ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2015 г. N648
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХОТНОШЕНИЙ"
НА 2014 - 2020ГОДЫ"
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий
государственной программы Самарской области "Управление
государственными финансами иразвитие межбюджетных отношений" на 2014
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 14.11.2013 N 623, Правительство Самарской области
постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственнойпрограммы Самарской
области "Управлениегосударственными финансами и развитие межбюджетных
отношений" на 2014 - 2020годы" следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Управление
государственными финансами иразвитие межбюджетных отношений" на 2014
- 2020 годы (далее -Государственная программа):
в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы"
паспорта Государственной программы абзац двадцать восьмой признать
утратившим силу;
в тексте Государственной программы:
в разделе III "Перечень, цели и краткое описание подпрограмм,
включенных в Государственную программу":
абзац двадцать восьмой признать утратившимсилу;
абзац тридцатый изложить в следующейредакции:
"обеспечение автоматизации бюджетногопроцесса Самарской области,
создание условий для осуществления эффективного финансового
менеджмента организаций сектора государственного управления,
качественногофункционирования и обслуживания единой информационной
системы управленияконсолидированным бюджетом Самарской области";
в подпрограмме "Создание и развитиеединой информационной системы
управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве
регионального сегмента государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на
2014 - 2020 годы (далее -подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
в разделе "Задачи подпрограммы5":
абзац первый признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующейредакции:
"обеспечение автоматизации бюджетногопроцесса Самарской области,
создание условий для осуществления эффективного финансового
менеджмента организаций сектора государственного управления,
качественногофункционирования и обслуживания единой информационной
системы управленияконсолидированным бюджетом Самарской области";
в разделе "Показатели (индикаторы) подпрограммы 5" абзац
четвертый признать утратившимсилу;
в тексте подпрограммы 5:
в разделе I "Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма 5"абзац десятый признать утратившим силу;
в разделе II "Цель и задачи подпрограммы 5 с указанием сроков и
этапов ее реализации" абзацтретий признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"обеспечение автоматизации бюджетногопроцесса Самарской области,
создание условий для осуществления эффективного финансового
менеджмента организаций сектора государственного управления,
качественногофункционирования и обслуживания единой информационной
системы управленияконсолидированным бюджетом Самарской области";
в разделе III "Показатели (индикаторы) подпрограммы 5,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации" абзац шестой
признать утратившим силу;
в разделе V "Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы 5" в
абзаце втором цифру "3" исключить;
в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 5"
раздела VIII "Комплекснаяоценка эффективности реализации подпрограммы
5":
в абзаце третьем формулу изложить вследующей редакции:
"";
в приложении 1 к Государственной программеразделы "Подпрограмма
"Создание и развитие единой информационной системы управления
консолидированным бюджетомСамарской области в качестве регионального
сегмента государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами"Электронный бюджет" на 2014 - 2020
годы" и "Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в
финансово-бюджетной сфере натерритории Самарской области" на2014 -
2020 годы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Постановлению;
в приложении 2 к Государственной программе раздел "Подпрограмма
"Создание и развитие единой информационной системы управления
консолидированным бюджетомСамарской области в качестве регионального
сегмента государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами"Электронный бюджет" на 2014 - 2020
годы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Постановлению;
в приложении 3 к Государственнойпрограмме:
пункты 24 - 33 изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему Постановлению;
пункт 34 признать утратившим силу.
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных
действующих расходных обязательствСамарской области, предусмотренное
настоящим Постановлением, осуществляется за счет средств областного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемого в установленном порядке министерству управления
финансами Самарской области на соответствующий финансовый год и
плановый период.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Приложение1
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 15 октября 2015 г. N 648
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ
ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА2014 - 2020 ГОДЫ
+-----+------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|N п/п| Наименование цели, задачи, | Единица | Значение показателя (индикатора) погодам |
| | показателя (индикатора) |измерения| |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------------------------------------------+
| | | | 2012 | 2013 | плановый период (прогноз) |
| | | |(отчет)|(оценка)| |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | 2014 |2015 |2016 |2017|2018 |2019 |2020 |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Подпрограмма "Создание иразвитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетомСамарской |
| области в качестве регионального сегмента государственнойинтегрированной информационной системы управления |
| общественными финансами"Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфереуправления государственными финансами |
|Самарской области на базесовременных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечениеоткрытости, |
| прозрачности и подотчетностидеятельности органов государственной власти Самарской области и органовместного |
| самоуправления в Самарской области |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетностидеятельности органов исполнительной власти |
| Самарской области и органовместного самоуправления в Самарской области |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 24. |Коэффициент полноты опубликования| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |бюджетных нормативных правовых актов| | | | | | | | | | |
| |и отчетов об исполнении областного| | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 25. |Коэффициентдоступности сервисов| % | - | - | - | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |единого портала государственной и| | | | | | | | | | |
| |муниципальной бюджетной системы| | | | | | | | | | |
| |региона | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Задача 2. Обеспечениеавтоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий дляосуществления |
| эффективного финансового менеджментаорганизаций сектора государственного управления, качественного |
| функционирования и обслуживанияединой информационной системы управления консолидированным бюджетомСамарской |
| области |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 26. |Коэффициентпродуктивности | % | 99,9 | 99,87 |99,87 |99,9 |99,92|99,92|99,92|99,92|99,92|
| |программного обеспечения | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 27. |Коэффициент применения системы| % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |бюджетного планирования на базе| | | | | | | | | | |
| |web-технологий сотрудниками главных| | | | | | | | | | |
| |распорядителей средств областного| | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Подпрограмма "Организация иосуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарскойобласти" |
| на 2014 - 2020 годы |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Задача 1. Организация иосуществление внутреннего государственного финансового контроля на территорииСамарской |
| области |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 28. |Отношение объемапроверенных средств| % |14,9 | 15 | 15 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20 |
| |областного бюджета к общему объему| | | | | | | | | | |
| |расходов областного бюджета | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 29. |Отношение объема установленных| % | 95 | 95 | 95 |96 | 97 | 97 | 97 | 97 |97 |
| |финансовых нарушений к объему| | | | | | | | | | |
| |выявленныхслужбой государственного| | | | | | | | | | |
| |финансового контроля Самарской| | | | | | | | | | |
| |области финансовых нарушений | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 30. |Отношение количествапредложений по| шт. | 3,5 | 3,8 | 3 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |
| |итогам контрольных мероприятий,| | | | | | | | | | |
| |проведенных в рамках осуществления| | | | | | | | | | |
| |последующего контроля, к общему| | | | | | | | | | |
| |числу завершенных в рамках| | | | | | | | | | |
| |осуществления последующего контроля| | | | | | | | | | |
| |контрольных мероприятий (в расчете| | | | | | | | | | |
| |на одно контрольное мероприятие) | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|30.1.|Доля подготовленныхпроектов | % | - | - | - |100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |нормативных правовых актов и | | | | | | | | | | |
| |изменений в действующиенормативные | | | | | | | | | | |
| |правовые акты Самарской области в | | | | | | | | | | |
| |сфере осуществления внутреннего | | | | | | | | | | |
| |государственного финансового | | | | | | | | | | |
| |контроля в общем количестве | | | | | | | | | | |
| |запланированных или необходимых к | | | | | | | | | | |
| |принятию соответствующих актов и | | | | | | | | | | |
| |изменений | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главнымираспорядителями (распорядителями) средств |
| областного бюджета, главными администраторами(администраторами) доходов областного бюджета, главными |
| администраторами (администраторами)источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего |
| финансовогоконтроля и внутреннего финансового аудита |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 31. |Доля рассмотренных проектовправовых| % |- |- |- |66,9 |66,9 |66,9 |66,9|66,9 |66,9 |
| |актов, связанных с формированием и | | | | | | | | | | |
| |исполнением областного бюджета, по | | | | | | | | | | |
| |итогам обследованиякоторых службой | | | | | | | | | | |
| |государственного финансового | | | | | | | | | | |
| |контроля Самарской области | | | | | | | | | | |
| |подготовлены рекомендации по | | | | | | | | | | |
| |снижению возможных рисков реализации| | | | | | | | | | |
| |проекта, в общем объеме | | | | | | | | | | |
| |рассмотренных проектов | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 32. |Отношение количествапредложений, | % |81 |60 |50 |50 |50 |50 |50 |50 |50 |
| |сделанных поитогам рассмотрения | | | | | | | | | | |
| |планов работы органов исполнительной| | | | | | | | | | |
| |власти Самарской области, | | | | | | | | | | |
| |осуществляющихфинансовый контроль, | | | | | | | | | | |
| |к общему числу поступившихна | | | | | | | | | | |
| |рассмотрение указанных документов | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 15 октября2015 г. N 648
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"НА 2014 - 2020 ГОДЫ
+-----+-----------------+--------------------+-----------+----------------------------------------------------------------------------+------------------+
|N п/п| Наименование | Ответственные | Срок | Объем финансирования погодам, млн. рублей | Ожидаемый |
| | мероприятия | исполнители |реализации,| | результат |
| | | (соисполнители) | годы | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+
| Подпрограмма "Создание и развитиеединой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарскойобласти в качестве регионального |
| сегмента государственной интегрированнойинформационной системы управления общественными финансами "Электронныйбюджет" на 2014 - 2020 годы |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Обеспечение открытости,прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной властиСамарской области и органов местного |
| самоуправления вСамарской области |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+
| 1. |Проведение |МУФ СО |2014 - 2016| 3,0 | 0,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |Создание и |
| |мероприятий, | | | | | | | | | | |внедрение единого|
| |направленных на| | | | | | | | | | |портала |
| |создание и| | | | | | | | | | |государственнойи |
| |внедрение единого| | | | | | | | | | |муниципальной |
| |портала | | | | | | | | | | |бюджетной системы |
| |государственной и| | | | | | | | | | |региона |
| |муниципальной | | | | | | | | | | | |
| |бюджетной системы| | | | | | | | | | | |
| |региона | | | | | | | | | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+
| Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента |
| организаций сектора государственногоуправления, качественного функционирования и обслуживания единой информационнойсистемы управления |
| консолидированнымбюджетом Самарской области |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+
| 2. |Проведение |МУФ СО |2014 - 2020| 193,1 | 233,95 | 229,6 | 211,7 | 210,6 | 210,6 | 211,7 | 1 501,25 |Обеспечение |
| |мероприятий, | | | | | | | | | | |автоматизации |
| |направленных на| | | | | | | | | | |бюджетного |
| |обеспечение | | | | | | | | | | |процесса Самарской|
| |автоматизации | | | | | | | | | | |области и создание|
| |бюджетного | | | | | | | | | | |условий для|
| |процесса | | | | | | | | | | |качественного |
| |Самарской области| | | | | | | | | | |функционирования и|
| |и создание| | | | | | | | | | |обслуживания |
| |условий для| | | | | | | | | | |единой |
| |совершенствования| | | | | | | | | | |информационной |
| |качественного | | | | | | | | | | |системы |
| |функционирования | | | | | | | | | | |"Электронный |
| |и обслуживания| | | | | | | | | | |бюджет Самарской|
| |единой | | | | | | | | | | |области" |
| |информационной | | | | | | | | | | | |
| |системы | | | | | | | | | | | |
| |"Электронный | | | | | | | | | | | |
| |бюджет Самарской| | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+
| |Итого по | | | 196,1 | 234,5 | 233,7 | 211,7 | 210,6 | 210,6 | 211,7 | 1 508,9 | |
| |подпрограмме | | | | | | | | | | | |
+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+
Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 15 октября 2015 г. N 648
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ(ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА2014 - 2020 ГОДЫ
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
| N | Наименование целевого | Методика расчета целевого показателя |
|п/п| показателя (индикатора) | (индикатора) |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|24.|Коэффициент полноты |Коэффициент И24 рассчитывается поформуле |
| |опубликования бюджетных|И24 = И24.1 / И24.2 x100%, |
| |нормативных правовых актов и|где И24.1 - количество опубликованных|
| |отчетов об исполнении|бюджетныхнормативных правовых актов и отчетов|
| |областного бюджета, И24 |обисполнении областного бюджета; |
| | |И24.2 - количество бюджетных нормативных|
| | |правовых актов и отчетов об исполнении|
| | |областного бюджета |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|25.|Коэффициент доступности |Коэффициент И25 рассчитывается поформуле |
| |сервисов единого портала|И25 = И25.1 / И25.2, |
| |государственной и|гдеИ25.1 - количество реализованных и|
| |муниципальной бюджетной|используемых сервисов единого портала|
| |системы региона, И25 |государственной и муниципальной бюджетной|
| | |системы региона; |
| | |И25.2 - общее количество сервисов единого|
| | |портала государственной и муниципальной|
| | |бюджетной системы региона, предусмотренных|
| | |техническим заданием |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|26.|Коэффициентпродуктивности |Коэффициент И26рассчитывается по формуле |
| |программного обеспечения,|И26= И26.1 / И26.2 x 100%, |
| |И26 |гдеИ26.1 - время продуктивной работы системы|
| | |управления консолидированным бюджетом|
| | |Самарской области(количество часов); |
| | |И26.2 - общая продолжительность работы системы|
| | |управления консолидированным бюджетом|
| | |Самарской области заотчетный период |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|27.|Коэффициент применения |Коэффициент И27 рассчитывается поформуле |
| |системы бюджетного|И27 = И27.1 / И27.2 x100%, |
| |планирования на базе|где И27.1 -количество главных распорядителей|
| |web-технологий сотрудниками|средств областного бюджета, работающих в|
| |главных распорядителей|системе бюджетного планирования на базе|
| |средств областного бюджета,|web-технологий; |
| |И27 |И27.2 - общее количества главных|
| | |распорядителей средств областного бюджета |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|28.|Отношение объема проверенных|Показатель И28рассчитывается по формуле |
| |средств областного бюджета к|И28 = И28.1 / Р x 100%, |
| |общему объему расходов|где И28.1 - объем проверенных средств|
| |областного бюджета, И28 |областного бюджета; |
| | |Р - объем расходов областного бюджета |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|29.|Отношение объема |Показатель И29 рассчитывается поформуле |
| |установленных финансовых|И29 = И29.1 / И29.2 x 100%, |
| |нарушений к объему|гдеИ29.1 - объем установленных службой|
| |выявленных службой|государственного финансового контроля|
| |государственного финансового|Самарскойобласти финансовых нарушений; |
| |контроля Самарской области|И29.2 - объем выявленных Госфинконтролем|
| |(далее - Госфинконтроль|Самарскойобласти финансовых нарушений |
| |Самарской области)| |
| |финансовых нарушений, И29 | |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|30.|Отношение количества |Показатель И30 рассчитывается поформуле |
| |предложений по итогам|И30 = И30.1 / И30.2 x 100%, |
| |контрольных мероприятий,|где И30.1 - количество предложений по итогам|
| |проведенных в рамках|завершенных контрольных мероприятий|
| |осуществления последующего|Госфинконтроля Самарской области, проведенных|
| |контроля, к общему числу|в рамках осуществления последующегоконтроля; |
| |завершенных в рамках|И30.2 - количество завершенных контрольных|
| |осуществления последующего|мероприятий в рамках осуществления|
| |контроля контрольных|ГосфинконтролемСамарской области последующего|
| |мероприятий (в расчете на|контроля |
| |одно контрольное| |
| |мероприятие), И30 | |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|31.|Доля подготовленных проектов|Показатель И31 рассчитывается по формуле |
| |нормативных правовых актов и|И31 = И31.1 / И31.2 x100%, |
| |изменений в действующие|где И31.1 - фактическое количество|
| |нормативные правовые акты|подготовленных проектов нормативных правовых|
| |Самарской области в сфере|актов и изменений вдействующие нормативные|
| |осуществления внутреннего|правовые акты Самарской области в сфере|
| |государственного финансового|осуществления внутреннего государственного|
| |контроля в общем количестве|финансового контроля; |
| |запланированных или|И31.2 - количество запланированных или|
| |необходимых к принятию|необходимыхк принятию соответствующих актов и|
| |соответствующих актов и|изменений |
| |изменений, И31 | |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|32.|Доля рассмотренных проектов|ПоказательИ32 рассчитывается по формуле |
| |правовых актов, связанных с|И32= И32.1 / И32.2 x 100%, |
| |формированием и исполнением|где И32.1 - количество проектов правовых|
| |областного бюджета, по|актов,связанных с формированием и исполнением|
| |итогам обследования которых|областного бюджета, по которым подготовлены|
| |Госфинконтролем Самарской|заключенияГосфинконтроля Самарской области по|
| |области подготовлены|итогам обследования, содержащие рекомендации|
| |рекомендации по снижению|по снижению возможных рисков реализации|
| |возможных рисков реализации|проектов; |
| |проектов, в общем объеме|И32.2 - количествопроектов правовых актов,|
| |рассмотренных проектов, И32 |связанных с формированием и исполнением|
| | |областного бюджета, по которым подготовлены|
| | |заключения Госфинконтроля Самарской области по|
| | |итогам обследования |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+
|33.|Отношение количества |Показатель И33 рассчитывается по формуле |
| |предложений, сделанных по|И33 = И33.1 / И33.2 x100%, |
| |итогам рассмотрения планов|гдеИ33.1 - количество предложений, сделанных|
| |работы органов|по итогам рассмотрения планов работы органов|
| |исполнительной власти|исполнительной власти Самарской области,|
| |Самарской области,|осуществляющих финансовыйконтроль; |
| |осуществляющих финансовый|И33.2 - количество поступившихна согласование|
| |контроль, к общему числу|планов работы органов исполнительной власти|
| |поступивших на рассмотрение|Самарской области, осуществляющих финансовый|
| |указанных документов, И33 |контроль |
+---+----------------------------+----------------------------------------------+