выверки исходных| 0 - нет 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | данных для расчета| да | | | | | | | | | || | межбюджетных трансфертов на| | | | | | | | | | || | очередной финансовый год в| | | | | | | | | | || | срок до 1 сентября текущего| | | | | | | | | | || | года <*> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 9. | Наличие рассчитанного и| 0 - нет 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | доведенного до сведения| да | | | | | | | | | || | органов местного| | | | | | | | | | || | самоуправления норматива| | | | | | | | | | || | формирования расходов на| | | | | | | | | | || | содержание органов местного| | | | | | | | | | || | самоуправления на очередной| | | | | | | | | | || | финансовый год в срок до 1| | | | | | | | | | || | октября текущего года <*> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, || сбалансированности местных бюджетов ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 10.| Эффективность выравнивания | раз | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 || | бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 11.| Отношение просроченной | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | кредиторской задолженности| | | | | | | | | | || | местных бюджетов к расходам| | | | | | | | | | || | местных бюджетов <****> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 12.| Среднее отношение дефицита| % | 7,7 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 || | местных бюджетов к доходам| | | | | | | | | | || | местных бюджетов | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 13.| Доля расходов местных| % | 14,7 | 23,9 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 || | бюджетов, формируемых в| | | | | | | | | | || | рамках муниципальных| | | | | | | | | | || | программ | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 14.| Доля расходов местных| % | 13,2 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 || | бюджетов на содержание| | | | | | | | | | || | органов местного| | | | | | | | | | || | самоуправления (без учета| | | | | | | | | | || | целевых средств, за| | | | | | | | | | || | исключением стимулирующих| | | | | | | | | | || | субсидий) в общем объеме| | | | | | | | | | || | расходов (без учета целевых| | | | | | | | | | || | средств, за исключением| | | | | | | | | | || | стимулирующих субсидий) | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 15.| Внесение проекта областного| 0 - нет 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | бюджета на очередной| да | | | | | | | | | || | финансовый год и плановый| | | | | | | | | | || | период в законодательный| | | | | | | | | | || | орган Самарской области в| | | | | | | | | | || | установленный срок <**> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 2. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств областного бюджета, || государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 16.| Доля бюджетных обязательств| % | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | по предоставлению бюджетных| | | | | | | | | | || | инвестиций государственным | | | | | | | | | | || | бюджетным и автономным| | | | | | | | | | || | учреждениям Самарской| | | | | | | | | | || | области, оплата которых| | | | | | | | | | || | осуществлена после| | | | | | | | | | || | постановки их на учет, от| | | | | | | | | | || | общего числа оплаченных| | | | | | | | | | || | бюджетных обязательств по| | | | | | | | | | || | предоставлению бюджетных| | | | | | | | | | || | инвестиций | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 17.| Доля обязательств, | % | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | вытекающих из договоров,| | | | | | | | | | || | источником финансового| | | | | | | | | | || | обеспечения которых| | | | | | | | | | || | являются бюджетные| | | | | | | | | | || | инвестиции, предоставленные| | | | | | | | | | || | государственным бюджетным и| | | | | | | | | | || | автономным учреждениям| | | | | | | | | | || | Самарской области, оплата| | | | | | | | | | || | которых осуществлена после| | | | | | | | | | || | постановки их на учет, от| | | | | | | | | | || | общего числа оплаченных| | | | | | | | | | || | инвестиционных обязательств| | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных|| и автономных учреждений Самарской области, лицевые счета которым открыты в министерстве управления финансами Самарской области || (далее - министерство) ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 18.| Доля клиентов, переведенных| % | - | - | - | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 || | на безналичное денежное| | | | | | | | | | || | обращение, к общему| | | | | | | | | | || | количеству клиентов | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 19.| Доля консолидированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | бюджетных, сводных| | | | | | | | | | || | бухгалтерских отчетов,| | | | | | | | | | || | представленных в| | | | | | | | | | || | Федеральное казначейство,| | | | | | | | | | || | от общего количества| | | | | | | | | | || | регламентированных | | | | | | | | | | || | консолидированных | | | | | | | | | | || | бюджетных, сводных| | | | | | | | | | || | бухгалтерских отчетов| | | | | | | | | | || | субъекта Российской| | | | | | | | | | || | Федерации, подлежащих| | | | | | | | | | || | представлению в Федеральное| | | | | | | | | | || | казначейство | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 20.| Доля доходов от размещения| % | 19 | 38,6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 || | временно свободных средств| | | | | | | | | | || | областного бюджета в объеме| | | | | | | | | | || | доходов от использования| | | | | | | | | | || | имущества, находящегося в| | | | | | | | | | || | государственной | | | | | | | | | | || | собственности Самарской| | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 6. Модернизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд министерства в соответствии с требованиями || действующего законодательства Российской Федерации ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 21.| Наличие программного | 0 - нет 1 - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | продукта, обеспечивающего| да | | | | | | | | | || | автоматизацию процесса| | | | | | | | | | || | закупок в министерстве <*> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 22.| Увеличение среднего уровня| % | - | - | - | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 || | качества финансового| | | | | | | | | | || | менеджмента главных| | | | | | | | | | || | распорядителей средств| | | | | | | | | | || | областного бюджета по| | | | | | | | | | || | сравнению с предыдущим| | | | | | | | | | || | годом | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 23.| Отношение объема | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | просроченной кредиторской| | | | | | | | | | || | задолженности областного| | | | | | | | | | || | бюджета к объему расходов| | | | | | | | | | || | областного бюджета <****> | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в || качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами || "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области || на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности || деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета|| и подготовки финансовой и иной регламентированной и нерегламентированной отчетности, создание условий для осуществления || эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 24.| Коэффициент применения | % | - | - | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | системы бюджетного| | | | | | | | | | || | планирования на базе| | | | | | | | | | || | web-технологий сотрудниками| | | | | | | | | | || | главных распорядителей| | | | | | | | | | || | средств областного бюджета | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 2. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и || органов местного самоуправления в Самарской области ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 25.| Коэффициент полноты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | опубликования бюджетных| | | | | | | | | | || | нормативных правовых актов| | | | | | | | | | || | и отчетов об исполнении| | | | | | | | | | || | областного бюджета | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 26.| Коэффициент доступности | % | - | - | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | сервисов единого портала| | | | | | | | | | || | государственной и| | | | | | | | | | || | муниципальной бюджетной| | | | | | | | | | || | системы региона | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 3. Обеспечение условий для качественного функционирования и обслуживания единой информационной системы управления || консолидированным бюджетом Самарской области и создаваемого электронного архива министерства ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 27.| Коэффициент продуктивности | % | 99,9 | 99,87 | 99,87 | 99,9 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 || | программного обеспечения | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 28.| Коэффициент наполняемости | % | - | - | 5 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | электронного архива | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 - 2020 || годы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории Самарской области ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 29.| Отношение объема | % | 14,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || | проверенных средств| | | | | | | | | | || | областного бюджета к общему| | | | | | | | | | || | объему расходов областного| | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 30.| Отношение количества | % | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 || | установленных фактов| | | | | | | | | | || | финансовых нарушений к| | | | | | | | | | || | общему количеству| | | | | | | | | | || | выявленных службой| | | | | | | | | | || | государственного | | | | | | | | | | || | финансового контроля| | | | | | | | | | || | Самарской области фактов| | | | | | | | | | || | финансовых нарушений | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 31.| Отношение количества | шт. | 3,5 | 3,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 || | предложений по итогам| | | | | | | | | | || | контрольных мероприятий к| | | | | | | | | | || | общему числу завершенных| | | | | | | | | | || | контрольных мероприятий (в| | | | | | | | | | || | расчете на одно контрольное| | | | | | | | | | || | мероприятие) | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, || главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников|| финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|| 32.| Отношение количества | % | 81 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || | предложений, сделанных по| | | | | | | | | | || | итогам рассмотрения планов| | | | | | | | | | || | работы органов| | | | | | | | | | || | исполнительной власти| | | | | | | | | | || | Самарской области,| | | | | | | | | | || | осуществляющих финансовый| | | | | | | | | | || | контроль, к общему числу| | | | | | | | | | || | поступивших на рассмотрение| | | | | | | | | | || | указанных документов | | | | | | | | | | ||————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————|
Примечание. Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 4,5 Государственной программы показатели (индикаторы) 1, 16, 17, 18, 16,22, 26 применяются начиная с 2015 года.
--------------------------------<*> В случае проведения соответствующего мероприятия или наличияподтверждающего документа показатель (индикатор) считать исполненнымна 100%, в противном случае считать показатель (индикатор)недостигнутым.<**> В случае внесения проекта областного бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период в законодательный орган Самарскойобласти в установленный срок показатель (индикатор) считатьисполненным на 100%, в случае нарушения установленного срока считатьпоказатель (индикатор) недостигнутым.<***> В случае снижения уровня кредитного рейтинга показатель(индикатор) считать недостигнутым, в случае соответствия уровнякредитного рейтинга запланированному или в случае его превышениясчитать показатель (индикатор) исполненным на 100%.<****> В случае отсутствия кредиторской задолженности показатель(индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторскойзадолженности показатель (индикатор) считать недостигнутым.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 10 июня 2014 г. N 328
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Самарской области "Управление государственными
финансами и развитие межбюджетных отношений"
на 2014 - 2020 годы|————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| N | Наименование | Ответственные | Срок | Объем финансирования по годам, млн. рублей |Ожидаемый результат || п/п| мероприятия | исполнители | реализации,| | || | | (соисполнители) | годы | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 1. | Разработка | Министерство | 2015 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Обеспечение || | долгосрочной | управления финансами | | | предсказуемости и || | бюджетной стратегии| Самарской области | | | достаточности || | Самарской области | (далее - МУФ СО) | | | финансовых ресурсов ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 2. | Анализ динамики | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Выявление возможных || | основных параметров| | | | резервов доходов, || | консолидированного | | | | расходов и источников || | бюджета в сравнении с| | | | финансирования дефицита|| | аналогичными | | | | областного бюджета и || | показателями | | | | принятие || | субъектов | | | | соответствующих мер || | Приволжского | | | | || | федерального округа | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 3. | Проведение ежегодной | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Определение || | оценки эффективности| | | | эффективности || | предоставляемых | | | | предоставленных || | (планируемых к| | | | (планируемых к || | предоставлению) | | | | предоставлению) || | налоговых льгот | | | | региональных налоговых || | | | | | льгот в разрезе каждой || | | | | | категории || | | | | | налогоплательщиков, || | | | | | выявление неэффективных|| | | | | | региональных налоговых || | | | | | льгот и предотвращение || | | | | | их предоставления ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 4. | Проведение налоговой | МУФ СО, главные | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для || | политики на| распорядители средств| | | выполнения расходных || | территории региона,| областного бюджета | | | обязательств областного|| | направленной на| | | | и местных бюджетов || | повышение налоговых| | | | || | доходов | | | | || | консолидированного | | | | || | бюджета, а также| | | | || | разработка мер по| | | | || | увеличению | | | | || | неналоговых доходов| | | | || | областного и местных| | | | || | бюджетов | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| | Итого по подпрограмме| | | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| 1. | Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| 3 772,5 | 4 932,0 | 6 000,9 | 6 000,9 | 6 000,9 | 6 000,9 | 6 000,9 | 38 709,0 | Сохранение || | своевременного | | | | | | | | | | | положительной || | обслуживания долговых| | | | | | | | | | | кредитной истории || | обязательств | | | | | | | | | | | Самарской области || | Самарской области | | | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————|| 2. | Соблюдение | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Проведение || | дополнительного | | | | ответственной долговой || | ограничения по| | | | политики || | предельному уровню| | | | || | долговой нагрузки| | | | || | Самарской области | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 3. | Анализ возможностей | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение качества || | осуществления новых| | | | управляемости || | заимствований и| | | | государственным долгом || | проведение оценки| | | | Самарской области || | долговой нагрузки на| | | | || | областной бюджет | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| 4. | Выплата комиссий при| МУФ СО | 2014 - 2020| 37,4 | 37,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 78,3 | Эффективное || | осуществлении | | | | | | | | | | | осуществление || | государственных | | | | | | | | | | | заимствований на || | заимствований | | | | | | | | | | | долгосрочной основе||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————|| 5. | Соблюдение | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Снижение стоимости || | дополнительных | | | | заимствований, || | ограничений на| | | | формирование || | расходы по погашению| | | | равномерного графика || | и обслуживанию| | | | погашения и || | государственного | | | | обслуживания || | долга Самарской| | | | государственного долга || | области | | | | Самарской области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для повышения рейтингов до инвестиционной категории (ВВВ-/Ваа3) ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| 6. | Взаимодействие с | МУФ СО | 2014 - 2020| 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 16,1 | Повышение || | международными | | | | | | | | | | | инвестиционной || | рейтинговыми | | | | | | | | | | | привлекательности || | агентствами | | | | | | | | | | | региона и снижение || | | | | | | | | | | | | стоимости || | | | | | | | | | | | | государственных || | | | | | | | | | | | | заимствований || | | | | | | | | | | | | Самарской области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| | Итого по подпрограмме| | | 3 812,2 | 4 971,7 | 6 003,9 | 6 003,9 | 6 003,9 | 6 003,9 | 6 003,9 | 38 803,4 | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014 - 2020 годы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 1. | Актуализация | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Соответствие || | нормативных правовых| | | | нормативных правовых || | актов и методических| | | | актов и методических || | документов, | | | | документов, || | регламентирующих | | | | регламентирующих || | механизмы | | | | механизмы распределения|| | распределения и| | | | и предоставления || | предоставления | | | | межбюджетных || | межбюджетных | | | | трансфертов в Самарской|| | трансфертов в| | | | области, требованиям || | Самарской области | | | | бюджетного || | | | | | законодательства ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 2. | Внесение изменений в| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание и || | нормативный правовой| | | | совершенствование || | акт Правительства| | | | условий для реализации || | Самарской области,| | | | единых принципов || | регулирующий единый| | | | предоставления субсидий|| | порядок | | | | местным бюджетам из || | предоставления и| | | | областного бюджета || | распределения | | | | || | субсидий местным| | | | || | бюджетам из| | | | || | областного бюджета,| | | | || | по мере| | | | || | совершенствования | | | | || | межведомственного | | | | || | взаимодействия по| | | | || | предоставлению | | | | || | субсидий из| | | | || | областного бюджета| | | | || | местным бюджетам | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 3. | Актуализация | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для || | нормативных правовых| | | | стимулирования || | актов Самарской| | | | повышения качества || | области путем| | | | управления || | внесения в них| | | | муниципальными || | изменений, | | | | финансами || | предусматривающих | | | | || | создание стимулов для| | | | || | обеспечения повышения| | | | || | качества управления| | | | || | муниципальными | | | | || | финансами | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| 4. | Проведение | МУФ СО | 2014 - 2020| 4 162,2 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 33 264,0 | Оценка текущих || | мониторинга отдельных| | | | | | | | | | | параметров местных || | параметров местных| | | | | | | | | | | бюджетов с целью || | бюджетов (бюджетной| | | | | | | | | | | принятия решений о || | обеспеченности, | | | | | | | | | | | корректировке || | просроченной | | | | | | | | | | | мероприятий || | кредиторской | | | | | | | | | | | подпрограммы || | задолженности местных| | | | | | | | | | | || | бюджетов, дефицита| | | | | | | | | | | || | местных бюджетов,| | | | | | | | | | | || | расходов на| | | | | | | | | | | || | содержание органов| | | | | | | | | | | || | местного | | | | | | | | | | | || | самоуправления и| | | | | | | | | | | || | т.д.) | | | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| 5. | Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| 1 944,9 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 8 468,1 | Сокращение || | сокращения | | | | | | | | | | | дифференциации || | дифференциации | | | | | | | | | | | муниципальных || | муниципальных | | | | | | | | | | | образований по || | образований по уровню| | | | | | | | | | | уровню их бюджетной|| | их бюджетной| | | | | | | | | | | обеспеченности и || | обеспеченности и| | | | | | | | | | | сбалансированности || | сбалансированности | | | | | | | | | | | местных бюджетов || | местных бюджетов | | | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| 6. | Создание | МУФ СО | 2014 - 2020| 325,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1825,0 | Создание условий || | стимулирующих условий| | | | | | | | | | | для стимулирования || | для повышения| | | | | | | | | | | повышения качества || | качества управления| | | | | | | | | | | управления || | муниципальными | | | | | | | | | | | муниципальными || | финансами | | | | | | | | | | | финансами ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————|| 7. | Направление в адрес| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Обеспечение || | органов местного| | | | прозрачности и || | самоуправления | | | | предсказуемости || | информации, | | | | межбюджетных отношений || | отнесенной к| | | | || | компетенции МУФ СО,| | | | || | необходимой для| | | | || | своевременного | | | | || | формирования решений| | | | || | о местных бюджетах | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————|| | Итого по подпрограмме| | | 6 432,2 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 43 557,2 | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|| Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| 1. | Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 2 781,1 | Оптимизация || | бюджетного процесса | | | | | | | | | | | процессов || | | | | | | | | | | | | формирования и || | | | | | | | | | | | | исполнения || | | | | | | | | | | | | областного бюджета;|| | | | | | | | | | | | | повышение || | | | | | | | | | | | | эффективности и || | | | | | | | | | | | | результативности || | | | | | | | | | | | | использования || | | | | | | | | | | | | средств областного || | | | | | | | | | | | | бюджета; || | | | | | | | | | | | | своевременное || | | | | | | | | | | | | выполнение денежных|| | | | | | | | | | | | | обязательств || | | | | | | | | | | | | получателей || | | | | | | | | | | | | бюджетных средств || | | | | | | | | | | | | за счет средств || | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской || | | | | | | | | | | | | области в текущем || | | | | | | | | | | | | финансовом году в || | | | | | | | | | | | | соответствии с || | | | | | | | | | | | | условиями || | | | | | | | | | | | | гражданско-правовых|| | | | | | | | | | | | | сделок, законами и || | | | | | | | | | | | | иными правовыми || | | | | | | | | | | | | актами ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 2. | Своевременная и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для || | качественная | | | | выполнения расходных || | подготовка проекта| | | | обязательств || | областного бюджета на| | | | || | очередной финансовый| | | | || | год и плановый период| | | | || | и внесение изменений| | | | || | в закон об областном| | | | || | бюджете на очередной| | | | || | финансовый год и на| | | | || | плановый период | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 3. | Формирование и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оценка объема || | ведение реестра| | | | действующих и || | расходных | | | | принимаемых расходных || | обязательств | | | | обязательств || | Самарской области | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 4. | Проведение оценки | МУФ СО, главные | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для || | ожидаемой | распорядители средств| | | выполнения расходных || | эффективности при| областного бюджета | | | обязательств || | увеличении бюджетных| | | | || | ассигнований на| | | | || | реализацию | | | | || | действующих расходных| | | | || | обязательств и| | | | || | принятии новых| | | | || | расходных | | | | || | обязательств и анализ| | | | || | возможностей принятия| | | | || | расходных | | | | || | обязательств и| | | | || | предложений по| | | | || | увеличению бюджетных| | | | || | ассигнований на| | | | || | реализацию | | | | || | действующих расходных| | | | || | обязательств с учетом| | | | || | финансовых | | | | || | возможностей | | | | || | областного бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 2. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской || области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 5. | Учет бюджетных | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | обязательств, | | | | и результативности || | вытекающих из| | | | использования средств || | заключенных | | | | областного бюджета || | получателями средств| | | | || | областного бюджета| | | | || | государственных | | | | || | контрактов на| | | | || | поставку товаров,| | | | || | выполнение работ,| | | | || | оказание услуг для| | | | || | государственных нужд| | | | || | Самарской области,| | | | || | подлежащих исполнению| | | | || | за счет средств| | | | || | областного бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 6. | Учет бюджетных | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | обязательств, | | | | и результативности || | вытекающих из| | | | использования средств || | заключенных | | | | областного бюджета || | получателями средств| | | | || | областного бюджета| | | | || | соглашений и (или)| | | | || | договоров по| | | | || | предоставлению из| | | | || | областного бюджета| | | | || | субсидий | | | | || | государственным | | | | || | бюджетным и| | | | || | автономным | | | | || | учреждениям Самарской| | | | || | области на возмещение| | | | || | нормативных затрат,| | | | || | связанных с оказанием| | | | || | ими в соответствии с| | | | || | государственным | | | | || | заданием | | | | || | государственных | | | | || | услуг, субсидий на| | | | || | иные цели, субсидий| | | | || | юридическим лицам (за| | | | || | исключением субсидий| | | | || | государственным | | | | || | (муниципальным) | | | | || | учреждениям), а также| | | | || | межбюджетных | | | | || | трансфертов в форме| | | | || | субсидий местным| | | | || | бюджетам | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 7. | Санкционирование | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | оплаты денежных| | | | и результативности || | обязательств | | | | использования средств || | получателей средств| | | | областного бюджета || | областного бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 8. | Учет обязательств, | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | вытекающих из| | | | и результативности || | договоров на поставку| | | | использования средств || | товаров, выполнение| | | | областного бюджета || | работ, оказание| | | | || | услуг, аренду| | | | || | имущества, | | | | || | заключенных | | | | || | государственными | | | | || | бюджетными и| | | | || | автономными | | | | || | учреждениями | | | | || | Самарской области на| | | | || | сумму, превышающую| | | | || | установленный | | | | || | Центральным банком| | | | || | Российской Федерации| | | | || | предельный размер| | | | || | расчетов наличными| | | | || | деньгами в Российской| | | | || | Федерации между| | | | || | юридическими лицами| | | | || | по одной сделке,| | | | || | источником | | | | || | финансового | | | | || | обеспечения которых| | | | || | являются средства,| | | | || | полученные в| | | | || | соответствии с| | | | || | абзацем вторым пункта| | | | || | 1 статьи 78.1| | | | || | Бюджетного кодекса| | | | || | Российской Федерации | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 9. | Учет обязательств, | МУФ СО | 2015 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | вытекающих из| | | | и результативности || | договоров на поставку| | | | использования средств || | товаров, выполнение| | | | областного бюджета || | работ, оказание| | | | || | услуг, заключенных| | | | || | государственными | | | | || | бюджетными и| | | | || | автономными | | | | || | учреждениями | | | | || | Самарской области на| | | | || | сумму, превышающую| | | | || | установленный | | | | || | Центральным банком| | | | || | Российской Федерации| | | | || | предельный размер| | | | || | расчетов наличными| | | | || | деньгами в Российской| | | | || | Федерации между| | | | || | юридическими лицами| | | | || | по одной сделке,| | | | || | источником | | | | || | финансового | | | | || | обеспечения которых| | | | || | являются средства,| | | | || | полученные в| | | | || | соответствии со| | | | || | статьей 78.2| | | | || | Бюджетного кодекса| | | | || | Российской Федерации | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 10.| Санкционирование | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | расходов | | | | и результативности || | государственных | | | | использования средств || | бюджетных и| | | | областного бюджета || | автономных учреждений| | | | || | Самарской области,| | | | || | источником | | | | || | финансового | | | | || | обеспечения которых| | | | || | являются средства,| | | | || | полученные в| | | | || | соответствии с| | | | || | абзацем вторым пункта| | | | || | 1 статьи 78.1 и| | | | || | статьей 78.2| | | | || | Бюджетного кодекса| | | | || | Российской Федерации | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, || лицевые счета которым открыты в МУФ СО ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 11.| Реализация механизма | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | обеспечения наличными| | | | исполнения областного || | денежными средствами| | | | бюджета || | удаленных получателей| | | | || | средств областного| | | | || | бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 12.| Разработка и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | утверждение | | | | исполнения областного || | регламента | | | | бюджета || | взаимодействия | | | | || | Управления | | | | || | Федерального | | | | || | казначейства по| | | | || | Самарской области,| | | | || | его территориальных| | | | || | подразделений и МУФ| | | | || | СО в целях реализации| | | | || | механизма обеспечения| | | | || | наличными денежными| | | | || | средствами удаленных| | | | || | получателей средств| | | | || | областного бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 13.| Настройка | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | программного | | | | исполнения областного || | обеспечения МУФ СО в| | | | бюджета || | целях надлежащей его| | | | || | работы при| | | | || | обеспечении наличными| | | | || | денежными средствами| | | | || | удаленных получателей| | | | || | средств областного| | | | || | бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 14.| Реализация совместно | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | с Управлением| | | | исполнения областного || | Федерального | | | | бюджета || | казначейства по| | | | || | Самарской области| | | | || | пилотного проекта по| | | | || | обеспечению наличными| | | | || | денежными средствами| | | | || | удаленных получателей| | | | || | средств областного| | | | || | бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 15.| Перевод документов, | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | представляемых на| | | | исполнения областного || | бумажном носителе, в| | | | бюджета || | электронный вид | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 16.| Создание электронной | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | книги регистрации| | | | исполнения областного || | лицевых счетов в| | | | бюджета || | автоматизированной | | | | || | системе исполнения| | | | || | областного бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 17.| Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | возможности отправки| | | | исполнения областного || | клиенту в| | | | бюджета || | автоматизированной | | | | || | системе исполнения| | | | || | областного бюджета| | | | || | запроса на выяснение| | | | || | принадлежности | | | | || | платежа с электронной| | | | || | подписью | | | | || | ответственного | | | | || | исполнителя МУФ СО | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 18.| Разработка подсистемы| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | по формированию и| | | | исполнения областного || | отправке клиентами со| | | | бюджета || | своего удаленного| | | | || | рабочего места| | | | || | уведомления об| | | | || | уточнении вида и| | | | || | принадлежности | | | | || | платежа с электронной| | | | || | подписью клиента в| | | | || | автоматизированной | | | | || | системе исполнения| | | | || | областного бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 19.| Создание в | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов || | автоматизированной | | | | исполнения областного || | системе исполнения| | | | бюджета || | областного бюджета| | | | || | электронного | | | | || | документа "Расходное| | | | || | расписание" | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 20.| Разработка и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | утверждение плана| | | | и результативности || | внедрения нового| | | | использования средств || | механизма сбора| | | | областного бюджета || | консолидированной | | | | || | бюджетной и сводной| | | | || | бухгалтерской | | | | || | отчетности участников| | | | || | и неучастников| | | | || | бюджетного процесса | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 21.| Разработка и издание| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | приказа МУФ СО,| | | | и результативности || | устанавливающего | | | | использования средств || | порядок представления| | | | областного бюджета || | главными | | | | || | распорядителями | | | | || | средств областного| | | | || | бюджета | | | | || | консолидированной | | | | || | бюджетной и сводной| | | | || | бухгалтерской | | | | || | отчетности в| | | | || | электронном виде | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 22.| Разработка | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | региональных | | | | и результативности || | контрольных | | | | использования средств || | соотношений для| | | | областного бюджета || | показателей бюджетной| | | | || | и бухгалтерской| | | | || | отчетности | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 23.| Оптимизация | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | технологического | | | | и результативности || | процесса ежедневного| | | | использования средств || | планирования и учета| | | | областного бюджета || | остатков средств на| | | | || | счете областного| | | | || | бюджета в целях| | | | || | оптимального | | | | || | размещения свободных| | | | || | денежных средств на| | | | || | банковских депозитах | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 24.| Разработка методики | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | расчета предельной| | | | и результативности || | величины резервного| | | | использования средств || | фонда Самарской| | | | областного бюджета || | области | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 6. Модернизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд МУФ СО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 25.| Формирование плана | МУФ СО | 2015 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | закупок для нужд МУФ| | | | и результативности || | СО | | | | использования средств || | | | | | областного бюджета ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 26.| Формирование | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | плана-графика | | | | и результативности || | осуществления закупок| | | | использования средств || | для нужд МУФ СО на| | | | областного бюджета || | соответствующий | | | | || | финансовый год (далее| | | | || | - план-график) | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 27.| Осуществление закупок| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | для нужд МУФ СО путем| | | | и результативности || | проведения | | | | использования средств || | электронных аукционов| | | | областного бюджета || | в случаях,| | | | || | предусмотренных | | | | || | действующим | | | | || | законодательством | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 28.| Осуществление закупок| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | в соответствии с| | | | и результативности || | утвержденным | | | | использования средств || | планом-графиком | | | | областного бюджета ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 29.| Своевременное | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | размещение в единой| | | | и результативности || | информационной | | | | использования средств || | системе утвержденного| | | | областного бюджета || | плана закупок| | | | || | (изменений в план| | | | || | закупок) | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 30.| Своевременное | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | размещение в единой| | | | и результативности || | информационной | | | | использования средств || | системе утвержденного| | | | областного бюджета || | плана-графика | | | | || | (изменений в| | | | || | план-график) | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 31.| Своевременное | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | размещение в единой| | | | и результативности || | информационной | | | | использования средств || | системе информации и| | | | областного бюджета || | документов о| | | | || | заключении, изменении| | | | || | и исполнении| | | | || | государственных | | | | || | контрактов | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 32.| Проверка участника | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | закупок, а также его| | | | и результативности || | учредителей, членов| | | | использования средств || | коллегиального | | | | областного бюджета || | исполнительного | | | | || | органа, лица,| | | | || | исполняющего функции| | | | || | единоличного | | | | || | исполнительного | | | | || | органа, на отсутствие| | | | || | их в реестре| | | | || | недобросовестных | | | | || | поставщиков | | | | || | (подрядчиков, | | | | || | исполнителей) | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 33.| Контроль соответствия| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | объемов и| | | | и результативности || | качественных | | | | использования средств || | характеристик | | | | областного бюджета || | поставляемых товаров,| | | | || | выполняемых работ и| | | | || | оказываемых услуг| | | | || | нуждам МУФ СО | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 34.| Проведение экспертизы| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | поставленного товара,| | | | и результативности || | результатов | | | | использования средств || | выполненной работы,| | | | областного бюджета || | оказанной услуги в| | | | || | соответствии с| | | | || | требованиями | | | | || | действующего | | | | || | законодательства | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 35.| Осуществление | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | мониторинга качества| | | | и результативности || | финансового | | | | использования средств || | менеджмента главных| | | | областного бюджета || | распорядителей | | | | || | средств областного| | | | || | бюджета | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 36.| Размещение отчета о| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | результатах | | | | и результативности || | мониторинга качества| | | | использования средств || | финансового | | | | областного бюджета || | менеджмента главных| | | | || | распорядителей | | | | || | средств областного| | | | || | бюджета на сайте МУФ| | | | || | СО | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 37.| Разработка порядка | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности|| | стимулирования | | | | и результативности || | главных | | | | использования средств || | распорядителей | | | | областного бюджета || | средств областного| | | | || | бюджета за достижение| | | | || | наилучших показателей| | | | || | качества финансового| | | | || | менеджмента | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————|———|————————————————————|| | Итого по подпрограмме| | | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 2 781,1 | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной || интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и подготовки финансовой и иной || регламентированной и нерегламентированной отчетности, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| 1. | Развитие единой | МУФ СО | 2014 - 2016| 6,0 | 16,1 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | Внедрение || | системы управления| | | | | | | | | | | автоматизированных || | консолидированным | | | | | | | | | | | систем планирования|| | бюджетом Самарской| | | | | | | | | | | и исполнения || | области (далее - ЕИС| | | | | | | | | | | областного бюджета || | "Электронный бюджет| | | | | | | | | | | на базе || | Самарской области") в| | | | | | | | | | | web-технологий в || | части внедрения| | | | | | | | | | | МУФ СО, органах || | автоматизированных | | | | | | | | | | | исполнительной || | систем планирования и| | | | | | | | | | | власти Самарской || | исполнения областного| | | | | | | | | | | области и || | бюджета на базе| | | | | | | | | | | государственных || | web-технологий в МУФ| | | | | | | | | | | учреждениях || | СО, органах| | | | | | | | | | | Самарской области || | исполнительной власти| | | | | | | | | | | || | Самарской области и| | | | | | | | | | | || | государственных | | | | | | | | | | | || | учреждениях Самарской| | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| Задача 2. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской || области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| 2. | Проведение | МУФ СО | 2014 - 2015| 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | Создание и || | мероприятий, | | | | | | | | | | | внедрение единого || | направленных на| | | | | | | | | | | портала || | создание и внедрение| | | | | | | | | | | государственной и || | единого портала| | | | | | | | | | | муниципальной || | государственной и| | | | | | | | | | | бюджетной системы || | муниципальной | | | | | | | | | | | региона || | бюджетной системы| | | | | | | | | | | || | региона | | | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| Задача 3. Обеспечение условий для качественного функционирования и обслуживания единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области и || создаваемого электронного архива МУФ СО ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| 3. | Проведение | МУФ СО | 2014 - 2020| 229,6 | 215,4 | 225,5 | 211,7 | 210,6 | 210,6 | 211,7 | 1 515,1 | Обеспечение условий|| | мероприятий, | | | | | | | | | | | для качественного || | направленных на| | | | | | | | | | | функционирования и || | обеспечение условий| | | | | | | | | | | обслуживания ЕИС || | для качественного| | | | | | | | | | | "Электронный бюджет|| | функционирования и| | | | | | | | | | | Самарской области" || | обслуживания ЕИС| | | | | | | | | | | || | "Электронный бюджет| | | | | | | | | | | || | Самарской области" | | | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| | Итого по подпрограмме| | | 238,6 | 234,5 | 233,7 | 211,7 | 210,6 | 210,6 | 211,7 | 1 551,4 | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————|| Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 - 2020 годы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории Самарской области ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 1. | Проведение | Служба | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Соответствие системы || | мероприятий по| государственного | | | внутреннего || | подготовке проектов| финансового контроля | | | государственного || | нормативных правовых| Самарской области | | | финансового контроля на|| | актов и изменений в| (далее - ГФК СО) | | | территории Самарской || | действующие | | | | области принципам || | нормативные правовые| | | | осуществления || | акты Самарской| | | | государственного || | области в сфере| | | | финансового контроля в || | осуществления | | | | Российской Федерации || | внутреннего | | | | || | государственного | | | | || | финансового контроля | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 2. | Проведение проверок, | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Предупреждение, || | ревизий в сфере| | | | выявление и пресечение || | внутреннего | | | | нарушений в || | государственного | | | | финансово-бюджетной || | финансового контроля | | | | сфере ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 3. | Проведение | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Предупреждение, || | обследований, в том| | | | выявление и пресечение || | числе проектов| | | | нарушений в || | нормативных правовых| | | | финансово-бюджетной || | актов и соглашений,| | | | сфере || | затрагивающих | | | | || | финансовые | | | | || | правоотношения | | | | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 4. | Осуществление | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Повышение качества || | риск-ориентированного| | | | контрольных || | планирования | | | | мероприятий, выявление || | контрольной | | | | сфер, наиболее || | деятельности ГФК СО | | | | подверженных рискам || | | | | | совершения бюджетных || | | | | | нарушений ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) || доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего || финансового аудита ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| 5. | Проведение | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Снижение объемов || | мероприятий по оценке| | | | нарушений || | осуществления | | | | законодательства в || | внутреннего | | | | финансово-бюджетной || | финансового контроля| | | | сфере и повышение || | и внутреннего| | | | эффективности || | финансового аудита | | | | расходования бюджетных || | | | | | средств, соблюдение || | | | | | финансовой дисциплины ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| | Итого по подпрограмме| | | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————|| | ВСЕГО | | | 10 880,3 | 11 791,0 | 12 822,4 | 12 800,4| 12 799,3 | 12 799,3| 12 800,4 | 86 693,1 | ||————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————|