ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2016 N 459
О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области
от03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты") поповышению эффективности и качества услуг в сфере
социальногообслуживания населения в Самарской области
(2013 - 2018 годы)"
В целяхактуализации показателей (нормативов)Плана мероприятий
("дорожной карты") по повышению эффективности икачества услуг в сфере
социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018
годы) Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий("дорожной карты")
по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы)"
следующие изменения:
в преамбулеслова "от 29.12.2012 N 650 "Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективностии качества
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"
заменить словами "от 30.04.2014 N282 "О плане мероприятий ("дорожной
карте") "Повышение эффективности и качества услугв сфере социального
обслуживания населения (2013 - 2018 годы)";
приложение кПлану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения в Самарской области (2013 - 2018 годы) изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области (Антимонову).
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о.первого
вице-губернатора-
председателя Правительства
Самарскойобласти Ю.Е.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 16.08.2016 N 459
Показателинормативов плана мероприятий ("дорожной карты") по
повышениюэффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области (2013- 2018 годы)
СубъектРоссийской Федерации: Самарская область.
Категорииработников: социальные работники.
+------+--------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование показателя | Значение показателяпо годам |
| п/п | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| | |2012(факт)| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | (факт) | (факт) | (факт) | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 1. |Норматив численности получателей| X | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| |услуг на 1работника отдельной | | | | | | | |
| |категории (по среднесписочной | | | | | | | |
| |численности) сучетом | | | | | | | |
| |региональнойспецифики <2> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 2. |Число получателей услуг, человек| X | 56 196 | 57991 | 59 629 | 67 749 | 67 749 | 67749 |
| |<2> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 3. |Среднесписочная численность | X | 6 412,60 | 6 327,70 | 6102,00 | 6 217,00 | 6217,00 | 6 217,00 |
| |социальныхработников, человек | | | | | | | |
| |<2> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 4. |Численность населения, человек | 3 213 677 |3 212 238 |3 211 383 |3 206 400| 3 206 400,0 |3 206 400,0 |3 206 400,0 |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 5. |Планируемое соотношение средней| X | 48,8 | 57,6 | 61,9 | 75,0 | 89,5 | 100,0 |
| |заработнойплаты отдельной | | | | | | | |
| |категорииработников и средней | | | | | | | |
| |заработнойплаты в субъекте | | | | | | | |
| |РоссийскойФедерации, %: | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 6. |по Программе поэтапного | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| |совершенствования систем оплаты | | | | | | | |
| |труда в государственных | | | | | | | |
| |(муниципальных) учреждениях на | | | | | | | |
| |2012 - 2018годы | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 7. |по Самарской области | X | 48,8 | 57,6 | 61,9 | 75,0 | 89,5 | 100,0 |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 8. |Средняя заработная плата по | 20 955 | 23 432,5 | 25 930,1 |25 014,5 | 26 200 | 29 367 | 32 193 |
| |субъектуРоссийской Федерации, | | | | | | | |
| |рублей<3> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 9. |Темп роста к предыдущему году, %| X | 111,8 | 110,7 | 96,5 | 104,7 | 112,1 | 109,6 |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 10. |Среднемесячнаязаработная плата | X | 11 439,5 | 14 946,8 | 15 495,9 | 19 663 | 26 283 | 32193 |
| |социальных работников, рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 11. |Темп роста кпредыдущему году, %| X | X | 130,7 | 103,7 | 126,9 | 133,7 | 122,5 |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 12. |Доля средствот приносящей доход| X | 2,40 | 2,10 | 2,09 | 1,53 | 1,15 | 0,94 |
| |деятельности вфонде заработной | | | | | | | |
| |платы поотдельной категории | | | | | | | |
| |работников,% | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 13. |Размерначислений на фонд оплаты| 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2, | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| |труда, % | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 14. |Фонд оплатытруда с | 984,84 | 1 146,13 | 1 477,70 | 1 477,34 | 1 910,0 | 2 553,0 | 3 127,0 |
| |начислениями,млн. рублей <3> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 15. |Прирост фондаоплаты труда с | X |161,3 <1> | 331,6 | 331,2 | 763,8 | 1 406,9 | 1980,9 |
| |начислениями к2013 году, млн. | | | | | | | |
| |рублей<3> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 16. |В томчисле: | X | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 17. |за счетсредств | X | 133,8 | 301,0 | 300,3 | 734,5 | 1377,6 | 1 951,6 |
| |консолидированного бюджета | | | | | | | |
| |субъектаРоссийской Федерации, | | | | | | | |
| |включаядотацию из федерального | | | | | | | |
| |бюджета, млн.рублей <3> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 18. |включаясредства, полученные за | X | 0,0 | 175,2 | 278,1 | 460,3 | 460,3 | 460,3 |
| |счетпроведения мероприятий по | | | | | | | |
| |оптимизации(млн. рублей), из | | | | | | | |
| |них: | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 19. |отреструктуризации сети, млн. | X | 0,0 | 0,0 | 0,99 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| |рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 20. |от оптимизациичисленности | X | 0,0 | 32,3 | 76,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| |персонала, втом числе | | | | | | | |
| |административно-управленческого,| | | | | | | |
| |млн.рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
|20.1. |Объем средств от оптимизации за | X | 0 | 0,0 | 40,9 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| |счетсокращения численности | | | | | | | |
| |социальныхработников, млн. | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
|20.2. |Объем средств от оптимизации за | X | 0,00 | 32,3 | 35,9 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| |счет сокращениячисленности иных| | | | | | | |
| |работниковсферы социального | | | | | | | |
| |обслуживания, млн.рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 21. |От сокращенияи оптимизации | X | 0,00 | 142,9 | 200,3 | 342,2 | 342,2 | 342,2 |
| |расходов насодержание | | | | | | | |
| |учреждений,млн. рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 22. |За счетсредств от приносящей | X | 27,5 | 30,6 | 30,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| |доходдеятельности, млн. рублей | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 23. |За счет иныхисточников | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |(решений),включая корректировку| | | | | | | |
| |консолидированного бюджета | | | | | | | |
| |субъектаРоссийской Федерации на| | | | | | | |
| |соответствующий год, млн. рублей| | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 24. |Итого объемсредств, | X | 161,3 | 331,6 | 331,2 | 763,8 | 1406,9 | 1 980,9 |
| |предусмотренный на повышение | | | | | | | |
| |оплаты труда, млн. рублей (стр. | | | | | | | |
| |17 + 22 + 23) <3> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 25. |Соотношениеобъема средств от | X | 0,00 | 52,8 | 84,0 | 60,3 | 20,3 | 18,2 |
| |оптимизации ксумме объема | | | | | | | |
| |средств, предусмотренного на | | | | | | | |
| |повышение оплаты труда, % (стр. | | | | | | | |
| |18 / стр. 15 x 100%) | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 26. |Среднесписочная численность иных| X | 13 170,5 | 13 338,3 | 13 184,7 | 13 069,7 | 13 069,7 | 13069,7 |
| |работников,человек <2> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
| 27. |Среднесписочная численность | X | 19 583,1 | 19 666,0 | 19 286,7 | 19 286,7 | 19 286,7 | 19286,7 |
| |работниковучреждений | | | | | | | |
| |социальногообслуживания, | | | | | | | |
| |человек<2> | | | | | | | |
+------+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+------------+------------+
--------------------------------
<1> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012году.
<2> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013годом.
<3> В случае уточнения расчетов с учетом показателей
социально-экономического развития Самарской области целевыепоказатели
и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения
областного бюджета в 2016 году и при подготовке проекта закона
Самарской области об областном бюджете на соответствующийпериод.