Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2019 № 36

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 674 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2020 годы"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2019 г. N 36

 

 

О внесении изменений в постановление ПравительстваСамарской области

от 27.11.2013 N 674 "Об утверждениигосударственной программы

Самарской области "Развитие здравоохранения вСамарской области"

на 2014 - 2020 годы"

 

 

В целяхуточнения объемов финансирования мероприятий государственной программыСамарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской областиот 27.11.2013 N 674, Правительство Самарской области постановляет:

1.Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 27.11.2013 N 674 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Развитие здравоохранения вСамарской области" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:

внаименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вгосударственной программе Самарской области "Развитие здравоохранения вСамарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственнаяпрограмма):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Государственной программы:

вразделе "Наименование Государственной программы" цифры"2020" заменить цифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Государственной программы" дополнить словами "(IЭТАП)";

послераздела "Задачи Государственной программы" дополнить разделамиследующего содержания:

 

"ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

(II ЭТАП)

-

увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;

увеличение продолжительности активного периода жизни населения;

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;

реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения;

обеспечение эффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи;

создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

-

ожидаемая продолжительность жизни;

естественный прирост численности населения"

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" изложитьв следующей редакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Государственной программы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Государственной программы" дополнитьразделом следующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

заболеваемость острым вирусным гепатитом A;

заболеваемость дизентерией;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы;

доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан;

количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи;

 

 

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;

охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS);

уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики;

смертность от туберкулеза;

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которым проведены дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в общем количестве лиц, запланированных для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику;

 

 

доля больных гепатитами B и С, пролеченных в соответствии со стандартами лечения, в общем числе нуждающихся в лечении;

кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C;

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области;

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от инфаркта миокарда;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;

доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I - II стадии);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

смертность от дорожно-транспортных происшествий;

доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи;

доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации;

 

 

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в числе поставленных на учет в первый триместр беременности;

охват неонатальным скринингом;

охват аудиологическим скринингом;

доля жителей Самарской области, получивших долечивание (реабилитацию) в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских учреждениях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям;

обеспеченность нуждающихся паллиативных больных инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препаратами;

 

 

обеспеченность нуждающихся паллиативных больных на дому медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких;

обеспеченность населения врачами;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области;

доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве претендентов;

количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

 

 

удовлетворение потребности учреждений здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в наркотических средствах и психотропных веществах, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;

доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, формируя единый цифровой контур здравоохранения;

доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информационными системами;

количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения;

доля капитально отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области в общем количестве площадей, нуждающихся в капитальном ремонте;

количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области;

 

 

количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области;

смертность сельского населения;

число посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов;

детская смертность (от 0 до 4 лет);

количество поликлиник, в которых реализованы принципы бережливого производства;

доля объектов здравоохранения, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве объектов, нуждающихся в обеспечении пожарной безопасности;

выполнение мероприятия по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения";

 

в абзацахпервом, третьем, пятом, седьмом, десятом, двенадцатом, четырнадцатом,шестнадцатом, восемнадцатом раздела "Подпрограммы с указанием целей исроков реализации" цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе "Планы мероприятий с указанием сроков реализации" цифры"2020" заменить цифрами "2021";

раздел"Этапы и сроки реализации Государственной программы" изложить вследующей редакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Государственная программа реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

объем финансирования мероприятий Государственной программы, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 157 325,614 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 82 826,239 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 6 457,598 млн. рублей <1>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 185,996 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2013 году, в общем объеме 85,245 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 314,264 млн. рублей;

в 2015 году - 11 351,990 млн. рублей <2>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 645,682 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014 году, в сумме 0,417 млн. рублей, за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 286,764 млн. рублей;

 

 

в 2016 году - 21 403,560 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 363,783 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 149,322 млн. рублей;

в 2017 году - 20 637,714 млн. рублей <3>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 242,557 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей;

в 2018 году - 23 500,854 млн. рублей <4>, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 950,128 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 74 499,375 млн. рублей, из них:

 

 

в 2019 году - 24 321,786 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 082,803 млн. рублей;

в 2020 году - 25 620,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 3 037,093 млн. рублей;

в 2021 году - 24 556,775 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 443,091 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы"изложить в следующей редакции:

"Результатыреализации Государственной программы";

примечаниясо знаками сносок <*>, <**>, <******>, <*******>,<********> признать утратившими силу;

дополнитьпримечаниями со знаками сносок <1>, <2>, <3>, <4>следующего содержания:

"<1>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2014 году 6 396,91 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<2>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 11 231,579 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<3>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 20 632,373 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<4>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 23 429,994 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарскойобласти.";

втексте Государственной программы:

наименованиераздела 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферыреализации Государственной программы, анализ рисков реализации Государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:

"1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Государственнойпрограммы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочихрисков реализации Государственной программы";

вразделе 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы, цель и задачи Государственной программы, планируемыеконечные результаты ее реализации":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"2.Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы, цель и задачи Государственной программы, планируемыеконечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменениесостояния) сферы реализации Государственной программы";

вподразделе 2.1 "Приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы":

наименованиеизложить в следующей редакции:

"2.1.Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализацииГосударственной программы";

дополнитьабзацем следующего содержания:

"Долгосрочныеприоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программыопределены государственной программой Российской Федерации "Развитиездравоохранения", утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26.12.2017 N 1640, паспортами региональной составляющей национальногопроекта "Здравоохранение", утвержденными протоколом заседания Советапо национальным и приоритетным проектам Самарской области от 10.12.2018 NДА-36, и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации напериод до 2036 года.";

вподразделе 2.2 "Цель и задачи Государственной программы":

абзацвторой изложить в следующей редакции:

"Длядостижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задач Iэтапа:";

дополнитьабзацами следующего содержания:

"Длядостижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задачII этапа:

увеличениепродолжительности активной жизни населения за счет формирования здоровогообраза жизни и профилактики заболеваний;

повышениедоступности и качества оказания медицинской помощи;

созданиеусловий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям иматерям;

обеспечениедоступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условияхтрехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;

увеличениепродолжительности активного периода жизни населения;

повышениекачества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологическихи духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;

обеспечениесистемы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;

реализациягосударственной политики в сфере лекарственного обеспечения;

обеспечениеэффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системоймедицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи;

созданиена территории Самарской области сети государственных бюджетных учрежденийздравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии спотребностями населения.";

вабзацах со второго по одиннадцатый и с четырнадцатого по двадцать второйраздела 3 "Перечень, цели, краткое описание подпрограмм и планамероприятий с указанием сроков реализации" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

раздел4 "Сроки и этапы реализации Государственной программы" изложить вследующей редакции:

 

"4. Сроки иэтапы реализации Государственной программы

 

Общий срокреализации Государственной программы рассчитан на период 2014 - 2021 годов (вдва этапа) с учетом необходимости обеспечения преемственности реализациипрограммных мероприятий:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел5 "Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"5.Перечень стратегических показателей (индикаторов)

Государственнойпрограммы

 

Перечень стратегическихпоказателей (индикаторов) Государственной программы представлен в приложении 24к Государственной программе. Методика расчета стратегических показателей(индикаторов) Государственной программы представлена в приложении 25 кГосударственной программе.";

дополнитьразделом 5.1 "Перечень тактических показателей (индикаторов)Государственной программы" следующего содержания:

 

"5.1.Перечень тактических показателей (индикаторов)

Государственнойпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Государственной программы, представлены в приложении 10 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Государственнойпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.

Тактическиепоказатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Государственной программы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииГосударственной программы, представлена в приложении 22 к Государственнойпрограмме.";

раздел6 "Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"6.Информация о ресурсном обеспечении Государственной

программы

 

Реализациямероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета.

Общийобъем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 157325,614 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Государственной программы засчет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета,составляет 82 826,239 млн. рублей, из них:

в2014 году - 6 457,598 млн. рублей <1>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 2 185,996 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатковнеиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджетаобластному бюджету в 2013 году, в общем объеме 85,245 млн. рублей, а такжесредств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 314,264 млн. рублей;

в2015 году - 11 351,990 млн. рублей <2>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 2 645,682 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатковнеиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджетаобластному бюджету в 2014 году, в сумме 0,417 млн. рублей, за счет поступающихв областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фондаобязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн.рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме286,764 млн. рублей;

в2016 году - 21 403,560 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 363,783млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме149,322 млн. рублей;

в2017 году - 20 637,714 млн. рублей <3>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 1 242,557 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме,эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущегогода в сумме 41,089 млн. рублей;

в2018 году - 23 500,854 млн. рублей <4>, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 1 950,128 млн. рублей, за счет неиспользованного остаткасредств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Государственной программы засчет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета,составляет 74 499,375 млн. рублей, из них:

в2019 году - 24 321,786 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 2 082,803 млн. рублей;

в2020 году - 25 620,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 3 037,093 млн. рублей;

в2021 году - 24 556,775 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 443,091 млн. рублей.

Распределениеобъемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главнымраспорядителям средств областного бюджета на реализацию I этапа Государственнойпрограммы, представлено в приложении 11 к Государственной программе.

Распределениеобъемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главнымраспорядителям средств областного бюджета на реализацию II этапаГосударственной программы, представлено в приложении 23 к Государственнойпрограмме.

Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы за счет средств федерального иобластного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сферена федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальнойважности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Государственной программы, подлежит ежегодномууточнению в рамках бюджетного цикла.

--------------------------------

<1>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2014 году 6 396,91 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<2>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 11 231,579 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<3>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 20 632,373 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<4>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 23 429,994 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарскойобласти.";

 

в подпрограмме"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитиепервичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма1):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 1:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

развитие межмуниципальных медицинских центров";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

заболеваемость острым вирусным гепатитом A;

заболеваемость дизентерией;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы;

доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан;

количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи;

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;

охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS);

уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 850,335 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 543,373 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 288,415 млн. рублей <*>;

в 2015 году - 55,166 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 10,972 млн. рублей;

в 2016 году - 52,561 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 2,776 млн. рублей;

в 2017 году - 90,525 млн. рублей;

в 2018 году - 70,454 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 306,962 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 54,027 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 94,435 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 9,870 млн. рублей;

в 2020 году - 85,173 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,988 млн. рублей;

в 2021 году - 127,354 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 43,169 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;

снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;

снижение заболеваемости инфекционными болезнями управляемыми средствами специфической профилактики;

снижение заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи;

максимальный охват населения профилактическими прививками в декретированные сроки;

раннее выявление заболеваний;

улучшение качества оказания медицинской помощи путем проведения транспортировки в высоко специализированные медицинские учреждения;

сокращение времени доставки врача к пациенту или пациента в медицинское учреждение по сравнению с санитарным автотранспортом;

выявление у мужчин в возрасте 40 - 65 лет факторов риска заболеваний, связанных с урологической патологией;

увеличение выявляемости заболеваний мочеполовой системы и рака предстательной железы на более ранних стадиях и в конечном итоге снижение смертности";

 

в текстеПодпрограммы 1:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель и задачиПодпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является увеличение продолжительности активной жизни населения засчет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачI этапа:

профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

развитиепервичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

развитиемежмуниципальных медицинских центров;

задачII этапа:

профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

развитиепервичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

развитиемежмуниципальных медицинских центров.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета составляет 850,335 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 543,373 млн. рублей, из них:

в2014 году - 288,415 млн. рублей <*>;

в2015 году - 55,166 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджетав объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средствобластного бюджета в сумме 10,972 млн. рублей;

в2016 году - 52,561 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджетав объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средствобластного бюджета в сумме 2,776 млн. рублей;

в2017 году - 90,525 млн. рублей;

в2018 году - 70,454 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 306,962 млн. рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 54,027 млн. рублей, из них:

в2019 году - 94,435 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 9,870млн. рублей;

в2020 году - 85,173 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,988млн. рублей;

в2021 году - 127,354 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 43,169 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 приложения1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.1приложения 3 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетныхассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целяхоказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителеммероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области и (или)государственные казенные учреждения Самарской области.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.4, 3.2, 3.4, 3.6 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 2.2 и 3.1 приложения 3 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственнымминистерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены в приложении 14к Государственной программе.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральноми региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, атакже возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств инеобходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всехучастников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетногоцикла.

--------------------------------

<*>Объем бюджетных ассигнований предусматривается отдельными постановлениямиПравительства Самарской области.";

приложение1 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 1:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";

абзацыс четвертого по одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i)- тактические показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует обулучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.9 - 1.13, 1.15 - 1.18,2.1, 3.1 - 3.7 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1, 1.9 -1.13, 1.15 - 1.18, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 приложения 21 к Государственнойпрограмме);

n(j)- тактические показатели (индикаторы), снижение значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.2 - 1.8,1.14 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.2 - 1.8, 1.14приложения 21 к Государственной программе);

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

дополнитьприложением 3 к Подпрограмме 1 в редакции согласно приложению 2 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 -2020 годы (далее - Подпрограмма 2):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 2:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями;

совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

смертность от туберкулеза;

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которым проведены дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в общем количестве лиц, запланированных для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику;

доля больных гепатитами B и C, пролеченных в соответствии со стандартами, в общем числе нуждающихся в лечении;

кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C;

 

 

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области;

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

смертность от инфаркта миокарда;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;

доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I - II стадии);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

смертность от дорожно-транспортных происшествий;

доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи;

доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 17 943,511 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 11 055,412 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 2 466,884 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 136,969 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2013 году, в общем объеме 78,701 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 97,19 млн. рублей;

в 2015 году - 2 812,139 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 417,852 млн. рублей;

 

 

в 2016 году - 2 599,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 303,626 млн. рублей;

в 2017 году - 1 570,416 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 269,703 млн. рублей;

в 2018 году - 1 606,159 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 273,969 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 6 888,099 млн. рублей, из них:

 

 

в 2019 году - 2 275,137 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 000,865 млн. рублей;

в 2020 году - 2 642,458 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 505,795 млн. рублей;

в 2021 году - 1 970,504 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 833,841 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

снижение смертности от туберкулеза;

повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

снижение смертности от болезней системы кровообращения;

снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

увеличение доли пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь";

 

в текстеПодпрограммы 2:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является повышение доступности и качества оказания медицинскойпомощи.

Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачI этапа:

совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным с социально значимымизаболеваниями;

совершенствованиеоказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицитачеловека, гепатитами B и C;

совершенствованиесистемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи);

совершенствованиеоказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации;

развитиеслужбы крови;

задачII этапа:

совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным с социально значимымизаболеваниями;

совершенствованиеоказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицитачеловека, гепатитами B и C;

совершенствованиесистемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи).

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Перечень мероприятийI этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета, составляет 17 943,511 млн.рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 11055,412 млн. рублей, из них:

в2014 году - 2 466,884 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 136,969 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатковнеиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджетаобластному бюджету в 2013 году, в общем объеме 78,701 млн. рублей, а такжесредств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 97,19 млн. рублей;

в2015 году - 2 812,139 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 417,852 млн. рублей;

в2016 году - 2 599,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме1 303,626 млн. рублей;

в2017 году - 1 570,416 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме269,703 млн. рублей;

в2018 году - 1 606,159 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме273,969 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 6888,099 млн. рублей, из них:

в2019 году - 2 275,137 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 000,865 млн. рублей;

в2020 году - 2 642,458 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 1 505,795 млн. рублей;

в2021 году - 1 970,504 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 833,841 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5 -2.8, 3.1, 3.2, 3.7, 4.2, 5.1, 5.2 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий,указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1, 3.6 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственнымминистерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены в приложении 14к Государственной программе.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2.2, 2.4, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4.1приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.5, 3.2, 3.4,3.5, 3.7 - 3.9 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в формебюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственныхнужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области и(или) государственные казенные учреждения Самарской области.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пункте 1.5 приложения 1 к Подпрограмме ипункте 1.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетныхассигнований на закупку товаров, работ и услуг в пользу граждан.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пункте 3.4 приложения 1 к Подпрограмме ипункте 3.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидийгосударственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области нафинансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичнойпомощи населению Самарской области, не включенной в базовую программуобязательного медицинского страхования.

Порядокфинансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи врамках реализации мероприятий Государственной программы представлен вприложении 3 к Подпрограмме.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействиивсех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетногоцикла.

Переченьгосударственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области,оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующихв реализации мероприятий по переоснащению сети региональных медицинскихорганизаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,представлен в приложении 5 к Подпрограмме.

Переченьсосудистых центров и первичных сосудистых отделений государственных бюджетныхучреждений здравоохранения Самарской области, участвующих в реализациимероприятий по борьбе с сосудистыми заболеваниями, представлен в приложении 6 кПодпрограмме.

Переченьпланируемых к приобретению медицинских изделий на переоснащение государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих медицинскуюпомощь больным с онкологическими заболеваниями, представлен в приложении 7 кПодпрограмме.

Переченьпланируемых к приобретению медицинских изделий на переоснащение сосудистыхцентров и первичных сосудистых отделений государственных бюджетных учрежденийздравоохранения Самарской области представлен в приложении 8 кПодпрограмме.";

приложение1 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 2:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";

абзацыс четвертого по одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i)- тактические показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует обулучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.9 - 1.13, 1.15 - 1.18,2.1, 3.1 - 3.7 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.3, 1.6, 2.2,2.4 - 2.6, 3.7 - 3.9 приложения 21 к Государственной программе);

n(j)- тактические показатели (индикаторы), снижение значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.2 -1.8, 1.14 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.3,3.1 - 3.6, 3.10 приложения 21 к Государственной программе);

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

вприложении 3 к Подпрограмме 2 в наименовании и пункте 1 цифры "2020"заменить цифрами "2021";

дополнитьприложениями 4 - 8 к Подпрограмме 2 согласно приложениям 4 - 8 к настоящемуПостановлению соответственно;

вподпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы(далее - Подпрограмма 3):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 3:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в числе поставленных на учет в первый триместр беременности;

охват неонатальным скринингом;

охват аудиологическим скринингом";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 320,850 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 202,515 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 48,679 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 27,555 млн. рублей;

 

 

в 2015 году - 33,826 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,196 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014 году, в сумме 0,196 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,043 млн. рублей;

в 2016 году - 39,450 млн. рублей;

в 2017 году - 41,354 млн. рублей;

в 2018 году - 39,445 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 118,335 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 39,445 млн. рублей;

в 2020 году - 39,445 млн. рублей;

в 2021 году - 39,445 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

улучшение состояния здоровья детей и матерей;

снижение материнской, младенческой и детской смертности";

 

в текстеПодпрограммы 3:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является создание условий для оказания доступной и качественноймедицинской помощи детям и матерям. Для достижения цели Подпрограммыпредусматривается решение следующих задач:

задачI этапа:

созданиесистемы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

профилактикаабортов, совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья подростков имедико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненнойситуации;

задачиII этапа:

созданиесистемы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе.Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственнойпрограмме. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактическихпоказателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственнойпрограмме.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, составляет 202,515 млн. рублей, из них:

в2014 году - 48,679 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 27,555млн. рублей;

в2015 году - 33,826 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,196млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средствсубсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014году, в сумме 0,196 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме,эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областногобюджета в сумме 0,043 млн. рублей;

в2016 году - 39,450 млн. рублей;

в2017 году - 41,354 млн. рублей;

в2018 году - 39,445 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 118,335 млн. рублей, из них:

в2019 году - 39,445 млн. рублей;

в2020 году - 39,445 млн. рублей;

в2021 году - 39,445 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.3 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.2 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохраненияСамарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 14к Государственной программе.

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 1 к Подпрограмме,будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых некоммерческиморганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, засчет средств областного бюджета на проведение доабортного консультированиябеременных, обратившихся в медицинские организации по поводу прерываниябеременности.

Порядокопределения объема и предоставления указанных субсидий определен в приложении 3к Подпрограмме.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";

приложение1 к Подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 3:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

раздел2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"2. Оценкаэффективности реализации Подпрограммы

 

Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).

Показательэффективности реализации Подпрограммы R3 за отчетный годрассчитывается по формуле

 

 

где N -количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

вприложении 3 к Подпрограмме 3 в наименовании и пункте 1 цифры "2020"заменить цифрами "2018";

дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 3 в редакции согласно приложению 10 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 4):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 4:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в условиях стационара";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

доля жителей Самарской области, получивших долечивание (реабилитацию) в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских учреждениях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 607,125 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 049,950 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 230,0 млн. рублей;

в 2015 году - 230,0 млн. рублей;

в 2016 году - 218,5 млн. рублей;

в 2017 году - 185,725 млн. рублей;

в 2018 году - 185,725 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 557,175 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 185,725 млн. рублей;

в 2020 году - 185,725 млн. рублей;

в 2021 году - 185,725 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью";

 

в текстеПодпрограммы 4:

раздел2 "Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цели изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

ЦелямиПодпрограммы являются:

обеспечениедоступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условияхтрехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;

увеличениепродолжительности активного периода жизни населения.

Длядостижения целей Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачI этапа:

разработкаи внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи,а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации вусловиях стационара;

разработкаи внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи,а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации вамбулаторных условиях и санаториях;

задачиII этапа:

разработкаи внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи,а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации вусловиях стационара.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета составляет 1 607,125 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 1 049,950 млн. рублей, из них:

в2014 году - 230,0 млн. рублей;

в2015 году - 230,0 млн. рублей;

в2016 году - 218,5 млн. рублей;

в2017 году - 185,725 млн. рублей;

в2018 году - 185,725 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 557,175 млн. рублей, из них:

в2019 году - 185,725 млн. рублей;

в2020 году - 185,725 млн. рублей;

в2021 году - 185,725 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме ипункте 1.1 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в формемежбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету территориального фондаобязательного медицинского страхования Самарской области на реализациюмероприятий по долечиванию (реабилитации) жителей Самарской области в условияхсанатория непосредственно после стационарного лечения в медицинскихорганизациях Самарской области, участвующих в системе обязательногомедицинского страхования.

Порядокпредоставления из областного бюджета бюджету территориального фондаобязательного медицинского страхования Самарской области межбюджетныхтрансфертов представлен в приложении 3 к Подпрограмме.

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 1 к Подпрограмме,осуществляется в рамках основной деятельности.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";

приложение1 к Подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 4:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

передабзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:

"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";

абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора);

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт.- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 4 в редакции согласно приложению 12 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 5):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 5:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

совершенствование паллиативной помощи взрослым и детям";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям;

обеспеченность нуждающихся паллиативных больных инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препаратами;

обеспеченность нуждающихся паллиативных больных на дому медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 385,866 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 112,157 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 0,0 млн. рублей;

в 2015 году - 0,0 млн. рублей;

в 2016 году - 6,038 млн. рублей;

в 2017 году - 6,038 млн. рублей;

в 2018 году - 100,081 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 86,810 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 273,709 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 255,595 млн. рублей, из них:

 

 

в 2019 году - 90,815 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 84,777 млн. рублей;

в 2020 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей;

в 2021 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

сохранение обеспеченности паллиативными койками взрослых и детей";

 

в текстеПодпрограммы 5:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных за счетрешения физических, психологических и духовных проблем, возникающих приразвитии неизлечимого заболевания. Для достижения цели Подпрограммыпредусматривается решение следующих задач:

задачиI этапа:

совершенствованиепаллиативной помощи взрослым и детям;

задачиII этапа:

совершенствованиепаллиативной помощи взрослым и детям.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе.Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственнойпрограмме. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактическихпоказателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственнойпрограмме.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Реализациямероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, втом числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых кпоступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательствомсредств федерального бюджета.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 385,866млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 112,157млн. рублей, из них:

в2014 году - 0,0 млн. рублей;

в2015 году - 0,0 млн. рублей;

в2016 году - 6,038 млн. рублей;

в2017 году - 6,038 млн. рублей;

в2018 году - 100,081 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 86,810 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 273,709 млн. рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областнойбюджет в соответствии с действующим законодательством средств федеральногобюджета, в сумме 255,595 млн. рублей, из них:

в2019 году - 90,815 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 84,777млн. рублей;

в2020 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409млн. рублей;

в2021 году - 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 4 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям,не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, за счет средствобластного бюджета, на финансовое обеспечение оказания паллиативной медицинскойпомощи в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.

Порядокопределения объема и предоставления указанных субсидий определен в приложении 3к Подпрограмме.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.5 приложения 1 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерствуздравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.3, 1.4 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупкутоваров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в целях оказаниягосударственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителями мероприятийбудут министерство здравоохранения Самарской области и (или) государственныеказенные учреждения Самарской области.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";

приложение1 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 5:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

абзацыс третьего по седьмой изложить в следующей редакции:

"гдеN - общее число тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы;

Хnплан - плановое значение тактических показателей (индикаторов)Подпрограммы;

Хnфакт - фактическое значение тактических показателей (индикаторов)Подпрограммы.

Показательэффективности реализации Подпрограммы R5 за 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 годы рассчитывается по формуле";

абзацыс девятого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

вприложении 3 к Подпрограмме 5:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 5 в редакции согласно приложению 14 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Самарскойобласти" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 6):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 6:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;

регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Самарской области, достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских (фармацевтических) работников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;

повышение престижа профессии медицинского работника";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

обеспеченность населения врачами;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области;

доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве заявителей;

доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве претендентов;

количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства";

 

раздел "Этапыи сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел "Объембюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 2 165,365 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 1 441,223 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 255,563 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 52 млн. рублей;

в 2015 году - 370,163 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей;

в 2016 году - 286,574 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 78,0 млн. рублей;

в 2017 году - 260,196 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 75,0 млн. рублей;

в 2018 году - 268,727 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 61,8 млн. рублей.

 

 

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 724,142 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 237,522 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей;

в 2020 году - 244,281 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей;

в 2021 году - 242,339 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области;

повышение качества подготовки среднего медицинского персонала;

обеспечение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью;

обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными врачебными кадрами";

 

в текстеПодпрограммы 6:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель и задачиПодпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является обеспечение системы здравоохранениявысококвалифицированными специалистами. Для достижения цели Подпрограммыпредусматривается решение следующих задач:

задачI этапа:

формированиесистемы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области сучетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимальногоразмещения и эффективного использования;

регулированиеподготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохраненияСамарской области, достижение полноты укомплектованности медицинскихорганизаций медицинскими работниками;

созданиеусловий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умениймедицинских (фармацевтических) работников;

обеспечениесоциальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основеприведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностьюоказания медицинской помощи;

повышениепрестижа профессии медицинского работника;

задачII этапа:

формированиесистемы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области сучетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимальногоразмещения и эффективного использования;

регулированиеподготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохраненияСамарской области, достижение полноты укомплектованности медицинскихорганизаций медицинскими работниками;

созданиеусловий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинскихработников;

обеспечениесоциальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основеприведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностьюоказания медицинской помощи;

повышениепрестижа профессии медицинского работника.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 13 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета, составляет 2 165,365 млн.рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 1441,223 млн. рублей, из них:

в2014 году - 255,563 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 52 млн. рублей;

в2015 году - 370,163 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей;

в2016 году - 286,574 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 78,0 млн. рублей;

в2017 году - 260,196 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областнойбюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательногомедицинского страхования Самарской области в сумме 75,0 млн. рублей;

в2018 году - 268,727 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме61,8 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет724,142 млн. рублей, из них:

в2019 году - 237,522 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 48,9 млн. рублей;

в2020 году - 244,281 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 48,9 млн. рублей;

в2021 году - 242,339 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 48,9 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2.3 - 2.6, 4.4 приложения 4 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 2.3, 4.2 приложения 13 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерствуздравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 9 кПодпрограмме и приложением 14 к Государственной программе.

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 4 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 13 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услугдля государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим июридическим лицам. Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохраненияСамарской области.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 4.2, 4.3, 4.5 - 4.9 приложения 4 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 4.3 - 4.4 приложения 13 к Подпрограмме,будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований, предусмотренных напредоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационнойвыплаты и единовременного пособия на обустройство (с 2018 года - денежнойвыплаты медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованноймедицинской специальности). Исполнителем мероприятий будет министерствоздравоохранения Самарской области.

Порядкипредоставления единовременной компенсационной выплаты и единовременного пособияна обустройство (с 2018 года - денежной выплаты медицинским работникам,трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности)представлены в приложениях 2, 6, 7, 8, 10, 12 к Подпрограмме.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приложения 4 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приложения13 к Подпрограмме, будет осуществляться в рамках основной деятельности.

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 5.1 приложения 4 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 5.1 приложения 13 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме иных выплат населению (денежного поощрения победителямконкурса "Лучший врач Самарской области").

Порядокпроведения конкурса "Лучший врач Самарской области" представлен вприложении 11 к Подпрограмме.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";

приложение4 к Подпрограмме 6 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящемуПостановлению;

вприложении 5 к Подпрограмме 6:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 1 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

 - плановое значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы;

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

вприложении 9 к Подпрограмме 6:

впункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021";

вприложении 12 к Подпрограмме 6:

абзацтретий пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Единовременныекомпенсационные выплаты предоставляются медицинскому работнику однократно, неимеющему не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении(за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60%).При этом министерство здравоохранения Самарской области принимает решение опредоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплатыпри наличии у него иных обязательств, связанных с целевым обучением (целевойподготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинскойорганизацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60%.";

дополнитьприложением 13 к Подпрограмме 6 в редакции согласно приложению 16 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения вСамарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 7):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 7:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

удовлетворение потребности учреждений здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в наркотических средствах и психотропных веществах, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы.";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 13 262,777 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 9 736,049 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 1 878,684 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 969,474 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2013 году, в общем объеме 6,544 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 28,189 млн. рублей;

в 2015 году - 2 126,214 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 130,632 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2014 году, в сумме 0,221 млн. рублей;

 

 

в 2016 году - 1 931,797 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 977,871 млн. рублей;

в 2017 году - 1 903,582 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 895,497 млн. рублей;

в 2018 году - 1 895,993 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 952,867 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 3 526,728 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 1 174,552 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 218,552 млн. рублей;

в 2020 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей;

 

 

в 2021 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

формирование и функционирование системы рационального назначения и применения лекарственных препаратов для медицинского применения;

повышение уровня удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения;

обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе за счет принятия мер по борьбе с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов для медицинского применения;

обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Самарской области";

 

в текстеПодпрограммы 7:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является реализация государственной политики в сфере лекарственногообеспечения. Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решениеследующих задач:

задачиI этапа:

обеспечениерационального использования лекарственных препаратов для медицинскогоприменения;

задачиII этапа:

обеспечениерационального использования лекарственных препаратов для медицинскогоприменения.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счетпланируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующимзаконодательством средств федерального бюджета, составляет 13 262,777 млн.рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 9736,049 млн. рублей, из них:

в2014 году - 1 878,684 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 969,474млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средствиного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджетабюджету Самарской области в 2013 году, в общем объеме 6,544 млн. рублей, атакже средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 28,189 млн. рублей;

в2015 году - 2 126,214 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме1 130,632 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованныхсредств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федеральногобюджета бюджету Самарской области в 2014 году, в сумме 0,221 млн. рублей;

в2016 году - 1 931,797 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 977,871 млн. рублей;

в2017 году - 1 903,582 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 895,497 млн. рублей;

в2018 году - 1 895,993 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 952,867 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средствобластного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 3526,728 млн. рублей, из них:

в2019 году - 1 174,552 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 218,552 млн. рублей;

в2020 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 220,088 млн. рублей;

в2021 году - 1 176,088 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 220,088 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.4, 1.9 приложения 2 кПодпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 1.3 приложения 4 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупкутоваров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказаниягосударственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителем мероприятийбудет государственное казенное учреждение Самарской области"Самарафармация".

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10приложения 2 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетныхассигнований на закупку товаров, работ и услуг в пользу граждан. Исполнителеммероприятия будет государственное казенное учреждение Самарской области"Самарафармация".

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.6 приложения 2 к Подпрограмме,будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственнымбюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарскойобласти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации.

Порядокопределения объема и условие предоставления субсидии на реализацию мероприятия,указанного в пункте 1.6 приложения 2 к Подпрограмме, представлены в приложении14 к Государственной программе.

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";

приложение2 к Подпрограмме 7 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящемуПостановлению;

вприложении 3 к Подпрограмме 7:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

передабзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:

"Эффективностьреализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижениятактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования(расходов).";

абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

дополнитьприложением 4 к Подпрограмме 7 в редакции согласно приложению 18 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Развитие информатизации в системе здравоохранения Самарскойобласти" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 8):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 8:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задача Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задача Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап);

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, формируя единый цифровой контур здравоохранения;

доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информационными системами";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 242,084 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 60,729 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,0 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 40,729 млн. рублей;

в 2015 году - 0,157 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,157 млн. рублей;

в 2016 году - 0,0 млн. рублей;

в 2017 году - 0,0 млн. рублей;

в 2018 году - 20,000 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,000 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 181,355 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 181,355 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 222,029 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 222,029 млн. рублей;

 

 

в 2020 году - 749,680 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 749,680 млн. рублей;

в 2021 году - 209,646 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 209,646 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

послераздела "Ожидаемые результаты Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

осуществление работы всех медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, с использованием информационных систем в сфере здравоохранения";

 

в текстеПодпрограммы 8:

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является обеспечение эффективной информационной поддержки процессаадаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказаниямедицинской помощи.

Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачиI этапа:

развитиекомплексной информационной системы здравоохранения Самарской области какрегионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сферездравоохранения, в том числе создание, внедрение, развитие и сопровождениеинформационных систем и ресурсов, развитие, внедрение и сопровождениеинформационно-телекоммуникационной технологической инфраструктуры системы государственногоздравоохранения Самарской области;

задачиII этапа:

созданиеединого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственнойинформационной системы в сфере здравоохранения.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.Тактические показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областногобюджета составляет 1 242,084 млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет60,729 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемыхза счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии сдействующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,0 млн.рублей, из них:

в2014 году - 40,729 млн. рублей;

в2015 году - 0,157 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета вобъеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средствобластного бюджета в сумме 0,157 млн. рублей;

в2016 году - 0,0 млн. рублей;

в2017 году - 0,0 млн. рублей;

в2018 году - 20,000 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,000млн. рублей.

Общийобъем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 1181,355 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 181,355млн. рублей, из них:

в2019 году - 222,029 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 222,029 млн. рублей;

 

в 2020 году -749,680 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета,формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствиис действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 749,680млн. рублей;

в2021 году - 209,646 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет всоответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, всумме 209,646 млн. рублей.

Финансовоеобеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2 - 1.4 приложения 1 кПодпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.3 приложения 3 кПодпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемыхгосударственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерствуздравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядокопределения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 14к Государственной программе.

Финансовоеобеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме, имероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 3 к Подпрограмме, будетосуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услугдля государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим июридическим лицам. Исполнителями мероприятий будут министерство здравоохраненияСамарской области и (или) государственное казенное учреждение Самарской области"Самарафармация".

Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областногобюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере нафедеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важностипроблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходныхобязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.";

приложение1 к Подпрограмме 8 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 8:

внаименовании и абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

вабзаце первом слова "за 2014, 2015, 2018 годы" заменить словами"за 2014, 2015, 2018 - 2021 годы";

абзацыс третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Показательэффективности реализации Подпрограммы R8 за 2016, 2017 годырассчитывается по формуле";

абзацыс десятого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"гдеN - общее число показателей тактических (индикаторов) Подпрограммы;

n(i)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы;

Х nплан - плановое значение тактических показателей (индикаторов);

Хnфакт - фактическое значение тактических показателей (индикаторов).

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

дополнитьприложением 3 к Подпрограмме 8 в редакции согласно приложению 20 к настоящемуПостановлению;

вподпрограмме "Совершенствование системы территориального планированияучреждений здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее -Подпрограмма 9):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впаспорте Подпрограммы 9:

вразделе "Наименование Подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2021";

наименованиераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить словами "(I ЭТАП)";

послераздела "Задачи Подпрограммы" дополнить разделом следующегосодержания:

 

"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

повышение уровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области";

 

наименованиераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"Тактическиепоказатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап);

послераздела "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить разделомследующего содержания:

 

"ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения;

доля капитально отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области в общем количестве площадей, нуждающихся в капитальном ремонте;

количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области;

количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области;

смертность сельского населения;

число посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов;

детская смертность (от 0 до 4 лет);

количество поликлиник, в которых реализованы принципы бережливого производства;

доля объектов здравоохранения, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве объектов, нуждающихся в обеспечении пожарной безопасности;

выполнение мероприятия по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения";

 

раздел"Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-

2014 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2021 годы";

 

раздел"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-

общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 75 938,814 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 36 667,677 млн. рублей, из них:

в 2014 году - 1 248,644 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 188,885 млн. рублей;

в 2015 году - 736,561 млн. рублей <1>, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 275,592 млн. рублей;

в 2016 году - 11 148,213 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 146,546 млн. рублей;

в 2017 году - 11 240,353 млн. рублей <2>, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей;

 

 

в 2018 году - 12 805,018 <3> млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 552,829 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 39 270,463 млн. рублей, из них:

в 2019 году - 13 096,475 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 495,865 млн. рублей;

в 2020 году - 13 171,540 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 424,245 млн. рублей;

в 2021 году - 13 002,448 млн. рублей";

 

наименованиераздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"Результатыреализации Подпрограммы (I этап)";

дополнитьразделом следующего содержания:

 

"РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (II ЭТАП)

-

укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

обеспечение оптимальных условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках;

создание в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам;

предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях здравоохранения Самарской области;

реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации пожара в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

бесплатное оказание медицинской помощи населению Самарской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования";

 

примечания сознаками сносок <**>, <******>, <*******>, <********>признать утратившими силу;

дополнитьпримечаниями со знаками сносок <1>, <2> и <3> следующегосодержания:

"<1>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 600,258 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<2>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 11 235,012 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

<3>Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 12 734,158 млн. рублей,предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарскойобласти.";

втексте Подпрограммы 9:

абзацвосемнадцатый раздела 1 "Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Подпрограмма" изложить в следующей редакции:

"Развитиесети учреждений здравоохранения на территории Самарской области планируетсяпутем ввода в эксплуатацию более 25 новых объектов здравоохранения (переченьмероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектовздравоохранения государственной собственности в Самарской области представлен вприложениях 4 и 7 к Подпрограмме).";

раздел2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации" изложитьв следующей редакции:

 

"2. Цель изадачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Целью настоящейПодпрограммы является создание на территории Самарской области сетигосударственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступноймедицинской помощи в соответствии с потребностями населения.

Длядостижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачI этапа:

развитие,укрепление и совершенствование материально-технической базы государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

повышениеуровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров вгосударственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

организацияобязательного медицинского страхования неработающего населения Самарскойобласти;

задачII этапа:

развитие,укрепление и совершенствование материально-технической базы государственныхбюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

повышениеуровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров вгосударственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

организацияобязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области.

Подпрограммареализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

Iэтап: 2014 - 2018 годы;

IIэтап: 2019 - 2021 годы.";

раздел3 "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Тактическиепоказатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход иитоги реализации Подпрограммы

 

Тактическиепоказатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итогиреализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственнойпрограмме. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 кГосударственной программе. Методика расчета тактических показателей(индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализацииПодпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа,характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена вприложении 22 к Государственной программе.";

раздел4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"4.Перечень мероприятий Подпрограммы

 

Переченьмероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Переченьмероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 5 кПодпрограмме.";

раздел5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению 21 к настоящему Постановлению;

приложение1 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящемуПостановлению;

вприложении 2 к Подпрограмме 9:

внаименовании и в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

вразделе 2 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

абзацыс третьего по десятый изложить в следующей редакции:

"гдеN - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы, рост значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1 - 1.11,1.14, 1.15, 2.1, 3.1 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1 -1.4, 1.6, 1.8, 2.1, 3.1 приложения 21 к Государственной программе;

n(j)- тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы, снижение значений которыхсвидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.2 - 1.8,1.14 приложения 10 к Государственной, пункты 1.5, 1.7 приложения 21 кГосударственной программе);

 - плановое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) Подпрограммы;

 - значение n-го тактического показателя(индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы сначала реализации;

FФакт- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетногогода.

Длярасчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используютсятактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланированов отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактическогопоказателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%,степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимаетсяравной 130%.";

приложение3 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящемуПостановлению;

приложение4 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящемуПостановлению;

дополнитьприложениями 5, 6, 7 к Подпрограмме 9 в редакции согласно приложениям 25, 26,27 к настоящему Постановлению соответственно;

вПлане мероприятий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сферездравоохранения, финансовое обеспечение деятельности министерстваздравоохранения Самарской области и выполнение государственного заданияучреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Самарской области,на 2015 - 2020 годы (далее - План мероприятий):

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

абзацпервый изложить в следующей редакции:

"Переченьмероприятий I этапа, включенных в План мероприятий, направленных на исполнениеотдельных полномочий в сфере здравоохранения, финансовое обеспечениедеятельности министерства здравоохранения Самарской области и выполнениегосударственного задания учреждениями, подведомственными министерствуздравоохранения Самарской области, на 2015 - 2021 годы (далее - Планмероприятий) с указанием соответствующего объема финансирования за счет средствобластного бюджета, приведен в приложении 1 к настоящему Планумероприятий.";

послеабзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Переченьмероприятий II этапа, включенных в План мероприятий, с указаниемсоответствующего объема финансирования за счет средств областного бюджета,приведен в приложении 5 к настоящему Плану мероприятий.";

абзацчетвертый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 1 приложения 5 к Планумероприятий,";

абзацпятый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пунктах 2 и 6 приложения 5 к Планумероприятий,";

абзацшестой после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 3 приложения 5 к Планумероприятий,";

абзацседьмой после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 5 к Планумероприятий,";

абзацвосьмой после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 5 к Планумероприятий,";

абзацодиннадцатый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пункте 5 приложения 5 к Планумероприятий,";

вабзаце пятнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";

абзацшестнадцатый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий," дополнитьсловами "и мероприятие, указанное в пунктах 9 - 12 приложения 5 к Планумероприятий,";

абзацдвадцать третий после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 13 приложения 5 кПлану мероприятий,";

абзацдвадцать четвертый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 13 приложения 5 кПлану мероприятий,";

абзацтридцать первый после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 8 приложения 5 кПлану мероприятий,";

абзацдвадцать второй после слов "приложения 1 к Плану мероприятий,"дополнить словами "и мероприятие, указанное в пункте 7 приложения 5 кПлану мероприятий,";

послеабзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания:

"мероприятия,указанные в пунктах 14 и 15 приложения 5 к Плану мероприятий, - в формесубсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидийгосударственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ,услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

мероприятие,указанное в пункте 16 приложения 5 к Плану мероприятий, - в форме субсидийнекоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)учреждениями, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации.

Порядокпредоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидийгосударственным (муниципальным) учреждениям), участвующим в реализациипрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи в Самарской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затратв связи с оказанием медицинской помощи не застрахованным по обязательномумедицинскому страхованию лицам будет утвержден отдельным постановлениемПравительства Самарской области.

Порядокопределения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, неявляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим вреализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Самарской области, в целях финансового обеспечения(возмещения) затрат в связи с оказанием скорой медицинской помощи незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам будет утвержденотдельным постановлением Правительства Самарской области.";

абзацтридцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2015 -2018 годы приведен в приложении 4 к Плану мероприятий.";

послеабзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2019 -2021 годы приведен в приложении 6 к Плану мероприятий.";

приложение1 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящемуПостановлению;

приложение4 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящемуПостановлению;

дополнитьприложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 30 и 31 к настоящемуПостановлению соответственно;

приложение10 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 32 кнастоящему Постановлению;

приложение11 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 33 кнастоящему Постановлению;

вприложении 12 к Государственной программе:

внаименовании, абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами"2021";

абзацпятый раздела 2 "Оценка эффективности реализации Государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:

"N- количество подпрограмм и планов мероприятий, входящих в составГосударственной программы. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, втом числе детям" на 2014 - 2021 годы в расчете эффективности реализацииГосударственной программы за 2015 год не участвует. Подпрограмма "Развитиеинформатизации в системе здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2021годы в расчете эффективности реализации Государственной программы за 2016,2017, 2019, 2020, 2021 годы не участвует.";

приложение13 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 34 кнастоящему Постановлению;

вприложении 14 к Государственной программе:

внаименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

впункте 2:

абзацчетвертый изложить в следующей редакции:

"приобретениедиагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики,диагностики и лечения больных с социально значимыми заболеваниями (в том числена приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственныхпрепаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной иширокой лекарственной устойчивостью возбудителя);";

абзацыдвадцать второй и двадцать третий изложить в следующей редакции:

"создание,развитие, сопровождение и обеспечение информационной безопасностицентрализованных информационных систем здравоохранения Самарской области;

модернизациюмедицинских информационных систем, создание, развитие и модернизациюинфраструктуры локальных вычислительных сетей, модернизациюпрограммно-аппаратных комплексов;";

дополнитьабзацем следующего содержания:

"осуществлениезакупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.";

пункт5 после слов "приобретение диагностических средств и лекарственныхпрепаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социальнозначимыми заболеваниями" дополнить словами "(в том числе наприобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов,применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной и широкойлекарственной устойчивостью возбудителя)";

пункт10 изложить в следующей редакции:

"10.Плановый объем субсидий для учреждений на создание, развитие, сопровождение иобеспечение информационной безопасности централизованных информационных системздравоохранения Самарской области, модернизацию медицинских информационныхсистем, создание, развитие и модернизацию инфраструктуры локальныхвычислительных сетей, модернизацию программно-аппаратных комплексовопределяется в соответствии с заявлениями учреждений, и пакета документов,заверенных подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица спроставлением печати учреждения, включающего:

документальноеобоснование необходимости модернизации медицинской информационной системы,эксплуатируемой в учреждении, в соответствии с методическими рекомендациями пообеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем,утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, документы,определяющие объем прав на эксплуатируемую медицинскую информационную систему,техническое задание на внедрение медицинской информационной системы,модернизацию программно-аппаратных комплексов с приложением не менее трехкоммерческих предложений от организаций, осуществляющих предоставление услуг посозданию, развитию, сопровождению и внедрению медицинских информационныхсистем;

планпроведения работ по монтажу и пусконаладке локальной вычислительной сети суказанием срока их проведения, проектно-сметную документацию на выполнениеработ по монтажу и пусконаладке локальной вычислительной сети;

расчетс приложением не менее трех коммерческих предложений от организаций,осуществляющих предоставление услуг по созданию, развитию, сопровождению иобеспечению информационной безопасности информационных систем.";

дополнитьпунктом 19.12 следующего содержания:

"19.12.Плановый объем субсидий для учреждений на осуществление закупки авиационныхработ в целях оказания медицинской помощи определяется в соответствии сзаявлениями учреждений, включающими в себя расчеты с указанием планируемогоколичества закупаемых летных часов и цены летного часа, заверенными подписьюруководителя учреждения или уполномоченного лица с проставлением печатиучреждения.";

пункт25 изложить в следующей редакции:

"25.В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных абзацами вторым итретьим пункта 24 настоящих порядка определения объема и условия предоставлениясубсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дняполучения учреждением письменного требования министерства о возврате субсидии.В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежитвзысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующимзаконодательством.";

дополнитьприложениями 21 - 25 к Государственной программе в редакции согласноприложениям 35 - 39 к настоящему постановлению соответственно.

2.Установить, что финансирование возникающих в результате принятия настоящего постановлениярасходных обязательств Самарской области, а также увеличение объемафинансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области,предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средствобластного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главномураспорядителю средств областного бюджета.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерствоздравоохранения Самарской области.

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

 

 

 

                 Первый

         вице-губернатор -

председательПравительства

        Самарской области                                                                                                                А.П.Нефедов

 

 

 

 

 

Приложение1

к Постановлению

ПравительстваСамарской области

от 1 февраля2019 г. N 36

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКАЗАБОЛЕВАНИЙ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ,I ЭТАП

 


N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

 

Цель: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

 

Задача 1. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.1.

Приобретение средств иммунопрофилактики, включая расходы на оплату приема, хранения, транспортировки в условиях "холодовой цепи"

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014 - 2018

31,968

31,635

27,845

74,200

57,703

223,351

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

заболеваемость острым вирусным гепатитом A;

заболеваемость дизентерией;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы

1.2.

Проведение лабораторной диагностики эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014 - 2018

12,559

12,559

5,940

5,785

5,785

42,628

Заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B

1.3.

Приобретение дезинфицирующих средств

Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014

60,688 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

60,688

Заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи

1.4.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на приобретение оборудования, инструментария, изделий, в том числе медицинских, в целях профилактики инфекционных заболеваний

Министерство здравоохранения Самарской области

2017

 

 

 

0,640

 

0,640

Количество приобретенного оборудования, инструментария, изделий, в том числе медицинских, в целях профилактики инфекционных заболеваний

 

Итого по задаче 1

 

 

105,215

44,194

33,785

80,625

63,488

327,307

 

 

Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

2.1.

Оснащение учреждений первичной медико-санитарной помощи оборудованием

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014 - 2018

173,200

10,972

18,776

9,900

6,086

205,186

Количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи

 

В том числе средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года

 

 

0,0

10,972

2,776

0,0

0,0

13,748

 

 

Итого по задаче 2

 

 

173,200

10,972

18,776

9,900

6,086

205,186

 

 

В том числе средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года

 

 

0,0

10,972

2,776

0,0

0,0

13,748

 

 

Задача 3. Развитие межмуниципальных медицинских центров

3.1.

Оснащение межмуниципальных медицинских центров оборудованием

Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014

10,000

0,0

0,0

0,0

0,0

10,000

Количество дооснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи учреждений здравоохранения, на базе которых образованы межмуниципальные медицинские центры

3.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарский областной центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" на проведение информационно-коммуникационной кампании и методологическое сопровождение по вопросам превентивной защиты здоровья мужского населения от управляемых рисков развития неинфекционных заболеваний и сохранения репродуктивной функции у мужчин, формирования здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Самарской области

2018

 

 

 

 

0,400

0,400

Охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS);

уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики

3.3.

Выявление лиц с признаками заболеваний предстательной железы на ранней стадии при проведении первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров, обследования в центрах здоровья

Министерство здравоохранения Самарской области

2018

В рамках финансового обеспечения основной деятельности

Удельный вес злокачественных новообразований предстательной железы (С61), выявленных активно;

доля заболеваний предстательной железы (N 40 - N 42), выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации

3.4.

Предоставление субсидий межрайонным медицинским центрам (ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника N 15 Промышленного района", ГБУЗ СО "Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника N 14", ГБУЗ СО "Самарская городская больница N 4") на приобретение тест-систем для экспресс-анализа мочи у мужчин определенных возрастных групп и экспресс-анализаторов мочи

Министерство здравоохранения Самарской области

2018

 

 

 

 

0,330

0,330

Удельный вес злокачественных новообразований предстательной железы (С61), выявленных активно;

доля заболеваний предстательной железы (N 40 - N 42), выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации

3.5.

Обучение медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья методике проведения анкетирования по раннему выявлению патологии мочеполовой системы, обучение врачей-специалистов урологических кабинетов экспресс-методике исследования мочи и использованию диагностического оборудования

Министерство здравоохранения Самарской области

2017 - 2018

В рамках финансового обеспечения основной деятельности

Показатель (индикатор) - охват медицинских работников (врачей, фельдшеров) отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров здоровья обучением технологии анкетирования для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS)

3.6.

Предоставление субсидий ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника N 15 Промышленного района", ГБУЗ СО "Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника N 14", ГБУЗ СО "Самарская городская больница N 4" на организацию обучения врачей по дополнительным профессиональным программам

Министерство здравоохранения Самарской области

2018

 

 

 

 

0,150

0,150

Показатель (индикатор) - доля врачей межрайонных урологических центров, прошедших обучение по вопросам репродуктивного мужского здоровья

 

Итого по задаче 3

 

 

10,000

0,0

0,0

0,0

0,880

10,880

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

288,415 <*>

55,166

52,561

90,525

70,454

543,373 <**>

 

 

В том числе средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года

 

 

0,0

10,972

2,776

0,0

0,0

13,748

 

 

--------------------------------

<*>Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, превышающий в 2014году 227,727 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениямиПравительства Самарской области.

<**>В случае если по мероприятию Подпрограммы имеется остаток средств, в графе"Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле

 

 

где V - объемфинансирования;

Vn- финансирование мероприятий по годам;

On- остаток средств по годам начиная с остатка средств, сложившегося по состояниюна 01.01.2015.

 

 

 

 

 

Приложение2

к Постановлению

ПравительстваСамарской области

от 1 февраля2019 г. N 36

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКАЗАБОЛЕВАНИЙ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ,II ЭТАП

 

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

 

Цель: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

 

Задача 1. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.1.

Приобретение средств для туберкулинодиагностики и иммунопрофилактики, включая расходы на оплату приема, хранения, транспортировки в условиях "холодовой цепи"

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2019 - 2021

58,000

58,000

58,000

174,000

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

заболеваемость острым вирусным гепатитом A;

заболеваемость дизентерией;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы

1.2.

Проведение лабораторной диагностики эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области

2019 - 2021

5,785

5,785

5,785

17,355

Заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B

1.3.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2019 - 2021

9,870

0,988

0,987

11,845

Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

9,870

0,988

0,987

11,845

 

 

Итого по задаче 1

 

 

73,655

64,773

64,772

203,200

 

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

9,870

0,988

0,987

11,845

 

 

Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

2.1.

Оснащение учреждений первичной медико-санитарной помощи оборудованием

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2019 - 2021

20,400

20,400

20,400

61,200

Количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи

2.2.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на осуществление закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения Самарской области

2021

0,000

0,000

42,182

42,182

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

0,000

0,000

42,182

42,182

 

 

Итого по задаче 2

 

 

20,400

20,400

62,582

103,382

 

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

0,000

0,000

42,182

42,182

 

 

Задача 3. Развитие межмуниципальных медицинских центров

3.1.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на проведение информационно-коммуникационной кампании и методологическое сопровождение по вопросам превентивной защиты здоровья мужского населения от управляемых рисков развития неинфекционных заболеваний и сохранения репродуктивной функции у мужчин, формирования здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Самарской области

2019

0,380

0,000

0,000

0,380

Охват мужчин в возрасте 39 - 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS);

уровень информированности мужчин в возрасте 39 - 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики

 

Итого по задаче 3

 

 

0,380

0,000

0,000

0,380

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

94,435

85,173

127,354

306,962

 

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

9,870

0,988

43,169

54,027

 

 

 

 

 

 

Приложение3

к Постановлению

ПравительстваСамарской области

от 1 февраля2019 г. N 36

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕОКАЗАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ,МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ"

НА 2014 - 2021 ГОДЫ, I ЭТАП

 

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

 

Цель: повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

 

Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями

1.1.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, оказывающим социально значимые виды специализированной медицинской помощи, на приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социально значимыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

101,726

106,561

96,744

55,937

56,287

417,255

Смертность от туберкулеза;

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

100,617

106,561

96,744

24,030

23,981

351,933

 

 

за счет остатка субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Самарской области в предыдущем году

 

 

1,109

0,0

0,0

0,0

0,0

1,109

 

1.2.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на проведение капитального ремонта в целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Самарской области

2014

5,713

0,0

0,0

0,0

0,0

5,713

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

5,713

0,0

0,0

0,0

0,0

5,713

 

1.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на реализацию мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме зубных протезов, изготовленных из металлокерамики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой керамики, зубных протезов на искусственных имплантатах), в том числе из драгоценных металлов по медицинским показаниям, за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов

Министерство здравоохранения Самарской области

2015 - 2018

0,0

99,965

94,724

94,724

97,563

386,976

Доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году

1.4.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

Министерство здравоохранения Самарской области

2015 - 2016

0,0

144,058

0,309

0,0

0,0

144,367

Смертность от туберкулеза;

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

0,0

62,737

0,0

0,0

0,0

62,737

 

1.5.

Реализация мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла по бесплатному обеспечению слуховыми протезами

Государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация"

2015 - 2018

0,0

4,307

4,307

4,298

4,307

17,219

Доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году

1.6.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского" на реализацию мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла по бесплатному обеспечению глазными протезами

Министерство здравоохранения Самарской области

2015 - 2018

0,0

0,063

0,065

0,062

0,039

0,229

Доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году

 

Итого по задаче 1

 

 

107,439

354,954

196,149

155,021

158,196

971,759

 

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

107,439

169,298

96,744

24,030

23,981

421,492

 

 

Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

2.1.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение лекарственных препаратов для проведения химиопрофилактики профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией при травмах, полученных при контакте с ВИЧ-инфицированными пациентами, а также подозреваемыми на наличие ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения Самарской области

2014, 2016 - 2018

0,800

0,0

0,829

0,829

0,829

3,287

Количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику

2.2.

Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга, лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014

13,588

0,0

0,0

0,0

0,0

13,588

 

2.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение адаптированных молочных смесей детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, с целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции при грудном вскармливании

Министерство здравоохранения Самарской области

2014, 2016 - 2018

2,886

0,0

2,742

2,741

2,742

11,111

Кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

2.4.

Приобретение медикаментов для обеспечения стандарта лечения больных с вирусными гепатитами В и С

Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014

120,000

0,0

0,0

0,0

0,0

120,000

 

2.5.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

133,946

194,595

176,054

191,674

193,674

889,943

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C;

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области;

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

67,244

84,746

71,697

65,715

71,500

360,902

 

2.6.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2016

804,520

1001,316

990,442

0,0

0,0

2796,278

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С, состоящих под диспансерным наблюдением

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

804,520

1001,316

990,442

0,0

0,0

2796,278

 

2.7.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

3,592

8,150

7,226

7,226

7,226

33,420

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами В и С;

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

3,592

8,150

7,226

5,621

4,697

29,286

 

2.8.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на приобретение лекарственных препаратов для проведения превентивной химиопрофилактики ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения Самарской области

2017

 

 

 

0,700

 

0,700

Количество выявленных случаев заражения граждан, в отношении которых имеются основания полагать наличие контакта, повлекшего риск инфицирования ВИЧ (кроме новорожденных ВИЧ-инфицированных матерей и медработников, пострадавших при оказании помощи ВИЧ-инфицированным лицам), из числа граждан, получивших химиопрофилактику

 

Итого по задаче 2

 

 

1079,332

1204,061

1177,293

203,170

204,471

3868,327

 

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

875,356

1094,212

1069,365

71,336

76,197

3186, 466

 

 

Задача 3. Совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)

3.1.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь (кроме социально значимой), на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели и программных продуктов

Министерство здравоохранения Самарской области

2014, 2016, 2018

35,304

0,0

4,000

0,0

16,000

55,304

Смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболеваний;

доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи

 

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

 

 

11,278

0,0

0,0

0,0

0,0

11,278

 

3.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская больница N 2 им. В.В. Баныкина" на оплату неисполненных обязательств по контракту от 05.09.2007 N 73 за поставленное медицинское оборудование

Министерство здравоохранения Самарской области

2014

35,400

0,0

0,0

0,0

0,0

35,400

Смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболеваний

3.3.

Оказание высокотехнологичной помощи населению Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

39,806

34,828

12,821

12,821

12,821

113,097

Смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболеваний;

доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи

 

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

 

 

4,978

0,0

0,0

0,0

0,0

4,978

 

3.4.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи населению Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

876,717

943,667

906,000

932,515

944,674

4603,573

Доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

82,295

154,342

133,281

159,283

162,672

691,873

 

 

за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

 

 

50,000

0,0

0,0

0,0

0,0

50,000

 

3.5.

Оказание специализированной медицинской помощи населению Самарской области за пределами Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

1,400

0,848

1,330

0,0

0,0

3,578

Доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи

3.6.

Оплата кредитной линии по оснащению медицинским оборудованием ЛПУ области

Министерство здравоохранения Самарской области

2014 - 2018

154,783

273,781

297,985

244,095

252,891

1223,535

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

смертность от дорожно-транспортных происшествий

3.7.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации

Министерство здравоохранения Самарской области

2016 - 2018

0,0

0,0

4,236

5,326

5,606

15,168

Доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

0,0

0,0

4,236

4,126

3,644

12,006

 

3.8.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2017 - 2018

0,0

0,0

0,0

11,628

11,500

23,128

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

0,0

0,0

0,0

10,928

7,475

18,403

 

 

Итого по задаче 3

 

 

1143,410

1253,124

1226,372

1206,385

1243,492

6072,783

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

 

 

66,256

0,0

0,0

0,0

0,0

66,256

 

 

средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

82,295

154,342

137,517

174,337

173,791

722,282

 

 

Задача 4. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

4.1.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса А, В, С

Министерство здравоохранения Самарской области, государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2014, 2017

32,605

0,0

0,0

5,840

0,0

38,445

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного до 20 минут

4.2.

Предоставление субсидии ГБУЗ СО "Самарская городская детская клиническая больница N 1 им. Н.Н. Ивановой" для оплаты таможенных платежей за карету скорой помощи и микроавтобус, предназначенные для доставки больных и пассажирской перевозки, жертвуемые учреждению в рамках гуманитарного сотрудничества и партнерства городов Самара и Штутгарт

Министерство здравоохранения Самарской области

2014

1,285

0,0

0,0

0,0

0,0

1,285

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного до 20 минут

 

Итого по задаче 4

 

 

33,890

0,0

0,0

5,840

0,0

39,730

 

 

Задача 5. Развитие службы крови

5.1.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, осуществляющим заготовку и переработку крови, на оснащение оборудованием

Министерство здравоохранения Самарской области

2014

101,345

0,0

0,0

0,0

0,0

101,345

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

 

 

30,934

0,0

0,0

0,0

0,0

30,934

 

 

за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

70,411

0,0

0,0

0,0

0,0

70,411

 

5.2.

Предоставление субсидий учреждениям службы крови на капитальный ремонт и подготовку помещений под приобретаемое оборудование для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов

Министерство здравоохранения Самарской области

2014

1,468

0,0

0,0

0,0

0,0

1,468

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови

 

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

 

 

1,468

0,0

0,0

0,0

0,0

1,468

 

 

Итого по задаче 5

 

 

102,813

0,0

0,0

0,0

0,0

102,813

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем средств областного бюджета, эквивалентный неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года

 

 

30,934

0,0

0,0

0,0

0,0

30,934

 

 

остаток субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в предыдущем году

 

 

71,879

0,0

0,0

0,0

0,0

71,879

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

2466,884

2812,139

2599,814

1570,416

1606,159

11055,412

 

 

В том числе: