Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 1666 нпа
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018годы», утвержденную постановлением администрации муниципального районаСтавропольский от 12.12.2014 года № 234
В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018годы», администрация муниципального района Ставропольский Самарской областипостановляет:
1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 469 483,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 468 949,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 169 271,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 169 159,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Программы составляет 447 440,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 439 789,8 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 147 228,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 147 116,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.; В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,6 тыс. руб. (за 2017 год). |
1.2.приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему Постановлению
1.4.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.7.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.8.приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культуры
муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 кнастоящему Постановлению.
2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной Программы.
3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременнымпредоставлением в полном объеме отчетов установленных законодательством РФ.
4. Признатьутратившими силу:
- постановлениеадминистрации муниципального района Ставропольский от 22.11.2017 № 9379нпа «Овнесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234»;
- постановлениеадминистрации муниципального района Ставропольский от 01.02.2018 № 532нпа «Овнесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234».
5. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района поэкономике и финансам Ю.А. Писарцева.
6. Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайтеадминистрации муниципального района Ставропольский в сети Интернет.
Глава муниципального районаСтавропольский В.В. Анисимов
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «05»04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составляет 18 714,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.; в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.; в 2017 году – 4 679,4 тыс. руб. в 2018 году – 5 088,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 2,7 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 18 714,0 тыс. руб.:
в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.; в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.; в 2017 году – 4 679,4 тыс. руб. в 2018 году – 5 088,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 2,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Одной из функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский является реализация натерритории района государственной политики в сфере культуры, искусства,дополнительного образования. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления учреждениями культуры услуг. Развитие отраслитребует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своейцелью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образованиямуниципального района Ставропольский. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский.
Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управлениекультуры, подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования.Проведение анализа объемов финансирования, а так же оценка качества фактическипредоставляемых услуг.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0411200 | 111 | 211, 213 | 3 748,9 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0411200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 539,4 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0411200 | 851 | 290 | 4,1 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0411200 | 852 | 290 | 18,5 | Прочие налоги |
Итого: | 4 310,9 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2989,2 | Фонд оплаты труда |
806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 900,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 732,2 | Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 7,3 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 5,7 | Прочие налоги |
Итого: | 4 635,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2984,1 | Фонд оплаты труда |
806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 901,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 773,1 | Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 14,0 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 6,8 | Прочие налоги |
806 | 0804 | 0410012000 | 853 | 290 | 0,2 | Прочие налоги |
Итого: | 4 679,4 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 211, 213 | 4 255,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 817,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 16,0 | Уплата налогов |
Итого: | 5088,7 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 4 310,9 | 4 635,0 | 4 679,4 | 5 088,7 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 18 714,0тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 4 310,9 тыс. руб.;
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомупоказателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «05»04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 158 442,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 179,0 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 158 442,1 тыс. руб.: в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 179,0 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Анализ выполнения целевых показателей отрасликультуры по итогам 2013 года подтверждает необходимость применения комплексногои системного подхода.
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность33 культурно-досуговых учреждений и 1 музей.
Проводимые культурно-массовые мероприятия,фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подходаорганизаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивыхпартнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговымиучреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности культурно-досуговых учреждениймуниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2.Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговыхучреждений.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «МДК»муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0421200 | 111 | 211, 213 | 10 730,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0427220 | 111 | 211, 213 | 10 930,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0421200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 255,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 41,3 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 29,7 | Прочие налоги |
Итого: | 40 987,1 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 8 260,8 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 173,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 2482,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 771,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 21 824,8 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 28,9 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0420012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
Итого: | 44 593,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 12 724,5 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 432,3 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 112 | 212 | 5,0 | Суточные |
806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 3 832,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 848,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 424,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,1 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 29,9 | Прочие налоги |
Итого: | 34 347,7 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 211, 212, 213 | 13 911,0 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420072002 | 110 | 211, 213 | 18 043,6 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 6 457,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 102,0 | Уплата налогов |
Итого: | 38 514,3 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 40 987,1 | 44 593,0 | 34 347,7 | 38 514,3 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 158 442,10тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 40 987,1 тыс. руб.;
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «05»04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «Ставропольская МБ»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 84 378,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 518,9 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 84 378,9 тыс. руб.: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 518,9 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступностибиблиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального районаСтавропольский.
Одной из функций МБУК«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качествапредоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрениясовременных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижениеконкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностибиблиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК«Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0431200 | 111 | 211, 213 | 5 879,1 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0437220 | 111 | 211, 213 | 8 356,7 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0431200 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 549,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0431200 | 851 | 290 | 8,7 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0431200 | 852 | 290 | 4,9 | Прочие налоги |
Итого: | 18 799,1 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 626,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 4 442,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 1 930,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 418,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 640,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 9,4 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 4,5 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 6,1 | Прочие налоги |
Итого: | 20 077,4 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 819,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 6 231,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 511,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 955,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 3 665,1 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 8,9 | Прочие налоги |
806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
Итого: | 21 203,3 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 211, 212, 213 | 7 968,8 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430072002 | 110 | 211, 213 | 11 050,4 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 269,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 10,0 | Уплата налогов |
Итого: | 24 299,1 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 18 799,1 | 20 077,4 | 21 203,3 | 24 299,1 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 84 378,9тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 4
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «05»04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение МБУ «Уют»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУ «Уют» |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 7. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 8. Своевременная оплата коммунальных услуг; Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 80 927,3 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 39 087,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 80 927,3 тыс. руб.:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 39 087,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В соответствии с Уставомодной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное иматериально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципальногорайона Ставропольский, которая способствует оптимизации и повышению качествапредоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходовместного бюджета.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Повышение доступности икачества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципальногорайона Ставропольский.
Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0441200 | 111 | 211, 213 | 6 282,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0441200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 355,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0441200 | 851 | 290 | 3,7 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0441200 | 852 | 290 | 1,9 | Прочие налоги |
Итого: | 6 642,8 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 4 922,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 486,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 438,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 4,6 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
Итого: | 6 857,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 273,8 | Фонд оплаты труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 112 | 212 | 1,0 | Суточные |
806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 590,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 321,6 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 026,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 2 106,1 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 13,6 | Налог на имущество |
806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 6,3 | Прочие налоги |
806 | 0804 | 0440012000 | 853 | 290 | 0,1 | Прочие налоги |
Итого: | 28 339,8 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 223, 225, 226 | 3 346,3 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 223 | 258,0 | Услуги связи, коммунальные услуги |
806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 211, 213 | 8 634,4 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 26 778,0 | Услуги связи, коммунальные услуги , услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 71,0 | Уплата налогов |
Итого: | 39 087,7 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 6 642,8 | 6 857,0 | 28 339,8 | 39 087,7 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 80 927,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015 году– 6 642,8 тыс. руб.;
2016 году– 6 857,0 тыс. руб.;
2017 году –28 339,8 тыс. руб.;
2018году – 39 087,7 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных срокови объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленный порядкенеобходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлению сроковреализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнениемероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 5
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «05»04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 70 058,4 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 70 058,4 тыс. руб.:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
|
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской иметодической деятельности, которая направлена на повышение доступностикачественного образования.
Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммы являетсяуправление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
Итого: | 13 598,0 |
|
2016 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
Итого: | 15 968,0 |
|
2017 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 7 805,1 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 356,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 917,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 8,3 | Налог на имущество |
806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 0,9 | Прочие налоги |
806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 10,6 | Прочие налоги |
Итого: | 17 855,8 |
|
2018 год
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 211, 212, 213 | 14 067,1 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0703 | 0450072002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Фонд оплаты труда |
806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 808,1 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 48,4 | Уплата налогов |
Итого: | 22 636,6 |
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 17 855,8 | 22 636,6 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 70 058,4тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 13 598,0 тыс. руб.;
2018 г. – 22 636,6 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «05» 04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений,помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ. |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 7. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 8. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры; 9. Выполнение требований пожарной безопасности. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 662,4 тыс. руб., в том числе: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 19 517,0 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 23 543,1 тыс. руб.: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 11 397,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год). |
Ожидаемые результаты | 1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса. |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
В настоящеевремя на территории муниципального района Ставропольский осуществляют своюдеятельность 69 учреждений культуры и 3 школы дополнительного образованиядетей.
В учреждениях культуры идополнительного образования детей необходимо проведение ремонтов техническихконструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс (водопровод,теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, от исправностикоторых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.), также сточки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянии электропроводка вомногих зданиях.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки,фасады зданий портят эстетический вид.
Выполнение работ по капитальному, текущему ремонтузданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительного образованияпозволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса, обеспечит сохранностьмуниципального имущества.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание безопасных условийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский.
Достижение поставленных целейбудет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативностибюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2. Своевременное проведение работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры;
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализациянастоящей Программы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2 этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
| | | | | | | | | | ||||
№ | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | |||||||||
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский | |||||||||||||
| Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | ||||||||||||
1 | 2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 3 908,8 | 3 263,3 | 882,3 | 10 537,0 | ||||||
МБУК «Ставропольская МБ» |
| - | 760,3 | 305,5 | 2 200,0 | ||||||||
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 289,8 |
| ||||||
|
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
|
|
|
| 150,0 | ||||||
| Итого: |
|
| 3 908,8 | 4 023,6 | 1477,6 | 12 887,0 | ||||||
2 | 2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |
| 2016-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУ «Уют» |
| - | - | -
| 1 500,0 | ||||||
| Итого: |
|
| - | - | -
| 1 500,0 | ||||||
3 | 2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами |
| 2015-2018 |
|
| | | ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 812,2 |
| 171,3 | 200,0 | ||||||
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
|
|
| 201,9 | | ||||||
|
| МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 100,0 | | ||||||
| Итого: |
|
| 812,2 | - | 473,2 | 200,0 | ||||||
| Итого по задаче 2: |
|
| 4 721,0 | 4 023,6 | 1 950,8 | 14 587,0 | ||||||
| Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры | ||||||||||||
4 | 3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения | | 2016-2018 |
|
| | | ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | | - | - | - | 2 000,0 | ||||||
|
| МБУК «Ставропольская МБ» | |
|
| | 500,0 | ||||||
|
| МБУ «Уют» | |
|
| | 500,0 | ||||||
| Итого: | | | - | - | - | 3 000,0 | ||||||
5 | 3.2. Замена электропроводки зданий |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 424,3 | 709,7 |
| 830,0 | ||||||
МБУК «Ставропольская МБ» |
| 73,1 | 58,0 | 122,1 | 1 100,0 | ||||||||
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 62,8 |
| ||||||
| Итого: |
|
| 497,4 | 767,7 | 184,9 | 1 930,0 | ||||||
| Итого по задаче 3: |
|
| 497,4 | 767,7 | 184,9 | 4 930,0 | ||||||
| Итого по подпрограмме: |
|
| 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 19 517,0 | ||||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на
финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Бюджет района, всего | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 10 650,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 5 145,3 | 3 973,0 | 1 053,6 | 8 400,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 73,1 | 818,3 | 629,5 | 1 347,7 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 1 500,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 11 397,7 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 31 662,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 г. –5 218,4 тыс. руб.;
2016 г. –4 791,3 тыс. руб.;
2017 г. –2 135,7 тыс. руб.;
2018 г. –19 517,0 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализацияподпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами,которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализацииподпрограммы:
- улучшение технического состояния зданий исооружений учреждений культуры;
- создание безопасных условий дляучастников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса.
Результативность подпрограммы определяетсяисходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевомуиндикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели,
Приложение № 7
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «05» 04 2018 г. № 1666 нпа
Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культурымуниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы | Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский |
Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Модернизация оборудования и технологических процессов; 2. Оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием; 3. Приобретение сценических костюмов для творческих самодеятельных коллективов; 4. Пополнение книжных и музейных фондов; 5. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 23 300,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 22 766,6 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб.: в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 585,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 18 128,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 10 876,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 10 342,9 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб.: в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 585,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 5 704,3 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
Сфера культуры Ставропольского района представлена 69 учреждениямикультуры, из которых 33 культурно-досуговыхучреждения, 1 музей, 35 библиотеки и 3 образовательных учреждения.
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащенность позволяют удовлетворятьинтересы различных возрастных и социальных слоев населения. Этообразовательные, библиотечно-информационные услуги, культурно-массовыемероприятия, клубная работа, деятельность творческих коллективов.
Вместе с тем требования времени ставят перед учреждениями культуры новыезадачи, направленные на повышение качества и доступности услуг культуры,обеспечивающие устойчивое развитие общества и улучшения качества жизнинаселения. Потребность общества в создании условий для развития творческих способностейдолжен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи.Предоставление возможности в участии во всероссийских, международных конкурсах,фестивалях и выставках, а также в организации и проведении мастер-классов итворческих конкурсов.
Несмотря на значительные средства, направляемые на развитие сферыкультуры, сохраняется потребность в приобретении музыкальных инструментов,специального оборудования, костюмов.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учрежденийкультуры и дополнительного образования, самодеятельного творчества. Продолжатьмодернизацию и развитие существующей сферы культуры, исходя из критериевнаиболее полного удовлетворения потребностей населения муниципального районаСтавропольский.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является созданиеусловий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениямикультуры и дополнительного образования для населения муниципального районаСтавропольский.
Достижение поставленных целейбудет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Модернизация оборудования и технологических процессов;
2. Оснащениемузыкальными инструментами и специализированным оборудованием;
3. Приобретение сценическихкостюмов для творческих самодеятельных коллективов;
4. Пополнение книжных имузейных фондов;
5. Организация культурно-досуговыхмероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализациянастоящей Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
| | | |