АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2018 г. N 2630-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В соответствиисо статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядкомосуществления полномочий контрольно-ревизионным отделом администрациигородского округа Тольятти по внутреннему муниципальному финансовому контролю иконтролю в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации городскогоокруга Тольятти от 19.07.2018 N 2116-п/1, администрация городского округаТольятти постановляет:
1. Утвердитьприлагаемый Стандарт осуществления контрольно-ревизионным отделом администрациигородского округа Тольятти внутреннего муниципального финансового контроля.
2.Организационному управлению администрации городского округа Тольяттиопубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. НастоящееПостановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава
городскогоокруга С.А.Анташев
Утвержден
Постановлением
администрациигородского округа Тольятти
от 6 сентября2018 г. N 2630-п/1
СТАНДАРТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯКОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГООКРУГА ТОЛЬЯТТИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГОКОНТРОЛЯ
I.Общие положения
1.1. Стандартосуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округаТольятти внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарт)определяет требования, предъявляемые к порядку организации и осуществленияконтрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Тольятти (далее- Отдел) внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии сположениями статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -деятельность по контролю).
1.2.Деятельность по контролю осуществляется Отделом в рамках полномочий,установленных Положением о контрольно-ревизионном отделе администрациигородского округа Тольятти.
1.3.Деятельность по контролю осуществляется в соответствии со следующиминормативными правовыми актами:
- КонституциейРоссийской Федерации;
- Бюджетнымкодексом Российской Федерации;
- Гражданскимкодексом Российской Федерации;
- КодексомРоссийской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральнымзаконом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации";
- Уставомгородского округа Тольятти Самарской области;
- Решением Думыгородского округа Тольятти Самарской области от 09.04.2014 N 250 "О Положении о бюджетном процессе в городском округеТольятти";
- Постановлениемадминистрации городского округа Тольятти Самарской области от 19.07.2018 N2116-п/1 "Об утверждении Порядка осуществления полномочийконтрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Тольятти повнутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сферезакупок" (далее - Порядок);
- настоящимСтандартом;
- инымиправовыми актами.
1.4.Полномочиями Отдела по контролю являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетныеправоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности ореализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнениимуниципальных заданий.
1.5.Деятельность по контролю осуществляется посредством:
1) проведенияплановых и внеплановых контрольных мероприятий: проверок, ревизий иобследований в отношении объектов муниципального финансового контроля,установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в пределах полномочийОтдела;
2) направленияобъектам контроля актов, заключений, представлений и (или) предписаний;
3) направленияфинансовому органу администрации уведомлений о применении бюджетных мерпринуждения.
1.6.Должностными лицами Отдела, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
- начальникОтдела;
- муниципальныеслужащие Отдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятийв соответствии с распоряжением администрации, включаемые в состав ревизионнойкомиссии.
1.7. Должностныелица Отдела имеют право:
-запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной формеу отраслевых (функциональных) органов администрации информацию, документы иматериалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведенияконтрольных мероприятий;
- приосуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлениислужебных удостоверений и копии распоряжения администрации о проведенииконтрольного мероприятия посещать помещения и территории, занимаемые лицами, вотношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требоватьпредъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанныхуслуг;
- привлекатьнезависимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведенииконтрольных мероприятий;
- запрашивать иполучать сведения, информацию и надлежащим образом заверенные копии документов,необходимых для осуществления контроля, в том числе письменные и устныеразъяснения должностных и иных лиц объектов контроля по вопросам, связанным спроводимым контрольным мероприятием;
- проверятьучредительные документы, бюджетную (бухгалтерскую) отчетность, планы, сметы,договоры и иные документы, относящиеся к предмету проводимого контрольногомероприятия;
- получатьдоступ к информационным базам и банкам данных объектов контроля в рамках темыконтрольного мероприятия;
- привлекать пописьменному согласованию с руководителями отраслевых (функциональных) органовадминистрации подчиненных им специалистов для участия в проведении контрольныхмероприятий по вопросам их компетенции;
- направлятьобъектам контроля акты, заключения;
- выдаватьобязательные для исполнения представления, предписания об устранении выявленныхнарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- направлятьуведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренныхбюджетным законодательством Российской Федерации;
- вносить главегородского округа, заместителям главы городского округа и руководителямотраслевых (функциональных) органов администрации предложения по дальнейшейреализации материалов контрольного мероприятия, осуществлению ведомственного контроля за устранением установленных нарушений объектамиконтроля, а также о применении мер ответственности к руководителям(уполномоченным должностным лицам) объектов контроля;
- вносить главегородского округа предложения по обращению администрации в суд, арбитражный судс исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городскому округуТольятти нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- осуществлятьиные действия в соответствии с действующим законодательством.
1.7.1. НачальникОтдела вправе составлять протоколы об административных правонарушениях впорядке, установленном законодательством Российской Федерации, Самарскойобласти об административных правонарушениях.
1.8. Должностныелица Отдела обязаны:
- своевременно ив полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечениюнарушений в установленной сфере деятельности;
- соблюдатьтребования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
- проводитьконтрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администрации;
- знакомитьруководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с копиейраспоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия, о внесенииизменений в распоряжение администрации о проведении контрольного мероприятия, скопией распоряжения администрации о приостановлении, возобновлении контрольногомероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий (актами изаключениями);
- при выявлениифакта совершения действия (бездействия), содержащего признаки составапреступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3рабочих дней с даты выявления такого факта по решениюглавы городского округа;
- при выявленииобстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся ккомпетенции государственного органа (должностного лица), направлять информациюо таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) втечение 10 рабочих дней с даты выявления такихобстоятельств и фактов по решению главы городского округа;
- выполнять иныеобязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.9. Должностныелица объектов контроля имеют право:
- присутствоватьпри проведении контрольных мероприятий;
- даватьразъяснения по вопросам, связанным с проводимым контрольным мероприятием;
- знакомиться сактами (заключениями) по результатам контрольного мероприятия;
- представлятьписьменные возражения (замечания) на акт (заключение);
- осуществлятьиные предусмотренные законодательством права.
1.10. Объектыконтроля и их должностные лица обязаны:
- своевременно ив полном объеме представлять в Отдел по его запросам информацию, документы иматериалы, необходимые для осуществления контроля, объяснения в письменнойформе, а также давать в устной форме объяснения, предоставлять должностнымлицам Отдела допуск указанных лиц в помещения и на территории объектовконтроля, выполнять их законные требования;
-обеспечивать организационно-технические условия для проведения контрольныхмероприятий, включая предоставление должностным лицам Отдела, которые проводятконтрольные мероприятия, на срок проведения контрольного мероприятия служебногопомещения, оборудованного мебелью и обеспечивающего сохранность документов иматериалов, а также необходимых технических средств, услуг связи, доступа ксети Интернет, канцелярских принадлежностей;
- своевременнопредставлять информацию об устранении выявленных нарушений бюджетногозаконодательства;
- соблюдатьтребования должностных лиц Отдела, связанные с осуществлением внутреннегомуниципального финансового контроля;
- выполнять иныеобязанности, предусмотренные законодательством.
1.11.Результатом осуществления деятельности по контролю являются выявление ипресечение нарушений бюджетного законодательства, а также решения, принятыеначальником Отдела по итогам рассмотрения результатов контрольного мероприятия.
II.Требования к порядку осуществления
деятельности поконтролю
2.1. Порядокинформирования об осуществлении деятельности по контролю.
2.1.1. Местонахождение Отдела: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул.Белорусская, д. 33.
График работыОтдела: понедельник - пятница - 8.00 - 17.00. В предпраздничные днипродолжительность времени работы сокращается на 1 час. Обеденный перерыв: с12.00 до 13.00.
Информация повопросам о местонахождении и графике работы Отдела предоставляется:
- сиспользованием средств телефонной связи;
- на официальнойстранице Отдела на сайте администрации городского округа Тольятти винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.1.2. ТелефоныОтдела: (8482) 54-33-79, 54-33-72, 54-31-88, 54-35-02.
2.1.3.Официальная страница Отдела на сайте администрации городского округа Тольятти винформационно-телекоммуникационной сети Интернет:http://www.tgl.ru/structure/department/about-kontrolno-revizionnyy-otdel/.
2.2.Осуществление деятельности по контролю и предоставление о ней информацииосуществляются бесплатно.
2.3. Срокосуществления деятельности по контролю.
2.3.1. Срокивыполнения процедур в рамках осуществления деятельности по контролю устанавливаютсяПорядком:
- планконтрольных мероприятий на следующий календарный год подлежит утверждениюпостановлением администрации не позднее 1 декабря текущего календарного года;
- срокпроведения контрольного мероприятия устанавливается распоряжением администрации;
- срокпроведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дняполучения от объекта контроля информации, документов и материалов по запросуОтдела;
- срокпроведения выездной проверки (ревизии, обследования) не может превышать 30рабочих дней;
- исходя изобъемов проверяемых и анализируемых документов срок проведения камеральной,выездной проверки (ревизии, обследования) продлевается, но не более чем на 10рабочих дней, на основании распоряжения администрации;
- акт проверки,ревизии, заключение по результатам обследования в срок не более 3 рабочих дней,исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольногомероприятия, оформляется и подписывается должностными лицами ревизионнойкомиссии;
- акт (заключение)в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должностными лицамиревизионной комиссии вручается (направляется) представителю объекта контроля;
- акт(заключение) в срок не более 10 рабочих дней со дня получения подписываетсяруководителем и главным бухгалтером объекта контроля;
- заключение написьменные возражения (замечания) объекта контроля составляется в течение 10рабочих дней со дня их получения с учетом мнения привлеченного специалистаотраслевого (функционального) органа администрации;
- акт(заключение) не позднее 3 рабочих дней со дня подписания акта (заключения)руководителем и главным бухгалтером объекта контроля представляется начальникуОтдела для принятия материалов контрольного мероприятия;
- начальникОтдела принимает решение по итогам рассмотрения результатов контрольногомероприятия в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта (заключения)должностными лицами ревизионной комиссии;
- информация орезультатах контрольного мероприятия в течение 7 рабочих дней со дня принятияматериалов контрольного мероприятия начальником Отдела направляется главегородского округа;
- представлениеи (или) предписание направляется (вручается) руководителю объекта контроля всрок не более 5 рабочих дней со дня принятия начальником Отдела решения овыдаче обязательного для исполнения представления и (или) предписания;
- уведомление оприменении бюджетных мер принуждения направляется финансовому органуадминистрации не позднее 60 календарных дней со дня окончания контрольногомероприятия.
2.3.2.Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одногообъекта контроля составляет не более 1 раза в год. Запрещается проведениеповторных контрольных мероприятий за один и тот же период по одним и тем жевопросам.
III.Состав, последовательность и сроки выполнения процедур
(действий),требования к порядку их выполнения
3.1. Переченьпроцедур.
3.1.1.Осуществление деятельности по контролю включает в себя следующие процедуры:
1) планированиеконтрольной деятельности;
2) назначение,подготовка и проведение контрольного мероприятия;
3) оформлениерезультатов контрольного мероприятия;
4) реализациярезультатов контрольного мероприятия;
5) хранениерезультатов контрольного мероприятия.
3.2.Последовательность процедур при осуществлении деятельности по контролю.
3.2.1.Планирование контрольной деятельности.
3.2.1.1. Планконтрольных мероприятий представляет собой обязательный для исполнения переченьконтрольных мероприятий (проверок, ревизий, обследований), которые планируетсяосуществить в следующем календарном году.
План контрольныхмероприятий содержит: наименование объектов контроля, дату предыдущегоконтрольного мероприятия (год), период проведения контрольного мероприятия(квартал), метод контроля (проверка, ревизия, обследование) и наименованиеинициатора проведения контрольного мероприятия.
3.2.1.2.Подготовку плана контрольных мероприятий на следующий календарный годосуществляет должностное лицо Отдела, ответственное за формирование планаконтрольных мероприятий на следующий календарный год.
3.2.1.3.Периодичность составления плана контрольных мероприятий - годовая.
3.2.1.4. Планконтрольных мероприятий на следующий календарный год подлежит утверждениюпостановлением администрации не позднее 1 декабря текущего календарного года.
3.2.1.5.Результатом выполнения процедуры является утвержденный план контрольныхмероприятий.
3.2.2.Назначение, подготовка и проведение контрольного мероприятия.
3.2.2.1.Основанием для начала процедуры является наличие данного контрольного мероприятияв плане контрольных мероприятий (плановое контрольное мероприятие) либопоручение главы городского округа (внеплановое контрольное мероприятие).
3.2.2.2.Контрольное мероприятие (как плановое, так и внеплановое) проводитсяревизионной комиссией на основании распоряжения администрации о проведенииконтрольного мероприятия, в котором указываются: наименование объекта контроля;место нахождения объекта контроля; место фактического осуществлениядеятельности объекта контроля; проверяемый период; метод и тема контрольногомероприятия; основание проведения контрольного мероприятия; составревизионной комиссии с указанием: фамилии, имени, отчества и наименованиядолжности председателя ревизионной комиссии (должностного лица Отдела), членов(члена) ревизионной комиссии (должностных лиц (должностного лица) Отдела, атакже привлеченных специалистов (специалиста) отраслевого (функционального)органа администрации), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;срок проведения контрольного мероприятия; план проведения контрольногомероприятия (перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению в ходепроведения контрольного мероприятия).
3.2.2.3. Впервый день проведения контрольного мероприятия председатель ревизионнойкомиссии предъявляет руководителю объекта контроля копию распоряженияадминистрации о проведении контрольного мероприятия, служебное удостоверение изнакомит его с основными задачами и порядком проведения контрольногомероприятия, представляет должностных лиц ревизионной комиссии, решаеторганизационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.Должностные лица ревизионной комиссии предъявляют руководителю объекта контроляслужебные удостоверения.
3.2.2.4. Принеобходимости в распоряжение о проведении контрольного мероприятия (планпроведения контрольного мероприятия, состав ревизионной комиссии, проверяемыйпериод и срок проведения контрольного мероприятия) вносятся изменения, которыеоформляются распоряжением администрации.
3.2.2.5.Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленногораспоряжением администрации о проведении контрольного мероприятия.
Критерием дляпринятия решения о завершении контрольного мероприятия раньше срока,установленного в соответствующем распоряжении администрации о проведенииконтрольного мероприятия, является завершение контрольных действий подокументальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственныхопераций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также анализу иоценке состояния сферы деятельности объекта контроля.
3.2.2.6.Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела на основанииинформации, документов и материалов, представленных объектом контроля позапросам Отдела, а также полученных в ходе обследований и (или) встречныхпроверок.
3.2.2.7.Выездная проверка (ревизия, обследование) проводится по месту нахождения и(или) месту фактического осуществления деятельности объекта контроля.
В случаеотсутствия надлежащих условий для проведения выездной проверки (ревизии,обследования) либо по ходатайству руководителя объекта контроля выезднаяпроверка проводится должностными лицами ревизионной комиссии на своих рабочихместах.
3.2.2.8. В ходе контрольного мероприятия контрольные действия подокументальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских,отчетных документов, отчетности о реализации муниципальных программ,муниципальных заданий, соглашений о предоставлении городскому округу Тольяттимежбюджетных трансфертов и иных документов объекта контроля, а также путеманализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным иписьменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материальноответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления другихдействий по контролю.
Контрольныедействия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления другихдействий по контролю.
При проведениивыездной проверки, ревизии, обследования (при необходимости) проводятсяисследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, атакже иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
Контрольныедействия проводятся сплошным или выборочным методом.
3.2.2.9.Проведение камеральной, выездной проверки (ревизии, обследования)приостанавливается на основании распоряжения администрации на общий срок неболее 30 рабочих дней в следующих случаях:
- на периодпроведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствииили неудовлетворительном состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета у объектаконтроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимыхдля проведения выездной или камеральной проверки, а также приведения объектомконтроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- на периодорганизации и проведения экспертиз;
- на периодисполнения запросов, направляемых компетентным государственным, муниципальныморганам и иным юридическим лицам;
- в случаенепредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или)представления неполного комплекта истребуемыхинформации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведениюконтрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольногомероприятия - на период устранения препятствий для проведения контрольногомероприятия;
- на период,необходимый для представления объектом контроля информации, документов иматериалов по повторному запросу Отдела;
- при наличиииных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия,включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
На времяприостановления проведения выездной или камеральной проверки течение ее срокаприостанавливается. После прекращения обстоятельств, послуживших основанием дляприостановления выездной или камеральной проверки, течение ее срокапродолжается.
Решение овозобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимает главагородского округа, которое оформляется распоряжением администрации.
3.2.2.10.Результатом выполнения процедуры является получение информации, зафиксированнойв форме документов, копий документов, фото- и видеоматериалов, поясненийдолжностных и материально ответственных лиц объекта контроля и т.п.
3.2.2.11. Врамках камеральных, выездных проверок (ревизий, обследований), в случаенеобходимости установления и подтверждения фактов, связанных с деятельностьюобъекта контроля, проводятся встречные проверки. Срок проведения встречныхпроверок не может превышать 20 рабочих дней.
Лица иорганизации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаныпредставить по запросу должностных лиц ревизионной комиссии информацию,документы и материалы, относящиеся к теме контрольного мероприятия.
3.2.3.Оформление результатов контрольного мероприятия.
3.2.3.1.Основанием для начала процедуры является завершение контрольных действий подокументальному и фактическому изучению финансовых и (или) хозяйственныхопераций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также анализу иоценке состояния сферы деятельности объекта контроля.
3.2.3.2.Результатом выполнения процедуры являются оформленные в сроки, установленныеПорядком, акт в случае проведения проверки и ревизиилибо заключение в случае проведения обследования, составляемые в письменнойформе, а также решения, принятые начальником Отдела по итогам рассмотрениярезультатов контрольного мероприятия.
3.2.3.3. Акт(заключение) вручается (направляется) объекту контроля.
3.2.3.4. Объектконтроля вправе представить письменные возражения (замечания) на акт(заключение), которые приобщаются к материалам контрольного мероприятия иявляются их неотъемлемой частью.
3.2.3.5.Заключение на письменные возражения (замечания) составляется в течение 10рабочих дней со дня их получения с учетом мнения привлеченного специалистаотраслевого (функционального) органа администрации.
Указанноезаключение должно содержать обоснование выводов контрольного мероприятия соссылкой на нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации и иные нормативныеправовые акты, регламентирующие бюджетные правоотношения, с указанием согласияили несогласия с поступившими возражениями (замечаниями), а также на сохранениевыводов контрольного мероприятия или же необходимость корректировки ранеесделанных выводов.
Заключениенаправляется объекту контроля.
3.2.4. Реализациярезультатов контрольного мероприятия.
3.2.4.1.Основанием для начала процедуры является подписание без возражений (замечаний)акта (заключения) либо направление объекту контроля заключения по результатампроверки обоснованности изложенных возражений (замечаний).
3.2.4.2. В случаях установления по результатам проведения контрольногомероприятия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушенийусловий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,муниципальных контрактов председателем ревизионной комиссии составляютсяпредставление и (или) предписание, которые подписываются начальником Отдела инаправляются объекту контроля для рассмотрения и принятия мер.
3.2.4.3. В случае установления по результатам контрольного мероприятияфактов совершения действий (бездействия), содержащих признаки бюджетныхнарушений в отношении средств бюджета городского округа Тольятти,предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Отделнаправляет финансовому органу администрации не позднее 60 календарных дней содня окончания контрольного мероприятия начальником Отдела уведомление оприменении бюджетных мер принуждения.
3.2.4.4.Неисполнение предписаний о возмещении ущерба, причиненного городскому округуТольятти, является основанием для обращения администрации в суд, арбитражныйсуд с исковыми заявлениями о возмещении причиненного ущерба.
3.2.4.5. В случае если в ходе проведения контрольного мероприятияустановлено наличие признаков нарушения бюджетного законодательства и иныхнормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, закоторые предусмотрена административная и (или) уголовная ответственность,начальник Отдела по согласованию с главой городского округа (путем вынесениясоответствующей резолюции) организует направление соответствующих материалов вуполномоченные органы в соответствии с их компетенцией.
3.2.4.6. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административныхправонарушений, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16,частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,начальник Отдела составляет протоколы об административных правонарушениях впорядке, установленном законодательством Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.
3.2.4.7.Результатом выполнения процедуры является направление информации о результатахконтрольного мероприятия главе городского округа; направление копии акта(заключения) контрольного мероприятия в отраслевой (функциональный) органадминистрации, в ведомственном подчинении которого находится объект контроля(при наличии), для осуществления контроля по устранению нарушений и принятиямер к недопущению их в дальнейшей работе; получение информации о мерах,принятых по результатам контрольного мероприятия, от объекта контроля.
3.2.5. Хранениерезультатов контрольного мероприятия.
3.2.5.1. Основаниемдля начала процедуры является формирование материалов контрольного мероприятияв отдельное дело по каждому контрольному мероприятию на основании первогоэкземпляра акта (заключения), представления и (или) предписания, уведомления оприменении бюджетных мер принуждения, приложений к акту (заключению) и другихматериалов контрольного мероприятия.
Делуприсваивается регистрационный номер в соответствии с номенклатурой дел Отдела.Листы дела нумеруются. Дело хранится в Отделе.
3.2.5.2.Должностными лицами, ответственными за формирование материалов контрольногомероприятия, являются должностные лица Отдела, проводившие контрольноемероприятие.
3.2.5.3. Контроль за формированием материалов контрольногомероприятия осуществляется начальником Отдела.
3.2.5.4. Информацияпо устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по недопущениюподобных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению кответственности виновных лиц подшивается в дело по мере поступления.
3.2.5.5.Результатом процедуры является хранение дела, сформированного из материаловконтрольного мероприятия, в течение срока, установленного номенклатурой делОтдела.