ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2019 г. N 36
О внесении изменений в постановление ПравительстваСамарской области
от 27.11.2013 N 674 "Об утверждениигосударственной программы
Самарской области "Развитие здравоохранения вСамарской области"
на 2014 - 2020 годы"
В целяхуточнения объемов финансирования мероприятий государственной программыСамарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской областиот 27.11.2013 N 674, Правительство Самарской области постановляет:
1.Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 27.11.2013 N 674 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Развитие здравоохранения вСамарской области" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
внаименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вгосударственной программе Самарской области "Развитие здравоохранения вСамарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственнаяпрограмма):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Государственной программы:
вразделе "Наименование Государственной программы" цифры"2020" заменить цифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Государственной программы" дополнить словами "(IЭТАП)";
послераздела "Задачи Государственной программы" дополнить разделамиследующего содержания:
"ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области; увеличение продолжительности активного периода жизни населения; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами; реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения; обеспечение эффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи; создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения |
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | ожидаемая продолжительность жизни; естественный прирост численности населения" |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" изложитьв следующей редакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Государственной программы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" дополнитьразделом следующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом B; заболеваемость острым вирусным гепатитом A; заболеваемость дизентерией; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы; доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан; количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи; |
| | число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации; охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS); уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики; смертность от туберкулеза; зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез; доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году; доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году; доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году; доля лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которым проведены дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в общем количестве лиц, запланированных для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний; количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику; |
| | доля больных гепатитами B и С, пролеченных в соответствии со стандартами лечения, в общем числе нуждающихся в лечении; кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку; доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C; охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от инфаркта миокарда; смертность от острого нарушения мозгового кровообращения; доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I - II стадии); одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; смертность от дорожно-транспортных происшествий; доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи; доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации; |
| | удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении; доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в числе поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; доля жителей Самарской области, получивших долечивание (реабилитацию) в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских учреждениях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования; охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся; охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям; обеспеченность нуждающихся паллиативных больных инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препаратами; |
| | обеспеченность нуждающихся паллиативных больных на дому медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких; обеспеченность населения врачами; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области; доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности; средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Самарской области; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области; доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве претендентов; количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; |
| | удовлетворение потребности учреждений здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в наркотических средствах и психотропных веществах, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, формируя единый цифровой контур здравоохранения; доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информационными системами; количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения; доля капитально отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области в общем количестве площадей, нуждающихся в капитальном ремонте; количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области; |
| | количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области; смертность сельского населения; число посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов; детская смертность (от 0 до 4 лет); количество поликлиник, в которых реализованы принципы бережливого производства; доля объектов здравоохранения, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве объектов, нуждающихся в обеспечении пожарной безопасности; выполнение мероприятия по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения"; |
в абзацахпервом, третьем, пятом, седьмом, десятом, двенадцатом, четырнадцатом,шестнадцатом, восемнадцатом раздела "Подпрограммы с указанием целей исроков реализации" цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе "Планы мероприятий с указанием сроков реализации" цифры"2020" заменить цифрами "2021";
раздел"Этапы и сроки реализации Государственной программы" изложить вследующей редакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Государственная программа реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | объем финансирования мероприятий Государственной программы, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 157 325,614 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 82 826,239 млн. рублей, из них: в 2014 году - 6 457,598 млн. рублей <1>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 185,996 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2013 году, в общем объеме 85,245 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 314,264 млн. рублей; в 2015 году - 11 351,990 млн. рублей <2>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 645,682 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014 году, в сумме 0,417 млн. рублей, за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 286,764 млн. рублей; |
| | в 2016 году - 21 403,560 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 363,783 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 149,322 млн. рублей; в 2017 году - 20 637,714 млн. рублей <3>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 242,557 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей; в 2018 году - 23 500,854 млн. рублей <4>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 950,128 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 74 499,375 млн. рублей, из них: |
| | в 2019 году - 24 321,786 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 082,803 млн. рублей; в 2020 году - 25 620,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 3 037,093 млн. рублей; в 2021 году - 24 556,775 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 443,091 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы"изложить в следующей редакции:
"Результатыреализации Государственной программы";
примечаниясо знаками сносок <*>, <**>, <******>, <*******>,<********> признать утратившими силу;
дополнитьпримечаниями со знаками сносок <1>, <2>, <3>, <4>следующего содержания:
"<1>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2014 году 6 396,91 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<2>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 11 231,579 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<3>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 20 632,373 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<4>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 23 429,994 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарскойобласти.";
втексте Государственной программы:
наименованиераздела 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферыреализации Государственной программы, анализ рисков реализации Государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Государственнойпрограммы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочихрисков реализации Государственной программы";
вразделе 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы, цель и задачи Государственной программы, планируемыеконечные результаты ее реализации":
наименованиеизложить в следующей редакции:
"2.Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы, цель и задачи Государственной программы, планируемыеконечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменениесостояния) сферы реализации Государственной программы";
вподразделе 2.1 "Приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы":
наименованиеизложить в следующей редакции:
"2.1.Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы";
дополнитьабзацем следующего содержания:
"Долгосрочныеприоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программыопределены государственной программой Российской Федерации "Развитиездравоохранения", утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26.12.2017 N 1640, паспортами региональной составляющей национальногопроекта "Здравоохранение", утвержденными протоколом заседания Советапо национальным и приоритетным проектам Самарской области от 10.12.2018 NДА-36, и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации напериод до 2036 года.";
вподразделе 2.2 "Цель и задачи Государственной программы":
абзацвторой изложить в следующей редакции:
"Длядостижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задач Iэтапа:";
дополнитьабзацами следующего содержания:
"Длядостижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задачII этапа:
увеличениепродолжительности активной жизни населения за счет формирования здоровогообраза жизни и профилактики заболеваний;
повышениедоступности и качества оказания медицинской помощи;
созданиеусловий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям иматерям;
обеспечениедоступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условияхтрехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;
увеличениепродолжительности активного периода жизни населения;
повышениекачества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологическихи духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;
обеспечениесистемы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;
реализациягосударственной политики в сфере лекарственного обеспечения;
обеспечениеэффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системоймедицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи;
созданиена территории Самарской области сети государственных бюджетных учрежденийздравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии спотребностями населения.";
вабзацах со второго по одиннадцатый и с четырнадцатого по двадцать второйраздела 3 "Перечень, цели, краткое описание подпрограмм и планамероприятий с указанием сроков реализации" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
раздел4 "Сроки и этапы реализации Государственной программы" изложить вследующей редакции:
"4. Сроки иэтапы реализации Государственной программы
Общий срокреализации Государственной программы рассчитан на период 2014 - 2021 годов (вдва этапа) с учетом необходимости обеспечения преемственности реализациипрограммных мероприятий:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел5 "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы"изложить в следующей редакции:
"5.Перечень стратегических показателей (индикаторов)
Государственнойпрограммы
Перечень стратегическихпоказателей (индикаторов) Государственной программы представлен в приложении 24к Государственной программе. Методика расчета стратегических показателей(индикаторов) Государственной программы представлена в приложении 25 кГосударственной программе.";
дополнитьразделом 5.1 "Перечень тактических показателей (индикаторов)Государственной программы" следующего содержания:
"5.1.Перечень тактических показателей (индикаторов)
Государственнойпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Государственной программы, представлены в приложении 10 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Государственнойпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.
Тактическиепоказатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Государственной программы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииГосударственной программы, представлена в приложении 22 к Государственнойпрограмме.";
раздел6 "Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы"изложить в следующей редакции:
"6.Информация о ресурсном обеспечении Государственной
программы
Реализациямероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета.
Общийобъем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 157325,614 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Государственной программы засчет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета,составляет 82 826,239 млн. рублей, из них:
в2014 году - 6 457,598 млн. рублей <1>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 2 185,996 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатковнеиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджетаобластному бюджету в 2013 году, в общем объеме 85,245 млн. рублей, а такжесредств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 314,264 млн. рублей;
в2015 году - 11 351,990 млн. рублей <2>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 2 645,682 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатковнеиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджетаобластному бюджету в 2014 году, в сумме 0,417 млн. рублей, за счет поступающихв областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фондаобязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн.рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме286,764 млн. рублей;
в2016 году - 21 403,560 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 363,783млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме149,322 млн. рублей;
в2017 году - 20 637,714 млн. рублей <3>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 1 242,557 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме,эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущегогода в сумме 41,089 млн. рублей;
в2018 году - 23 500,854 млн. рублей <4>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 1 950,128 млн. рублей, за счет неиспользованного остаткасредств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Государственной программы засчет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета,составляет 74 499,375 млн. рублей, из них:
в2019 году - 24 321,786 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 2 082,803 млн. рублей;
в2020 году - 25 620,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 3 037,093 млн. рублей;
в2021 году - 24 556,775 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 443,091 млн. рублей.
Распределениеобъемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главнымраспорядителям средств областного бюджета на реализацию I этапа Государственнойпрограммы, представлено в приложении 11 к Государственной программе.
Распределениеобъемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главнымраспорядителям средств областного бюджета на реализацию II этапаГосударственной программы, представлено в приложении 23 к Государственнойпрограмме.
Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы за счет средств федерального иобластного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сферена федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальнойважности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Государственной программы, подлежит ежегодномууточнению в рамках бюджетного цикла.
--------------------------------
<1>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2014 году 6 396,91 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<2>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 11 231,579 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<3>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 20 632,373 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<4>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 23 429,994 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарскойобласти.";
в подпрограмме"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитиепервичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма1):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 1:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям; развитие межмуниципальных медицинских центров"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом B; заболеваемость острым вирусным гепатитом A; заболеваемость дизентерией; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы; доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан; количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи; число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации; охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS); уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 850,335 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 543,373 млн. рублей, из них: в 2014 году - 288,415 млн. рублей <*>; в 2015 году - 55,166 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 10,972 млн. рублей; в 2016 году - 52,561 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 2,776 млн. рублей; в 2017 году - 90,525 млн. рублей; в 2018 году - 70,454 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 306,962 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 54,027 млн. рублей, из них: в 2019 году - 94,435 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 9,870 млн. рублей; в 2020 году - 85,173 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,988 млн. рублей; в 2021 году - 127,354 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 43,169 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости инфекционными болезнями управляемыми средствами специфической профилактики; снижение заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи; максимальный охват населения профилактическими прививками в декретированные сроки; раннее выявление заболеваний; улучшение качества оказания медицинской помощи путем проведения транспортировки в высоко специализированные медицинские учреждения; сокращение времени доставки врача к пациенту или пациента в медицинское учреждение по сравнению с санитарным автотранспортом; выявление у мужчин в возрасте 40 - 65 лет факторов риска заболеваний, связанных с урологической патологией; увеличение выявляемости заболеваний мочеполовой системы и рака предстательной железы на более ранних стадиях и в конечном итоге снижение смертности"; |
в текстеПодпрограммы 1:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель и задачиПодпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является увеличение продолжительности активной жизни населения засчет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
задачI этапа:
профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;
развитиепервичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;
развитиемежмуниципальных медицинских центров;
задачII этапа:
профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;
развитиепервичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;
развитиемежмуниципальных медицинских центров.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета составляет 850,335 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 543,373 млн. рублей, из них:
в2014 году - 288,415 млн. рублей <*>;
в2015 году - 55,166 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджетав объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средствобластного бюджета в сумме 10,972 млн. рублей;
в2016 году - 52,561 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджетав объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средствобластного бюджета в сумме 2,776 млн. рублей;
в2017 году - 90,525 млн. рублей;
в2018 году - 70,454 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 306,962 млн. рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 54,027 млн. рублей, из них:
в2019 году - 94,435 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 9,870млн. рублей;
в2020 году - 85,173 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,988млн. рублей;
в2021 году - 127,354 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 43,169 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 приложения1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.1приложения 3 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетныхассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целяхоказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителеммероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области и (или)государственные казенные учреждения Самарской области.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.4, 3.2, 3.4, 3.6 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 2.2 и 3.1 приложения 3 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственнымминистерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены в приложении 14к Государственной программе.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральноми региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, атакже возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств инеобходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всехучастников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетногоцикла.
--------------------------------
<*>Объем бюджетных ассигнований предусматривается отдельными постановлениямиПравительства Самарской области.";
приложение1 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 1:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
абзацпервый изложить в следующей редакции:
"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";
абзацыс четвертого по одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
n(i)- тактические показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует обулучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.9 - 1.13, 1.15 - 1.18,2.1, 3.1 - 3.7 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1, 1.9 -1.13, 1.15 - 1.18, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 приложения 21 к Государственнойпрограмме);
n(j)- тактические показатели (индикаторы), снижение значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.2 - 1.8,1.14 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.2 - 1.8, 1.14приложения 21 к Государственной программе);
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);
- значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;
FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
дополнитьприложением 3 к Подпрограмме 1 в редакции согласно приложению 2 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 -2020 годы (далее - Подпрограмма 2):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 2:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями; совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | смертность от туберкулеза; зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез; доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году; доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году; доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году; доля лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которым проведены дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в общем количестве лиц, запланированных для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний; количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику; доля больных гепатитами B и C, пролеченных в соответствии со стандартами, в общем числе нуждающихся в лечении; кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку; доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C; |
| | охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции; смертность от инфаркта миокарда; смертность от острого нарушения мозгового кровообращения; доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I - II стадии); одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; смертность от дорожно-транспортных происшествий; доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи; доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 17 943,511 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 11 055,412 млн. рублей, из них: в 2014 году - 2 466,884 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 136,969 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2013 году, в общем объеме 78,701 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 97,19 млн. рублей; в 2015 году - 2 812,139 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 417,852 млн. рублей; |
| | в 2016 году - 2 599,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 303,626 млн. рублей; в 2017 году - 1 570,416 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 269,703 млн. рублей; в 2018 году - 1 606,159 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 273,969 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 6 888,099 млн. рублей, из них: |
| | в 2019 году - 2 275,137 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 000,865 млн. рублей; в 2020 году - 2 642,458 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 505,795 млн. рублей; в 2021 году - 1 970,504 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 833,841 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; снижение смертности от болезней системы кровообращения; снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; увеличение доли пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь"; |
в текстеПодпрограммы 2:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является повышение доступности и качества оказания медицинскойпомощи.
Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
задачI этапа:
совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным с социально значимымизаболеваниями;
совершенствованиеоказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицитачеловека, гепатитами B и C;
совершенствованиесистемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи);
совершенствованиеоказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации;
развитиеслужбы крови;
задачII этапа:
совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным с социально значимымизаболеваниями;
совершенствованиеоказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицитачеловека, гепатитами B и C;
совершенствованиесистемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи).
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятийI этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета, составляет 17 943,511 млн.рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 11055,412 млн. рублей, из них:
в2014 году - 2 466,884 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 136,969 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатковнеиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджетаобластному бюджету в 2013 году, в общем объеме 78,701 млн. рублей, а такжесредств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 97,19 млн. рублей;
в2015 году - 2 812,139 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 417,852 млн. рублей;
в2016 году - 2 599,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме1 303,626 млн. рублей;
в2017 году - 1 570,416 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме269,703 млн. рублей;
в2018 году - 1 606,159 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме273,969 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 6888,099 млн. рублей, из них:
в2019 году - 2 275,137 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 000,865 млн. рублей;
в2020 году - 2 642,458 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 505,795 млн. рублей;
в2021 году - 1 970,504 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 833,841 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5 -2.8, 3.1, 3.2, 3.7, 4.2, 5.1, 5.2 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий,указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1, 3.6 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственнымминистерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены в приложении 14к Государственной программе.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2.2, 2.4, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4.1приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.5, 3.2, 3.4,3.5, 3.7 - 3.9 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в формебюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственныхнужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области и(или) государственные казенные учреждения Самарской области.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пункте 1.5 приложения 1 к Подпрограмме ипункте 1.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетныхассигнований на закупку товаров, работ и услуг в пользу граждан.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пункте 3.4 приложения 1 к Подпрограмме ипункте 3.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидийгосударственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области нафинансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичнойпомощи населению Самарской области, не включенной в базовую программуобязательного медицинского страхования.
Порядокфинансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи врамках реализации мероприятий Государственной программы представлен вприложении 3 к Подпрограмме.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействиивсех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетногоцикла.
Переченьгосударственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области,оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующихв реализации мероприятий по переоснащению сети региональных медицинскихорганизаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,представлен в приложении 5 к Подпрограмме.
Переченьсосудистых центров и первичных сосудистых отделений государственных бюджетныхучреждений здравоохранения Самарской области, участвующих в реализациимероприятий по борьбе с сосудистыми заболеваниями, представлен в приложении 6 кПодпрограмме.
Переченьпланируемых к приобретению медицинских изделий на переоснащение государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих медицинскуюпомощь больным с онкологическими заболеваниями, представлен в приложении 7 кПодпрограмме.
Переченьпланируемых к приобретению медицинских изделий на переоснащение сосудистыхцентров и первичных сосудистых отделений государственных бюджетных учрежденийздравоохранения Самарской области представлен в приложении 8 кПодпрограмме.";
приложение1 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 2:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
абзацпервый изложить в следующей редакции:
"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";
абзацыс четвертого по одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
n(i)- тактические показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует обулучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.9 - 1.13, 1.15 - 1.18,2.1, 3.1 - 3.7 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.3, 1.6, 2.2,2.4 - 2.6, 3.7 - 3.9 приложения 21 к Государственной программе);
n(j)- тактические показатели (индикаторы), снижение значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.2 -1.8, 1.14 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.3,3.1 - 3.6, 3.10 приложения 21 к Государственной программе);
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);
- значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;
FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
вприложении 3 к Подпрограмме 2 в наименовании и пункте 1 цифры "2020"заменить цифрами "2021";
дополнитьприложениями 4 - 8 к Подпрограмме 2 согласно приложениям 4 - 8 к настоящемуПостановлению соответственно;
вподпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы(далее - Подпрограмма 3):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 3:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в числе поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 320,850 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 202,515 млн. рублей, из них: в 2014 году - 48,679 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 27,555 млн. рублей; |
| | в 2015 году - 33,826 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,196 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014 году, в сумме 0,196 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,043 млн. рублей; в 2016 году - 39,450 млн. рублей; в 2017 году - 41,354 млн. рублей; в 2018 году - 39,445 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 118,335 млн. рублей, из них: в 2019 году - 39,445 млн. рублей; в 2020 году - 39,445 млн. рублей; в 2021 году - 39,445 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности"; |
в текстеПодпрограммы 3:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является создание условий для оказания доступной и качественноймедицинской помощи детям и матерям. Для достижения цели Подпрограммыпредусматривается решение следующих задач:
задачI этапа:
созданиесистемы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
профилактикаабортов, совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья подростков имедико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненнойситуации;
задачиII этапа:
созданиесистемы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе.Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственнойпрограмме. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактическихпоказателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственнойпрограмме.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, составляет 202,515 млн. рублей, из них:
в2014 году - 48,679 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 27,555млн. рублей;
в2015 году - 33,826 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,196млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средствсубсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014году, в сумме 0,196 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме,эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областногобюджета в сумме 0,043 млн. рублей;
в2016 году - 39,450 млн. рублей;
в2017 году - 41,354 млн. рублей;
в2018 году - 39,445 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 118,335 млн. рублей, из них:
в2019 году - 39,445 млн. рублей;
в2020 году - 39,445 млн. рублей;
в2021 году - 39,445 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.3 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.2 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохраненияСамарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 14к Государственной программе.
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 1 к Подпрограмме,будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых некоммерческиморганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, засчет средств областного бюджета на проведение доабортного консультированиябеременных, обратившихся в медицинские организации по поводу прерываниябеременности.
Порядокопределения объема и предоставления указанных субсидий определен в приложении 3к Подпрограмме.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";
приложение1 к Подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 3:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
раздел2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"2. Оценкаэффективности реализации Подпрограммы
Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).
Показательэффективности реализации Подпрограммы R3 за отчетный годрассчитывается по формуле
где N -количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);
- значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;
FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
вприложении 3 к Подпрограмме 3 в наименовании и пункте 1 цифры "2020"заменить цифрами "2018";
дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 3 в редакции согласно приложению 10 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 4):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 4:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в условиях стационара"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | доля жителей Самарской области, получивших долечивание (реабилитацию) в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских учреждениях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования; охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся; охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 607,125 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 049,950 млн. рублей, из них: в 2014 году - 230,0 млн. рублей; в 2015 году - 230,0 млн. рублей; в 2016 году - 218,5 млн. рублей; в 2017 году - 185,725 млн. рублей; в 2018 году - 185,725 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 557,175 млн. рублей, из них: в 2019 году - 185,725 млн. рублей; в 2020 году - 185,725 млн. рублей; в 2021 году - 185,725 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью"; |
в текстеПодпрограммы 4:
раздел2 "Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цели изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
ЦелямиПодпрограммы являются:
обеспечениедоступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условияхтрехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;
увеличениепродолжительности активного периода жизни населения.
Длядостижения целей Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
задачI этапа:
разработкаи внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи,а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации вусловиях стационара;
разработкаи внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи,а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации вамбулаторных условиях и санаториях;
задачиII этапа:
разработкаи внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи,а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации вусловиях стационара.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета составляет 1 607,125 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 1 049,950 млн. рублей, из них:
в2014 году - 230,0 млн. рублей;
в2015 году - 230,0 млн. рублей;
в2016 году - 218,5 млн. рублей;
в2017 году - 185,725 млн. рублей;
в2018 году - 185,725 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 557,175 млн. рублей, из них:
в2019 году - 185,725 млн. рублей;
в2020 году - 185,725 млн. рублей;
в2021 году - 185,725 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме ипункте 1.1 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в формемежбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету территориального фондаобязательного медицинского страхования Самарской области на реализациюмероприятий по долечиванию (реабилитации) жителей Самарской области в условияхсанатория непосредственно после стационарного лечения в медицинскихорганизациях Самарской области, участвующих в системе обязательногомедицинского страхования.
Порядокпредоставления из областного бюджета бюджету территориального фондаобязательного медицинского страхования Самарской области межбюджетныхтрансфертов представлен в приложении 3 к Подпрограмме.
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 1 к Подпрограмме,осуществляется в рамках основной деятельности.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";
приложение1 к Подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 4:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
передабзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:
"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";
абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);
- значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;
FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 4 в редакции согласно приложению 12 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 5):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 5:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | совершенствование паллиативной помощи взрослым и детям"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям; обеспеченность нуждающихся паллиативных больных инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препаратами; обеспеченность нуждающихся паллиативных больных на дому медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета. Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 385,866 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 112,157 млн. рублей, из них: в 2014 году - 0,0 млн. рублей; в 2015 году - 0,0 млн. рублей; в 2016 году - 6,038 млн. рублей; в 2017 году - 6,038 млн. рублей; в 2018 году - 100,081 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 86,810 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 273,709 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 255,595 млн. рублей, из них: |
| | в 2019 году - 90,815 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 84,777 млн. рублей; в 2020 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей; в 2021 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | сохранение обеспеченности паллиативными койками взрослых и детей"; |
в текстеПодпрограммы 5:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных за счетрешения физических, психологических и духовных проблем, возникающих приразвитии неизлечимого заболевания. Для достижения цели Подпрограммыпредусматривается решение следующих задач:
задачиI этапа:
совершенствованиепаллиативной помощи взрослым и детям;
задачиII этапа:
совершенствованиепаллиативной помощи взрослым и детям.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе.Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственнойпрограмме. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактическихпоказателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственнойпрограмме.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Реализациямероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, втом числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых кпоступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательствомсредств федерального бюджета.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 385,866млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 112,157млн. рублей, из них:
в2014 году - 0,0 млн. рублей;
в2015 году - 0,0 млн. рублей;
в2016 году - 6,038 млн. рублей;
в2017 году - 6,038 млн. рублей;
в2018 году - 100,081 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 86,810 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 273,709 млн. рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 255,595 млн. рублей, из них:
в2019 году - 90,815 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 84,777млн. рублей;
в2020 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409млн. рублей;
в2021 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 4 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям,не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, за счет средствобластного бюджета, на финансовое обеспечение оказания паллиативной медицинскойпомощи в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.
Порядокопределения объема и предоставления указанных субсидий определен в приложении 3к Подпрограмме.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.5 приложения 1 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерствуздравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.3, 1.4 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупкутоваров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в целях оказаниягосударственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителями мероприятийбудут министерство здравоохранения Самарской области и (или) государственныеказенные учреждения Самарской области.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";
приложение1 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 5:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
абзацыс третьего по седьмой изложить в следующей редакции:
"гдеN - общее число тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
n(i)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы;
Хnплан - плановое значение тактических показателей (индикаторов)Подпрограммы;
Хnфакт - фактическое значение тактических показателей (индикаторов)Подпрограммы.
Показательэффективности реализации Подпрограммы R5 за 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 годы рассчитывается по формуле";
абзацыс девятого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;
- значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;
FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
вприложении 3 к Подпрограмме 5:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 5 в редакции согласно приложению 14 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Самарскойобласти" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 6):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 6:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования; регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Самарской области, достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских (фармацевтических) работников; обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи; повышение престижа профессии медицинского работника"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | обеспеченность населения врачами; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области; доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности; средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Самарской области; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области; доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве заявителей; доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве претендентов; количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства"; |
раздел "Этапыи сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел "Объембюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 2 165,365 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 1 441,223 млн. рублей, из них: в 2014 году - 255,563 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 52 млн. рублей; в 2015 году - 370,163 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей; в 2016 году - 286,574 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 78,0 млн. рублей; в 2017 году - 260,196 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 75,0 млн. рублей; в 2018 году - 268,727 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 61,8 млн. рублей. |
| | Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 724,142 млн. рублей, из них: в 2019 году - 237,522 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей; в 2020 году - 244,281 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей; в 2021 году - 242,339 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области; повышение качества подготовки среднего медицинского персонала; обеспечение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью; обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными врачебными кадрами"; |
в текстеПодпрограммы 6:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель и задачиПодпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является обеспечение системы здравоохранениявысококвалифицированными специалистами. Для достижения цели Подпрограммыпредусматривается решение следующих задач:
задачI этапа:
формированиесистемы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области сучетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимальногоразмещения и эффективного использования;
регулированиеподготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохраненияСамарской области, достижение полноты укомплектованности медицинскихорганизаций медицинскими работниками;
созданиеусловий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умениймедицинских (фармацевтических) работников;
обеспечениесоциальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основеприведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностьюоказания медицинской помощи;
повышениепрестижа профессии медицинского работника;
задачII этапа:
формированиесистемы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области сучетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимальногоразмещения и эффективного использования;
регулированиеподготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохраненияСамарской области, достижение полноты укомплектованности медицинскихорганизаций медицинскими работниками;
созданиеусловий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинскихработников;
обеспечениесоциальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основеприведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностьюоказания медицинской помощи;
повышениепрестижа профессии медицинского работника.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 13 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета, составляет 2 165,365 млн.рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 1441,223 млн. рублей, из них:
в2014 году - 255,563 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 52 млн. рублей;
в2015 году - 370,163 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей;
в2016 году - 286,574 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 78,0 млн. рублей;
в2017 году - 260,196 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 75,0 млн. рублей;
в2018 году - 268,727 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме61,8 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет724,142 млн. рублей, из них:
в2019 году - 237,522 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 48,9 млн. рублей;
в2020 году - 244,281 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 48,9 млн. рублей;
в2021 году - 242,339 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 48,9 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2.3 - 2.6, 4.4 приложения 4 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 2.3, 4.2 приложения 13 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерствуздравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 9 кПодпрограмме и приложением 14 к Государственной программе.
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 4 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 13 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услугдля государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим июридическим лицам. Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохраненияСамарской области.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 4.2, 4.3, 4.5 - 4.9 приложения 4 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 4.3 - 4.4 приложения 13 к Подпрограмме,будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований, предусмотренных напредоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационнойвыплаты и единовременного пособия на обустройство (с 2018 года - денежнойвыплаты медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованноймедицинской специальности). Исполнителем мероприятий будет министерствоздравоохранения Самарской области.
Порядкипредоставления единовременной компенсационной выплаты и единовременного пособияна обустройство (с 2018 года - денежной выплаты медицинским работникам,трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности)представлены в приложениях 2, 6, 7, 8, 10, 12 к Подпрограмме.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приложения 4 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приложения13 к Подпрограмме, будет осуществляться в рамках основной деятельности.
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 5.1 приложения 4 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 5.1 приложения 13 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме иных выплат населению (денежного поощрения победителямконкурса "Лучший врач Самарской области").
Порядокпроведения конкурса "Лучший врач Самарской области" представлен вприложении 11 к Подпрограмме.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";
приложение4 к Подпрограмме 6 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящемуПостановлению;
вприложении 5 к Подпрограмме 6:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 1 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- плановое значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы;
- значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;
FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
вприложении 9 к Подпрограмме 6:
впункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
вприложении 12 к Подпрограмме 6:
абзацтретий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Единовременныекомпенсационные выплаты предоставляются медицинскому работнику однократно, неимеющему не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении(за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60%).При этом министерство здравоохранения Самарской области принимает решение опредоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплатыпри наличии у него иных обязательств, связанных с целевым обучением (целевойподготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинскойорганизацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60%.";
дополнитьприложением 13 к Подпрограмме 6 в редакции согласно приложению 16 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения вСамарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 7):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 7:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; удовлетворение потребности учреждений здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в наркотических средствах и психотропных веществах, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы."; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 13 262,777 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 9 736,049 млн. рублей, из них: в 2014 году - 1 878,684 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 969,474 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2013 году, в общем объеме 6,544 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 28,189 млн. рублей; в 2015 году - 2 126,214 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 130,632 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2014 году, в сумме 0,221 млн. рублей; |
| | в 2016 году - 1 931,797 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 977,871 млн. рублей; в 2017 году - 1 903,582 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 895,497 млн. рублей; в 2018 году - 1 895,993 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 952,867 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 3 526,728 млн. рублей, из них: в 2019 году - 1 174,552 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 218,552 млн. рублей; в 2020 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей; |
| | в 2021 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | формирование и функционирование системы рационального назначения и применения лекарственных препаратов для медицинского применения; повышение уровня удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения; обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе за счет принятия мер по борьбе с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов для медицинского применения; обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Самарской области"; |
в текстеПодпрограммы 7:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является реализация государственной политики в сфере лекарственногообеспечения. Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решениеследующих задач:
задачиI этапа:
обеспечениерационального использования лекарственных препаратов для медицинскогоприменения;
задачиII этапа:
обеспечениерационального использования лекарственных препаратов для медицинскогоприменения.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета, составляет 13 262,777 млн.рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 9736,049 млн. рублей, из них:
в2014 году - 1 878,684 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 969,474млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средствиного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджетабюджету Самарской области в 2013 году, в общем объеме 6,544 млн. рублей, атакже средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 28,189 млн. рублей;
в2015 году - 2 126,214 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме1 130,632 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованныхсредств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федеральногобюджета бюджету Самарской области в 2014 году, в сумме 0,221 млн. рублей;
в2016 году - 1 931,797 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 977,871 млн. рублей;
в2017 году - 1 903,582 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 895,497 млн. рублей;
в2018 году - 1 895,993 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 952,867 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 3526,728 млн. рублей, из них:
в2019 году - 1 174,552 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 218,552 млн. рублей;
в2020 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 220,088 млн. рублей;
в2021 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 220,088 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.4, 1.9 приложения 2 кПодпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 1.3 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупкутоваров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказаниягосударственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителем мероприятийбудет государственное казенное учреждение Самарской области"Самарафармация".
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10приложения 2 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетныхассигнований на закупку товаров, работ и услуг в пользу граждан. Исполнителеммероприятия будет государственное казенное учреждение Самарской области"Самарафармация".
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.6 приложения 2 к Подпрограмме,будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственнымбюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарскойобласти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации.
Порядокопределения объема и условие предоставления субсидии на реализацию мероприятия,указанного в пункте 1.6 приложения 2 к Подпрограмме, представлены в приложении14 к Государственной программе.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";
приложение2 к Подпрограмме 7 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящемуПостановлению;
вприложении 3 к Подпрограмме 7:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
передабзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:
"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";
абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;
- значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;
FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 7 в редакции согласно приложению 18 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Развитие информатизации в системе здравоохранения Самарскойобласти" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 8):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 8:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задача Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задача Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап);
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, формируя единый цифровой контур здравоохранения; доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информационными системами"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 242,084 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 60,729 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,0 млн. рублей, из них: в 2014 году - 40,729 млн. рублей; в 2015 году - 0,157 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,157 млн. рублей; в 2016 году - 0,0 млн. рублей; в 2017 году - 0,0 млн. рублей; в 2018 году - 20,000 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,000 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 181,355 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 181,355 млн. рублей, из них: в 2019 году - 222,029 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 222,029 млн. рублей; |
| | в 2020 году - 749,680 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 749,680 млн. рублей; в 2021 году - 209,646 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 209,646 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
послераздела "Ожидаемые результаты Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | осуществление работы всех медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, с использованием информационных систем в сфере здравоохранения"; |
в текстеПодпрограммы 8:
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является обеспечение эффективной информационной поддержки процессаадаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказаниямедицинской помощи.
Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
задачиI этапа:
развитиекомплексной информационной системы здравоохранения Самарской области какрегионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сферездравоохранения, в том числе создание, внедрение, развитие и сопровождениеинформационных систем и ресурсов, развитие, внедрение и сопровождениеинформационно-телекоммуникационной технологической инфраструктуры системы государственногоздравоохранения Самарской области;
задачиII этапа:
созданиеединого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственнойинформационной системы в сфере здравоохранения.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета составляет 1 242,084 млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет60,729 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,0 млн.рублей, из них:
в2014 году - 40,729 млн. рублей;
в2015 году - 0,157 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета вобъеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средствобластного бюджета в сумме 0,157 млн. рублей;
в2016 году - 0,0 млн. рублей;
в2017 году - 0,0 млн. рублей;
в2018 году - 20,000 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,000млн. рублей.
Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 1181,355 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 181,355млн. рублей, из них:
в2019 году - 222,029 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 222,029 млн. рублей;
в 2020 году -749,680 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 749,680млн. рублей;
в2021 году - 209,646 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 209,646 млн. рублей.
Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2 - 1.4 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.3 приложения 3 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерствуздравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 14к Государственной программе.
Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 3 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услугдля государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим июридическим лицам. Исполнителями мероприятий будут министерство здравоохраненияСамарской области и (или) государственное казенное учреждение Самарской области"Самарафармация".
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";
приложение1 к Подпрограмме 8 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 8:
внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
вабзаце первом слова "за 2014, 2015, 2018 годы" заменить словами"за 2014, 2015, 2018 - 2021 годы";
абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;
- значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;
FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Показательэффективности реализации Подпрограммы R8 за 2016, 2017 годырассчитывается по формуле";
абзацыс десятого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"гдеN - общее число показателей тактических (индикаторов) Подпрограммы;
n(i)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы;
Х nплан - плановое значение тактических показателей (индикаторов);
Хnфакт - фактическое значение тактических показателей (индикаторов).
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
дополнитьприложением 3 к Подпрограмме 8 в редакции согласно приложению 20 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Совершенствование системы территориального планированияучреждений здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее -Подпрограмма 9):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впаспорте Подпрограммы 9:
вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";
наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";
послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области; повышение уровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области; организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области"; |
наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап);
послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:
"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения; доля капитально отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области в общем количестве площадей, нуждающихся в капитальном ремонте; количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области; количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области; смертность сельского населения; число посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов; детская смертность (от 0 до 4 лет); количество поликлиник, в которых реализованы принципы бережливого производства; доля объектов здравоохранения, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве объектов, нуждающихся в обеспечении пожарной безопасности; выполнение мероприятия по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения"; |
раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | - | общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 75 938,814 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 36 667,677 млн. рублей, из них: в 2014 году - 1 248,644 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 188,885 млн. рублей; в 2015 году - 736,561 млн. рублей <1>, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 275,592 млн. рублей; в 2016 году - 11 148,213 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 146,546 млн. рублей; в 2017 году - 11 240,353 млн. рублей <2>, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей; |
| | в 2018 году - 12 805,018 <3> млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 552,829 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей. Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 39 270,463 млн. рублей, из них: в 2019 году - 13 096,475 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 495,865 млн. рублей; в 2020 году - 13 171,540 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 424,245 млн. рублей; в 2021 году - 13 002,448 млн. рублей"; |
наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";
дополнитьразделом следующего содержания:
"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП) | - | укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области; обеспечение оптимальных условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках; создание в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам; предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях здравоохранения Самарской области; реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации пожара в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области; бесплатное оказание медицинской помощи населению Самарской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования"; |
примечания сознаками сносок <**>, <******>, <*******>, <********>признать утратившими силу;
дополнитьпримечаниями со знаками сносок <1>, <2> и <3> следующегосодержания:
"<1>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 600,258 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<2>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 11 235,012 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.
<3>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 12 734,158 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарскойобласти.";
втексте Подпрограммы 9:
абзацвосемнадцатый раздела 1 "Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Подпрограмма" изложить в следующей редакции:
"Развитиесети учреждений здравоохранения на территории Самарской области планируетсяпутем ввода в эксплуатацию более 25 новых объектов здравоохранения (переченьмероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектовздравоохранения государственной собственности в Самарской области представлен вприложениях 4 и 7 к Подпрограмме).";
раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:
"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящейПодпрограммы является создание на территории Самарской области сетигосударственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступноймедицинской помощи в соответствии с потребностями населения.
Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
задачI этапа:
развитие,укрепление и совершенствование материально-технической базы государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;
повышениеуровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров вгосударственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;
организацияобязательного медицинского страхования неработающего населения Самарскойобласти;
задачII этапа:
развитие,укрепление и совершенствование материально-технической базы государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;
повышениеуровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров вгосударственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;
организацияобязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области.
Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:
Iэтап: 2014 - 2018 годы;
IIэтап: 2019 - 2021 годы.";
раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Тактическиепоказатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы
Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";
раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Перечень мероприятий Подпрограммы
Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 5 кПодпрограмме.";
раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению 21 к настоящему Постановлению;
приложение1 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящемуПостановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 9:
внаименовании и в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
абзацыс третьего по десятый изложить в следующей редакции:
"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;
n(i)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы, рост значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1 - 1.11,1.14, 1.15, 2.1, 3.1 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1 -1.4, 1.6, 1.8, 2.1, 3.1 приложения 21 к Государственной программе;
n(j)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы, снижение значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.2 - 1.8,1.14 приложения 10 к Государственной, пункты 1.5, 1.7 приложения 21 кГосударственной программе);
- плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;
- значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;
FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;
FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.
Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";
приложение3 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящемуПостановлению;
приложение4 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящемуПостановлению;
дополнитьприложениями 5, 6, 7 к Подпрограмме 9 в редакции согласно приложениям 25, 26,27 к настоящему Постановлению соответственно;
вПлане мероприятий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сферездравоохранения, финансовое обеспечение деятельности министерстваздравоохранения Самарской области и выполнение государственного заданияучреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Самарской области,на 2015 - 2020 годы (далее - План мероприятий):
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
абзацпервый изложить в следующей редакции:
"Переченьмероприятий I этапа, включенных в План мероприятий, направленных на исполнениеотдельных полномочий в сфере здравоохранения, финансовое обеспечениедеятельности министерства здравоохранения Самарской области и выполнениегосударственного задания учреждениями, подведомственными министерствуздравоохранения Самарской области, на 2015 - 2021 годы (далее - Планмероприятий) с указанием соответствующего объема финансирования за счет средствобластного бюджета, приведен в приложении 1 к настоящему Планумероприятий.";
послеабзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Переченьмероприятий II этапа, включенных в План мероприятий, с указаниемсоответствующего объема финансирования за счет средств областного бюджета,приведен в приложении 5 к настоящему Плану мероприятий.";
абзацчетвертый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 1 приложения 5 к Планумероприятий,";
абзацпятый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пунктах 2 и 6 приложения 5 к Планумероприятий,";
абзацшестой после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 3 приложения 5 к Планумероприятий,";
абзацседьмой после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 5 к Планумероприятий,";
абзацвосьмой после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 5 к Планумероприятий,";
абзацодиннадцатый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 5 приложения 5 к Планумероприятий,";
вабзаце пятнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
абзацшестнадцатый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пунктах 9 - 12 приложения 5 к Планумероприятий,";
абзацдвадцать третий после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 13 приложения 5 кПлану мероприятий,";
абзацдвадцать четвертый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 13 приложения 5 кПлану мероприятий,";
абзацтридцать первый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 8 приложения 5 кПлану мероприятий,";
абзацдвадцать второй после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 7 приложения 5 кПлану мероприятий,";
послеабзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
"мероприятия,указанные в пунктах 14 и 15 приложения 5 к Плану мероприятий, - в формесубсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидийгосударственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ,услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
мероприятие,указанное в пункте 16 приложения 5 к Плану мероприятий, - в форме субсидийнекоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)учреждениями, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации.
Порядокпредоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидийгосударственным (муниципальным) учреждениям), участвующим в реализациипрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи в Самарской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затратв связи с оказанием медицинской помощи не застрахованным по обязательномумедицинскому страхованию лицам будет утвержден отдельным постановлениемПравительства Самарской области.
Порядокопределения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, неявляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим вреализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Самарской области, в целях финансового обеспечения(возмещения) затрат в связи с оказанием скорой медицинской помощи незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам будет утвержденотдельным постановлением Правительства Самарской области.";
абзацтридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2015 -2018 годы приведен в приложении 4 к Плану мероприятий.";
послеабзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2019 -2021 годы приведен в приложении 6 к Плану мероприятий.";
приложение1 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящемуПостановлению;
приложение4 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящемуПостановлению;
дополнитьприложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 30 и 31 к настоящемуПостановлению соответственно;
приложение10 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 32 кнастоящему Постановлению;
приложение11 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 33 кнастоящему Постановлению;
вприложении 12 к Государственной программе:
внаименовании, абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
абзацпятый раздела 2 "Оценка эффективности реализации Государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"N- количество подпрограмм и планов мероприятий, входящих в составГосударственной программы. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, втом числе детям" на 2014 - 2021 годы в расчете эффективности реализацииГосударственной программы за 2015 год не участвует. Подпрограмма "Развитиеинформатизации в системе здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2021годы в расчете эффективности реализации Государственной программы за 2016,2017, 2019, 2020, 2021 годы не участвует.";
приложение13 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 34 кнастоящему Постановлению;
вприложении 14 к Государственной программе:
внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
впункте 2:
абзацчетвертый изложить в следующей редакции:
"приобретениедиагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики,диагностики и лечения больных с социально значимыми заболеваниями (в том числена приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственныхпрепаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной иширокой лекарственной устойчивостью возбудителя);";
абзацыдвадцать второй и двадцать третий изложить в следующей редакции:
"создание,развитие, сопровождение и обеспечение информационной безопасностицентрализованных информационных систем здравоохранения Самарской области;
модернизациюмедицинских информационных систем, создание, развитие и модернизациюинфраструктуры локальных вычислительных сетей, модернизациюпрограммно-аппаратных комплексов;";
дополнитьабзацем следующего содержания:
"осуществлениезакупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.";
пункт5 после слов "приобретение диагностических средств и лекарственныхпрепаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социальнозначимыми заболеваниями" дополнить словами "(в том числе наприобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов,применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной и широкойлекарственной устойчивостью возбудителя)";
пункт10 изложить в следующей редакции:
"10.Плановый объем субсидий для учреждений на создание, развитие, сопровождение иобеспечение информационной безопасности централизованных информационных системздравоохранения Самарской области, модернизацию медицинских информационныхсистем, создание, развитие и модернизацию инфраструктуры локальныхвычислительных сетей, модернизацию программно-аппаратных комплексовопределяется в соответствии с заявлениями учреждений, и пакета документов,заверенных подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица спроставлением печати учреждения, включающего:
документальноеобоснование необходимости модернизации медицинской информационной системы,эксплуатируемой в учреждении, в соответствии с методическими рекомендациями пообеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем,утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, документы,определяющие объем прав на эксплуатируемую медицинскую информационную систему,техническое задание на внедрение медицинской информационной системы,модернизацию программно-аппаратных комплексов с приложением не менее трехкоммерческих предложений от организаций, осуществляющих предоставление услуг посозданию, развитию, сопровождению и внедрению медицинских информационныхсистем;
планпроведения работ по монтажу и пусконаладке локальной вычислительной сети суказанием срока их проведения, проектно-сметную документацию на выполнениеработ по монтажу и пусконаладке локальной вычислительной сети;
расчетс приложением не менее трех коммерческих предложений от организаций,осуществляющих предоставление услуг по созданию, развитию, сопровождению иобеспечению информационной безопасности информационных систем.";
дополнитьпунктом 19.12 следующего содержания:
"19.12.Плановый объем субсидий для учреждений на осуществление закупки авиационныхработ в целях оказания медицинской помощи определяется в соответствии сзаявлениями учреждений, включающими в себя расчеты с указанием планируемогоколичества закупаемых летных часов и цены летного часа, заверенными подписьюруководителя учреждения или уполномоченного лица с проставлением печатиучреждения.";
пункт25 изложить в следующей редакции:
"25.В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных абзацами вторым итретьим пункта 24 настоящих порядка определения объема и условия предоставлениясубсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дняполучения учреждением письменного требования министерства о возврате субсидии.В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежитвзысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующимзаконодательством.";
дополнитьприложениями 21 - 25 к Государственной программе в редакции согласноприложениям 35 - 39 к настоящему постановлению соответственно.
2.Установить, что финансирование возникающих в результате принятия настоящего постановлениярасходных обязательств Самарской области, а также увеличение объемафинансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области,предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средствобластного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главномураспорядителю средств областного бюджета.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерствоздравоохранения Самарской области.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый
вице-губернатор -
председательПравительства
Самарской области А.П.Нефедов
Приложение1
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 1 февраля2019 г. N 36
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКАЗАБОЛЕВАНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ,I ЭТАП
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования, млн. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | |||||
в том числе по годам | Всего | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
| Цель: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | |||||||||
| Задача 1. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | |||||||||
1.1. | Приобретение средств иммунопрофилактики, включая расходы на оплату приема, хранения, транспортировки в условиях "холодовой цепи" | Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 - 2018 | 31,968 | 31,635 | 27,845 | 74,200 | 57,703 | 223,351 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом B; заболеваемость острым вирусным гепатитом A; заболеваемость дизентерией; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы |
1.2. | Проведение лабораторной диагностики эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в Самарской области | Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 - 2018 | 12,559 | 12,559 | 5,940 | 5,785 | 5,785 | 42,628 | Заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом B |
1.3. | Приобретение дезинфицирующих средств | Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 | 60,688 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,688 | Заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи |
1.4. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на приобретение оборудования, инструментария, изделий, в том числе медицинских, в целях профилактики инфекционных заболеваний | Министерство здравоохранения Самарской области | 2017 | | | | 0,640 | | 0,640 | Количество приобретенного оборудования, инструментария, изделий, в том числе медицинских, в целях профилактики инфекционных заболеваний |
| Итого по задаче 1 | | | 105,215 | 44,194 | 33,785 | 80,625 | 63,488 | 327,307 | |
| Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям | |||||||||
2.1. | Оснащение учреждений первичной медико-санитарной помощи оборудованием | Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 - 2018 | 173,200 | 10,972 | 18,776 | 9,900 | 6,086 | 205,186 | Количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |
| В том числе средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года | | | 0,0 | 10,972 | 2,776 | 0,0 | 0,0 | 13,748 | |
| Итого по задаче 2 | | | 173,200 | 10,972 | 18,776 | 9,900 | 6,086 | 205,186 | |
| В том числе средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года | | | 0,0 | 10,972 | 2,776 | 0,0 | 0,0 | 13,748 | |
| Задача 3. Развитие межмуниципальных медицинских центров | |||||||||
3.1. | Оснащение межмуниципальных медицинских центров оборудованием | Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 | 10,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,000 | Количество дооснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи учреждений здравоохранения, на базе которых образованы межмуниципальные медицинские центры |
3.2. | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарский областной центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" на проведение информационно-коммуникационной кампании и методологическое сопровождение по вопросам превентивной защиты здоровья мужского населения от управляемых рисков развития неинфекционных заболеваний и сохранения репродуктивной функции у мужчин, формирования здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Самарской области | 2018 | | | | | 0,400 | 0,400 | Охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS); уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики |
3.3. | Выявление лиц с признаками заболеваний предстательной железы на ранней стадии при проведении первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров, обследования в центрах здоровья | Министерство здравоохранения Самарской области | 2018 | В рамках финансового обеспечения основной деятельности | Удельный вес злокачественных новообразований предстательной железы (С61), выявленных активно; доля заболеваний предстательной железы (N 40 - N 42), выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации | |||||
3.4. | Предоставление субсидий межрайонным медицинским центрам (ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника N 15 Промышленного района", ГБУЗ СО "Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника N 14", ГБУЗ СО "Самарская городская больница N 4") на приобретение тест-систем для экспресс-анализа мочи у мужчин определенных возрастных групп и экспресс-анализаторов мочи | Министерство здравоохранения Самарской области | 2018 | | | | | 0,330 | 0,330 | Удельный вес злокачественных новообразований предстательной железы (С61), выявленных активно; доля заболеваний предстательной железы (N 40 - N 42), выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации |
3.5. | Обучение медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья методике проведения анкетирования по раннему выявлению патологии мочеполовой системы, обучение врачей-специалистов урологических кабинетов экспресс-методике исследования мочи и использованию диагностического оборудования | Министерство здравоохранения Самарской области | 2017 - 2018 | В рамках финансового обеспечения основной деятельности | Показатель (индикатор) - охват медицинских работников (врачей, фельдшеров) отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров здоровья обучением технологии анкетирования для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS) | |||||
3.6. | Предоставление субсидий ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника N 15 Промышленного района", ГБУЗ СО "Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника N 14", ГБУЗ СО "Самарская городская больница N 4" на организацию обучения врачей по дополнительным профессиональным программам | Министерство здравоохранения Самарской области | 2018 | | | | | 0,150 | 0,150 | Показатель (индикатор) - доля врачей межрайонных урологических центров, прошедших обучение по вопросам репродуктивного мужского здоровья |
| Итого по задаче 3 | | | 10,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,880 | 10,880 | |
| Итого по Подпрограмме | | | 288,415 <*> | 55,166 | 52,561 | 90,525 | 70,454 | 543,373 <**> | |
| В том числе средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года | | | 0,0 | 10,972 | 2,776 | 0,0 | 0,0 | 13,748 | |
--------------------------------
<*>Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, превышающий в 2014году 227,727 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениямиПравительства Самарской области.
<**>В случае если по мероприятию Подпрограммы имеется остаток средств, в графе"Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле
где V - объемфинансирования;
Vn- финансирование мероприятий по годам;
On- остаток средств по годам начиная с остатка средств, сложившегося по состояниюна 01.01.2015.
Приложение2
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 1 февраля2019 г. N 36
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКАЗАБОЛЕВАНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ,II ЭТАП
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования, млн. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | |||
в том числе по годам | Всего | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | ||||||
| Цель: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | |||||||
| Задача 1. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | |||||||
1.1. | Приобретение средств для туберкулинодиагностики и иммунопрофилактики, включая расходы на оплату приема, хранения, транспортировки в условиях "холодовой цепи" | Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2019 - 2021 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 174,000 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом B; заболеваемость острым вирусным гепатитом A; заболеваемость дизентерией; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции; охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы |
1.2. | Проведение лабораторной диагностики эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в Самарской области | Министерство здравоохранения Самарской области | 2019 - 2021 | 5,785 | 5,785 | 5,785 | 17,355 | Заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом B |
1.3. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2019 - 2021 | 9,870 | 0,988 | 0,987 | 11,845 | Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 9,870 | 0,988 | 0,987 | 11,845 | |
| Итого по задаче 1 | | | 73,655 | 64,773 | 64,772 | 203,200 | |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 9,870 | 0,988 | 0,987 | 11,845 | |
| Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям | |||||||
2.1. | Оснащение учреждений первичной медико-санитарной помощи оборудованием | Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2019 - 2021 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 61,200 | Количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |
2.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на осуществление закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Самарской области | 2021 | 0,000 | 0,000 | 42,182 | 42,182 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 0,000 | 0,000 | 42,182 | 42,182 | |
| Итого по задаче 2 | | | 20,400 | 20,400 | 62,582 | 103,382 | |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 0,000 | 0,000 | 42,182 | 42,182 | |
| Задача 3. Развитие межмуниципальных медицинских центров | |||||||
3.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на проведение информационно-коммуникационной кампании и методологическое сопровождение по вопросам превентивной защиты здоровья мужского населения от управляемых рисков развития неинфекционных заболеваний и сохранения репродуктивной функции у мужчин, формирования здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Самарской области | 2019 | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | Охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS); уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики |
| Итого по задаче 3 | | | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | |
| Итого по Подпрограмме | | | 94,435 | 85,173 | 127,354 | 306,962 | |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 9,870 | 0,988 | 43,169 | 54,027 | |
Приложение3
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 1 февраля2019 г. N 36
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ,МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ"
НА 2014 - 2021 ГОДЫ, I ЭТАП
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования, млн. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | |||||
в том числе по годам | Всего | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
| Цель: повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | |||||||||
| Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями | |||||||||
1.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, оказывающим социально значимые виды специализированной медицинской помощи, на приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социально значимыми заболеваниями | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 101,726 | 106,561 | 96,744 | 55,937 | 56,287 | 417,255 | Смертность от туберкулеза; зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 100,617 | 106,561 | 96,744 | 24,030 | 23,981 | 351,933 | |
| за счет остатка субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Самарской области в предыдущем году | | | 1,109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,109 | |
1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на проведение капитального ремонта в целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 | 5,713 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,713 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 5,713 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,713 | |
1.3. | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на реализацию мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме зубных протезов, изготовленных из металлокерамики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой керамики, зубных протезов на искусственных имплантатах), в том числе из драгоценных металлов по медицинским показаниям, за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов | Министерство здравоохранения Самарской области | 2015 - 2018 | 0,0 | 99,965 | 94,724 | 94,724 | 97,563 | 386,976 | Доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году |
1.4. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | Министерство здравоохранения Самарской области | 2015 - 2016 | 0,0 | 144,058 | 0,309 | 0,0 | 0,0 | 144,367 | Смертность от туберкулеза; зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 0,0 | 62,737 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,737 | |
1.5. | Реализация мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла по бесплатному обеспечению слуховыми протезами | Государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация" | 2015 - 2018 | 0,0 | 4,307 | 4,307 | 4,298 | 4,307 | 17,219 | Доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году |
1.6. | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского" на реализацию мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла по бесплатному обеспечению глазными протезами | Министерство здравоохранения Самарской области | 2015 - 2018 | 0,0 | 0,063 | 0,065 | 0,062 | 0,039 | 0,229 | Доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году |
| Итого по задаче 1 | | | 107,439 | 354,954 | 196,149 | 155,021 | 158,196 | 971,759 | |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 107,439 | 169,298 | 96,744 | 24,030 | 23,981 | 421,492 | |
| Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | |||||||||
2.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение лекарственных препаратов для проведения химиопрофилактики профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией при травмах, полученных при контакте с ВИЧ-инфицированными пациентами, а также подозреваемыми на наличие ВИЧ-инфекции | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014, 2016 - 2018 | 0,800 | 0,0 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 3,287 | Количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику |
2.2. | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга, лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 | 13,588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,588 | |
2.3. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение адаптированных молочных смесей детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, с целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции при грудном вскармливании | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014, 2016 - 2018 | 2,886 | 0,0 | 2,742 | 2,741 | 2,742 | 11,111 | Кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку |
2.4. | Приобретение медикаментов для обеспечения стандарта лечения больных с вирусными гепатитами В и С | Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014 | 120,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,000 | |
2.5. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 133,946 | 194,595 | 176,054 | 191,674 | 193,674 | 889,943 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C; охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 67,244 | 84,746 | 71,697 | 65,715 | 71,500 | 360,902 | |
2.6. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2016 | 804,520 | 1001,316 | 990,442 | 0,0 | 0,0 | 2796,278 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С, состоящих под диспансерным наблюдением |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 804,520 | 1001,316 | 990,442 | 0,0 | 0,0 | 2796,278 | |
2.7. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 3,592 | 8,150 | 7,226 | 7,226 | 7,226 | 33,420 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 3,592 | 8,150 | 7,226 | 5,621 | 4,697 | 29,286 | |
2.8. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на приобретение лекарственных препаратов для проведения превентивной химиопрофилактики ВИЧ-инфекции | Министерство здравоохранения Самарской области | 2017 | | | | 0,700 | | 0,700 | Количество выявленных случаев заражения граждан, в отношении которых имеются основания полагать наличие контакта, повлекшего риск инфицирования ВИЧ (кроме новорожденных ВИЧ-инфицированных матерей и медработников, пострадавших при оказании помощи ВИЧ-инфицированным лицам), из числа граждан, получивших химиопрофилактику |
| Итого по задаче 2 | | | 1079,332 | 1204,061 | 1177,293 | 203,170 | 204,471 | 3868,327 | |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 875,356 | 1094,212 | 1069,365 | 71,336 | 76,197 | 3186, 466 | |
| Задача 3. Совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи) | |||||||||
3.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь (кроме социально значимой), на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели и программных продуктов | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014, 2016, 2018 | 35,304 | 0,0 | 4,000 | 0,0 | 16,000 | 55,304 | Смертность от болезней системы кровообращения; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи |
| В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | | | 11,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,278 | |
3.2. | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская больница N 2 им. В.В. Баныкина" на оплату неисполненных обязательств по контракту от 05.09.2007 N 73 за поставленное медицинское оборудование | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 | 35,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,400 | Смертность от болезней системы кровообращения; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний |
3.3. | Оказание высокотехнологичной помощи населению Самарской области | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 39,806 | 34,828 | 12,821 | 12,821 | 12,821 | 113,097 | Смертность от болезней системы кровообращения; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи |
| В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | | | 4,978 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,978 | |
3.4. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи населению Самарской области | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 876,717 | 943,667 | 906,000 | 932,515 | 944,674 | 4603,573 | Доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 82,295 | 154,342 | 133,281 | 159,283 | 162,672 | 691,873 | |
| за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | | | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | |
3.5. | Оказание специализированной медицинской помощи населению Самарской области за пределами Самарской области | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 1,400 | 0,848 | 1,330 | 0,0 | 0,0 | 3,578 | Доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи |
3.6. | Оплата кредитной линии по оснащению медицинским оборудованием ЛПУ области | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 - 2018 | 154,783 | 273,781 | 297,985 | 244,095 | 252,891 | 1223,535 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; смертность от дорожно-транспортных происшествий |
3.7. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации | Министерство здравоохранения Самарской области | 2016 - 2018 | 0,0 | 0,0 | 4,236 | 5,326 | 5,606 | 15,168 | Доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 4,236 | 4,126 | 3,644 | 12,006 | |
3.8. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2017 - 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,628 | 11,500 | 23,128 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,928 | 7,475 | 18,403 | |
| Итого по задаче 3 | | | 1143,410 | 1253,124 | 1226,372 | 1206,385 | 1243,492 | 6072,783 | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | | | 66,256 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,256 | |
| средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 82,295 | 154,342 | 137,517 | 174,337 | 173,791 | 722,282 | |
| Задача 4. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||
4.1. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса А, В, С | Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация" | 2014, 2017 | 32,605 | 0,0 | 0,0 | 5,840 | 0,0 | 38,445 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного до 20 минут |
4.2. | Предоставление субсидии ГБУЗ СО "Самарская городская детская клиническая больница N 1 им. Н.Н. Ивановой" для оплаты таможенных платежей за карету скорой помощи и микроавтобус, предназначенные для доставки больных и пассажирской перевозки, жертвуемые учреждению в рамках гуманитарного сотрудничества и партнерства городов Самара и Штутгарт | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 | 1,285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,285 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного до 20 минут |
| Итого по задаче 4 | | | 33,890 | 0,0 | 0,0 | 5,840 | 0,0 | 39,730 | |
| Задача 5. Развитие службы крови | |||||||||
5.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, осуществляющим заготовку и переработку крови, на оснащение оборудованием | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 | 101,345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,345 | Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | | | 30,934 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,934 | |
| за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 70,411 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,411 | |
5.2. | Предоставление субсидий учреждениям службы крови на капитальный ремонт и подготовку помещений под приобретаемое оборудование для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов | Министерство здравоохранения Самарской области | 2014 | 1,468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,468 | Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
| В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | | | 1,468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,468 | |
| Итого по задаче 5 | | | 102,813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,813 | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| объем средств областного бюджета, эквивалентный неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года | | | 30,934 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,934 | |
| остаток субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в предыдущем году | | | 71,879 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,879 | |
| Итого по Подпрограмме | | | 2466,884 | 2812,139 | 2599,814 | 1570,416 | 1606,159 | 11055,412 | |
| В том числе: | |
|