ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2016 N 384
О внесении изменений впостановление
Правительства Самарской области от27.11.2013 N 674
"Об утверждении государственнойпрограммы Самарской области
"Развитие здравоохранения вСамарской области"
на 2014 - 2018годы"
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий
государственнойпрограммы Самарской области "Развитие здравоохранения
в Самарскойобласти" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением
ПравительстваСамарской области от 27.11.2013 N 674, Правительство
Самарской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
27.11.2013 N 674 "Об утверждении государственнойпрограммы Самарской
области"Развитие здравоохранения вСамарской области" на 2014 - 2018
годы" следующиеизменения:
в государственной программе Самарской области "Развитие
здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2018 годы (далее -
Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
в разделе "Показатели (индикаторы)Государственной программы":
абзацы первый, второй, тринадцатый, тридцать первый, пятьдесят
второй, пятьдесят третий, пятьдесят восьмой, пятьдесят девятый,
шестьдесят седьмой идевяносто третий признать утратившими силу;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего
содержания:
"доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по
льготному изготовлению иремонту зубных протезов, в общем количестве
нуждающихся;
доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по
льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве
нуждающихся;
доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по
льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве
нуждающихся;";
после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего
содержания:
"количество выявленных случаев заражения медицинских работников
при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди получивших
химиопрофилактику ;
доля детей, родившихся отВИЧ-инфицированных матерей, получивших
адаптированные молочныесмеси в течение первых четырех месяцев жизни с
целью профилактики передачи ВИЧ при грудном вскармливании, в общем
количестве детей,родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
доля больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, от
доступногоконтингента;";
после абзаца шестьдесят второго дополнить абзацем следующего
содержания:
"количество отделенийреабилитации, оснащенных всоответствии с
порядками оказаниямедицинской помощи;";
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной
программы":
в абзаце первом сумму "79666,411" заменить суммой "79 669,895";
в абзаце четвертом сумму "21 987,013" заменить суммой
"21 041,977";
в разделе "Ожидаемые результаты реализации Государственной
программы":
абзац восьмой признать утратившим силу;
в примечании со знаком сноски <***> сумму "21 080,197" заменить
суммой "21135,161";
в тексте Государственной программы:
в подразделе 2.3 "Планируемые конечные результаты реализации
Государственнойпрограммы" раздела 2 "Приоритеты региональной политики
в сфере реализации Государственной программы, цель и задачи
Государственной программы, планируемые конечные результаты ее
реализации" абзацдевятый признать утратившим силу;
в разделе 6 "Информация о ресурсном обеспечении Государственной
программы":
в абзаце втором сумму "79666,411" заменить суммой "79 669,895";
в абзаце пятом сумму "21987,013" заменить суммой "22 041,977";
в примечании со знаком сноски <***> сумму "21 080,197" заменить
суммой "21135,161";
в подпрограмме "Профилактиказаболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитиепервичной медико-санитарной помощи"на 2014 -
2018 годы (далее -Подпрограмма 1):
в паспорте Подпрограммы 1:
абзацы первый, второй, четырнадцатый,тридцать второй и тридцать
третий раздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" признать
утратившими силу;
абзац пятый раздела "Задачи Подпрограммы" признать утратившим
силу;
в тексте Подпрограммы 1:
абзац шестой раздела 2 "Цель и задачиПодпрограммы, сроки и этапы
ее реализации"признать утратившим силу;
в разделе 5 "Обоснование ресурсногообеспечения Подпрограммы":
в абзаце десятом слова "в пунктах1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 - 3.6,
4.1, 4.2, 5.1,5.2" заменить словами "в пунктах 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,
3.6, 4.1";
в приложении 1 к Подпрограмме 1:
в разделе "Задача 3. Развитиепервичной медико-санитарной помощи,
в том числе сельскимжителям":
в графе "Ожидаемые результаты" слова "Максимальный охват
населения профилактическими прививками в декретированные сроки"
исключить;
пункты 3.1 - 3.5 признать утратившимисилу;
пункт 4.2 раздела "Задача 4. Развитиемежмуниципальных центров" и
раздел "Задача 5. Развитие службы неотложной медицинской помощи"
признать утратившимисилу;
в приложении 2 к Подпрограмме 1:
в разделе 2 "Оценка эффективностиреализации Подпрограммы":
в абзаце пятом слова "пункты 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 2.1, 2.8 -
2.13, 3.1, 4.1,5.1" заменить словами"пункты 1.9, 1.10, 2.1, 2.8 -
2.13, 3.1, 4.1";
в абзаце шестом слова "пункты 1.3 -1.8, 1.11 - 1.16, 2.2 - 2.7"
заменить словами"пункты 1.3 - 1.8, 1.11 - 1.13, 1.15, 1.16, 2.2 -
2.7";
в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной,
включаявысокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе
скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
на 2014 - 2018 годы(далее - Подпрограмма 2):
в паспорте Подпрограммы 2:
в разделе "Показатели (индикаторы)Подпрограммы":
после абзаца седьмого дополнить абзацамиследующего содержания:
"доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по
льготному изготовлению иремонту зубных протезов, в общем количестве
нуждающихся;
доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по
льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве
нуждающихся;
доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по
льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве
нуждающихся";
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
"количество выявленных случаев заражения медицинских работников
при оказаниимедицинской помощи ВИЧ-инфицированнымсреди медицинских
работников, получивших химиопрофилактику;
доля детей, родившихся отВИЧ-инфицированных матерей, получивших
адаптированные молочныесмеси в течение первых четырех месяцев жизни с
целью профилактики передачи ВИЧ при грудном вскармливании, в общем
количестве детей,родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
доля больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, от
доступногоконтингента;";
в приложении 1 к Подпрограмме 2:
в разделе "Задача 1. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями" в
графе "Ожидаемыерезультаты" слова "Снижение смертности от ишемической
болезни сердца иинсульта" исключить;
в подпрограмме "Охрана здоровьяматери и ребенка" на 2014 - 2018
годы (далее -Подпрограмма 3):
в паспорте Подпрограммы 3:
абзацы третий и четвертый раздела"Задачи Подпрограммы" признать
утратившими силу;
абзацы второй, третий, восьмой и девятый раздела "Показатели
(индикаторы)Подпрограммы" признать утратившими силу;
в тексте Подпрограммы 3:
абзацы пятый и шестой раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы,
сроки и этапы еереализации" признать утратившими силу;
в абзаце десятом раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммы" слова"пункты 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1" заменить словами
"пункты 1.1, 1.2,5.1";
в приложении 1 к Подпрограмме 3:
в разделе "Задача 1.Совершенствование службы родовспоможения
путем формированиятрехуровневой системы оказаниямедицинской помощи
на основе развития перинатальных центров" в графе "Ожидаемые
результаты" слова"и детской" исключить;
разделы "Задача 3. Выхаживание детейс экстремально низкой массой
тела" и"Задача 4. Совершенствование методов борьбы с вертикальной
передачей ВИЧ от материк плоду" признать утратившими силу;
в приложении 2 к Подпрограмме 3:
в разделе 2 "Оценка эффективностиреализации Подпрограммы":
в абзаце пятом слова "пункты 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 5.1"
заменить словами"пункты 2.1, 2.2, 2.3, 5.1";
в абзаце шестом слова "пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.4" заменить
словами "пункты1.1, 2.4";
в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортноголечения, в том числе детей" на 2014- 2018 годы
(далее - Подпрограмма4):
раздел "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы 4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
"количество отделенийреабилитации, оснащенных всоответствии с
порядками оказаниямедицинской помощи;";
в подпрограмме "Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям"
на 2014 - 2018 годы(далее - Подпрограмма 5):
абзац третий раздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы 5признать утратившим силу;
в тексте Подпрограммы 5:
в абзаце восьмом раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммы" слова"в пунктах 1.1 и 2.1" заменитьсловами "в пункте
2.1";
пункт 1.1 приложения 1 к Подпрограмме 5признать утратившим силу;
в подпрограмме "Совершенствование системы территориального
планирования учрежденийздравоохранения Самарской области"на 2014 -
2018 годы (далее -Подпрограмма 6):
в паспорте Подпрограммы 6:
в разделе "Объем бюджетныхассигнований Подпрограммы":
в абзаце первом сумму "35369,436" заменить суммой "35 372,920";
абзац четвертый изложить в следующейредакции:
"в 2016 году - 11 980,519 млн. рублей<***>, в том числе за счет
средств областногобюджета в объеме, эквивалентном не использованному
на 01.01.2016 остаткусредств областного бюджета в сумме 151,562 млн.
рублей;";
в примечании со знаком сноски <***> сумму "11 018,739" заменить
суммой "11 073,703";
в тексте Подпрограммы 6:
в разделе 5 "Обоснование ресурсногообеспечения Подпрограммы":
в абзаце втором сумму "35369,436" заменить суммой "35 372,920",
сумму "1692,591" заменить суммой "1 696,075";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"в 2016 году - 11 980,519 <***> млн. рублей, в том числе по
министерству здравоохранения Самарской области - 11 004,993 млн.
рублей, из них за счет средств областного бюджета в объеме,
эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств
областного бюджета в сумме 87,768 млн. рублей, по министерству
строительства Самарскойобласти - 975,526 млн. рублей, из них за счет
средств областногобюджета в объеме, эквивалентном не использованному
на 01.01.2016 остаткусредств областного бюджета в сумме63,794 млн.
рублей;";
в примечании со знаком сноски <***> сумму "11 018,739" заменить
суммой "11073,703";
пункт 1.1, строку "Итого по задаче 1", строку "Итого по
Подпрограмме" и примечание со знаком сноски <***> приложения 1 к
Подпрограмме 6 изложитьв редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
приложение 3 к Подпрограмме 6 изложить в редакции согласно
приложению 2 кнастоящему постановлению;
пункты 1, 3, 5, строку "ИТОГО" ипримечание со знаком сноски <10>
приложения 4 кПодпрограмме 6 изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему п остановлению;
в Плане мероприятий, направленных на исполнение отдельных
полномочий в сфере здравоохранения, финансовое обеспечение
деятельности министерства здравоохранения Самарской области и
выполнение государственного задания учреждениями, подведомственными
министерству здравоохранения Самарской области, на 2015 - 2018 годы
(далее – Планмероприятий):
после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего
содержания:
"мероприятие, указанное в пункте 25 приложения 1 к Плану
мероприятий, - в форме субсидий, предоставляемых государственным
бюджетнымучреждениям, подведомственнымминистерству здравоохранения
Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.
Порядок определения объема и условие предоставления субсидий по
мероприятию, указанномув пункте 25 приложения 1 к Плану мероприятий,
представлены вприложении 16 к Государственной программе;";
в приложении 1 к Плану мероприятий:
пункты 2, 22, 23изложить и дополнить пунктом 25 вредакции согласно
приложению 4 кнастоящему постановлению;
в приложении 10 к Государственнойпрограмме:
в разделе "Подпрограмма"Профилактика заболеваний и формирование
здорового образажизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи"
на 2014 - 2018 годы":
пункты 1.1, 1.2, 1.14, 1.17 признатьутратившими силу;
пункты 2.12, 3.1 и 4.1 изложить в редакциисогласно приложению 5
к настоящемупостановлению;
подраздел "Задача 5. Развитие службы неотложной медицинской
помощи" признатьутратившим силу;
раздел "Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной,включая высокотехнологичную,медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи,
медицинскойэвакуации" на 2014 - 2018годы" дополнить пунктами 1.12,
1.13, 1.14, 2.2, 2.3, 2.4 и примечанием со знаком сноски<*****> в
редакции согласноприложению 6 к настоящему постановлению;
в разделе "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" на
2014 - 2018 годы"пункты 1.2, 1.3, подразделы "Задача3. Выхаживание
детей с экстремально низкой массой тела" и "Задача 4.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от
матери к плоду"признать утратившими силу;
раздел "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортноголечения, в том числе детей" на 2014 - 2018 годы"
дополнить пунктом2.3 в редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;
в разделе "Подпрограмма "Оказаниепаллиативной помощи, в том
числе детям" на2014 - 2018 годы":
пункт 1.3 признать утратившим силу;
пункт 2.2 дополнить строкой "В том числе в соответствии с
предусмотреннымиобъемами бюджетных ассигнований";
в разделе "Подпрограмма "Развитие информатизации в системе
здравоохраненияСамарской области" на 2014 - 2018годы" пункты 1.1 -
1.5 дополнить строкой"В том числе в соответствии с предусмотренными
объемами бюджетныхассигнований";
в разделе "Подпрограмма "Совершенствование системы
территориального планирования учреждений здравоохранения Самарской
области" на 2014 -2018 годы" пункты 1.1 - 1.6 и 2.1 дополнить строкой
"В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных
ассигнований";
приложение 11 к Государственной программе изложить в редакции
согласно приложению 8 кнастоящему постановлению;
в разделе 2 "Оценка эффективности реализации Государственной
программы"приложения 12 к Государственнойпрограмме абзац четвертый
изложить в следующейредакции:
"Pi - удельный вес объемов финансирования соответствующих
подпрограмм и Плана мероприятий в общем объеме финансирования
Государственнойпрограммы на конец отчетного года (периода)";
в приложении 13 к Государственнойпрограмме:
пункты 1, 2, 14, 31, 33 раздела "Подпрограмма "Профилактика
заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарнойпомощи" на 2014 - 2018 годы" признать утратившими
силу;
раздел "Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной,включая высокотехнологичную,медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи,
медицинскойэвакуации" на 2014 - 2018 годы" дополнить пунктами 21 - 26
в редакции согласноприложению 9 к настоящему Постановлению;
пункты 2, 3, 8, 9 раздела"Подпрограмма "Охрана здоровья матери и
ребенка" на 2014 -2018 годы" признать утратившими силу;
раздел "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортноголечения, в том числе детей" на 2014 - 2018 годы"
дополнить пунктом 5 в редакции согласно приложению 10к настоящему
постановлению;
в приложении 14 к Государственнойпрограмме:
абзацы тридцать первый и тридцать второй пункта 2 изложить в
следующей редакции:
"обеспечение сохранности имущественного комплекса, не
используемого дляоказания государственной услуги "Оказание первичной
медико-санитарной помощи (в части обеспечения населения детским
питанием и молочнымисмесями)", в том числе накомпенсацию расходов,
произведенныхучреждениями для обеспечения сохранности имущественного
комплекса;
осуществление расходов по содержаниюимущественного комплекса, не
используемого дляоказания государственной услуги "Оказание первичной
медико-санитарной помощи (в части обеспечения населения детским
питанием и молочнымисмесями)", в том числе накомпенсацию расходов,
произведенныхучреждениями для осуществления расходов по содержанию
имущественногокомплекса.";
пункты 19.3 и 19.4 изложить в следующейредакции:
"19.3. Плановый объем субсидий на обеспечение сохранности
имущественного комплекса, не используемого для оказания
государственной услуги"Оказание первичной медико-санитарной помощи (в
части обеспечениянаселения детским питанием и молочными смесями)", в
том числе на компенсацию расходов,произведенных учреждениями для
обеспечения сохранностиимущественного комплекса, определяется исходя
из фактических расходов на оплату труда персонала, участвующего в
обеспечении сохранности данного имущественного комплекса, с учетом
гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, и
ежемесячных начислений страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование,обязательное социальное страхование наслучай временной
нетрудоспособности и всвязи с материнством, обязательное медицинское
страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному
страхованию отнесчастных случаев на производствеи профессиональных
заболеваний работников, определяемых в соответствии с требованиями
действующих нормативныхправовых актов Российской Федерации, расходов
на уплату налогов. В случае компенсации расходов, произведенных
учреждениями для обеспечения сохранности имущественного комплекса,
учреждения дополнительно представляют реестр платежных поручений с
указанием их номеров,дат и сумм, подлежащих компенсации, заверенных
подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица с
проставлением печатиучреждения.
19.4. Плановый объем субсидий на осуществление расходов по
содержанию имущественного комплекса, не используемого для оказания
государственной услуги"Оказание первичной медико-санитарной помощи (в
части обеспечениянаселения детским питанием и молочными смесями)", в
том числе на компенсацию расходов,произведенных учреждениями для
осуществления расходов по содержанию имущественного комплекса,
определяется исходя из фактических расходов на содержание
имущественногокомплекса, в том числе на оплату коммунальных услуг,
техническогообслуживания имущества, и расходов науплату налогов. В
случае компенсации расходов, произведенных учреждениями для
осуществления расходов по содержанию имущественного комплекса,
учреждения дополнительно представляют реестр платежных поручений с
указанием их номеров,дат и сумм, подлежащих компенсации, заверенных
подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица с
проставлением печатиучреждения.";
пункт 22 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
"Субсидия, указанная в абзацетридцать втором пункта 2 настоящих
порядка определения объема и условия предоставления субсидий,
перечисляется учреждениям на основании предоставленных заявок на
перечисление субсидий,заверенных подписью руководителя учреждения или
уполномоченного лица с проставлением печати учреждения, копий
документов, подтверждающих фактическую поставку товаров (оказание
услуг, выполнениеработ): протоколов закупок, контрактов или договоров
с приложениями, документов, выданных в целях обеспечения исполнения
обязательств,возникающих из заключенных контрактов(договоров), при
наличии счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов приемки
выполненных работ(оказанных услуг) и прочих подтверждающих документов
(при их наличии), заверенных подписью руководителя учреждения или
уполномоченного лица с проставлением печати учреждения. В случае
компенсации расходов, произведенных учреждениями для осуществления
расходов по содержанию имущественного комплекса, учреждения
дополнительнопредставляют реестр платежных порученийс указанием их
номеров, дат и сумм, подлежащих компенсации, заверенных подписью
руководителя учреждения или уполномоченного лица с проставлением
печатиучреждения.";
абзац второй пункта 23 изложить в следующейредакции:
"Субсидии, указанные в абзацахтридцатом и тридцать первом пункта
2 настоящих порядка определения объема и условия предоставления
субсидий, перечисляютсяучреждениям на основании представленных заявок
и расчетов, подписанных руководителем учреждения или уполномоченным
лицом с проставлением печати учреждения. В случае компенсации
расходов, произведенныхучреждениями для осуществления гарантированных
выплат и (или) для обеспечения сохранностиимущественного комплекса,
учреждения дополнительно представляют реестр платежных поручений с
указанием их номеров,дат и сумм, подлежащих компенсации, заверенных
подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица с
проставлением печатиучреждения.";
дополнить Государственную программуприложением 16 в редакции
согласно приложению 11 кнастоящему постановлению.
2. Установить, что финансирование возникающих в результате
принятия настоящего постановления расходных обязательств Самарской
области осуществляетсяза счет средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в
соответствии с действующим законодательством средств федерального
бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в установленном порядке на соответствующий
финансовый год главнымраспорядителям средств областного бюджета.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на
министерствоздравоохранения Самарской области (Гридасова).
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официальногоопубликования, за исключением абзацев с девяносто шестого
по сто первый и со стодвадцать третьего по стотридцать четвертый
пункта 1 настоящегопостановления, которые вступают в силу со дня
официальногоопубликования настоящего постановления и распространяют
свое действие направоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Первый
вице-губернатор -
председательПравительства
Самарской области А.П.Нефёдов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 15.07.2016 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014- 2018 ГОДЫ
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------------------------------------------------------------------+--------------+
| N | Наименование | Срок | Ответственный | Объем финансирования по годам,млн. рублей | Ожидаемые |
|п/п | мероприятия |реализации,| исполнитель | | результаты |
| | | годы | мероприятия | | |
| | | | (соисполнитель) | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| Задача 1. Развитие, укрепление исовершенствование материально-технической базы государственных бюджетныхучреждений | |
| здравоохранения Самарской области | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
|1.1.|Проектирование, |2014 - 2016| Министерство |550,091 | 428,047 | 975,526 | 0,0 | 0,0 |1 696,075 | |
| |строительство и| | строительства | | <**> | <***> | | | <*****> | |
| |реконструкция | | Самарской области, | | | | | | | |
| |объектов | | государственное | | | | | | | |
| |здравоохранения | | казенное | | | | | | | |
| |Самарской области| | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| |В том числе объем| |учреждение Самарской | 105,345 | 193,795 | 63,794 | 0,0 | 0,0 | 362,934 | |
| |средств | | области "Управление | | | | | | | |
| |областного | | капитального | | | | | | | |
| |бюджета, | | строительства" | | | | | | | |
| |эквивалентный | | | | | | | | | |
| |неиспользованному| | | | | | | | | |
| |остатку средств| | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| |Итого | | |1 248,644 | 736,561 | 1 138,294 | 75,0 | 75,0 |2 846,345 | |
| |по задаче 1 | | | | <******> | | | | <*****> | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| |В том числе| | | 188,885 | 275,592 | 151,562 | 0,0 | 0,0 | 616,039 | |
| |средства | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | |
| |бюджета в объеме,| | | | | | | | | |
| |эквивалентном | | | | | | | | | |
| |неиспользованному| | | | | | | | | |
| |остатку средств| | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| |Итого по | | |1 248,644| 736,561 |11 980,519 |10 917,175 | 10 917,175 |35372,920| |
| |Подпрограмме | | | | <******> | | | | <*****> | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
| |В том числе | | | 188,885 | 275,592 | 151,562 | 0,0 | 0,0 | 616,039 | |
| |средства | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | |
| |бюджета в объеме,| | | | | | | | | |
| |эквивалентном | | | | | | | | | |
| |неиспользованному| | | | | | | | | |
| |остатку средств | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+--------------+
--------------------------------
<***> Объем бюджетных ассигнованийна финансирование мероприятий,
превышающий в 2016 году 68,710 млн. рублей, предусматривается
отдельнымипостановлениями Правительства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
кпостановлению Правительства
Самарской области
от 15.07.2016 N 384
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований,предусматриваемых
соответствующим главным распорядителямсредств областного
бюджета на реализацию подпрограммы"Совершенствование
системы территориальногопланирования учреждений
здравоохранения Самарской области"на 2014 - 2018 годы
+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Главный | Объем финансирования по годам,млн. рублей |
| распорядитель | |
|средств областного| |
| бюджета | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
| | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|Министерство | 1 696,075 | 550,091 | 428,047 | 975,526 | 0,0 | 0,0 |
|строительства | <*> | | <**> | <****> | | |
|Самарской области | | | | | | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|В том числе за счет| 362,934 | 105,345 | 193,795 | 63,794 | 0,0 | 0,0 |
|неиспользованного | | | | | | |
|остатка средств | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | |
|предыдущего года | | | | | | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|Министерство |33 676,845 | 698,553 | 308,514 |11 004,993|10 917,175 | 10 917,175 |
|здравоохранения | <*> | | | | | |
|Самарской области | | | | | | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|В том числе за счет| 253,105 | 83,540 | 81,797 | 87,768 | 0,0 | 0,0 |
|неиспользованного | | | | | | |
|остатка средств | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | |
|предыдущего года | | | | | | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|Итого |35 372,920 |1 248,644 | 736,561 |11 980,519|10 917,175 | 10 917,175 |
| | <*> | | <***> | <*****> | | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|В том числе за счет| 616,039 | 188,885 | 275,592 | 151,562 | 0,0 | 0,0 |
|неиспользованного | | | | | | |
|остатка средств | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | |
|предыдущего года | | | | | | |
+-------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
--------------------------------
<*> В случае еслипо мероприятию Подпрограммы имеется остаток средств,
в графе"Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле
где V - объемфинансирования;
Vn -финансирование мероприятий по годам;
On - остаток средств по годам начиная с остатка средств,
сложившегося посостоянию на 01.01.2015.
<**> Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий,
превышающий в 2015 году 307,636 млн. рублей, предусматривается
отдельнымипостановлениями Правительства Самарской области.
<***> Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий,
превышающий в 2015 году 616,150 млн. рублей, предусматривается
отдельнымипостановлениями Правительства Самарской области.
<****> Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий,
превышающий в 2016 году 68,710 млн. рублей, предусматривается
отдельнымипостановлениями Правительства Самарской области.
<*****> Объембюджетных ассигнований на финансирование мероприятий,
превышающий в 2016 году 11 073,703 млн. рублей, предусматривается
отдельнымипостановлениями Правительства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
кпостановлению Правительства
Самарской области
от 15.07.2016 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по проектированию,строительству и реконструкции
объектов здравоохранениягосударственной собственности
в Самарской области
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+----------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Срок | Вводимая | Остаток | Потребность в финансировании по годам, млн. рублей |
| п/п | мероприятия |исполнения,| мощность | сметной | |
| | (объекта) | годы | | стоимости | |
| | | | | на | |
| | | | |01.01.2014,| |
| | | | |млн. рублей| |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| | | | | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 | Будущий |
| | | | | | | | | | | | балансодержатель |
| | | | | | | | | | | | объекта |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| 1. |Проектирование и |2014 - 2016| 60 коек | 111,095 |114,579 <8>| 54,775 | 56,320 | 20,071 | | |Государственное |
| |строительство | | | | | | | | | |бюджетное |
| |детского отделения| | | | | | | | | |учреждение |
| |N 5 Самарской | | | | | | | | | |здравоохранения |
| |психиатрической | | | | | | | | | |"Самарская |
| |больницы в | | | | | | | | | |психиатрическая |
| |Промышленном | | | | | | | | | |больница" |
| |районе г. Самары | | | | | | | | | | |
| |по адресу: ул. | | | | | | | | | | |
| |Воронежская, д. | | | | | | | | | | |
| |11а | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| |В том числе | | | | | | | 16,587 | | | |
| |неиспользованный | | | | | | | | | | |
| |остаток | | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| 3. |Проектирование и |2014 - 2016| 350 |124,215 <1>|34,583 <8> | 10,0 | 31,759 | 22,607 | | |Государственное |
| |реконструкция | | посещений | | | | | | | |бюджетное |
| |поликлиники | | | | | | | | | |учреждение |
| |Самарской | | | | | | | | | |здравоохранения |
| |областной | | | | | | | | | |Самарской области|
| |клинической | | | | | | | | | |"Самарская |
| |больницы N 2 по | | | | | | | | | |областная |
| |адресу: г. Самара,| | | | | | | | | |клиническая |
| |ул. Л. Толстого, | | | | | | | | | |больница N 2" |
| |д. 59 | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| |В том числе | | | | | | 7,176 | 22,607 | | | |
| |неиспользованный | | | | | | | | | | |
| |остаток | | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| 5. |Консультативная |2014 - 2016| 250 | 215,516 |245,380 <8>| 215,516 | 188,663 | 13,243 | | |Государственное |
| |поликлиника на 250| |посещений в | | | <6> | | | | |бюджетное |
| |посещений в смену | | смену | | | | | | | |учреждение |
| |Большечерниговской| | | | | | | | | |здравоохранения |
| |ЦРБ в селе Большая| | | | | | | | | |Самарской области|
| |Черниговка | | | | | | | | | |"Большечерниговская|
| | | | | | | | | | | |центральная |
| | | | | | | | | | | |районная больница" |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| |В том числе | | | | | 50,0 | 158,799 | 13,243 | | | |
| |неиспользованный | | | | | | | | | | |
| |остаток | | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| |ИТОГО | | | 5 610,240 | 1 696,075 |550,091 | 428,047 | 975,526 | | | |
| | | | | <1> | | | <9> | <10> | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
| |В том числе | | | | 362,934 | 105,345 | 193,795 | 63,794 | | | |
| |неиспользованный | | | | | | | | | | |
| |остаток | | | | | | | | | | |
| |предыдущего года | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------+-------+-------------------+
--------------------------------
<10> Объем бюджетных ассигнований нафинансирование мероприятий,
превышающий в 2016 году 68,710 млн. рублей, предусматривается
отдельным постановлениемПравительства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
кпостановлению Правительства
Самарской области
от 15.07.2016 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
включенных в План мероприятий,направленных
на исполнение отдельных полномочий в сферездравоохранения,
финансовое обеспечение деятельностиминистерства
здравоохранения Самарской области ивыполнение
государственного задания учреждениями,подведомственными
министерству здравоохраненияСамарской области,
на 2015 - 2018 годы
+----+-----------------+-----------+---------------------+-------------------------------------------------------+-----------------+
| N | Наименование | Срок | Ответственный | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Ожидаемый |
|п/п | мероприятия |реализации,| исполнитель | | результат |
| | | годы | мероприятия | | |
| | | | (соисполнитель) | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
| 2.|Предоставление |2015 - 2018| Министерство | 4 417,686 |4 347,587 |5 521,703|5886,009 |20 172,985 |Соблюдение прав |
| |субсидий | | здравоохранения | | | | | |человека и|
| |государственным | | Самарской области | | | | | |гражданина в|
| |бюджетным | | | | | | | |сфере охраны|
| |учреждениям, | | | | | | | |здоровья, |
| |подведомственным | | | | | | | |обеспечение |
| |министерству | | | | | | | |граждан доступной|
| |здравоохранения | | | | | | | |медицинской |
| |Самарской | | | | | | | |помощью, |
| |области, на| | | | | | | |повышение |
| |финансовое | | | | | | | |качества оказания|
| |обеспечение | | | | | | | |государственных |
| |государственного | | | | | | | |услуг в сфере|
| |(муниципального) | | | | | | | |здравоохранения |
| |задания на| | | | | | | | |
| |оказание | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |
| |(муниципальных) | | | | | | | | |
| |услуг (выполнение| | | | | | | | |
| |работ) в сфере| | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
|22. |Представление | 2016 | Министерство | | 0,440 | | | 0,440 |Обеспечение |
| |субсидий | | здравоохранения | | | | | |расходов на|
| |государственным | | Самарской области | | | | | |оплату труда|
| |бюджетным | | | | | | | |персонала, |
| |учреждениям, | | | | | | | |участвующего в|
| |подведомственным | | | | | | | |обеспечении |
| |министерству | | | | | | | |сохранности |
| |здравоохранения | | | | | | | |имущественного |
| |Самарской | | | | | | | |комплекса, не|
| |области, на| | | | | | | |используемого для|
| |обеспечение | | | | | | | |оказания |
| |сохранности | | | | | | | |государственной |
| |имущественного | | | | | | | |услуги "Оказание|
| |комплекса, не| | | | | | | |первичной |
| |используемого для| | | | | | | |медико-санитарной|
| |оказания | | | | | | | |помощи (в части|
| |государственной | | | | | | | |обеспечения |
| |услуги "Оказание| | | | | | | |населения детским|
| |первичной | | | | | | | |питанием и|
| |медико-санитарной| | | | | | | |молочными |
| |помощи (в части| | | | | | | |смесями)", в том|
| |обеспечения | | | | | | | |числе на|
| |населения детским| | | | | | | |компенсацию |
| |питанием и| | | | | | | |расходов, |
| |молочными | | | | | | | |произведенных |
| |смесями)", в том| | | | | | | |учреждениями для|
| |числе на| | | | | | | |обеспечения |
| |компенсацию | | | | | | | |сохранности |
| |расходов, | | | | | | | |имущественного |
| |произведенных | | | | | | | |комплекса |
| |учреждениями для| | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | |
| |сохранности | | | | | | | | |
| |имущественного | | | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
|23.|Предоставление | 2016 | Министерство | | 2,105 | | | 2,105 |Обеспечение |
| |субсидий | | здравоохранения | | | | | |расходов по|
| |государственным | | Самарской области | | | | | |содержанию |
| |бюджетным | | | | | | | |имущественного |
| |учреждениям, | | | | | | | |комплекса, не|
| |подведомственным | | | | | | | |используемого для|
| |министерству | | | | | | | |оказания |
| |здравоохранения | | | | | | | |государственной |
| |Самарской | | | | | | | |услуги "Оказание|
| |области, на| | | | | | | |первичной |
| |осуществление | | | | | | | |медико-санитарной|
| |расходов по| | | | | | | |помощи (в части|
| |содержанию | | | | | | | |обеспечения |
| |имущественного | | | | | | | |населения детским|
| |комплекса, не| | | | | | | |питанием и|
| |используемого для| | | | | | | |молочными |
| |оказания | | | | | | | |смесями)", в том|
| |государственной | | | | | | | |числе на|
| |услуги "Оказание| | | | | | | |компенсацию |
| |первичной | | | | | | | |расходов, |
| |медико-санитарной| | | | | | | |произведенных |
| |помощи (в части| | | | | | | |учреждениями для|
| |обеспечения | | | | | | | |осуществления |
| |населения детским| | | | | | | |расходов по|
| |питанием и| | | | | | | |содержанию |
| |молочными | | | | | | | |имущественного |
| |смесями)", в том| | | | | | | |комплекса |
| |числе на| | | | | | | | |
| |компенсацию | | | | | | | | |
| |расходов, | | | | | | | | |
| |произведенных | | | | | | | | |
| |учреждениями для| | | | | | | | |
| |осуществления | | | | | | | | |
| |расходов по| | | | | | | | |
| |содержанию | | | | | | | | |
| |имущественного | | | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
|25. |Представление | 2016 | Министерство | | 50,760 | 50,760 | 50,760 | 152,280 | |
| |субсидий | | здравоохранения | | | | | | |
| |государственным | | Самарской области | | | | | | |
| |бюджетным | | | | | | | | |
| |учреждениям, | | | | | | | | |
| |подведомственным | | | | | | | | |
| |министерству | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |Самарской | | | | | | | | |
| |области, на| | | | | | | | |
| |компенсацию | | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | | |
| |произведенных | | | | | | | | |
| |учреждениями в| | | | | | | | |
| |связи с оказанием| | | | | | | | |
| |скорой | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | |
| |помощи не| | | | | | | | |
| |застрахованным по| | | | | | | | |
| |обязательному | | | | | | | | |
| |медицинскому | | | | | | | | |
| |страхованию лицам| | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
| |Итого по Плану| | | 4 987,764 |5 007,289 |6164,590|6 550,683 |22 710,326 | |
| |мероприятий | | | | | | | | |
+----+-----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+
| |В том числе за| | | 4,502 | 4,286 | 0,0 | 0,0 | 8,788 | |
| |счет средств| | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета, | | | | | | | | |
| |формируемых за| | | | | | | | |
| |счет планируемых| | | | | | | | |
| |к поступлению в| | | | | | | | |
| |областной бюджет| | | | | | | | |
| |в соответствии с| | | | | | | | |
| |действующим | | | | | | | | |
| |законодательством| | | | | | | | |
| |средств | | | |