ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г. N 776
О внесении изменений в постановление ПравительстваСамарской области
от 14.11.2013 N 623 "Об утверждениигосударственной программы
Самарской области "Управление государственнымифинансами и развитие
межбюджетных отношений" на 2014 - 2020годы"
В целяхуточнения объемов финансирования мероприятий государственной программыСамарской области "Управление государственными финансами и развитиемежбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлениемПравительства Самарской области от 14.11.2013 N 623, Правительство Самарскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Управление государственнымифинансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы"следующие изменения:
в наименовании ипункте 1 слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 -2021 годы";
вгосударственной программе Самарской области "Управление государственнымифинансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы (далее -Государственная программа):
в наименованиислова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021годы";
в паспортеГосударственной программы:
в разделе"Наименование Государственной программы" слова "на 2014 - 2020годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации" слова "на2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Этапы и сроки реализации" слова "2014 - 2020 годы"заменить словами "2014 - 2021 годы";
раздел"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить вследующей редакции:
"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | общий объем финансирования Государственной программы составит 81 769,3 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 10 584,8 млн. рублей; в 2015 году - 11 191,1 млн. рублей; в 2016 году - 11 297,5 млн. рублей; в 2017 году - 10 015,2 млн. рублей; в 2018 году - 10 020,2 млн. рублей; в 2019 году - 10 067,5 млн. рублей; в 2020 году - 9 307,0 млн. рублей; в 2021 году - 9 286,0 млн. рублей"; |
в текстеГосударственной программы:
в абзацах совторого по шестой раздела III "Перечень, цели и краткое описаниеподпрограмм, включенных в Государственную программу" слова "на 2014 -2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе IV"Сроки и этапы реализации Государственной программы" слова "с2014 по 2020 год" заменить словами "с 2014 по 2021 год";
в подпрограмме"Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы (далее -подпрограмма 1):
в паспортеподпрограммы 1:
в разделе"Наименование подпрограммы 1" слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Этапы и сроки реализации подпрограммы 1" слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2021 годы";
в текстеподпрограммы 1:
в абзаце четвертомраздела II "Цель, задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов еереализации" слова "с 2014 по 2020 год" заменить словами "с2014 по 2021 год";
в подпрограмме"Совершенствование управления государственным долгом Самарскойобласти" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 2):
в паспортеподпрограммы 2:
в разделе"Наименование подпрограммы 2" слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Этапы и сроки реализации подпрограммы 2" слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2021 годы";
раздел"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - | общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 33 860,4 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 3 606,6 млн. рублей; в 2015 году - 4 539,4 млн. рублей; в 2016 году - 5 245,4 млн. рублей; в 2017 году - 4 383,9 млн. рублей; в 2018 году - 3 910,3 млн. рублей; в 2019 году - 4 136,9 млн. рублей; в 2020 году - 4 137,2 млн. рублей; в 2021 году - 3 900,7 млн. рублей"; |
в разделе"Результаты реализации подпрограммы 2":
после абзацашестого дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2021году - не более 35%;";
абзац девятыйизложить в следующей редакции:
"поддержаниемеждународных и национального кредитных рейтингов Самарской области и созданиепредпосылок для роста с 2020 года международных кредитных рейтингов до уровнейBB+/Ba2 и национального кредитного рейтинга до уровня AA(RU)";
в текстеподпрограммы 2:
в абзаце первомраздела I "Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма 2" слова "Начиная с 2018 года законом Самарской областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период данноеограничение установлено в размере, не превышающем 37% в 2018 году, 36% в 2019году и 35% в 2020 году от общего объема доходов областного бюджета без учетабезвозмездных поступлений" заменить словами "Между Самарской областьюи Министерством финансов Российской Федерации 25 декабря 2017 года заключенысоглашения, предусматривающие реструктуризацию обязательств (задолженности)Самарской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в рамкахкоторых регионом приняты обязательства по поэтапному снижению уровня долговойнагрузки по рыночным заимствованиям: на 01.01.2019 - 37%, на 01.01.2020 - 36%,на 01.01.2021 - 35%, на 01.01.2022 - 35%. Аналогичные ограничения утверждаютсязаконом Самарской области на очередной финансовый год и плановый период";
в абзаце шестомраздела II "Цель, задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов еереализации" слова "с 2014 по 2020 год" заменить словами "с2014 по 2021 год";
в подпрограмме"Внутрирегиональные межбюджетные отношенияСамарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 3):
в паспортеподпрограммы 3:
в разделе"Наименование подпрограммы 3" слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2021 годы";
раздел"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - | общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 43 770,8 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 6 432,2 млн. рублей; в 2015 году - 6 117,4 млн. рублей; в 2016 году - 5 571,2 млн. рублей; в 2017 году - 5 167,5 млн. рублей; в 2018 году - 5 640,0 млн. рублей; в 2019 году - 5 395,0 млн. рублей; в 2020 году - 4 616,0 млн. рублей; в 2021 году - 4 831,5 млн. рублей"; |
в текстеподпрограммы 3:
в абзаце шестомраздела II "Цель, задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов еереализации" слова "с 2014 по 2020 год" заменить словами "с2014 по 2021 год";
в подпрограмме"Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 -2020 годы (далее - подпрограмма 4):
в паспортеподпрограммы 4:
в разделе"Наименование подпрограммы 4" слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2021 годы";
раздел"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 | - | общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 2 715,1 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 349,9 млн. рублей; в 2015 году - 299,8 млн. рублей; в 2016 году - 310,5 млн. рублей; в 2017 году - 301,8 млн. рублей; в 2018 году - 338,9 млн. рублей; в 2019 году - 365,6 млн. рублей; в 2020 году - 374,8 млн. рублей; в 2021 году - 373,8 млн. рублей"; |
в текстеподпрограммы 4:
в абзаце десятомраздела II "Цель и задачи подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов еереализации" слова "с 2014 по 2020 год" заменить словами "с2014 по 2021 год";
в подпрограмме"Создание и развитие единого информационного пространства управленияконсолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегментагосударственной интегрированной информационной системы управления общественнымифинансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы (далее -подпрограмма 5):
в паспортеподпрограммы 5:
в разделе "Наименованиеподпрограммы 5" слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами"на 2014 - 2021 годы";
в разделе"Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2021 годы";
раздел"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 | - | общий объем финансирования подпрограммы 5 составит 1 423,0 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 196,1 млн. рублей; в 2015 году - 234,5 млн. рублей; в 2016 году - 170,5 млн. рублей; в 2017 году - 161,9 млн. рублей; в 2018 году - 131,1 млн. рублей; в 2019 году - 170,0 млн. рублей; в 2020 году - 178,9 млн. рублей; в 2021 году - 179,9 млн. рублей"; |
в текстеподпрограммы 5:
в абзаце шестомраздела II "Цель и задачи подпрограммы 5 с указанием сроков и этапов еереализации" слова "с 2014 по 2020 год" заменить словами "с2014 по 2021 год";
приложения 1, 2к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 кнастоящему постановлению соответственно;
в наименованииприложения 3 слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на2014 - 2021 годы".
2. Установить,что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходныхобязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляетсяза счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетныхассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерствууправления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год иплановый период.
3. Опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Вриопервого
вице-губернатора –
председателяПравительства
Самарской области А.П.Нефедов
Приложение1
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 13 декабря2018 г. N 776
ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ
И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 -2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение тактического показателя (индикатора) по годам | |||||||||
2012 (отчет) | 2013 (оценка) | плановый период (прогноз) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области | ||||||||||||
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области | ||||||||||||
1. | Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период <1> | 0 - нет 1 - да | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений <5> | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала | ||||||||||||
3. | Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок <1> | 0 - нет 1 - есть | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области | ||||||||||||
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области | ||||||||||||
4. | Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 27,68 | 30,69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 36 | 35 | 35 |
5. | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 1,97 | 2,23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований | ||||||||||||
6. | Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 11,74 | 11,41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА(RU) | ||||||||||||
7. | Кредитный рейтинг Самарской области по международным и национальной шкалам кредитных рейтинговых агентств <3> | уровень кредитного рейтинга | BB+ Ba1 | BB+ Ba1 | BB+ Ba1 | BB Ba3 | BB Ba3 | BB Ba3 А+ (RU) | BB Ba3 AA- (RU) | BB Ba3 AA- (RU) | BB+ Ba2 АА (RU) | BB+ Ba2 АА (RU) |
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области | ||||||||||||
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов | ||||||||||||
8. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
9. | Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов <4> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | ||||||||||||
10. | Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 14,7 | 23,9 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 |
11. | Уровень долговой нагрузки местных бюджетов | % | - | - | - | - | 55 | 60 | 60 | 55 | 50 | 49 |
12. | Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года <1> | 0 - нет 1 - да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года <1> | 0 - нет 1 - да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета | ||||||||||||
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством | | |||||||||||
14. | Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок <2> | 0 - нет 1 - да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство), направленное на повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||
15. | Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства | 0 - нет 1 - да | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства | 0 - нет 1 - да | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17. | Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве | ||||||||||||
18. | Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета | % | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
19. | Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области | ||||||||||||
20. | Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета | ||||||||||||
21. | Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета | 0 - нет 1 - да | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета | ||||||||||||
22. | Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства | 0 - нет 1 - да | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета <4> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | ||||||||||||
24. | Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчетов об исполнении областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25. | Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области | ||||||||||||
26. | Коэффициент продуктивности программного обеспечения | % | 99,9 | 99,87 | 99,87 | 99,9 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 |
27. | Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28. | Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства | % | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
Примечание. Дляоценки эффективности реализации подпрограмм 1, 3, 4, 5 Государственнойпрограммы тактический показатель (индикатор) 18 применяется начиная с 2015года, тактические показатели (индикаторы) 1, 11, 15, 16, 19, 25 применяются с2016 года, тактические показатели (индикаторы) 27, 28 применяются с 2017 года,тактический показатель (индикатор) 21 применяется с 2020 года.
--------------------------------
<1>В случае проведения соответствующего мероприятия или наличия подтверждающегодокумента тактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, впротивном случае считать тактический показатель (индикатор) недостигнутым.
<2>В случае внесения проекта областного бюджета на очередной финансовый год иплановый период в законодательный орган Самарской области в установленный сроктактический показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случаенарушения установленного срока считать тактический показатель (индикатор)недостигнутым.
<3>В случае снижения уровня кредитного рейтинга тактический показатель (индикатор)считать недостигнутым, в случае соответствия уровня кредитного рейтингазапланированному или в случае его превышения считать тактический показатель(индикатор) исполненным на 100%.
<4>В случае отсутствия кредиторской задолженности тактический показатель(индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторскойзадолженности тактический показатель (индикатор) считать недостигнутым.
<5>В случае отсутствия дефицита областного бюджета тактический показатель(индикатор) считать исполненным.
Приложение2
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 13 декабря2018 г. N 776
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИИ РАЗВИТИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||||
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области | |||||||||||||
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||||
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области | |||||||||||||
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области | |||||||||||||
1. | Разработка бюджетного прогноза Самарской области | Министерство управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО) | 2016 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2021 годы (далее - Государственная программа) | ||||||||
2. | Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 2 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала | |||||||||||||
3. | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
4. | Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов | МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
| Итого по подпрограмме | | | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||||
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области | |||||||||||||
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области | |||||||||||||
1. | Обеспечение своевременного обслуживания долговых обязательств Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2021 | 3 594,7 | 4 529,8 | 5 234,7 | 4 370,0 | 3 895,3 | 4 127,4 | 4 127,3 | 3 891,8 | 33 771,1 | Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе |
2. | Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
3. | Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований | |||||||||||||
4. | Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований | МУФ СО | 2014 - 2021 | 9,6 | 7,2 | 9,8 | 12,3 | 13,3 | 7,7 | 8,2 | 7,2 | 75,3 | Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе |
5. | Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА-(RU) | |||||||||||||
6. | Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами | МУФ СО | 2014 - 2021 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 13,9 | Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе |
| Итого по подпрограмме | | | 3 606,6 | 4 539,4 | 5 245,4 | 4 383,9 | 3 910,3 | 4 136,9 | 4 137,2 | 3 900,7 | 33 860,4 | |
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||||
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области | |||||||||||||
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов | |||||||||||||
1. | Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.) | МУФ СО | 2014 | 4 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 162,2 | |
2. | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований | МУФ СО | 2015 - 2021 | 0,0 | 3 997,5 | 3 448,9 | 3 171,0 | 3 644,4 | 3 389,6 | 3 610,3 | 3 826,0 | 25 087,7 | Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе |
3. | Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов | МУФ СО | 2014 - 2021 | 1 944,9 | 1 944,9 | 1 945,0 | 1 945,1 | 1 945,5 | 1945,5 | 945,7 | 945,5 | 13 562,2 | Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе |
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | |||||||||||||
4. | Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами | МУФ СО | 2014 - 2021 | 325,0 | 175,0 | 177,2 | 51,4 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 958,6 | Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе |
5. | Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
| Итого по подпрограмме | | | 6 432,2 | 6 117,4 | 5 571,2 | 5 167,5 | 5 640,0 | 5 395,0 | 4 616,0 | 4 831,5 | 43 770,8 | |
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||||
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета | |||||||||||||
1. | Обеспечение бюджетного процесса | МУФ СО | 2014 - 2021 | 349,9 | 299,9 | 310,5 | 301,8 | 338,9 | 365,6 | 374,8 | 373,8 | 2 715,1 | Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе |
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством | |||||||||||||
2. | Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
3. | Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
4. | Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета | МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов | |||||||||||||
5. | Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
6. | Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предоставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
7. | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
8. | Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
9. | Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
10. | Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
11. | Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО | МУФ СО | 2015 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 15 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
12. | Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО | МУФ СО | 2015 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 16 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
13. | Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности) | МУФ СО | 2016 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 17 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее - клиенты) | |||||||||||||
14. | Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета | МУФ СО | 2014 - 2015 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
15. | Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности | МУФ СО | 2016 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 19 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
16. | Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
17. | Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета | МУФ СО | 2014 - 2015 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
18. | Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
19. | Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета | МУФ СО | 2014 - 2015 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
20. | Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
21. | Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
22. | Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа "Расходное расписание" | МУФ СО | 2014 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
23. | Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт | МУФ СО | 2015 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | ||||||||
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области | |||||||||||||
24. | Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
25. | Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности в электронном виде | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
26. | Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчетности | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета | |||||||||||||
27. | Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов | МУФ СО | 2020 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 21 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета | |||||||||||||
28. | Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО | МУФ СО | 2014 - 2021 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
| Итого по подпрограмме | | | 349,9 | 299,9 | 310,5 | 301,8 | 338,9 | 365,6 | 374,8 | 373,8 | 2 715,1 | |
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||||
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | |||||||||||||
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | |||||||||||||
1. | Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона | МУФ СО | 2014 - 2016 | 3 | 0,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе |
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области | |||||||||||||
2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2021 | 193,1 | 233,95 | 166,4 | 159,8 | 131,1 | 170,0 | 178,9 | 179,9 | 1 413,3 | Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе |
3. | Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО | МУФ СО | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | Показатель - п. 28 приложения 1 к Государственной программе |
| Итого по подпрограмме | | | 196,1 | 234,5 | 170,5 | 161,9 | 131,1 | 170,0 | 178,9 | 179,9 | 1 423,0 | |
| ВСЕГО | | | 10 584,8 | 11 191,1 | 11 297,5 | 10 015,2 | 10 020,2 | 10 067,5 | 9 307,0 | 9 286,0 | 81 769,3 | |