Постановление Правительства Самарской области от 16.08.2016 № 459

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 16.08.2016 N 459

 

 

 О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области

   от03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной

     карты") поповышению эффективности и качества услуг в сфере

        социальногообслуживания населения в Самарской области

                        (2013 - 2018 годы)"

 

     В целяхактуализации  показателей (нормативов)Плана  мероприятий

("дорожной карты") по повышению эффективности икачества услуг в сфере

социального обслуживания населения  в Самарской области (2013 -  2018

годы) Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий("дорожной  карты")

по  повышению  эффективности и качества  услуг  в сфере  социального

обслуживания населения  в  Самарской области  (2013  - 2018  годы)"

следующие изменения:

     в преамбулеслова  "от  29.12.2012 N 650  "Об утверждении  плана

мероприятий ("дорожной карты") "Повышение  эффективностии  качества

услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

заменить словами "от 30.04.2014 N282 "О плане мероприятий ("дорожной

карте") "Повышение эффективности и качества услугв сфере  социального

обслуживания населения (2013 - 2018 годы)";

     приложение кПлану  мероприятий ("дорожной  карте") по  повышению

эффективности  и  качества услуг  в  сфере социального  обслуживания

населения в Самарской области (2013  - 2018 годы) изложить в  редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на

министерство социально-демографической  и семейной политики  Самарской

области (Антимонову).

     3.Опубликовать  настоящее  постановление в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

       И.о.первого

    вице-губернатора-

председателя Правительства

    Самарскойобласти                                       Ю.Е.Иванов

 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарской области

                                              от 16.08.2016 N 459

 

 

 

    Показателинормативов плана мероприятий ("дорожной карты") по    

     повышениюэффективности и качества услуг в сфере социального     

    обслуживания населения в Самарской области (2013- 2018 годы)

 

     СубъектРоссийской Федерации: Самарская область.

     Категорииработников: социальные работники.

                                                                                                                           

+------+--------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

|  N   |   Наименование показателя     |                            Значение показателяпо годам                            |

| п/п  |                                |                                                                                   |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|      |                                |2012(факт)|   2013   |  2014   |   2015  |    2016     |   2017    |    2018   |

|      |                                |           | (факт)  |  (факт) |  (факт)  |            |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  1.  |Норматив численности получателей|     X    |   8,8    |  9,2    |   9,8   |    10,9     |   10,9    |    10,9   |

|      |услуг на 1работника отдельной |           |          |          |          |             |            |            |

|     |категории (по среднесписочной  |           |          |          |          |            |            |            |

|      |численности) сучетом           |           |          |          |          |             |            |            |

|      |региональнойспецифики <2>      |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  2.  |Число получателей услуг, человек|     X    |  56 196  |  57991  | 59 629  |   67 749   |   67 749   |   67749   |

|      |<2>                             |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  3.  |Среднесписочная численность     |    X     | 6 412,60 | 6 327,70 | 6102,00 |  6 217,00   |  6217,00  | 6 217,00  |

|      |социальныхработников, человек  |           |          |          |          |             |            |            |

|      |<2>                             |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  4.  |Численность населения, человек  | 3 213 677 |3 212 238 |3 211 383 |3 206 400| 3 206 400,0 |3 206 400,0 |3 206 400,0 |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  5.  |Планируемое соотношение средней|     X     |  48,8   |   57,6  |   61,9   |   75,0     |    89,5   |   100,0    |

|      |заработнойплаты отдельной      |           |          |          |          |             |            |            |

|      |категорииработников и средней  |           |          |          |          |             |            |            |

|      |заработнойплаты в субъекте     |           |          |          |          |             |            |            |

|      |РоссийскойФедерации, %:       |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  6.  |по Программе поэтапного         |    X     |   47,5  |   58,0   |  68,5   |    79,0    |    89,5    |  100,0    |

|     |совершенствования систем оплаты |          |          |          |          |             |            |            |

|      |труда в государственных        |           |          |          |          |             |            |            |

|     |(муниципальных) учреждениях на  |          |          |          |          |             |            |            |

|      |2012 - 2018годы                |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  7.  |по Самарской области            |     X    |   48,8   |  57,6   |   61,9  |    75,0     |   89,5    |   100,0   |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  8.  |Средняя заработная плата по     | 20 955   | 23 432,5 | 25 930,1 |25 014,5 |   26 200    |  29 367   |   32 193  |

|      |субъектуРоссийской Федерации,  |           |         |          |          |             |            |            |

|      |рублей<3>                      |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|  9.  |Темп роста к предыдущему году, %|     X    |  111,8   | 110,7   |   96,5  |    104,7    |  112,1    |   109,6   |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 10.  |Среднемесячнаязаработная плата |     X     | 11 439,5 | 14 946,8 | 15 495,9 |   19 663   |   26 283   |   32193   |

|      |социальных работников, рублей   |          |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 11.  |Темп роста кпредыдущему году, %|     X     |   X     |  130,7  |  103,7   |   126,9    |   133,7   |   122,5    |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 12.  |Доля средствот приносящей доход|     X    |   2,40   |  2,10   |   2,09  |    1,53     |   1,15    |    0,94   |

|      |деятельности вфонде заработной |           |          |          |          |             |            |            |

|      |платы поотдельной категории    |           |          |          |          |             |            |            |

|      |работников,%                   |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 13.  |Размерначислений на фонд оплаты|   30,2   |   30,2   |  30,2   |  30,2,  |    30,2     |   30,2    |    30,2   |

|      |труда, %                        |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 14.  |Фонд оплатытруда с             |  984,84  | 1 146,13 | 1 477,70 | 1 477,34 |  1 910,0   |  2 553,0  |  3 127,0   |

|      |начислениями,млн. рублей <3>   |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 15.  |Прирост фондаоплаты труда с    |     X    |161,3 <1> |  331,6   | 331,2   |    763,8   |  1 406,9   |  1980,9   |

|      |начислениями к2013 году, млн.  |           |          |          |          |             |            |            |

|      |рублей<3>                      |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 16.  |В томчисле:                    |     X    |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 17.  |за счетсредств                 |     X    |  133,8   | 301,0   |  300,3  |    734,5    |  1377,6   | 1 951,6   |

|     |консолидированного бюджета     |           |          |          |          |             |            |            |

|      |субъектаРоссийской Федерации,  |           |          |          |          |             |            |            |

|      |включаядотацию из федерального |           |          |          |          |             |            |            |

|      |бюджета, млн.рублей <3>        |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 18.  |включаясредства, полученные за |     X     |  0,0    |  175,2  |  278,1   |   460,3    |   460,3   |   460,3    |

|      |счетпроведения мероприятий по  |          |          |          |          |             |            |            |

|      |оптимизации(млн. рублей), из  |           |          |          |          |             |            |            |

|      |них:                            |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 19.  |отреструктуризации сети, млн.  |     X    |   0,0    |  0,0    |   0,99  |     1,3     |   1,3     |    1,3    |

|      |рублей                          |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 20.  |от оптимизациичисленности      |     X    |   0,0    |  32,3   |   76,8  |    116,8    |  116,8    |   116,8   |

|      |персонала, втом числе          |           |          |          |          |             |            |            |

|      |административно-управленческого,|           |          |          |          |             |            |            |

|      |млн.рублей                     |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|20.1. |Объем средств от оптимизации за |     X    |    0     |  0,0    |   40,9  |    64,1     |   64,1    |    64,1   |

|      |счетсокращения численности     |           |          |          |          |             |            |            |

|      |социальныхработников, млн.     |           |          |          |          |             |            |            |

|      |рублей                          |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

|20.2. |Объем средств от оптимизации за |     X    |   0,00   |  32,3   |   35,9  |    52,7     |   52,7    |    52,7   |

|      |счет сокращениячисленности иных|           |          |          |          |             |            |            |

|      |работниковсферы социального   |           |          |          |          |             |            |            |

|      |обслуживания, млн.рублей       |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 21.  |От сокращенияи оптимизации     |     X    |   0,00   | 142,9   |  200,3  |    342,2    |  342,2    |   342,2   |

|      |расходов насодержание          |           |          |          |          |             |            |            |

|      |учреждений,млн. рублей         |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 22.  |За счетсредств от приносящей  |     X     |  27,5   |   30,6  |   30,9   |   29,3     |    29,3   |    29,3    |

|      |доходдеятельности, млн. рублей |          |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 23.  |За счет иныхисточников         |     X    |   0,0    |  0,0    |   0,0   |     0,0     |   0,0     |    0,0    |

|      |(решений),включая корректировку|           |          |          |          |             |            |            |

|     |консолидированного бюджета     |           |          |          |          |             |            |            |

|      |субъектаРоссийской Федерации на|           |          |          |          |             |            |            |

|     |соответствующий год, млн. рублей|           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 24.  |Итого объемсредств,            |     X    |  161,3   | 331,6   |  331,2  |    763,8    |  1406,9   | 1 980,9   |

|      |предусмотренный на повышение   |           |          |          |          |             |            |            |

|     |оплаты труда, млн. рублей (стр. |           |          |          |          |             |            |            |

|     |17 + 22 + 23) <3>              |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 25.  |Соотношениеобъема средств от   |     X    |   0,00   |  52,8   |   84,0  |    60,3     |   20,3    |    18,2   |

|      |оптимизации ксумме объема      |           |          |          |          |             |            |            |

|      |средств, предусмотренного на   |           |          |          |          |             |            |            |

|     |повышение оплаты труда, % (стр. |           |          |          |          |             |            |            |

|     |18 / стр. 15 x 100%)            |           |         |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 26. |Среднесписочная численность иных|     X     | 13 170,5 | 13 338,3 | 13 184,7 |  13 069,7  |  13 069,7  |  13069,7  |

|      |работников,человек <2>         |           |          |         |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

| 27. |Среднесписочная численность    |     X     | 19 583,1 | 19 666,0 | 19 286,7 |  19 286,7  |  19 286,7  |  19286,7  |

|      |работниковучреждений           |           |          |          |          |             |            |            |

|      |социальногообслуживания,       |           |          |          |          |             |            |            |

|      |человек<2>                     |           |          |          |          |             |            |            |

+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+

 

 

--------------------------------

<1> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012году.

<2> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013годом.

<3> В    случае   уточнения    расчетов    с   учетом    показателей

социально-экономического развития Самарской области целевыепоказатели

и  объем  расходов могут  быть  скорректированы  в  ходе   исполнения

областного бюджета  в  2016 году и  при  подготовке проекта  закона

Самарской области об областном бюджете на соответствующийпериод.