Постановление Правительства Самарской области от 15.10.2015 № 648

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы"

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 15 октября 2015 г. N648

 

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

       ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

             ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХОТНОШЕНИЙ"

                         НА 2014 - 2020ГОДЫ"

 

 

     В целях   уточнения    объемов    финансирования     мероприятий

государственной     программы    Самарской     области    "Управление

государственными финансами иразвитие межбюджетных отношений" на 2014

- 2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства Самарской

области  от  14.11.2013  N  623,  Правительство  Самарской   области

постановляет:

     1. Внести в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

14.11.2013 N 623  "Об утверждении государственнойпрограммы  Самарской

области "Управлениегосударственными финансами и развитие межбюджетных

отношений" на 2014 - 2020годы" следующие изменения:

     в государственной   программе  Самарской   области   "Управление

государственными финансами иразвитие межбюджетных отношений" на 2014

- 2020 годы (далее -Государственная программа):

     в разделе "Показатели (индикаторы)  Государственной  программы"

паспорта  Государственной программы  абзац двадцать восьмой  признать

утратившим силу;

     в тексте Государственной программы:

     в разделе III  "Перечень,  цели и краткое описание  подпрограмм,

включенных в Государственную программу":

     абзац двадцать восьмой признать утратившимсилу;

     абзац тридцатый изложить в следующейредакции:

     "обеспечение автоматизации бюджетногопроцесса Самарской области,

создание условий    для  осуществления    эффективного    финансового

менеджмента   организаций    сектора  государственного    управления,

качественногофункционирования  и  обслуживания единой  информационной

системы управленияконсолидированным бюджетом Самарской области";

     в подпрограмме "Создание и развитиеединой информационной системы

управления консолидированным  бюджетом Самарской области  в  качестве

регионального сегмента государственной интегрированной  информационной

системы  управления общественными  финансами "Электронный бюджет"  на

2014 - 2020 годы (далее -подпрограмма 5):

     в паспорте подпрограммы 5:

     в разделе "Задачи подпрограммы5":

     абзац первый признать утратившим силу;

     абзац третий изложить в следующейредакции:

     "обеспечение автоматизации бюджетногопроцесса Самарской области,

создание условий    для  осуществления    эффективного    финансового

менеджмента   организаций    сектора  государственного    управления,

качественногофункционирования  и  обслуживания единой  информационной

системы управленияконсолидированным бюджетом Самарской области";

     в разделе  "Показатели  (индикаторы)  подпрограммы   5"  абзац

четвертый признать утратившимсилу;

     в тексте подпрограммы 5:

     в разделе I   "Характеристика  проблемы,  на  решение   которой

направлена подпрограмма 5"абзац десятый признать утратившим силу;

     в разделе II "Цель и задачи  подпрограммы 5 с указанием сроков  и

этапов ее реализации" абзацтретий признать утратившим силу;

     абзац пятый изложить в следующей редакции:

     "обеспечение автоматизации бюджетногопроцесса Самарской области,

создание условий    для  осуществления    эффективного    финансового

менеджмента   организаций   сектора   государственного    управления,

качественногофункционирования  и  обслуживания единой  информационной

системы управленияконсолидированным бюджетом Самарской области";

     в разделе  III   "Показатели   (индикаторы)   подпрограммы    5,

характеризующие  ежегодный ход  и  итоги реализации"  абзац   шестой

признать утратившим силу;

     в разделе V "Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы 5" в

абзаце втором цифру "3" исключить;

     в подразделе 2 "Оценка  эффективности реализации подпрограммы  5"

раздела VIII "Комплекснаяоценка эффективности реализации подпрограммы

5":

     в абзаце третьем формулу изложить вследующей редакции:

 

 

               "";

 

     в приложении 1 к Государственной программеразделы  "Подпрограмма

"Создание  и  развитие  единой   информационной  системы  управления

консолидированным бюджетомСамарской области в качестве  регионального

сегмента   государственной  интегрированной   информационной   системы

управления общественными финансами"Электронный бюджет" на 2014 - 2020

годы"  и "Подпрограмма  "Организация  и  осуществление контроля   в

финансово-бюджетной сфере натерритории  Самарской области" на2014  -

2020 годы"  изложить в редакции  согласно приложению  1 к настоящему

Постановлению;

     в приложении 2 к  Государственной программе раздел  "Подпрограмма

"Создание  и  развитие  единой   информационной  системы  управления

консолидированным бюджетомСамарской области в качестве  регионального

сегмента   государственной  интегрированной   информационной   системы

управления общественными финансами"Электронный бюджет" на 2014 - 2020

годы"  изложить в  редакции   согласно приложению  2  к  настоящему

Постановлению;

     в приложении 3 к Государственнойпрограмме:

     пункты 24 - 33  изложить  в редакции  согласно приложению  3  к

настоящему Постановлению;

     пункт 34 признать утратившим силу.

     2. Установить,  что увеличение объема финансирования  отдельных

действующих расходных обязательствСамарской области,  предусмотренное

настоящим Постановлением,  осуществляется за  счет средств областного

бюджета   в  пределах    общего   объема  бюджетных    ассигнований,

предусматриваемого  в установленном порядке министерству  управления

финансами  Самарской области  на  соответствующий  финансовый год  и

плановый период.

     3. Опубликовать  настоящее Постановление  в  средствах массовой

информации.

     4. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

         Первый

   вице-губернатор –

председатель Правительства

   Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                 Приложение1

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                          от 15 октября 2015 г. N 648

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

         ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ

      ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ

      ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ

             МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА2014 - 2020 ГОДЫ

 

+-----+------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+

|N п/п|     Наименование цели, задачи,     | Единица |         Значение показателя (индикатора) погодам         |

|     |     показателя (индикатора)       |измерения|                                                          |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------------------------------------------+

|     |                                    |         | 2012 |  2013  |       плановый период (прогноз)        |

|     |                                    |         |(отчет)|(оценка)|                                          |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|     |                                    |         |      |        | 2014 |2015 |2016 |2017|2018 |2019 |2020 |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|Подпрограмма "Создание иразвитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетомСамарской |

| области в качестве регионального сегмента государственнойинтегрированной информационной системы управления   |

|                        общественными финансами"Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы                        |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфереуправления государственными финансами  |

|Самарской области на базесовременных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечениеоткрытости, |

| прозрачности и подотчетностидеятельности органов государственной власти Самарской области и органовместного  |

|                                      самоуправления в Самарской области                                       |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|  Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетностидеятельности органов исполнительной власти   |

|                    Самарской области и органовместного самоуправления в Самарской области                     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 24. |Коэффициент полноты    опубликования|    %   |  100  | 100   | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |бюджетных нормативных правовых актов|         |       |       |      |     |    |     |     |    |     |

|     |и отчетов об исполнении  областного|        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |бюджета                             |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 25. |Коэффициентдоступности     сервисов|    %   |   -   |  -    |  -  |  -  | 5  | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |единого портала  государственной  и|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |муниципальной   бюджетной   системы|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |региона                             |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Задача 2. Обеспечениеавтоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий дляосуществления  |

|      эффективного финансового менеджментаорганизаций сектора государственного управления, качественного       |

| функционирования и обслуживанияединой информационной системы управления консолидированным бюджетомСамарской  |

|                                                   области                                                    |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 26. |Коэффициентпродуктивности          |    %   | 99,9  | 99,87  |99,87 |99,9 |99,92|99,92|99,92|99,92|99,92|

|     |программного обеспечения            |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 27. |Коэффициент применения       системы|    %   |   -   |  -    |  -  |  -  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |бюджетного   планирования на   базе|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |web-технологий сотрудниками  главных|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |распорядителей  средств  областного|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |бюджета                             |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|Подпрограмма "Организация иосуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарскойобласти" |

|                                             на 2014 - 2020 годы                                              |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                     Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства                      |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Задача 1. Организация иосуществление внутреннего государственного финансового контроля на территорииСамарской |

|                                                    области                                                    |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 28. |Отношение объемапроверенных средств|    %    |14,9  |  15   |  15  |15  | 16 | 17  | 18  | 19  |20  |

|     |областного бюджета  к общему объему|        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |расходов областного бюджета         |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 29. |Отношение объема       установленных|    %   |  95   |  95   |  95  |96  | 97 | 97  | 97  | 97  |97  |

|     |финансовых   нарушений  к    объему|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |выявленныхслужбой  государственного|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |финансового    контроля   Самарской|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |области финансовых нарушений        |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 30. |Отношение количествапредложений  по|   шт.  |  3,5  | 3,8   |  3  |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |

|     |итогам  контрольных    мероприятий,|         |      |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |проведенных  в рамках осуществления|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |последующего   контроля, к   общему|         |      |        |      |    |     |    |     |     |    |

|     |числу   завершенных    в     рамках|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |осуществления последующего  контроля|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |контрольных  мероприятий (в  расчете|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |на одно контрольное мероприятие)    |        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|30.1.|Доля подготовленныхпроектов        |    %   |   -   |  -    |  -   |100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |нормативных правовых актов и        |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |изменений в действующиенормативные |         |       |       |      |     |    |     |     |    |     |

|     |правовые акты Самарской области в   |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |сфере осуществления внутреннего     |        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |государственного финансового        |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |контроля в общем количестве         |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |запланированных или необходимых к   |        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |принятию соответствующих актов и    |        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |изменений                           |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главнымираспорядителями (распорядителями) средств  |

|     областного бюджета, главными администраторами(администраторами) доходов областного бюджета, главными      |

|     администраторами (администраторами)источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего      |

|                             финансовогоконтроля и внутреннего финансового аудита                              |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 31. |Доля рассмотренных проектовправовых|   %    |-      |-      |-     |66,9 |66,9 |66,9 |66,9|66,9 |66,9 |

|     |актов, связанных с формированием и  |        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

|     |исполнением областного бюджета, по  |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|    |итогам обследованиякоторых службой |         |       |       |      |     |    |     |     |    |     |

|     |государственного финансового        |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |контроля Самарской области          |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |подготовлены рекомендации по        |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |снижению возможных рисков реализации|        |       |       |      |     |    |     |     |    |     |

|     |проекта, в общем объеме             |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |рассмотренных проектов              |         |      |        |      |    |     |    |     |     |    |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 32. |Отношение количествапредложений,   |    %   |81     |60      |50   |50   |50   |50  |50   |50   |50  |

|     |сделанных поитогам рассмотрения    |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |планов работы органов исполнительной|         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |власти Самарской области,           |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |осуществляющихфинансовый контроль, |         |       |       |      |     |    |     |     |    |     |

|     |к общему числу поступившихна       |         |      |        |      |    |     |     |    |     |     |

|     |рассмотрение указанных документов   |        |       |        |     |     |     |    |     |     |    |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

 

 

 

 

 

                                                  Приложение 2

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                          от 15 октября2015 г. N 648

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

            ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

        И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

+-----+-----------------+--------------------+-----------+----------------------------------------------------------------------------+------------------+

|N п/п|  Наименование  |   Ответственные    |  Срок    |                  Объем финансирования погодам, млн. рублей                |     Ожидаемый    |

|     |  мероприятия   |    исполнители     |реализации,|                                                                           |     результат    |

|     |                 |  (соисполнители)   |  годы    |                                                                           |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+

|     |                 |                    |           | 2014   |  2015  |  2016   |  2017  | 2018  |  2019 |  2020  | всего   |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+

|    Подпрограмма "Создание и развитиеединой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарскойобласти в качестве регионального    |

|      сегмента государственной интегрированнойинформационной системы управления общественными финансами "Электронныйбюджет" на 2014 - 2020 годы       |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|     Задача 1. Обеспечение открытости,прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной властиСамарской области и органов местного    |

|                                                           самоуправления вСамарской области                                                          |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

| 1.  |Проведение       |МУФ СО              |2014 - 2016|   3,0  |   0,5   |  4,1   |  0,0  |  0,0   | 0,0   |  0,0 |    7,6    |Создание и        |

|     |мероприятий,     |                    |           |         |         |        |        |       |        |       |           |внедрение единого|

|     |направленных   на|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |портала           |

|     |создание        и|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |государственнойи |

|     |внедрение единого|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |          |муниципальной     |

|     |портала          |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |бюджетной системы |

|     |государственной и|                   |           |         |         |         |        |       |        |       |           |региона           |

|     |муниципальной    |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

|     |бюджетной системы|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

|     |региона          |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |          |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

|  Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента   |

|        организаций сектора государственногоуправления, качественного функционирования и обслуживания единой информационнойсистемы управления         |

|                                                      консолидированнымбюджетом Самарской области                                                     |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

| 2.  |Проведение       |МУФ СО              |2014 - 2020|  193,1 | 233,95  |  229,6 | 211,7  | 210,6  | 210,6 | 211,7 | 1 501,25 |Обеспечение       |

|     |мероприятий,     |                    |           |         |        |         |        |       |        |       |           |автоматизации     |

|     |направленных   на|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |бюджетного        |

|     |обеспечение      |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |процесса Самарской|

|     |автоматизации    |                    |           |         |         |         |        |       |        |      |           |области и создание|

|     |бюджетного       |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |условий        для|

|     |процесса         |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |качественного     |

|     |Самарской области|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |функционирования и|

|            создание|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |обслуживания      |

|     |условий       для|                    |           |         |         |         |        |       |        |      |           |единой            |

|     |совершенствования|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |информационной    |

|     |качественного    |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |системы           |

|     |функционирования |                    |           |         |        |         |        |       |        |       |           |"Электронный     |

|        обслуживания|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |бюджет   Самарской|

|     |единой           |                    |           |         |         |         |       |        |       |       |           |области"          |

|     |информационной   |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

|     |системы          |                    |          |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

|     |"Электронный     |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

|     |бюджет Самарской|                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

|     |области"         |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

|     |Итого по         |                    |           | 196,1  |  234,5 |  233,7  | 211,7 | 210,6  | 210,6  | 211,7 | 1 508,9  |                  |

|     |подпрограмме     |                    |           |         |         |         |        |       |        |       |           |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 3

                                        к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                          от 15 октября 2015 г. N 648

 

                               МЕТОДИКА

              РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ(ИНДИКАТОРОВ)

             ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

          "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ

             МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА2014 - 2020 ГОДЫ

 

 

 

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

| N |   Наименование целевого    |    Методика расчета целевого показателя    |

|п/п|  показателя (индикатора)   |                 (индикатора)                 |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|24.|Коэффициент полноты         |Коэффициент И24 рассчитывается поформуле     |

|  |опубликования      бюджетных|И24 = И24.1 / И24.2 x100%,                   |

|  |нормативных правовых актов и|где И24.1    -   количество    опубликованных|

|  |отчетов    об     исполнении|бюджетныхнормативных правовых актов и отчетов|

|  |областного бюджета, И24     |обисполнении областного бюджета;            |

|  |                            |И24.2 -  количество   бюджетных   нормативных|

|  |                           |правовых  актов   и  отчетов  об   исполнении|

|  |                           |областного бюджета                            |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|25.|Коэффициент доступности     |Коэффициент И25 рассчитывается поформуле     |

|  |сервисов   единого   портала|И25 = И25.1 / И25.2,                          |

|  |государственной            и|гдеИ25.1   -   количество  реализованных   и|

|  |муниципальной      бюджетной|используемых    сервисов   единого    портала|

|  |системы региона, И25       |государственной   и  муниципальной   бюджетной|

|  |                           |системы региона;                              |

|  |                           |И25.2 -  общее  количество сервисов   единого|

|  |                           |портала   государственной   и    муниципальной|

|  |                           |бюджетной  системы  региона,  предусмотренных|

|  |                           |техническим заданием                          |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|26.|Коэффициентпродуктивности  |Коэффициент И26рассчитывается по формуле     |

|  |программного    обеспечения,|И26= И26.1 / И26.2 x 100%,                   |

|  |И26                         |гдеИ26.1 - время продуктивной работы  системы|

|  |                           |управления    консолидированным      бюджетом|

|  |                            |Самарской области(количество часов);         |

|  |                           |И26.2 - общая продолжительность работы системы|

|  |                           |управления консолидированным         бюджетом|

|  |                            |Самарской области заотчетный период          |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|27.|Коэффициент применения      |Коэффициент И27 рассчитывается поформуле     |

|  |системы           бюджетного|И27 = И27.1 / И27.2 x100%,                   |

|  |планирования     на     базе|где И27.1 -количество главных  распорядителей|

|  |web-технологий  сотрудниками|средств областного   бюджета,  работающих  в|

|  |главных       распорядителей|системе   бюджетного планирования   на   базе|

|  |средств областного  бюджета,|web-технологий;                               |

|  |И27                        |И27.2 -      общее     количества      главных|

|  |                           |распорядителей средств областного бюджета     |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|28.|Отношение объема проверенных|Показатель И28рассчитывается по формуле      |

|  |средств областного бюджета к|И28 = И28.1 / Р x 100%,                       |

|  |общему объему       расходов|где И28.1   -  объем   проверенных    средств|

|  |областного бюджета, И28    |областного бюджета;                           |

|  |                            |Р - объем расходов областного бюджета         |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|29.|Отношение объема            |Показатель И29 рассчитывается поформуле      |

|  |установленных     финансовых|И29 = И29.1 / И29.2 x 100%,                   |

|  |нарушений      к      объему|гдеИ29.1   - объем   установленных   службой|

|  |выявленных           службой|государственного     финансового      контроля|

|  |государственного финансового|Самарскойобласти финансовых нарушений;       |

|  |контроля  Самарской  области|И29.2 -   объем  выявленных  Госфинконтролем|

|   |(далее  -    Госфинконтроль|Самарскойобласти финансовых нарушений        |

|   |Самарской           области)|                                              |

|  |финансовых нарушений, И29  |                                              |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|30.|Отношение количества        |Показатель И30 рассчитывается поформуле      |

|  |предложений    по     итогам|И30 = И30.1 / И30.2 x 100%,                  |

|  |контрольных     мероприятий,|где И30.1 - количество предложений по  итогам|

|  |проведенных     в     рамках|завершенных      контрольных       мероприятий|

|  |осуществления   последующего|Госфинконтроля Самарской области,  проведенных|

|  |контроля,  к  общему  числу|в рамках осуществления последующегоконтроля; |

|   |завершенных     в    рамках|И30.2 -  количество  завершенных  контрольных|

|  |осуществления   последующего|мероприятий    в     рамках     осуществления|

|  |контроля         контрольных|ГосфинконтролемСамарской области последующего|

|   |мероприятий   расчете  на|контроля                                      |

|  |одно             контрольное|                                             |

|  |мероприятие), И30          |                                              |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|31.|Доля подготовленных проектов|Показатель И31 рассчитывается по формуле      |

|  |нормативных правовых актов и|И31 = И31.1 / И31.2 x100%,                   |

|  |изменений в      действующие|где И31.1     -    фактическое     количество|

|  |нормативные  правовые   акты|подготовленных  проектов нормативных  правовых|

|  |Самарской  области  в  сфере|актов и изменений  вдействующие  нормативные|

|  |осуществления    внутреннего|правовые акты   Самарской  области в   сфере|

|  |государственного финансового|осуществления   внутреннего  государственного|

|  |контроля в общем  количестве|финансового контроля;                         |

|  |запланированных          или|И31.2 -    количество  запланированных    или|

|  |необходимых    к    принятию|необходимыхк принятию соответствующих актов и|

|  |соответствующих   актов    и|изменений                                     |

|  |изменений, И31             |                                              |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|32.|Доля рассмотренных  проектов|ПоказательИ32 рассчитывается по формуле      |

|  |правовых актов, связанных  с|И32= И32.1 / И32.2 x 100%,                   |

|  |формированием и  исполнением|где И32.1 -   количество  проектов  правовых|

|  |областного    бюджета,    по|актов,связанных с формированием и исполнением|

|  |итогам обследования  которых|областного  бюджета, по которым  подготовлены|

|  |Госфинконтролем    Самарской|заключенияГосфинконтроля Самарской области по|

|  |области         подготовлены|итогам обследования, содержащие  рекомендации|

|  |рекомендации   по   снижению|по   снижению возможных   рисков   реализации|

|  |возможных рисков  реализации|проектов;                                     |

|  |проектов,  в  общем  объеме|И32.2 -  количествопроектов  правовых  актов,|

|  |рассмотренных проектов, И32 |связанных  с  формированием   и   исполнением|

|  |                           |областного  бюджета, по  которым подготовлены|

|  |                           |заключения Госфинконтроля Самарской области по|

|  |                           |итогам обследования                           |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|33.|Отношение количества        |Показатель И33 рассчитывается по формуле      |

|  |предложений,  сделанных   по|И33 = И33.1 / И33.2 x100%,                   |

|  |итогам  рассмотрения  планов|гдеИ33.1 - количество предложений,  сделанных|

|  |работы               органов|по итогам рассмотрения планов работы  органов|

|  |исполнительной        власти|исполнительной  власти   Самарской   области,|

|  |Самарской           области,|осуществляющих финансовыйконтроль;           |

|  |осуществляющих    финансовый|И33.2 - количество поступившихна согласование|

|  |контроль,  к  общему  числу|планов работы  органов исполнительной  власти|

|  |поступивших на рассмотрение|Самарской  области, осуществляющих  финансовый|

|  |указанных документов, И33  |контроль                                      |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+